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预估库存商品会计分录
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晓宇老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题:
0.89w
引用 @
J.L.WENS
发表的提问:
我公司现金买了100元商品,商品入库,但发票未到,会计分录是计,借:库存商品,贷:现金;还是计,借:库存商品,贷:预付账款
您好,同学,应该为: 借:库存商品 贷:现金
16楼
2023-03-10 03:53:24
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J.L.WENS:
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晓宇老师
如果我司购买商品为113元(含13%专票)的商品,商品入库,但发票未到,会计分录应该为: 借:库存商品 100元 贷:现金 100元 贷:预付账款 13元 这样子???
2023-03-10 04:15:00
J.L.WENS:
回复
晓宇老师
发错了 借:库存商品 113元 贷:现金 100元 贷:应付账款 13元
2023-03-10 04:40:10
晓宇老师:
回复
J.L.WENS
同学,如果发票这个月能回来,分录: 借:库存商品 113 贷:现金 113 如果发票这个月不能回来,分录: 借:预付账款 113 贷:现金 113
2023-03-10 05:07:43
J.L.WENS:
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晓宇老师
这个增票有13%进项税,应该是 借:库存商品 100元 借:应该增值税-进项税 13元 贷:现金 113元 这样子吧??
2023-03-10 05:30:02
晓宇老师:
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J.L.WENS
抱歉,老师没有看清楚,以为是普通发票,如果是专用发票您的分录就是正确的。
2023-03-10 05:53:07
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
奶茶
发表的提问:
2018年11月 暂估入库;借 库存商品/暂估入库 贷 预付账款 结转成本;借 主营业务成本/暂估商品 贷 库存商品/暂估入库 2019年收到发票,暂估差异比较小,220元,我应该怎么写分录呢?
冲销原来的分录,按正确的金额入账。必须当月有收入时处理
17楼
2023-03-10 04:59:16
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奶茶:
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江老师
老师,具体会计分录怎么写呢?基础不是很好
2023-03-10 05:15:54
江老师:
回复
奶茶
一、冲销前期暂估入库 借: 库存商品/暂估入库 负数 贷: 预付账款 负数 二、冲销前期结转成本 借: 主营业务成本/暂估商品 负数 贷 :库存商品/暂估入库 负数 三、按发票入库 借: 库存商品 贷: 预付账款 四、结转成本 借: 主营业务成本 贷: 库存商品
2023-03-10 05:43:12
奶茶:
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江老师
虽然跨年了,但是金额比较小,所以就不用以前年度损益调整,是这个意思吗?
2023-03-10 05:57:17
江老师:
回复
奶茶
这个金额较小,就不用以前年度损益调整了。影响不大。就是退一万步说,补税也补的不多
2023-03-10 06:24:48
暖暖老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题:
14.65w
引用 @
叶子
发表的提问:
:库存商品暂估入库,结转成本下个月发票回来会计分录分别怎么做?
借:库存商品 -暂估 红字 贷:应付账款 红字 发票到了按发票正确数字做账就可以
18楼
2023-03-10 06:17:34
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叶子:
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暖暖老师
暂估入库时: 借:库存商品 贷:应付账款 结转成本是时: 借:主营业务成本 贷:库存商品 下个月发票回来时: 分录怎么做呀?还有应交税费(增值税进项税)怎么做呀?
2023-03-10 06:49:33
暖暖老师:
回复
叶子
有了发票 借:库存商品 应交税费-进项税额 贷:应付账款
2023-03-10 07:09:31
叶子:
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暖暖老师
借:库存商品 -暂估 红字 贷:应付账款 红字 请问:这个分录的摘要怎么写呀?
2023-03-10 07:23:03
暖暖老师:
回复
叶子
暂估入账既可以了
2023-03-10 07:42:31
叶子:
回复
暖暖老师
请问:月底结转成本按暂估的金额结转吗? 还是可以到下个月再结转成本呀?
2023-03-10 07:56:13
暖暖老师:
回复
叶子
按成本暂估先结转了
2023-03-10 08:16:44
叶子:
回复
暖暖老师
那后面需要调整吗?
2023-03-10 08:37:44
暖暖老师:
回复
叶子
后边离了发票就调整过来了
2023-03-10 09:06:31
叶子:
回复
暖暖老师
请问:后面需要怎么调整呀? 如果实际跟预估的金额一样,就不需要调整了!是哪?(结转成本的会计分录)
2023-03-10 09:31:26
暖暖老师:
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叶子
是的,不需要调整了!金额在成本结转时自动调整
2023-03-10 09:53:25
小丽老师
职称:
税务师,中级会计师
4.96
解题:
0.13w
引用 @
盈希
发表的提问:
麻烦老师看一下我的分录做的是否正确,暂估入账时:借库存商品-暂估,贷应付账款。借主营业务成本,贷库存商品-暂估。收到发票时:借库存商品-暂估负数,贷应付账款负数,借库存商品-商品,贷应付账款,借库存商品-暂估,贷库存商品-商品;请问老师以上的分录正确吗??
您好,主营业务成本暂估的那笔分录也要冲回之后再在实际成本结转一次。
19楼
2023-03-10 07:32:47
全部回复
盈希:
回复
小丽老师
不能直接用商品和暂估对冲吗??
2023-03-10 07:50:14
小丽老师:
回复
盈希
您好,借主营业务成本,贷库存商品-暂估 您先把这一笔红字冲销。后面按正常发票做帐。其他都没有问题。
2023-03-10 08:01:21
盈希:
回复
小丽老师
这个凭证是上个季度做的,按照老师说的就是已经做错了,那我这个月需要如何处理呢??
2023-03-10 08:21:04
小丽老师:
回复
盈希
您好,暂估都是需要用红字冲销的方法的。
2023-03-10 08:38:24
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.86w
引用 @
景
发表的提问:
做暂估入库分录,借:库存商品,贷应付账款-暂估:然后借:发出商品,贷库存商品,下个月收到发票的时候冲减暂估入库这个分录,发出商品这个分录不需要冲减吗?
你好!发出商品也要冲减然后做正确的金额的。
20楼
2023-03-10 08:38:20
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