咨询
未支付的工资会计分录怎么写
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 心灵美的石头 发表的提问:
计算应交税金和支付应交税金的会计分录怎么写?
你好,具体是什么税款的计提,缴纳?
256楼
2023-02-24 06:07:15
全部回复
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 小傻 发表的提问:
#提问#购买车辆支付首付款发票未取得如何写会计分录啊?
同学,你好,借预付账款、贷:银行存款
257楼
2023-02-24 06:36:23
全部回复
小傻:回复小叶老师 #提问#这是按揭付款啊
2023-02-24 07:10:12
小叶老师:回复小傻等发票来了再冲减预付,挂短期借款
2023-02-24 07:26:33
小傻:回复小叶老师 #提问#那车辆作为固定资产如何提现呢
2023-02-24 07:42:03
小叶老师:回复小傻固定资产提现?是啥意思?
2023-02-24 08:09:27
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 潇洒的唇膏 发表的提问:
老师请问补支付以前年度的工资会计分录怎么做呢
你好,借 以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
258楼
2023-02-24 06:42:00
全部回复
潇洒的唇膏:回复紫藤老师 就是计提的工资和支付的工资不一样,导致应付职工薪酬在期末有一笔余额在贷方
2023-02-24 06:58:31
紫藤老师:回复潇洒的唇膏计提的工资和支付的工资应该一样
2023-02-24 07:16:15
潇洒的唇膏:回复紫藤老师 是不是直接借:应付职工薪酬,贷银行存款或者库存现金就可以了
2023-02-24 07:31:57
紫藤老师:回复潇洒的唇膏可以的,但是建议计提的工资和支付的工资应该一样
2023-02-24 07:43:47
潇洒的唇膏:回复紫藤老师 是我们公司之前的会计做错了
2023-02-24 07:56:00
潇洒的唇膏:回复紫藤老师 才会这样
2023-02-24 08:10:42
紫藤老师:回复潇洒的唇膏直接借:应付职工薪酬,贷银行存款或者库存现金就可以了
2023-02-24 08:27:45
潇洒的唇膏:回复紫藤老师 好的,谢谢了
2023-02-24 08:44:17
紫藤老师:回复潇洒的唇膏不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-02-24 08:54:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 张好好 发表的提问:
支付员工工资 代扣社保 个人所得税 怎么做会计分录
你好 支付员工工资, 代扣社保 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款(个人负担的社保) 计提个人所得税, 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——个人所得税
259楼
2023-02-26 15:25:41
全部回复
张好好:回复邹老师 计提个人所得税为什么进入应付职工薪酬, 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——个人所得税
2023-02-26 15:51:01
邹老师:回复张好好你好,因为计提个人所得税的时候,应付给职工的工资 减少,工资减少计入借方,同时应交税费增加,负债增加计入贷方核算
2023-02-26 16:10:38
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ sunset 发表的提问:
支付已预提的银行借款利息的会计分录怎么写
您好 借 应付利息 贷 银行存款
260楼
2023-02-26 15:53:09
全部回复
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
支付房租押金 半年房租的会计分录怎么写?怎么摊销?
借:其他应收款 贷:银行存款 每月摊销六分之一 借:管理费用 贷:其他应收款
261楼
2023-02-26 16:11:49
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 霸气的便当 发表的提问:
公司为法人支付工资的分录怎样写
借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬 贷:银行存款或库存现金
262楼
2023-02-26 16:29:59
全部回复
邹老师:回复霸气的便当借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬 贷:银行存款或库存现金
2023-02-26 17:06:54
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 最爱甜品 发表的提问:
老师新年好,请问政府会计的国库直接支付在编人员工资,财务会计和预算会计的分录具体应该怎么做呢? 零余额账户(授权支付账户)支付在编人员的非统发工资,财务会计和预算会计的分录具体应该怎么做呢?
财务会计 借,单位管理费用 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,银行存款 预算会计 借,行政支出 贷,资金结存
263楼
2023-02-27 05:31:11
全部回复
陈诗晗老师:回复最爱甜品借,单位管理费用 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,零余额账户用款额度 借,行政支出 贷,资金结存~零余额账户用款额度
2023-02-27 05:54:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱峰的猫 发表的提问:
支付你一笔投标保证金,会计分录怎么写?
借;其他应收款 贷;银行存款
264楼
2023-02-27 05:45:16
全部回复
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 韩轶微 发表的提问:
报销微信支付宝提现费怎么写会计分录?
按发票内容进行账务处理
265楼
2023-02-27 06:09:24
全部回复
韩轶微:回复文文老师 要怎么做会计分录
2023-02-27 06:22:14
文文老师:回复韩轶微借:管理费用 贷:现金
2023-02-27 06:51:57
韩轶微:回复文文老师 网上银行服务费怎么做会计分录
2023-02-27 07:20:59
文文老师:回复韩轶微一题一问,请重新提问。新问题,若接着在原来问题提问,对老师来说,按一个问题统计结算。
2023-02-27 07:38:45
杰希老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.09w
引用 @ 娇气的白昼 发表的提问:
票据到期时,双方公司有力支付和无力支付的会计分录怎么写?
你好,无力支付 借,应付票据 贷,应付账款 可以支付 借,应付票据 贷,银行存款
266楼
2023-02-27 06:24:29
全部回复
娇气的白昼:回复杰希老师 但是他是带追索权的呀,那站在销售方的角度无力支付时,是不是应该借短期借款
2023-02-27 06:39:27
娇气的白昼:回复杰希老师 可以帮我算一下整个题吗?
2023-02-27 07:07:31
娇气的白昼:回复杰希老师 我想要计算过程
2023-02-27 07:21:18
杰希老师:回复娇气的白昼你好,票据如果是自己公司开出的,到期账上没钱无力支付,是银行代付的,那要作为短期借款处理了
2023-02-27 07:42:36
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 学堂用户_ph188061 发表的提问:
老师这是我们工资表,请问工资五险一金怎么计提,还有支付工资支付五险一金支付个税怎么做会计分录,麻烦帮我列一下
你好 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款—员工保险 应交税金—个所税 借:其他应付款—个人保险 管理费用—单位保险 贷:银行存款
267楼
2023-02-27 06:36:00
全部回复
学堂用户_ph188061:回复月月老师 金额可以帮我写一下吗我搞不懂计提工资要计提哪部分的
2023-02-27 07:11:39
月月老师:回复学堂用户_ph188061你好,计提的是应发数工资。
2023-02-27 07:27:29
学堂用户_ph188061:回复月月老师 那我们还有扣员工水电费那些呢?帮我列一下
2023-02-27 07:53:51
月月老师:回复学堂用户_ph188061你好 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款—员工保险 其他应付款—水电费 应交税金—个所税 刚才忘了,增加一个分录。
2023-02-27 08:12:10
学堂用户_ph188061:回复月月老师 这是付款时的吗
2023-02-27 08:30:07
月月老师:回复学堂用户_ph188061你好,这是发放工资时的分录。
2023-02-27 08:44:02
学堂用户_ph188061:回复月月老师 老师可以完整列一下吗,比如计提工资时:计提五险一金时:缴纳……这样的
2023-02-27 09:04:43
学堂用户_ph188061:回复月月老师 金额也列一下
2023-02-27 09:18:35
月月老师:回复学堂用户_ph188061你好, 以第二个12人的为例 借:管理费用—工资 47943.06 贷:应付职工薪酬 47943.06 借:应付职工薪酬 47943.06 贷:银行存款 45389.64 其他应付款—员工保险 1830 其他应付款—公积金 660 其他应付款—水电费 30 应交税金—个所税 34 借:其他应付款—个人保险 1830 管理费用—单位保险 贷:银行存款 单位部分的社保金额看保险回单。
2023-02-27 09:35:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 无情的冰棍 发表的提问:
银行回单支付油费,运费会计分录怎么写
你好 借:管理费用等科目 销售费用 贷:银行存款 
268楼
2023-02-28 05:33:42
全部回复
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ Yoki 发表的提问:
支付装修费用尾款,会计分录应该怎么写?
俊工了吗?
269楼
2023-02-28 05:58:09
全部回复
Yoki:回复林老师 竣工了
2023-02-28 06:16:45
林老师:回复Yoki记入在建工程,凭俊工协议书转入固定资产。
2023-02-28 06:36:07
荣荣老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 自信的咖啡 发表的提问:
用银存支付包装物租金会计分录怎么写
你好同学, 借管理费用-租赁费 贷银行存款
270楼
2023-02-28 06:08:04
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×