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银行对空头支票罚款会计分录
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阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ Smile 发表的提问:
新车间购入空调6台,金额48000元,银行支付。分录 借 预付账款 48000 贷 银行存款48000空调安装需要材料费 借 在建工程 8000 贷 银行存款8000最后收到发票 借 固定资产56000 贷 预付账款 48000 在建工程 8000这样做分录可以吗?
你好,可以像你这样做分录
211楼
2023-02-10 05:26:23
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Smile:回复阳老师 还是空调也记录在建工程,怎么样做最合理
2023-02-10 05:51:30
Smile:回复阳老师 还是空调也记录在建工程,怎么样做最合理
2023-02-10 06:09:39
阳老师:回复Smile你最好是帮空调也计入在建工程,达到预定可使用状态时在转入固定资产
2023-02-10 06:24:21
Smile:回复阳老师 就是预付改为在建工程?
2023-02-10 06:52:29
Smile:回复阳老师 是不是呀?老师。如果不该也没关系吧
2023-02-10 07:06:54
阳老师:回复Smile你好,帮固定资产改为在建工程,最后那笔才是固定资产
2023-02-10 07:29:10
Smile:回复阳老师 不明白什么意思?就是再多一笔分录要?
2023-02-10 07:50:44
阳老师:回复Smile分录如下:借:预付账款 贷:银行存款 借:在建工程 贷:银行存款 借:在建工程 贷:预付账款 借:固定资产 贷:在建工程
2023-02-10 08:14:27
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 拼搏的万宝路 发表的提问:
做会计分录:以银行存款支付临时借款利息5000元。
借:财务费用--利息支出5000贷:银行存款5000
212楼
2023-02-10 05:51:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 老迟到的电灯胆 发表的提问:
以银行存款支付前期借款利息,怎样做会计分录?
你好,以银行存款支付前期借款利息 借:应付利息,贷:银行存款 
213楼
2023-02-10 06:09:06
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ AA会计学堂-希老师 发表的提问:
以银行存款支付分配给投资者利润的会计分录
宣告分配借利润分配-应付利润贷应付利润 实际发放借应付利润贷银存
214楼
2023-02-10 06:38:34
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AA会计学堂-希老师:回复答疑郭老师 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
2023-02-10 07:03:08
AA会计学堂-希老师:回复答疑郭老师 是这样做分录吗老师
2023-02-10 07:16:31
答疑郭老师:回复AA会计学堂-希老师你这个写的不全,完整的是我上面的那个,最后借利润分配-未分配利润贷利润分配-应付利润
2023-02-10 07:34:14
AA会计学堂-希老师:回复答疑郭老师 是分配给投资者利润的
2023-02-10 07:46:52
答疑郭老师:回复AA会计学堂-希老师是的,我写的就是分红的分录
2023-02-10 08:07:14
AA会计学堂-希老师:回复答疑郭老师 借利润分配-未分配利润贷利润分配-应付利润
2023-02-10 08:27:49
AA会计学堂-希老师:回复答疑郭老师 是这个吗
2023-02-10 08:45:20
答疑郭老师:回复AA会计学堂-希老师宣告分配借利润分配-应付利润贷应付利润 实际发放借应付利润贷银存 最后借利润分配-未分配利润贷利润分配-应付利润 一共三个
2023-02-10 09:01:33
AA会计学堂-希老师:回复答疑郭老师 以银行存款支付2500千克甲材料的运输费3250元,装卸费750元,甲材料已采购完毕,结转其实际采购成本的会计分录
2023-02-10 09:29:15
答疑郭老师:回复AA会计学堂-希老师购买借原材料2500+3250+750贷银存 你销售出去才结转成本
2023-02-10 09:48:31
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
空头支票不能以出票人签发支票为准是不是对的
是的
215楼
2023-02-10 06:59:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 随遇而安 发表的提问:
那支付的货款也没发票,会计分录,,借,主营业务成本,贷,银行存款吗
你支付的货款没有成本发票 后期也没有的话 你发生了销售才结转销售成本 借方主营业务成本贷方库存商品
216楼
2023-02-12 08:05:25
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ vivian 发表的提问:
行政性罚款,税收滞纳金,合同违约金.银行罚息,请问这些都可以计入营业外支出吗? 那个合同违约金只有银行转账记录,没有发票怎么入账?
这个计入公司的营业外支出,在企业所得税税前本身就是不能列支
217楼
2023-02-12 08:14:08
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vivian:回复江老师 上面的几种罚金都不能税前扣除?
2023-02-12 08:35:59
江老师:回复vivian这个都是不能税前扣除的。
2023-02-12 08:52:12
vivian:回复江老师 老师,银行罚息的费用汇算清缴的时候也要单独踢出来是吧
2023-02-12 09:20:53
江老师:回复vivian这个也是需要全部踢出来。
2023-02-12 09:35:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 平常的导师 发表的提问:
“用转账支票结账应当使用付款凭证,会计分录中贷方科目为银行存款科目。
你好,因为转账支票的资金是通过银行账户支付,所以贷方是 银行存款 科目
218楼
2023-02-12 08:42:00
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 中级成功上岸 发表的提问:
公司用银行存款支付油卡费用,没有发票,然后做会计分录
借 预付账款贷银行存款
219楼
2023-02-13 06:17:09
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中级成功上岸:回复玲老师 后面如果是部门使用的,怎么做
2023-02-13 06:35:40
玲老师:回复中级成功上岸消费了时:借管理费用等贷预付账款
2023-02-13 06:56:59
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小由 发表的提问:
拿到一个会计实务大题,如何分析写分录,头脑一片空白
你好 ,先看问什么,再找对应的题干去看,读好每句话,先分析是什么业务 要用到哪些科目 是增加还是减少
220楼
2023-02-13 06:25:20
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 玩命的月饼 发表的提问:
支付1年房租(201912-202011房租) 没收到发票会计分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票会计分录是: 借:? 贷:? 每月摊销会计分录: 借:管理费用 贷:预付账款
收到发票时每月的摊销分录是正确的
221楼
2023-02-13 06:35:42
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玩命的月饼:回复小惑老师 支付房租没收到发票对吗?收到发票怎么做分录?
2023-02-13 06:58:11
小惑老师:回复玩命的月饼借预付账款-预付 贷:银行存款 借预付账款-摊销 贷预付账款-预付 然后摊销就是你的分录
2023-02-13 07:20:27
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款支付业务招待费1800元 会计分录
借管理费用业务招待费1800贷银行存款1800
222楼
2023-02-13 06:53:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用银行存款支付5000元购买原材料。会计分录
您好!借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款
223楼
2023-02-14 05:52:29
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支票盖错章,银行发了一份处罚书,是不是要交罚款呀
是的。。。。。。。。 。
224楼
2023-02-14 06:03:03
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 影子 发表的提问:
分录:借:其他应收款 贷:银行存款 收到空调和发票时:分录是不是:借:固定资产 贷:其他应收款 这样做对吗
预支钱 借:预付账款 贷:银行存款 收到空调和发票时 借:固定资产 应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 贷:预付账款
225楼
2023-02-14 06:24:03
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影子:回复bamboo老师 那我之前做的一直都是其他应收账款,现在更改凭证 要反记账 好麻烦 其他应收款不行吗
2023-02-14 06:50:08
bamboo老师:回复影子货款一般是应付账款 你都已经做了 可以不用调整了 以后改过了就好了
2023-02-14 07:16:48
影子:回复bamboo老师 好的 借:其他应付款 贷:银行存款:还需要做一笔分录冲销吗?
2023-02-14 07:35:38
bamboo老师:回复影子收到发票后 借:固定资产 应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 贷:其他应付款
2023-02-14 08:04:14

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