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冲暂估成本的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 芣説芣想芣惦汜 发表的提问:
暂估成本的会计分录是如何写,冲暂估成本的会计分录是如何写的
你好 暂估成本的会计分录 借:库存商品 ,   贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 冲暂估成本的会计分录 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
1楼
2023-03-11 18:04:52
全部回复
芣説芣想芣惦汜:回复邹老师 收到发票冲暂估货:应付-暂估-1贷应付-公司1.这一个分录是什么意思
2023-03-11 18:21:49
邹老师:回复芣説芣想芣惦汜你好,没有这样冲销暂估的分录 
2023-03-11 18:43:22
芣説芣想芣惦汜:回复邹老师 老师,你仔细看看哦,都是这样操作的
2023-03-11 19:01:22
芣説芣想芣惦汜:回复邹老师 发票来了,本来暂估了,应付暂估,发票来了就冲这个科目啊。。。不就平了吗
2023-03-11 19:18:06
邹老师:回复芣説芣想芣惦汜你好 暂估成本的会计分录 借:库存商品 ,   贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 冲暂估成本的会计分录 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 正规操作应当是这样,而不是你说的那样(收到发票冲暂估,货:应付-暂估-1,贷应付-公司1)
2023-03-11 19:47:17
芣説芣想芣惦汜:回复邹老师 那老师,应付-企业,这个科目挂哪里呢
2023-03-11 20:11:33
芣説芣想芣惦汜:回复邹老师 是重新再做一笔对吗?
2023-03-11 20:31:02
邹老师:回复芣説芣想芣惦汜你好,应付账款—某某单位,这个是购进了还没有付款 你需要把你错误的分录红冲,然后按我回复的这样做暂估,冲销暂估处理 
2023-03-11 20:54:43
芣説芣想芣惦汜:回复邹老师 好的,谢谢老师,那就是怎么暂估。怎么冲回去。不能跳过一步到位
2023-03-11 21:21:49
邹老师:回复芣説芣想芣惦汜你好,是的,是这样的
2023-03-11 21:48:03
芣説芣想芣惦汜:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-11 22:05:32
邹老师:回复芣説芣想芣惦汜不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-03-11 22:18:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ Cinderella 发表的提问:
估计成本的会计分录和以后发票回来冲暂估的分录
暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
2楼
2023-03-11 19:33:17
全部回复
Cinderella:回复邹老师 好的,我明白了,谢谢老师
2023-03-11 19:55:04
邹老师:回复Cinderella不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-11 20:13:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 世界 发表的提问:
暂估成本分录,跟冲暂估成本分录
你好 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
3楼
2023-03-11 20:27:43
全部回复
世界:回复邹老师 冲销的分录
2023-03-11 20:45:04
邹老师:回复世界你好 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
2023-03-11 21:03:07
世界:回复邹老师 请问一下社保的计提的分录怎么做
2023-03-11 21:13:24
邹老师:回复世界你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬——社保
2023-03-11 21:40:51
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 灵儿 发表的提问:
2019年暂估成本20万,汇算清缴时未冲回,2020.7月,冲销暂估成本 如何写会计分录
你好, 冲暂估 比如 借原材料 贷应付账款…暂估 (金额用负数表示)
4楼
2023-03-11 21:24:48
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王兴平 发表的提问:
暂估入库的会计分录与成本的结转会计分录 下月冲回的会计分录
借库存商品 贷应付账款暂估, 借主营业务成本 贷库存商品,发票回来做 借库存商品 负数 贷应付账款暂估款,负数,按发票做借库存商品 贷应付账款,结转成本少做借以前年度损益调整 贷库存商品,结转成本多就做借库存商品 贷以前年度损益调整
5楼
2023-03-11 22:15:31
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谢老师
职称:
4.90
解题: 0w
引用 @ 精明的犀牛 发表的提问:
都已经摊入产品成本了,这3吨。该怎么处理啊? 采购A原材料月末发票没到,暂估入库,同时登记材料帐时。假如A材料(数量:30吨,金额:500万),下月初发票到了A材料(数量:33吨,金额:560万),先冲销一下上月末的暂估A材料(数量为负数30吨,金额:负数500万),在登记一笔A材料(数量:33吨,金额:560万)。可是发票的吨数比暂估的吨数多了3吨,金额也多了60万?原来暂估的30吨,都已经摊入产品成本了,这3吨。该怎么处理啊?
你好,你所提的问题有个疑问:上月发票没到时,你实际收到的材料是30吨吗?本月收到的发票数是33吨,请问你发票数是与实物数不一致产生的原因你查明了没有?
6楼
2023-03-11 23:12:53
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
暂估成本会计分录 借:主营业务成本 贷:其他应付款 现在我要把暂估给冲了,怎么做会计分录?
你好, 借:主营业务成本 负数 贷:其他应付款 负数
7楼
2023-03-12 00:07:05
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.16w
引用 @ 发表的提问:
冲以前暂估成本的会计分录怎么做啊?老师?
你好,之前分录是怎么做的?
8楼
2023-03-12 01:29:49
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娟:回复郭老师 2020年是,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估
2023-03-12 01:57:05
郭老师:回复这个已经抵扣了企业所得税吗?如果是的话,借应付账款,借主营业务成本负数。
2023-03-12 02:25:28
娟:回复郭老师 2021年3月份成本票才回来
2023-03-12 02:43:59
娟:回复郭老师 已经抵了,跨年了才冲
2023-03-12 02:54:35
郭老师:回复借主营业务成本,贷应付账款或者是银行存款。
2023-03-12 03:12:12
娟:回复郭老师 我是做了一笔红冲暂估的,再按发票做了一笔发票的分录
2023-03-12 03:28:28
娟:回复郭老师 这样是正确的吧
2023-03-12 03:41:12
郭老师:回复好对的是的是这么做的。
2023-03-12 04:05:43
娟:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-03-12 04:18:33
郭老师:回复不用客气,工作愉快。
2023-03-12 04:35:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 微笑 旳弧度 发表的提问:
老师 冲回往年多计提的成本 该怎么做会计分录 之前的会计分录是这样做的: 借:主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估成本
你好,冲回往年多计提的成本 借:应付账款-暂估成本 贷:以前年度损益调整—主营业务成本
9楼
2023-03-12 02:45:51
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微笑 旳弧度:回复邹老师 那这样不会影响今年的成本?
2023-03-12 03:10:36
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,不会,因为没有通过今年的损益科目核算。
2023-03-12 03:26:28
微笑 旳弧度:回复邹老师 就做这个分录即可?
2023-03-12 03:49:56
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,还需要把以前年度损益调整—主营业务成本,结转到  利润分配—未分配利润 
2023-03-12 04:19:41
微笑 旳弧度:回复邹老师 整套下来的所有会计分录怎么写?麻烦请写一下 谢谢
2023-03-12 04:30:19
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,冲回往年多计提的成本 借:应付账款-暂估成本 贷:以前年度损益调整—主营业务成本 结转 借:以前年度损益调整—主营业务成本 贷: 利润分配—未分配利润 
2023-03-12 04:57:15
微笑 旳弧度:回复邹老师 老师 该结转分录是手工结转吗
2023-03-12 05:18:31
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,手工做账是自己录入,软件做账是自动生成的 
2023-03-12 05:37:55
微笑 旳弧度:回复邹老师 我可以直接跳过以前年度调整 这样做分录可以吗? 借:应付账款-暂估 贷:利润分配-未分配利润
2023-03-12 06:07:22
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,不应当这样处理的 
2023-03-12 06:36:42
微笑 旳弧度:回复邹老师 因为这个是以前的老师这么说的 然后我做账之后发现不太对劲
2023-03-12 06:56:23
微笑 旳弧度:回复邹老师 也是问这边的老师
2023-03-12 07:23:17
邹老师:回复微笑 旳弧度(是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-03-12 07:40:55
微笑 旳弧度:回复邹老师 是哦 您这做分录 之前的老师告诉我借:应付账款-暂估 贷:利润分配-未分配利润 当时我还问不过以前年度调整都可以吗?当时的老师说可以
2023-03-12 07:51:39
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,有这个(以前年度损益调整)科目,就需要通过这个科目核算才是啊 
2023-03-12 08:14:57
微笑 旳弧度:回复邹老师 之前听那个老师做了 这个月怎么做分录调整?
2023-03-12 08:28:01
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,你可以把之前做的分录冲销。然后按我回复的处理 
2023-03-12 08:56:58
微笑 旳弧度:回复邹老师 明白了 那通常摘要写什么
2023-03-12 09:18:06
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,摘要可以是:冲销往年多计提的成本
2023-03-12 09:39:06
微笑 旳弧度:回复邹老师 不是 我的意思分录冲销那个分录怎么写摘要
2023-03-12 10:02:16
邹老师:回复微笑 旳弧度你好,摘要可以是:冲销往年多计提的成本 这个就是冲销那个分录的摘要啊  
2023-03-12 10:31:46
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 能干的小蜜蜂 发表的提问:
从暂估成本到成本票回来冲暂估的分录怎么做
借原材料等贷应付账款暂估 收到发时 借原材料等负数 贷应付账款暂估 负数 ,借原材料等贷应付账款
10楼
2023-03-12 04:08:06
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ -z 发表的提问:
老师,请问2017年暂估成本430万,会计分录是:借:主营业务成本 430万,贷:应付账款-暂估成本 430万;现在2019年,要冲掉这笔暂估成本,请问会计分录如何做呢?没有收到发票的,要直接冲掉这笔
你好 你当时2017年汇算清缴的时候 这个成本调整了吗?
11楼
2023-03-12 05:11:16
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-z:回复答疑苏老师 怎么查汇算清缴有没有调账呢?因为这430万一直挂账到现在
2023-03-12 05:30:26
答疑苏老师:回复-z你好 就是看汇算清缴这个表 如果成本调整了 就不用冲这笔分录
2023-03-12 05:51:30
-z:回复答疑苏老师 老师,17年汇算清缴没有调整哦,请问怎么去冲这笔分录呢?
2023-03-12 06:17:54
答疑苏老师:回复-z你好 借 应付账款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 应交税费-应交所得税 利润分配-未分配利润
2023-03-12 06:43:21
-z:回复答疑苏老师 借:应付账款-暂估成本 430万,贷:以前年度损益调整 430万, 借:以前年度损益调整 430万,贷:应交税费-应交所得税 107.5万,利润分配-未分配利润322.5元 是这样做吗老师
2023-03-12 07:11:33
答疑苏老师:回复-z你好 是的 分录是正确的
2023-03-12 07:39:24
-z:回复答疑苏老师 好的,谢谢老师
2023-03-12 07:57:19
答疑苏老师:回复-z不客气 祝工作顺利哦
2023-03-12 08:21:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 彩色的小蘑菇 发表的提问:
所得税可以用暂估成本吗? 如果暂估成本入账的话 下月收到发票 是不是不仅要冲回暂估成本这个分录 还要冲回计提税的那张分录
可以暂估 只需要冲回暂估入库的那一笔分录
12楼
2023-03-12 06:33:13
全部回复
彩色的小蘑菇:回复邹老师 那计提所得税应在月末,暂时是拿不到发票的,也是用暂估成本吗? 下月缴纳所得税的时候,如果拿到发票了,是冲回之前计提的 重新计提并按实际成本申报吗?
2023-03-12 07:00:39
邹老师:回复彩色的小蘑菇只能暂估,要不就会形成需要缴纳很多所得税的情况 冲回之前暂估的分录,然后根据发票进行账务处理就可以了
2023-03-12 07:14:07
萦萦老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 空镜子 发表的提问:
请问2019年12月份暂估成本100000元,会计分录:借: 主营业成本100000元 贷:应付账款 -暂估 100000 ,那2020年跨年了发票已收到,把这笔暂估冲掉,那新做的会计分录是怎样的?
您好: 冲抵原分录 借:应付账款-暂估10 贷:以前年度损益调整10 收到发票: 借:主营业务成本/库存商品等XX 应交税费-进项税 贷:银行存款或应付账款等
13楼
2023-03-12 07:45:27
全部回复
萦萦老师:回复空镜子收到发票: 借:以前年度损益调整/库存商品等XX 应交税费-进项税 贷:银行存款或应付账款等
2023-03-12 08:07:15
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ Cinderella 发表的提问:
我要确认暂估入库和暂估成本的分录,然后发票回来冲暂估的分录,谢谢
,首先应当按照上述规定暂估入账,然后,与其他正常入库入账的库存商品一样,一并计算库存商品发出(包括说的销售出库)成本。编制会计分录为: 借:主营业务成本 贷:库存商品 收到发票后的处理: 次月初,冲回暂估入库成本,以红字编制如下分录: 借:库存商品 贷:应付账款--暂估款 取得发票后,编制正式入帐分录: 借:库存商品 借:应交税金--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款--**公司 等
14楼
2023-03-12 08:38:51
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 星辰 发表的提问:
老师,请问一下,2019年原来的会计暂估成本,编写的会计分录是;借:主营业务成本-暂估成本 贷:应付账款。月末结转时;借:本年利润 贷 :主营业务成本-暂估成本。现在2020年,我要如何冲这个暂估成本?
真实没有发生吗,借应付账款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
15楼
2023-03-12 09:46:57
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