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银行对空头支票罚款会计分录
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
编制会计 接银行通知,结算本企业银行存款利息支出870元分录
借 银行存款 贷 财务费用-利息收入
271楼
2023-03-01 05:41:17
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 岁月静好% 发表的提问:
用其他的银行户头 (票据上被书人是攀钢汽运公司 开户行攀钢集团财务公司)这么一张汇票支付 厂家保证金20万车款40万,请问老师会计分录。
你好 1汇票付的是保证金? 2这张票的承兑人是谁?
272楼
2023-03-01 06:10:03
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岁月静好%:回复老江老师 我们店租的场地是攀钢汽运公司,要交1%的管理费,关系是这样的,备注是付厂家保证金和车款
2023-03-01 06:28:15
岁月静好%:回复老江老师 出票日期1-25,付款日期7-25
2023-03-01 06:47:34
老江老师:回复岁月静好%借 应收票据 贷 预收账款
2023-03-01 07:06:23
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 诺卓 发表的提问:
以银行存款支付生产用水费计3000元 写出会计分录
借,制造费用~水费。贷,银行存款3000
273楼
2023-03-01 06:17:25
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 蕾蕾 发表的提问:
微信支付由银行卡付款的会计分录怎么做呢
与公司业务有关吗,经常是挂的私人卡的
274楼
2023-03-01 06:23:59
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蕾蕾:回复江老师 是的
2023-03-01 06:42:47
江老师:回复蕾蕾这个建议纳入公账的核算范围
2023-03-01 07:11:51
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 俊秀的豆芽 发表的提问:
以银行存款支付产品广告费用3600元会计分录
你好,借销售费用--广告费,应交税费--应交增值税(进项税额)贷银行存款
275楼
2023-03-02 05:14:31
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
从银行贷款,贷出来接着支付租金的会计分录
借银行存款 贷短期借款 借管理费 贷银行存款
276楼
2023-03-02 05:39:16
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用银行存款支付产品销售的保险费会计分录
借销售费用 -保险费 贷银行存款
277楼
2023-03-02 06:06:56
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
从银行贷款,贷出来接着支付租金的会计分录
借管理费用 贷短期借款
278楼
2023-03-02 06:21:00
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 心灵美的板凳 发表的提问:
支付已计提的银行借款利息10000元怎么做会计分录
你好,学员 借应付利息10000 贷银行存款10000
279楼
2023-03-05 07:23:34
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 难过的黑米 发表的提问:
用银行存款支付本月短期借款利息1020元的会计分录
借财务费用-利息 贷银行存款,也可以通过计提借应付利息 贷银行存款 然后借财务费用-利息 贷应付利息
280楼
2023-03-05 07:52:46
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 悲凉的小蝴蝶 发表的提问:
事业单位支付工资财务会计分录:借:工资支出,贷:银行存款,其他应收款,那么预算会计的分录咋做?
你好, 借事业支出 贷财政补助预算收入
281楼
2023-03-05 08:15:00
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悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 事业单位,财务会计分录时:借:工资支出5000,其中贷:银行存款2000,其他应收款3000,这个其他应收款怎么做预算会计分录啊?
2023-03-05 08:42:20
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶借事业支,5000 贷财政补助预算收入5000
2023-03-05 09:02:00
悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 其他应收款是财政补助预算收入吗?
2023-03-05 09:25:47
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶其他应收款不是财政补助预算收入,但是工资已经支出了
2023-03-05 09:52:00
悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 那之前付公积金时财务会计是:借:业务活动费用-公积金单位部分4000,其他应收-公积金个人部分3000,贷:银行存款7000,预算会计分录怎么做啊?我的财务会计做错了没有?
2023-03-05 10:07:01
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶借事业支,7000 贷财政补助预算收入7000
2023-03-05 10:35:45
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶你的财务会计没有做错
2023-03-05 11:03:58
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 火星上的悟空 发表的提问:
新会计制度下银行存款转银行存款的会计分录
借银行存款――转入银行 贷银行存款――转出银行
282楼
2023-03-06 05:15:38
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
工程已经完工并已交付使用,支付工程款怎么做会计分录呀?不要求提供发票。借:在建工程 贷:银行存款 这么做分录对吗?
您好 没有发票的话 借 应付账款(预付账款) 贷 银行存款
283楼
2023-03-06 05:33:26
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同舟之情:回复bamboo老师 后期也不会提供发票,因为合同中不要求提供发票,这个是2015年的老项目了,做分录也是这么做吗:借 应付账款(预付账款) 贷 银行存款
2023-03-06 06:12:30
bamboo老师:回复同舟之情如果没有发票 不能入账 计入在建工程 汇算清缴的时候也要调整
2023-03-06 06:34:44
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Luck/kaStar 发表的提问:
老师,公司被罚款的开支8000元,怎么记分录
借,营业外支出8000,贷,银行存款8000
284楼
2023-03-06 05:39:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
支付职工宿舍租金会计分录 借:待摊费用-职工宿舍租金,贷:银行存款;每月推销时 借:管理费用-福利费,贷:银行存款 对不对
你好,摊销贷方应当是待摊费用,而不是银行存款的
285楼
2023-03-06 05:59:31
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古风之悦:回复邹老师 是的,老师我输错了,贷:待摊费用,这样的账务处理是不是可以
2023-03-06 06:10:36
古风之悦:回复邹老师 老师,职工福利费是不是不需要每月都计提,看各自企业的需要
2023-03-06 06:38:27
邹老师:回复古风之悦你好,发生 借:待摊费用-职工宿舍租金,贷:应付职工薪酬 支付 借;应付职工薪酬 贷;银行存款 摊销 借;管理费用 贷;待摊费用 整个过程是这样处理的
2023-03-06 07:07:51
古风之悦:回复邹老师 老师,职工福利费是不是不需要每月都计提呀
2023-03-06 07:33:41
邹老师:回复古风之悦你好,是根据福利费发生情况先计提,然后支付
2023-03-06 07:56:47

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