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领导贪污会计做?苏驶嵩跹?
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小不懂 发表的提问:
请问老师,领导想让6个没有在我们公司工作的人把社保挂靠在我们公司,这样可以吗?如果可以如何做账呢?
您好,范围操作是不可以的。如果领导执意要做,那也没办法,只能按领导的意思办理,交社保时,借:其他应收款-社保,贷:现金或者银行存款。收回个人款时,借:现金或者银行存款,贷:其他应收款-社保。
286楼
2023-03-07 05:58:42
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小不懂:回复王雁鸣老师 老师,是这样按您说的这样做,还是直接按正常职工做呢?哪种比较好
2023-03-07 06:24:51
王雁鸣老师:回复小不懂您好,那要看领导是否要这6个人把社保交回来了,如果不上他们交回来,就按正常职工做,如果让他们交回来的话,就按我说的做。
2023-03-07 06:40:36
小不懂:回复王雁鸣老师 如果这样做的话,那税局会不会查呢?工商年报的时候他们的社保要不要填写上。残疾人保障金要不要算他们。
2023-03-07 07:10:33
王雁鸣老师:回复小不懂您好,税局不会专门查这个问题的,但是如果查其他的时候,查到这个问题,这部分费用会不让税前扣除的。工商年报的时候他们的社保要填写上去的,残疾人保障金也要算他们的。
2023-03-07 07:23:16
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 虚拟的夏天 发表的提问:
请问填写完报销单是报销人找领导签字还是会计找领导签字呀?
同学您好,业务领导报销人找,到财务后,由会计找领导办完后续流程
287楼
2023-03-07 06:20:59
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虚拟的夏天:回复易 老师 是会计再去找领导签字吗?不是报销人自己去找领导签字吗
2023-03-07 06:44:27
易 老师:回复虚拟的夏天是会计再去找领导签字
2023-03-07 07:05:35
虚拟的夏天:回复易 老师 哦哦。好的,谢谢老师
2023-03-07 07:30:27
易 老师:回复虚拟的夏天不客气,有空给五星好评:,
2023-03-07 07:51:31
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ ? 琳达? 发表的提问:
支付驾驶员运费10000元,驾驶员因拉货损坏,扣除驾驶员赔款2000,怎么写会计分录?
同学你好 借:销售费用-运输费(假设是销货运输)10000 贷:应付账款 10000 借:其他应收款2000 贷:待处理财产损益 2000 借:应付账款 10000 贷:其他应收款2000 银行存款8000
288楼
2023-03-08 05:22:43
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小雅 发表的提问:
老师,我们公司领导出差的飞机票, 现在怎么做分录
你好,可以计入管理费用 -差旅费
289楼
2023-03-08 05:42:01
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小雅:回复紫藤老师 现在好像可以抵扣税了是吗
2023-03-08 05:59:12
紫藤老师:回复小雅你好,那是代订的费用,不可以抵扣
2023-03-08 06:25:01
小雅:回复紫藤老师 那什么样的才可以呢?
2023-03-08 06:53:40
紫藤老师:回复小雅可以计入管理费用 -差旅费
2023-03-08 07:13:37
紫藤老师:回复小雅如果是取得专票可以抵扣
2023-03-08 07:39:07
小雅:回复紫藤老师 好像现在刚开始的,不用专票也可以抵扣的
2023-03-08 07:57:16
紫藤老师:回复小雅如果是有乘客信息的飞机票就可以抵扣
2023-03-08 08:25:07
小雅:回复紫藤老师 那我们这个不可以吗?老师说的那种可以抵扣的发票有吗?让我看看
2023-03-08 08:48:05
紫藤老师:回复小雅比如有些飞机票上面写了名称,身份证的可以抵扣的
2023-03-08 09:05:30
小雅:回复紫藤老师 那分录怎么做呢?
2023-03-08 09:29:41
紫藤老师:回复小雅如果你这张票 借 管理费用 -差旅费 贷银行存款
2023-03-08 09:51:19
小雅:回复紫藤老师 我是说如果可以抵扣税的话
2023-03-08 10:17:56
紫藤老师:回复小雅借 管理费用 -差旅费 应交税费贷银行存款
2023-03-08 10:46:57
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 糖糖 发表的提问:
老师,之前我们公司从对公给领导转了几笔款,备注的是还款和代付房租。现在领导说要把这几笔款还给公司。之前是怕领导后面不还才这样备注的。这会要还给公司怎么做账呢
这个不要紧备注只是做参考,你之前做借款吗,那现在冲掉之前分录就可以
290楼
2023-03-08 05:58:03
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糖糖:回复maize老师 之前做的都是还款,冲减的领导其他应付款。那现在领导打款到公司备注什么比较好
2023-03-08 06:15:45
maize老师:回复糖糖那这个备注还款就可以,这个
2023-03-08 06:41:15
maize老师:回复糖糖备注往来,借银行 贷其他应付款
2023-03-08 06:58:34
糖糖:回复maize老师 那之前的记账凭证上面也写的还款和代付房租需要改吗。还是直接冲减就可以。做冲减凭证的时候需要附些什么吗
2023-03-08 07:19:54
maize老师:回复糖糖那你之前凭证摘要需要改了,之前那个凭证分录做啥?
2023-03-08 07:38:52
糖糖:回复maize老师 之前的凭证摘要写的还款和代付房租,分录分别做的借其他应付款贷银行存款 借主营业务成本房租贷银行存款。转账时候的备注也分别写的还款和房租
2023-03-08 08:05:52
maize老师:回复糖糖实际也是支付房租吗,那这个不需要改,借其他应付款贷银行存款 现在这个冲掉就可以,借银行 贷其他应付款
2023-03-08 08:25:52
糖糖:回复maize老师 实际都是给领导资金周转的。现在领导要把这几笔全部还给公司。冲掉之前的还款和房租分录的时候,摘要也写往来款吗
2023-03-08 08:54:10
maize老师:回复糖糖只需要冲掉借款就可以,之前那个不是支付公司房租吗,你这个贴后面不是借主营业务成本房租贷银行存款。 没有公司房租发票和对应房东开单子吗,那冲掉,转借款下面,
2023-03-08 09:06:55
糖糖:回复maize老师 嗯嗯,明白了。只要对公转账备注的还款和房租不影响。领导们转回来的时候备注往来款,做账直接把之前的分录冲掉就可以了
2023-03-08 09:26:52
maize老师:回复糖糖是的,是的,是的,是的,还有这不是支付给房东的房租没有回单需要冲掉 ,借主营业务成本 负数 借其他应付款
2023-03-08 09:37:53
糖糖:回复maize老师 明白,感谢。法人一共需要转回60多万,他转回的时候每笔金额有没有限制,怎么转分几笔比较合适
2023-03-08 10:01:58
maize老师:回复糖糖这限额是看你银行有没有,现在有的地区银行有的,备注还款借款就可以这个,不要紧,
2023-03-08 10:21:00
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 柚子味的糖果 发表的提问:
领导给客户的现金 没有发票 怎么做账
你好 记招待费 用报销单子入账 你好 没发票正常做账是可以的 , 不过没有发票不能所得税前扣除 ,年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 !
291楼
2023-03-08 06:18:00
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ wenwen 发表的提问:
老师,你好,给公司领导租房子的租金,如何做会计分录?
管理费用 福利费,贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬 福利费 贷银行
292楼
2023-03-09 05:31:28
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 红叶 发表的提问:
#提问 老师:过年送酒给外单位的领导,这笔费用应该去做账呢?
你好 借管理费用招待费贷银行存款等
293楼
2023-03-09 05:40:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Happy 发表的提问:
公司自查补充的上年度税金,做账时税票需要领导签字吗
你好,一般是不需要的
294楼
2023-03-09 05:52:50
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 单纯的金毛 发表的提问:
老师您好,我想问一下江苏今年的初级会计领证,具体流程,还有就是江苏省会计人员信息采集我们刚考过还没有拿证的人要采集信息吗
你好 需要采集的 你从事会计工作 没有证书的人或者取得了证书职称的人员都要采集的
295楼
2023-03-09 06:17:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 화이팅! 发表的提问:
给领导送的肉咋做张,还有给员工给的福利。会计分录怎么做
借:管理费用等--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款/库存现金
296楼
2023-03-10 07:14:06
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화이팅!:回复张艳老师 那送领导分录怎么做
2023-03-10 07:36:09
张艳老师:回复화이팅!也是要这样处理的。
2023-03-10 08:05:15
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 小熊 发表的提问:
老师好,有个问题请教一下,公司领导买了茶叶和矿泉水撕了定额票回来报销,我们怎么做账呢
您好,茶叶计入业务招待费,水计入办公费。
297楼
2023-03-10 07:35:49
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小熊:回复小林老师 那在报销单上填写茶叶还是业务招待费呢?
2023-03-10 08:01:29
小林老师:回复小熊您好,写哪个都一样。
2023-03-10 08:21:49
小熊:回复小林老师 好的谢谢老师,还有一个问题就是我们公司座机通讯费,有一笔是个人垫付的,有一笔是对公帐打过去的,但是开回来的发票都是公司名字,这种做账的时候有什么区别吗?
2023-03-10 08:36:20
小林老师:回复小熊您好,您客气了,没有区别,都可以按办公费处理。
2023-03-10 09:05:23
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 65sdibenxa 发表的提问:
工资也一直没有走账,都是领导直接发的,做账只做报销可以么?
你好,用个人账户发放的吗
298楼
2023-03-10 07:57:32
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65sdibenxa:回复王晶老师 是的
2023-03-10 08:21:27
65sdibenxa:回复王晶老师 也还在办理社保中,没有交社保呢
2023-03-10 08:47:42
王晶老师:回复65sdibenxa哦哦,工资在外账上用现金发放
2023-03-10 09:13:11
65sdibenxa:回复王晶老师 外账现金不够发工资怎么办
2023-03-10 09:27:52
王晶老师:回复65sdibenxa计入其他应付款里面先
2023-03-10 09:39:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
领导哪来的发票让做账,钱是领导代付的,这笔业务怎么做账
借;管理费用等科目 贷;其他应付款
299楼
2023-03-10 08:27:01
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招财猫:回复邹老师 为什么是其他应付款?
2023-03-10 08:46:41
邹老师:回复招财猫你好,因为是领导代付的,需要支付给领导
2023-03-10 09:10:10
招财猫:回复邹老师 就相当于问领导借的钱?
2023-03-10 09:29:51
邹老师:回复招财猫是的
2023-03-10 09:58:32
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 乐观的小猫咪 发表的提问:
老师你好,昨天我的领导给我一些餐费的发票我怎么做账呢
你好 可以做业务招待费报销
300楼
2023-03-12 08:18:01
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