首页
快账
云进销存
快账
云进销存
云业财
购买
购买快账
购买云进销存
财税问答
财税知识
关于我们
帮助中心
演示账套
登录
/
注册
账号:
企业工作台
我的提问
退出登录
快账
财会知识论坛
帖子
预收款项会计入应纳税
分享
喜欢
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.86w
引用 @
深情的超短裙
发表的提问:
你好,请问, 借:银行存款 预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 应该用什么会计凭证呢
你好!这个收款凭证可以了。
16楼
2023-03-10 03:53:36
全部回复
深情的超短裙:
回复
宋生老师
好的老师,那凭证的借方填什么呢?是不是两个两个都填呢
2023-03-10 04:12:52
宋生老师:
回复
深情的超短裙
你好!是的。2个都填了。
2023-03-10 04:41:17
深情的超短裙:
回复
宋生老师
好的,谢谢老师!
2023-03-10 04:52:24
宋生老师:
回复
深情的超短裙
你好!不用客气的了。
2023-03-10 05:07:05
答疑苏老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
3.62w
引用 @
留胡子的大地
发表的提问:
,预收款项不多的企业,可以不单独设置"预收账款",预收的款项直接计入"应收账款"的贷方. 不应该是应收款项的贷方吗
你好,是应收账款的贷方。
17楼
2023-03-10 05:22:54
全部回复
留胡子的大地:
回复
答疑苏老师
应该收的款减少了跟预收款项 应该给出去的 能互换?
2023-03-10 05:34:45
答疑苏老师:
回复
留胡子的大地
你好,是的,可以互换。
2023-03-10 05:54:46
留胡子的大地:
回复
答疑苏老师
可是在这个业务里面没有应收账款呀
2023-03-10 06:15:58
答疑苏老师:
回复
留胡子的大地
你好,只是起了个替代的作用。
2023-03-10 06:36:04
留胡子的大地:
回复
答疑苏老师
用到替代这种的是在特殊情况下还是都行都能用
2023-03-10 06:46:56
答疑苏老师:
回复
留胡子的大地
你好,都行,都可以用。
2023-03-10 07:02:21
留胡子的大地:
回复
答疑苏老师
您好老师只有资产类有备抵科目吗
2023-03-10 07:29:48
答疑苏老师:
回复
留胡子的大地
你好,不是的,像其他应付款的备抵科目是未确认融资费用,所以负债类也是有备抵科目的。
2023-03-10 07:51:06
留胡子的大地:
回复
答疑苏老师
在其余的还有吗
2023-03-10 08:20:03
答疑苏老师:
回复
留胡子的大地
你好,其余的没有了。
2023-03-10 08:33:55
留胡子的大地:
回复
答疑苏老师
材料成本差异是原材料的备抵科目吗
2023-03-10 08:55:17
答疑苏老师:
回复
留胡子的大地
你好,不是的,只能说是调整科目。
2023-03-10 09:09:49
留胡子的大地:
回复
答疑苏老师
原材料有备抵科目吗
2023-03-10 09:35:12
答疑苏老师:
回复
留胡子的大地
你好,有,原材料跌价准备。
2023-03-10 09:45:26
留胡子的大地:
回复
答疑苏老师
这属于存货跌价准备嘛
2023-03-10 10:13:46
答疑苏老师:
回复
留胡子的大地
你好,是的,是属于的。
2023-03-10 10:39:17
小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
????
发表的提问:
新的收入准则下 广告公司将预收账款确认收入 实际发生结转收入成本 会计分录 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——代转销项税额 这样可以吗
你好,用合同负债更准确
18楼
2023-03-10 06:35:07
全部回复
????:
回复
小云老师
如果要更改的话 是不是要把预收账款的金额都结转到合同负债上 应该怎么结转 以后确认成本的话 是不是也要先确认合同成本 再结转主营业务成本啊?
2023-03-10 07:05:24
小云老师:
回复
????
是的,只是预收改成合同负债,其他一样的
2023-03-10 07:28:31
小钰老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
0.27w
引用 @
懦弱的蜗牛
发表的提问:
为何只预收部分款项,却将所有剩余的应收款项全部放在预收账款?怎么不计入应收账款
你好,这个个人做账习惯的。
19楼
2023-03-10 07:44:11
全部回复
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
A&Miss程
发表的提问:
6月24日,向兴棠电子公司销售一批M86YW型号电子元器件,数量600件,每件单价650元,共计390000元,应收取的增值税销项税额为62400元,上个月已预收货款300000元,剩余款项未收到。 我做的分录:借记:预收账款300000、应收账款 152400 贷记:主营业务收入390000、应交税费—应交增值税(销项税额)62400 会计学堂的答案为是什么是:借记:预收账款452400、贷记:主营业务收入390000、应交税费—应交增值税(销项税额)62400,借:应收账款 152400、贷:预收账款152400 ???? 为什么答案会是预收账款452400呢?
会计学堂他是分两部的,其实结果是一样的,他的借:预收账款452400,和贷:预收账款152400,抵减后的结果就是借:预收账款300000
20楼
2023-03-10 08:40:40
全部回复
A&Miss程:
回复
辜老师
那我们实际在公司做账的时候,会采用哪个分录呢
2023-03-10 09:15:18
辜老师:
回复
A&Miss程
一般直接按照第一种处理方式
2023-03-10 09:33:58
首页
上一页
1
2
初级题库
真题模拟
历年真题
中级题库
绝密押题
最后一卷
微信扫码做题
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
设置密码:
确认密码:
注册
领取会员
亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!
微信扫码加老师开通会员
在线提问
累计解决
68456
个问题
齐红老师
|
官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
亲爱的学员你好,我是来自
快账的齐红老师
,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
提交问题
已经收到您的问题,请填写手机号,解答成功后可以快速查看答案。
获取验证码
提交获取答案
×
您的问题已提交成功,老师正在解答~
微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!
会计问小程序
该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码
立即领取
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
注册
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全