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帖子
暂估管理费用会计分录
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.73w
引用 @
喜悦的鲜花
发表的提问:
2021年暂估了3万的管理服务费用,借:管理费服务费,贷:应付款暂估。虚增的就是12月为了避交所得税,就暂估的 2022年,收不到3万的暂估费发票了,现在要怎么做会计分录?
借应付账款 贷利润分配未分配利润。
16楼
2023-03-09 04:20:50
全部回复
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
鱼儿
发表的提问:
机械暂估入账的会计分录 借:固定资产 --暂估入账 贷:应付账款---暂估入账 机械租入的暂估入账 借:管理费用--暂估入账 货 :应付账款---暂估入账 这样做对吗?
您好,两个分录是最的。
17楼
2023-03-09 05:27:06
全部回复
张艳老师:
回复
鱼儿
是对的。
2023-03-09 05:48:47
鱼儿:
回复
张艳老师
购进的是从次月计提折旧,租入的只有一张发票9000元,是2018年1月补开的,但我们从2017年4月就租出去,他们叫我做在4月份是不是不对啊
2023-03-09 06:02:40
鱼儿:
回复
张艳老师
购进的是从次月计提折旧,租入的只有一张发票9000元,是2018年1月补开的,但我们从2017年4月就租出去,他们叫我做在4月份可以吗?
2023-03-09 06:25:55
张艳老师:
回复
鱼儿
购进的是从次月开始计提折旧的。租入的是做在4月份的,其实就是用以前年度损益调整科目了,进行调整了。
2023-03-09 06:37:43
鱼儿:
回复
张艳老师
老师你好!固定资产我在四月做为暂估入,开票是2018年1月开的,我在2017年12月把暂估入账红冲了可以吗?
2023-03-09 06:59:38
鱼儿:
回复
张艳老师
2018年的账他们要转出去,以后就不是我做了,我想在2017年12月冲了
2023-03-09 07:20:56
张艳老师:
回复
鱼儿
可以在2017年12月份把暂估入账的红冲。
2023-03-09 07:40:57
鱼儿:
回复
张艳老师
谢谢老师辛苦了
2023-03-09 08:07:03
张艳老师:
回复
鱼儿
太客气,为学员答疑是我的责任。祝您学习愉快,请给予好评,谢谢!!
2023-03-09 08:17:24
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
46.73w
引用 @
詹娜
发表的提问:
22年12月份 做了一笔暂估:借:管理费用-暂估 100万 贷:应付账款-暂估100万 1月收到部分发票,会计处理如下:先冲红部分 再录入正数部分 可以吗 如下借 :管理费暂估 -18万 贷 应付账款-暂估 -18万 借:管理费-办公费18万 贷:应付账款-某公司 18万
同学你好 这个可以的哦
18楼
2023-03-09 06:29:23
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詹娜:
回复
朴老师
每次来票 都是这样处理 就行了 是吧 23年汇算清缴的时候 这部分数 要减除掉 是吧
2023-03-09 06:43:05
朴老师:
回复
詹娜
嗯 汇算清缴之前这样处理完就不用调增
2023-03-09 07:09:36
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
微笑 旳弧度
发表的提问:
老师 你好 请问在2020年暂估了成本,在21年才收到发票, 会计分录如何写?暂估了是管理费呢,会计分录也怎么写?
你好这个暂估和发票有没有差额,没有可以不需要再做,少了还是多了,少做借以前年度损益调整,贷其他应付款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,多了做相反这个
19楼
2023-03-09 07:37:10
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.73w
引用 @
嘻嘻
发表的提问:
暂估管理费用或主营业务成本分录
借管理费用 贷应付账款, 借主营业务成本 贷应付账款。
20楼
2023-03-09 09:06:19
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