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会计的结转怎么结转成本会计
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 疯狂的帅哥 发表的提问:
成本结转涉及哪些会计科目?
不同的行业,结转成本的科目不同,结转方法也不同。 如: 1、工业企业结转成本涉及的科目:主营业务成本、产成品、生产成本、制造费用等。 结转销售成本时: 借:主营业务成本 贷:产成品 结转生产成本时: 借:产成品 贷:生产成本 结转制造费用时: 借:生产成本 贷:制造费用 2、施工企业结转成本涉及的科目:工程施工、工程结算成本等。 施工企业结转完工成本时 借:工程结算成本 贷:工程施工 3、房地产企业结转成本涉及的科目:开发成本、开发产品、主营业务成本等。 商品房开发完工结转时 借:开发产品 贷:开发成本 结转销售商品房成本时 借:主营业务成本 贷:开发产品
286楼
2023-03-09 05:14:55
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 消遣 发表的提问:
老师 结转销售商品成本的会计分录要怎么做呢
借主营业务成本贷库存商品
287楼
2023-03-09 05:43:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 发发发发发 发表的提问:
结转已售产品的实际销售成本 怎么写会计分录
你好 借;主营业务成本 贷;库存商品
288楼
2023-03-09 06:02:54
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 忐忑的灯泡 发表的提问:
代理记账服务业结转成本怎么做会计分录的呢?
你的人工费和记账工具的支出都是成本,比如买的财务用品借主营业务成本贷银存 人工费借主营业务收入贷应付职工薪酬
289楼
2023-03-09 06:24:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 海阔天空 发表的提问:
固定资产减价处理的会计分录怎么做,成本怎么结转
借;累计折旧 固定资产清理 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理(减价收到的价款) 借;营业外支出 贷;固定资产清理 不存在结转成本的问题
290楼
2023-03-10 07:38:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 拿拿 发表的提问:
老师,我是第一次刚做的房地产会计,请问结转收入和成本的会计分录是哪些?
你好 借;预收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费 借;主营业务成本 贷;开发产品
291楼
2023-03-10 08:04:09
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拿拿:回复邹老师 老师,结转成本,是不是先要把开发成本转入开发产品呢?
2023-03-10 08:17:08
邹老师:回复拿拿你好,是的,需要把开发成本结转到开发产品,完工了才可以结转到成本的
2023-03-10 08:41:44
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 徐扬 发表的提问:
什么是结转销售成本?如何做会计分录
你好!看看这里对你有帮助 http://wenda.so.com/q/1378214470063717
292楼
2023-03-10 08:20:02
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徐扬:回复晓海老师 打不开网址啊
2023-03-10 08:35:07
晓海老师:回复徐扬http://wenda.so.com/q/1378214470063717
2023-03-10 09:02:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 晴叶丝雨 发表的提问:
老师,我们公司是桶装水公司 ,现在要销售空桶给顾客,现在要结转空桶的成本,会计分录是不是:[Image:{E64FB722-F20D-95F5-140B-C4107EBCF2B4}.png]我贷方的金额是对的吗?
你好,贷方和你借方金额一样
293楼
2023-03-10 08:36:00
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 摩登 发表的提问:
消防安装企业,沙及到哪些会计科目?成本怎么结转?
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
294楼
2023-03-12 08:14:13
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
结转销售成本如何做会计分录?
借 主营业成本 贷 库存商品
295楼
2023-03-12 08:21:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
租其他公司的机械又转租给其他单位,租入,租出,成本结转的会计分录怎么做
租入 借;主营业务成本 贷;银行存款等科目 出租借;银行存款等科目 贷主营业务收入 应交税费 借;本年利润 贷;主营业务成本
296楼
2023-03-12 08:27:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 无辜的柚子 发表的提问:
贸易公司结转销售成本如何计算,知道会计分录,就是不知道如何计算
你好,结转成本=销售数量*单位购进成本
297楼
2023-03-13 05:27:46
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小雯子老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.32w
引用 @ 无辜的小松鼠 发表的提问:
请问我把2021年度漏记了收入并且少结转了成本,会计分录和报表如何修改呢
你好,借以前年度损益调整成本 贷应收账款 借库存商品 贷以前年度损益调整收入 借以前年度损益调整,所得税 贷应交税费应交所得税
298楼
2023-03-13 05:37:30
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小雯子老师:回复无辜的小松鼠借以前年度损益调整 贷未分配利润
2023-03-13 06:06:53
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 痴情的御姐 发表的提问:
老师你好,我期初建账后发生了退货如何做会计处理,月末这部分成本怎么结转
你好 你期初是否有库存商品的数量 。 你现在退货 是对方退货给你们 还是你们退货给供应商 之前分录怎么做的
299楼
2023-03-13 06:06:30
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痴情的御姐:回复meizi老师 期初有库存数量,对方退货给我们,我是做的借:库存商品贷:应收账款
2023-03-13 06:23:45
meizi老师:回复痴情的御姐你好 退货给你 。那么你就要冲你之前确定的收入 不是你这样做分录。 应该做 借应收账款 红字 贷主营业务收入 红字 应交税费 红字 借库存商品贷主营业务成本
2023-03-13 06:42:53
痴情的御姐:回复meizi老师 前面没有做账,期初建账时只有应收账款
2023-03-13 06:59:51
meizi老师:回复痴情的御姐你好 那你们期初的数据准确吗 正常应该是要做收入的 在红冲收入 和库存商品的; 如果没有 先按你的处理。 你最好是核对你的账上情况是否与实际一致
2023-03-13 07:18:18
痴情的御姐:回复meizi老师 是一样的,录入期初时已经核对了的,现在就是不知道这一部分成本怎么结转
2023-03-13 07:42:39
meizi老师:回复痴情的御姐你好 那你主营业务成本是没数据的吗 你如果之前没这个数据 你现在去冲主营业务成本和库存商品 就会负数了
2023-03-13 07:58:38
痴情的御姐:回复meizi老师 现在就是负数,所以是直接上负数吗
2023-03-13 08:23:21
痴情的御姐:回复meizi老师 还有主营业务成本是不是就是按销售均价去乘以销售的数量
2023-03-13 08:52:01
meizi老师:回复痴情的御姐你好 是的 因为你之前主营业务成本最终是结转到本年了利润去了。 你本期没发生成本的 就可能是负数的
2023-03-13 09:04:22
痴情的御姐:回复meizi老师 会计分录怎么做
2023-03-13 09:25:33
meizi老师:回复痴情的御姐你好 分录上面给你写了 应该做 借应收账款 红字 贷主营业务收入 红字 应交税费 红字 借库存商品贷主营业务成本
2023-03-13 09:46:23
痴情的御姐:回复meizi老师 现在是负数这个不行吗,按负数这个怎么做会计分录
2023-03-13 10:09:11
meizi老师:回复痴情的御姐你好 你先不是退货吗 你退货的分录就要先冲你收入 和对应的冲成本 分录 就是我给你写的这个 借应收账款 红字 贷主营业务收入 红字 应交税费 红字 借库存商品贷主营业务成本
2023-03-13 10:24:23
痴情的御姐:回复meizi老师 问题是我前期只有应收账款怎么冲收入,没有收入
2023-03-13 10:51:41
meizi老师:回复痴情的御姐你好 冲收入 是在本期收入和成本里面去冲 。 你上期收入 月末已经结转到本年利润去。
2023-03-13 11:03:31
痴情的御姐:回复meizi老师 那我前面做的分录不行吗
2023-03-13 11:31:26
meizi老师:回复痴情的御姐你好 你之前上年的分录就应该要做收入和结转成本 。然后现在因为退货 红冲收入和成本 。这样才一一对应
2023-03-13 11:56:39
痴情的御姐:回复meizi老师 你好,因为前面没有记账,所以现在不知道怎么冲成本
2023-03-13 12:22:45
meizi老师:回复痴情的御姐所以你前面的账务就不对。 你要去调整你往年的账务的。 你建账也得考虑前期的业务情况才行。 不然你直接调整就有可能影响你现在的库存和账面的。
2023-03-13 12:40:07
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Savanna 发表的提问:
要申请高企高赔那我的成本结转要怎样做会计分录呢
老师,麻烦问下高新技术企业的账务怎样处理?成本是怎样结转?
300楼
2023-03-13 06:17:59
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袁老师:回复Savanna研发费按项目归集,高新收入独立记账,其他都跟一般企业一样,成本结转也是
2023-03-13 06:57:39

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