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存入转账支票会计分录怎么写
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小Luckly~ 发表的提问:
支票存根怎么做账用于支付后勤处的备用金。怎么做会计分录
借库存现金 贷银行,
106楼
2022-12-27 08:41:59
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maize老师:回复小Luckly~要是给个人,那就做借其他应收款 贷库存现金
2022-12-27 08:56:53
小Luckly~:回复maize老师 其他应收款吧。。
2022-12-27 09:15:21
maize老师:回复小Luckly~是的,后续报销就冲掉这个其他应收款,
2022-12-27 09:37:23
小Luckly~:回复maize老师 好的蟹蟹
2022-12-27 09:54:53
maize老师:回复小Luckly~好的,我先回复别的学员了
2022-12-27 10:22:40
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 三年逃亡计划 发表的提问:
转销坏账准备会计分录怎么写
转销坏账准备分录: 借:坏帐准备 贷:资产减值损失
107楼
2022-12-28 07:10:54
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 蓉儿 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么写 之前正常入账:借库存商品 应交税费进项 贷银行存款 之后这个发票规定不可以认证抵扣,需要转出,怎么做分录
借 库存商品 贷应交税费 -进项税额转出
108楼
2022-12-28 07:20:06
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紫藤老师:回复蓉儿或者你以后不要抵扣的
2022-12-28 07:48:36
蓉儿:回复紫藤老师 然后再借应交税费-进项税额转出 贷应交税费-未交增值税,是吗?
2022-12-28 08:03:26
紫藤老师:回复蓉儿对的,你的理解是正确的
2022-12-28 08:13:54
蓉儿:回复紫藤老师 之后,月底结转增值税时,这个金额就不用再加上吧?
2022-12-28 08:26:02
紫藤老师:回复蓉儿这样已经结转了 借应交税费-进项税额转出 贷应交税费-未交增值税
2022-12-28 08:40:44
蓉儿:回复紫藤老师 好的,明白了,谢谢
2022-12-28 09:00:17
紫藤老师:回复蓉儿不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2022-12-28 09:11:25
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 杨洋阳 发表的提问:
一般户转基本户备用金1000元,转出会计分录怎么,转入分录怎么写,
借:银行存款——基本户 贷:银行存款——一般户 再取备用金 借:库存现金 贷:银行存款——基本户
109楼
2022-12-28 07:48:43
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杨洋阳:回复江老师 一取一收两个回单,做一笔凭证吗?
2022-12-28 08:07:42
江老师:回复杨洋阳可以直接做在一张凭证中。
2022-12-28 08:36:06
杨洋阳:回复江老师 通过网银转账的,转出有回单,转入还有回单
2022-12-28 08:49:38
江老师:回复杨洋阳是的,都是会有回单的,这笔业务应该有三份银行回单,一份是一般户的银行回单,一份是基本户的收款回单,一份是基本户的付款回单
2022-12-28 09:09:58
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
18年初的时候发17年奖金,是用转账支票发的,到19年员工也没有来领取,所以就又存入了公户,这样应该怎么写会计分录??
想知道一下您开具了转账支票给员工吗?还是给银行代发了?
110楼
2022-12-28 08:12:25
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末:回复张艳老师 给员工了
2022-12-28 08:40:05
张艳老师:回复借:银行存款 贷:应付职工薪酬--工资
2022-12-28 08:54:13
末:回复张艳老师 还有一个存款利息,要计入利息收入是吗
2022-12-28 09:04:32
张艳老师:回复是的,借:银行存款 贷:财务费用--利息收入
2022-12-28 09:20:57
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 三年逃亡计划 发表的提问:
转销坏账准备会计分录怎么写
转销坏账准备分录: 借:坏帐准备 贷:资产减值损失
111楼
2022-12-28 08:38:59
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 20.46w
引用 @ 害羞的汽车 发表的提问:
新工会会计制度固定资产转为库存商品的会计分录怎么写
借:库存商品    累计折旧 贷固定资产
112楼
2022-12-29 08:23:02
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 东南西北 发表的提问:
老师请问一下,计提应收账款的坏账准备,怎么写会计分录 ,计提存货跌价准备又怎么写会计分录
同学你好,计提坏账准备,借:作用减值损失,贷:坏账准备。计提存货跌价准备,借:资产减值损失,贷:存货跌价准备。
113楼
2022-12-29 08:31:41
全部回复
东南西北:回复王雁鸣老师 我也是这样做的,但是资产负债表不平,就是负责和所有者权益少了,计提坏账准备和存货减值准备的数
2022-12-29 09:03:44
王雁鸣老师:回复东南西北同学你好,那是因为你计提后,没有结转损益的原因,或者你的报表没有包括未过账的凭证的原因。
2022-12-29 09:26:23
东南西北:回复王雁鸣老师 结转损益了的在贷方
2022-12-29 09:39:28
王雁鸣老师:回复东南西北同学你好,那有可能是资产负债表设置取数公式,没有包括损益类科目。
2022-12-29 10:07:50
东南西北:回复王雁鸣老师 那这种怎么解决老师
2022-12-29 10:20:49
王雁鸣老师:回复东南西北同学你好,这种情况的话,需要设置资产负债表的取数公式。
2022-12-29 10:38:31
东南西北:回复王雁鸣老师 怎么设置取数公式
2022-12-29 10:55:21
王雁鸣老师:回复东南西北同学你好,贵公司使用的是什么财务软件呢,建议直接咨询财务软件供应商的客服人员解决。
2022-12-29 11:20:22
东南西北:回复王雁鸣老师 用友畅捷通
2022-12-29 11:45:34
王雁鸣老师:回复东南西北同学你好,这个用友的话,建议咨询用友客服人员来设置取数公式吧,我平时使用的是金蝶,不好意思了。
2022-12-29 12:00:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 陈茜 发表的提问:
A公司转款到本公司,但没有开发票,会计分录 借:银行存款 贷:预付账款 这个会计摘要怎么写
你好,贷方应当是预收账款才对,摘要可以是收到货款
114楼
2022-12-29 08:38:59
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陈茜:回复邹老师 我的公司有网银,有时候用到钱就直接从公司账上转到私人卡上,也就是转到法人代表的卡上,会计分录 借:其他应收款 贷:银行存款,这个会计摘要怎么写啊
2022-12-29 09:06:48
邹老师:回复陈茜你好,可以是借支备用金
2022-12-29 09:35:33
陈茜:回复邹老师 有时候公司账上没钱了,直接从法人代表的卡上转到公司账上,会计分录是 借:银行存款 贷:其他应付款 这个会计摘要怎么写
2022-12-29 10:00:51
邹老师:回复陈茜你好,可以是借款,或贷方其他用收款,收回借款
2022-12-29 10:20:19
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用银行存款支付建设期间费用怎么写会计分录
借在建工程 贷银行存款。
115楼
2023-01-03 07:44:24
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 多瑙河 发表的提问:
之前未入库存商品账的积压商品,一次性入账的会计分录怎么写
您好 请问商品是购入的还是自己单位生产的
116楼
2023-01-03 07:58:41
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多瑙河:回复bamboo老师 既有外购也有自产的
2023-01-03 08:21:01
bamboo老师:回复多瑙河外购的已经支付了款项么?自产的成本已经结转了吗?
2023-01-03 08:31:16
多瑙河:回复bamboo老师 是的都做了
2023-01-03 08:45:38
bamboo老师:回复多瑙河那库存商品应该已经在账上了啊
2023-01-03 09:04:01
多瑙河:回复bamboo老师 之前的账没有
2023-01-03 09:18:25
bamboo老师:回复多瑙河借:库存商品 贷:银行存款 借:库存商品 贷:生产成本
2023-01-03 09:33:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 张雪亭 发表的提问:
收到某公司技术服务费用1000 支票已送存银行会计分录怎么写
借;管理费用等科目 贷;银行存款
117楼
2023-01-03 08:07:27
全部回复
张雪亭:回复邹老师 老师 我想问下我们收到款 不应该是借银行存款吗
2023-01-03 08:21:43
邹老师:回复张雪亭你好,我以为是你们支付的服务费用 收到是 借;银行存款 贷;应收账款
2023-01-03 08:43:39
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 辣酱桃子 发表的提问:
计提管理人员工资3万,同时用银行转账支付工资,怎么写会计分录
同学,你好,借:管理费用-工资3W ,贷:应付职工薪酬3W ,支付时借:应付职工薪酬3W 贷:银行存款3W
118楼
2023-01-03 08:26:59
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辣酱桃子:回复小叶老师 还产生了临时劳务费3万要不要算在里面
2023-01-03 08:56:18
小叶老师:回复辣酱桃子临时的劳务费,可以直接放在管理费用-劳务费,进行区分
2023-01-03 09:14:40
辣酱桃子:回复小叶老师 不用计提了吗
2023-01-03 09:30:15
小叶老师:回复辣酱桃子如果你不把它算成职工,可以不用
2023-01-03 09:58:06
辣酱桃子:回复小叶老师 是公司施工产生的劳务费也可以计入管理费用劳务费吗
2023-01-03 10:25:16
小叶老师:回复辣酱桃子施工计入成本里头哈
2023-01-03 10:37:40
辣酱桃子:回复小叶老师 分录要怎么写呀
2023-01-03 11:04:15
小叶老师:回复辣酱桃子借工程施工–合同成本–其他直接费用–劳务费,贷银行存款
2023-01-03 11:26:42
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 迷茫 发表的提问:
为公司员工垫付医药费,以银行转账方式支付会计分录 怎么写
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
119楼
2023-01-04 07:26:54
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肖肖老师~
职称:中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.02w
引用 @ 朱云芳 发表的提问:
法人转公账货款会计分录怎么写
同学你好,法人是公账转到法人私人银行里面吗,如果是,会计分录如下, 借:其他应收款—法人某某某 贷:银行存款
120楼
2023-01-04 07:51:10
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