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工资以及个税会计处理
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QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
杜卓
发表的提问:
职工工资当月不能及时发放,怎样做会计处理?贷方应该计入哪个科目?
你好,没有发放,就在应付职工薪酬科目下。
16楼
2023-03-10 07:51:51
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杜卓:
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QQ老师
请问借贷方应该怎么记账呢
2023-03-10 08:08:53
QQ老师:
回复
杜卓
你好,不用做账务处理,就是你计提工资时的分录,借相关费用贷应付职工薪酬。
2023-03-10 08:33:11
杜卓:
回复
QQ老师
那如果是借应付职工薪酬贷方用哪个科目呢,也就是做挂账处理
2023-03-10 08:51:12
QQ老师:
回复
杜卓
你好!不用处理就在贷方 发放时在做 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2023-03-10 09:10:34
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
46.7w
引用 @
ky安好
发表的提问:
母公司下属两个全资子公司间资产(工程车)无偿划拔的会计处理及税收问题?
都是独立核算的还是非独立核算的
17楼
2023-03-10 08:47:40
全部回复
ky安好:
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朴老师
独立核算的!
2023-03-10 09:39:23
ky安好:
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朴老师
国企
2023-03-10 09:56:32
朴老师:
回复
ky安好
那需要按照固定资产清理来做的
2023-03-10 10:06:47
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
46.7w
引用 @
荟花之美
发表的提问:
母公司下属两个全资子公司间资产(工程车)无偿划拔的会计处理及税收问题?
你好,直接做固定资产清理就可以了,要交增值税所得税附加税
18楼
2023-03-10 09:43:13
全部回复
靖曦老师
职称:
高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题:
0.71w
引用 @
荟花之美
发表的提问:
母公司下属两个全资子公司间资产(工程车)无偿划拔的会计处理及税收问题?
您好,给你一个资料,您看一下http://zsnpz.cntaolin.com/pilp-mugongsizichanhuabozigongsi.html
19楼
2023-03-10 10:57:12
全部回复
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
曉傅
发表的提问:
公司扣员工工资,应怎么会计处理呢
直接减少公司当月的应发工资数据。
20楼
2023-03-10 12:18:40
全部回复
曉傅:
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江老师
那计提工资时就多了呀
2023-03-10 12:46:31
江老师:
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曉傅
计提工资多了,就是冲销多计提的工资 扣员工的工资,本身就是减少了应发工资的数据
2023-03-10 13:10:58
曉傅:
回复
江老师
那发放的时候,多计提的要怎么做呢
2023-03-10 13:26:57
江老师:
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曉傅
发放时按实际的发放数据进行做分录。同时冲销原计提工资的数据,再按实际发放的工资,重新计提,也就是冲销多计提的工资数据
2023-03-10 13:49:45
曉傅:
回复
江老师
是这样列分录吗
2023-03-10 14:11:39
江老师:
回复
曉傅
就按你的思路处理。 一、计提时按8000元计提工资,分录是: 借:管理费用——工资8000 贷:应付职工薪酬——工资8000 二、发放时按8000元发放工资,分录是: 借:应付职工薪酬——工资8000 贷:应交税费——应交个人所得税90 贷:银行存款7910 三、缴纳个人所得税时的分录是: 借:应交税费——应交个人所得税90 贷:银行存款90 四、假定这个人扣工资3000元,只发放5000元,分录是: 借:应付职工薪酬——工资5000 贷:银行存款5000 五、现在多计提应付职工薪酬3000元,冲销的分录是: 1、借:管理费用——工资-8000 贷:应付职工薪酬——工资-8000 2、借:管理费用——工资5000 贷:应付职工薪酬——工资5000
2023-03-10 14:31:57
曉傅:
回复
江老师
冲销的这笔计提工资是要用红字冲销吗
2023-03-10 14:47:24
江老师:
回复
曉傅
你看我写的分录是负数,就是红字冲销了,用红笔写分录8000元
2023-03-10 14:58:56
曉傅:
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江老师
报表平不了,还差8024
2023-03-10 15:28:37
江老师:
回复
曉傅
报表平不了,可能是报表公式的问题,直接找具体的哪个数据没有在报表中列示
2023-03-10 15:50:55
曉傅:
回复
江老师
怎么找具体数据呢
2023-03-10 16:12:48
江老师:
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曉傅
根据会计一级科目科目余额表,进行编制财务报表
2023-03-10 16:23:04
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