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往来会计需要核算税么
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王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
迎难而上
发表的提问:
有没有教做往来核算会计的?有什么资料教教下
您好,没有专门教做往来核算会计的课程的。看看下面内容吧。 往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务,一般包括“应收账款”、“应付账款”、“其他应收账款”、“其他应付款”的核算。 基本要求 1、建立往来客户明细科目; 2、确定客户明细账的设置原则。例如,同一客户的应收、应付是分开科目核算,还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好,但也有放在一起的,要根据本单位业务具体情况定; 3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容,确定各科目核算内容,一般本单位销售货款在应收款中核算,原材料款在应付中核算; 4、要勤与客户对账,要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况; 5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务; 6、财务内要做好上下道工序的沟通,有时内部会有差错发生的。 具体内容 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后再做),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录记算不出错),每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧,这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加,实际是地税这一块。就是提取税金及附加,有城建税,教育费附加等,有税务决定。 3、月末编制完科目汇总表之后,编制两个分录。将损益类科目的总发生额转入本年利润,借主营业务收入(投资收益,其他业务收入等)贷本年利润。第二个分录:借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加,其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税,如果在贷方则说明盈利需交所得税,计算方法,所得税=贷方差额×所得税税率,然后做记账凭证,借所得税贷应交税金——应交所得税,借本年利润贷所得税(所得税虽然和利润有关,但并不是亏损一定不交纳所得税,主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数,如果是正数就要计算所得税,同时还要注意所得税核算方法,采用应付税款法时,所得税科目和应交税金科目金额是相等的,采用纳税影响法时,存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。 4、最后根据总账的资产(货币资金,固定资产,应收账款,应收票据,短期投资等)负债(应付票据,应附账款等)所有者权益(实收资料,资本公积,未分配利润,盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表,根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用,主营业务成本,投资收益,主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。(关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定,因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字) 5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类。 6、注意问题: a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外,均在月末进行。 b、月末结现金,银行账,一定要账证相符,账实相符。 c、每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表,注意分析未达款项。 d、月初报税时注意时间,不要逾期报税。 e、另外,当月开出的发票当月入账。 f、每月分析往来的账龄和金额,包括应收、应付、其他应收。
1楼
2023-03-11 13:06:16
全部回复
种老师
职称:
中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题:
0.22w
引用 @
上善若水。
发表的提问:
我这边老板从来不跟我说往来账情况,我也不知道对方欠我们多少钱?这种情况我怎么核算往来账的准确性
你可以在年末发一个函,询证一下
2楼
2023-03-11 14:29:54
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
易
发表的提问:
往来核算是什么意思?
你好,就是应收,应付,预收,预付,其他应收,其他应付的发生,收取或支付,并结转出余额的意思
3楼
2023-03-11 15:57:29
全部回复
易:
回复
邹老师
为什么要结转出余额
2023-03-11 16:23:30
邹老师:
回复
易
你好,所有往来科目都需要根据期初+本期增加—本期减少结转出期末余额作为下一期期初余额的
2023-03-11 16:47:03
易:
回复
邹老师
银行存款科目是往来科目吗?
2023-03-11 16:57:45
邹老师:
回复
易
你好,不属于 银行存款是货币资金科目 往来科目是 应收,应付,预收,预付,其他应收,其他应付
2023-03-11 17:22:44
王瑞老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.96
解题:
0.94w
引用 @
木槿
发表的提问:
什么情况要分两步走,先通过往来核算,再分摊,有没有规律可循
你好,未取得发票入其他应付款,待取得票据可以根据分摊方法借:管理费用 贷:其他应付款
4楼
2023-03-11 17:24:38
全部回复
木槿:
回复
王瑞老师
做账是不是看发票做,入和没入分录不同嘛
2023-03-11 17:50:02
王瑞老师:
回复
木槿
付款没有收到票据入往来,收到票据入费用
2023-03-11 18:00:56
木槿:
回复
王瑞老师
往来账户有哪些哇?有记忆规律吗? 抱歉,原谅我小白
2023-03-11 18:17:46
王瑞老师:
回复
木槿
应收账款,应付账款,预收账款,预付账款,其他应付款,其他应收款,比较好记
2023-03-11 18:40:59
木槿:
回复
王瑞老师
这个款项不是已经付出去了吗,怎么还是其他应付,是不是前面做过提取的分录
2023-03-11 18:54:40
王瑞老师:
回复
木槿
借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:其他应付款 科目就平了
2023-03-11 19:14:55
木槿:
回复
王瑞老师
还是不明白,这里的款项不是已经转出去了吗?为什么还要借其他应付款
2023-03-11 19:29:35
王瑞老师:
回复
木槿
借其他应付款意思就是该别人的钱还上了
2023-03-11 19:39:52
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
上善若水。
发表的提问:
我这边老板从来不跟我说往来账情况,我也不知道对方欠我们多少钱?这种情况我怎么核算往来账的准确性2019-08-04 09:42
你如果有相关的凭据那么你就根据凭据入账就是了 你可以和你老板沟通,这是你必须要知晓的数据哟
5楼
2023-03-11 18:32:18
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.35w
引用 @
Monster
发表的提问:
销售会计就是应收应付会计,对吗?也叫往来核算会计??
您好!这个没有明确的定义,看企业自己内部了。
6楼
2023-03-11 19:39:35
全部回复
Monster:
回复
宋生老师
应收应付会计就是出纳之后 比较容易入学的一个工作内容吧??
2023-03-11 20:09:41
宋生老师:
回复
Monster
您好!是的。这个很简单。
2023-03-11 20:28:41
Monster:
回复
宋生老师
好的,我明白了,谢谢!
2023-03-11 20:39:20
宋生老师:
回复
Monster
您好!不客气。
2023-03-11 21:03:33
黄老师
职称:
会计师
5.00
解题:
0.36w
引用 @
发表的提问:
应收应付核算会计的工作内容。往来账需要做什么,客户发票之类
你好,往来款主要是指客户和供应商关系,即是购买产品和销售产品。工作内容:1.认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐 2.做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时与销售员一道外出对帐。 3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。 4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报。 5.负责应付及预付款项的核算、结算工作 6.定期进行应付及预付款项的对账 7.分析应付款项的账龄及偿还情况
7楼
2023-03-11 20:31:54
全部回复
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
46.07w
引用 @
自在独行
发表的提问:
老师,内部往来这个科目是哪个准则里头的会计科目?它一般核算什么内容或者说怎么使用这个科目?谢谢!
内部往来本身不是科目,它描述了一类业务。 内部往来属于双重性质的账户,是指企业与内部所属各个独立核算的单位之间,或各内部独立核算单位彼此之间的业务,你可以用其他应收应付款
8楼
2023-03-11 21:36:34
全部回复
蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
能干的羊
发表的提问:
新会计制度中用往来款支付时预算会计怎么做
你好! 借:其他应付款 贷:资金结存-货币资金
9楼
2023-03-11 22:32:25
全部回复
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
标致的酒窝
发表的提问:
老师你好、往来款还需要做预算会计吗?求解答
你好,往来款不需要做预算会计
10楼
2023-03-11 23:46:02
全部回复
蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
愤怒的外套
发表的提问:
你好丁老师,我有一笔以前往来款处理了,不涉及资金,但是涉及结转,预算会计怎么做
你好! 不涉及资金,预算会计不做分录的
11楼
2023-03-12 01:01:47
全部回复
咪老师
职称:
初级会计师,中级会计师
4.84
解题:
0.04w
引用 @
一米阳光
发表的提问:
老师,请问在新政府会计中有往来款的发生,预算会计怎么做账?
您好,按照现金的实际收付时间做账,不涉及现金收付的不做账。
12楼
2023-03-12 02:06:17
全部回复
一米阳光:
回复
咪老师
是不是财务会计的银行存款需要和预算会计的资金结存中的银行存款相等
2023-03-12 02:42:02
一米阳光:
回复
咪老师
全额拨款的事业单位,单位垫支上交财政拨的养老保险,财务会计是做支出还是应收款,同时预算会计怎么处理
2023-03-12 03:11:05
一米阳光:
回复
咪老师
比如:19年2月份单位垫支财政需拨到单位账户上的养老保险10万元,到19年4月单位才收到财政拨的10万元养老保险,财务会计和预算会计分别怎么做账?
2023-03-12 03:31:36
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
小芜
发表的提问:
请问金蝶软件初始化都不设置 像会计科目 往来核算等用到的时候再弄 行?
相关参数是需要设置好的 往来可以用的时候添加
13楼
2023-03-12 02:56:55
全部回复
小芜:
回复
邹老师
一定要设的有哪些?
2023-03-12 03:41:27
邹老师:
回复
小芜
比如凭证需要经过审核才可以保存,自动填补断号等
2023-03-12 04:11:09
徐老师
职称:
会计师
4.88
解题:
0.03w
引用 @
小红帽
发表的提问:
老师,我的公司下设了十几个分公司但是大部分是独立核算的,现在我要做公司总的内帐第一步要做什么呢? 公司之前是各个分公司的内帐都有会计在做,就是总的内帐只记了资金往来流水帐
合并汇总。 建议不要从零开始, 从10月起建账。 要求各分公司的会计,提供9月30日的科目余额,和三表。 你再合并起来建账。 如果你要从零开始建,工作量会很大,另外建议你用专业财务软件建账。最好能和分公司统一软件,这样以后就可以直接导入合并,而 不需要再折腾。
14楼
2023-03-12 03:53:03
全部回复
小红帽:
回复
徐老师
老师我要如何如何在会计软件上操作数据合并啊?公司准备再装个金蝶专业版的会计软件够用了吗?
2023-03-12 04:25:29
徐老师:
回复
小红帽
要直接在软件上合同,怕专业版本不行。建议你向金蝶软件的销售部咨询哪个版本能合并的功能。
2023-03-12 04:54:50
小红帽:
回复
徐老师
老师,其中有几个分公司不是全资的是与别人合作的也可以合并吗?是不是只能核算往来了
2023-03-12 05:16:17
文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
512941539
发表的提问:
会计实务中往来结算包括哪些?
您好,应收应付,预收预付,其他应收其他应付
15楼
2023-03-12 04:51:07
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