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冲减应付账款会计分录
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 曦曦1 发表的提问:
应付账款怎么冲减成本,会计分录怎么做
你好,能描述一下具体业务吗
1楼
2023-03-07 19:34:47
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曦曦1:回复佟老师 收付实现制企业,然后前期确认为成本
2023-03-07 20:02:36
曦曦1:回复佟老师 那样我可以用应付账款余额冲减成本吗
2023-03-07 20:29:38
佟老师:回复曦曦1收付实现制吗?事业单位?
2023-03-07 20:55:37
曦曦1:回复佟老师 科技型企业
2023-03-07 21:12:34
曦曦1:回复佟老师 他们财务做账是那种见票只确认税金,收到的款确认收入那种
2023-03-07 21:30:46
佟老师:回复曦曦1开票确认税金,不确认收入?那你这个应付是什么业务
2023-03-07 21:46:03
英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 发表的提问:
收到供应商的返利冲减应付账款的会计分录
同学好,借计银行存款,贷记应付账款,借记成本费用,贷计应交税费,应交增值税进项税额转出,
2楼
2023-03-07 20:44:26
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林:回复英老师 实际没有收到钱,我看有些做的营业外收入
2023-03-07 21:04:08
英老师:回复借记应付账款,贷计应交税费-应交增值税进项税额转出,贷计成本费用
2023-03-07 21:22:04
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问:
冲减其他应付款的会计分录怎么写
如果是管理费用的话,可以冲减,算是对之前会计凭证的冲减调整---- 借:其他应付款, 管理费用(红字) ----费用类科目除了期末结转之外不能贷记的,这点是统一规定; 而如果是其他科目,通常要另外分析情况处理,如果是意外因素导致不需支付或者无法支付的,应视情况计入资本公积或者营业外收入,而不能冲减当期管理费用。 管理费用冲减其他应付款的会计分录如下: 借:其他应付款--某某 贷:管理费用 摘要:说明冲减原因
3楼
2023-03-07 21:49:50
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问:
冲减其他应付款的会计分录怎么写
你好了 原来分录 不变 金额负数 
4楼
2023-03-07 23:18:01
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玲老师:回复学堂用户_ph599698你好不你说具体的业务写不出来完整的分录 的 你把具体的业务发来才能写对应科目的分录 原理以发你了
2023-03-07 23:32:51
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 小乔mmmm 发表的提问:
回款冲减应收账款的会计分录应该怎么写?
您好,是收到客户打的货款吗? 借:银行存款 贷:应收账款
5楼
2023-03-08 00:28:05
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小乔mmmm:回复路老师 老师,是这个意思,这张发票我在上个月已经记过应收了,现在我要把它冲减回来应收账款 会计分录是 借;银行存款 贷;应收账款 这个是冲减 然后再算这个发票的收入是 借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费,应交增值税么?
2023-03-08 00:42:15
路老师:回复小乔mmmm上个月记过应收是怎么做账的?
2023-03-08 01:11:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
你好,请问,冲减跨年已经结转应付账款,要怎么做会计分录
你好,具体是什么原因需要冲减  应付账款呢  
6楼
2023-03-08 01:45:38
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天青色等烟雨:回复邹老师 老师,去年货到票未到,暂估入库
2023-03-08 02:09:51
邹老师:回复天青色等烟雨你好,现在是发票到了吗 
2023-03-08 02:33:34
天青色等烟雨:回复邹老师 老师,是的,现在发票到了的
2023-03-08 02:57:51
邹老师:回复天青色等烟雨你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科
2023-03-08 03:25:14
天青色等烟雨:回复邹老师 老师,入库原材料上年已领用,已结转成本和利润,,,本年度冲减后,本年度冲减后怎么调整?
2023-03-08 03:52:59
天青色等烟雨:回复邹老师 入库原材料上年已领用,已结转成本和利润,,,本年度冲减后,本年度冲减后怎么调整?老师
2023-03-08 04:03:26
邹老师:回复天青色等烟雨你好,之前领用的数据有错误吗? 
2023-03-08 04:28:06
天青色等烟雨:回复邹老师 老师,进项金额和数量有出入,总金额是对的
2023-03-08 04:48:35
天青色等烟雨:回复邹老师 我已经把原先的冲红,按照实际收到的专票入库,我就是想问上年已经结转,本年度我需要做哪些调整?
2023-03-08 05:16:54
邹老师:回复天青色等烟雨你好,通常是当月计提,之后月份才发放的 
2023-03-08 05:42:39
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 1130359790 发表的提问:
冲减应付账款怎么做分录?
您好 请问什么情况要冲减应付账款
7楼
2023-03-08 03:05:52
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1130359790:回复bamboo老师 我们先购买的一批商品,已经付款入库,现在我们有把一部分商品转卖给其他人,并且低于购买价转让的。
2023-03-08 03:16:48
bamboo老师:回复1130359790那跟应付账款没有关系啊 一个应付 一个应收
2023-03-08 03:36:07
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.65w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
收到购买方开的销售发票 怎么用应付账款冲减应收账款?会计分录怎么做?
你可以把这俩分录原来写的分录发过来看看怎么写的
8楼
2023-03-08 04:08:25
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 古莱圣弦 发表的提问:
这个分录则么做,冲减应付账款
借:原材料 贷:应付账款 如果是专用发票可以验票抵扣进项税
9楼
2023-03-08 05:30:36
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
实收货款比应收账款少些尾数冲减会计分录应怎样做
建议用老板的现金冲平应收账款的尾数
10楼
2023-03-08 06:39:00
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
扣供应商货款,应如何做会计分录冲减应付账款,客户扣一些报关费如何做会计分录冲减应收账款,存货的核算在制品在资产负债上只有原材料,库存商品,在制品在那个会计科目显示
具体是什么原因扣供应商货款,客户扣报关费,应该是代扣吧,应该需要给您提供发票,在制品体现在生产成本里面。
11楼
2023-03-08 07:36:58
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
实收货款比应收账款少些尾数冲减会计分录应怎样做
差额部分,公司还要吗?
12楼
2023-03-08 08:56:17
全部回复
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
实收货款比应收账款少些尾数冲减会计分录应怎样做
借:营业外支出 贷:应收账款
13楼
2023-03-08 10:01:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 懂小姐 发表的提问:
应付账款多做了如何冲减写分录?
做之前入账的相反分录,金额 就是多计入的金额
14楼
2023-03-08 10:53:22
全部回复
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 丰富的鞋垫 发表的提问:
厂家返点冲减应付账款如何分录?
如果你日常的费用都是通过销售费用来做收到厂家返利冲减往来要怎么做分录?的话,建议你收到厂家的返利也做销售费用 借:银行存款(现金) 贷:销售费用-销售返利 分经销商计提厂家的返利 借:销售费用-销售返利 贷:其他应付款 付的时候 借:其他应付款 销售费用-销售返利(如果你计提的少和实际发放有差额的话) 贷:银行存款(现金)
15楼
2023-03-08 12:09:54
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