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帖子
结算工资费用会计分录
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李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
按工人工资标准计算结转本月制造费用会计分录
借生产成本 贷制造费用
1楼
2023-03-11 19:15:36
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朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
46.05w
引用 @
学徒
发表的提问:
老师 请教一下,公司200人,50人发饭卡,其余打工资卡。每人每月300元,饭卡先虚拟打卡300元,刷掉的钱才和外包公司结算,没刷掉的继续放卡里。每张饭卡假设都只用掉150元。如何做会计分录及处理虚拟饭卡中的金额?
也就是说每个人每月充值300元是吗?从工资里扣的?
2楼
2023-03-11 20:24:53
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学徒:
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朴老师
是算工资里
2023-03-11 20:56:40
朴老师:
回复
学徒
那就发工资的时候从其他应收款里扣,直接冲销其他应收款
2023-03-11 21:11:29
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
结算本月专社销售人员工资7500元,会计分录
借销售费用7500 贷应付职工薪酬7500
3楼
2023-03-11 21:31:41
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何江何老师
职称:
中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题:
3.65w
引用 @
Optimistic.
发表的提问:
老师你好,公司有一项板块项目,他们的人员工资由我们公司先代发,到时候结算的时候在扣回来,会计分录要如何处理?
你好同学 借:银行存款 贷:其它应收款(应收账款)——**公司这样处理就好了, 同学。
4楼
2023-03-11 22:37:21
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Optimistic.:
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何江何老师
我们公司先支付代发,为什么银行存款在借方?
2023-03-11 22:54:42
Optimistic.:
回复
何江何老师
搞错了吧
2023-03-11 23:16:46
何江何老师:
回复
Optimistic.
我以为你是方的单位,对不起了 借;其它应收款 贷:银行存款 这样去做的同学
2023-03-11 23:32:58
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
46.05w
引用 @
,
发表的提问:
想知道工资的结算的全部会计分录
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
5楼
2023-03-11 23:38:01
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洛洛老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
0.25w
引用 @
沉默的羽毛
发表的提问:
您好老师,问一下,公司是和学校 合作的那一种,每一年都会安排大学生来实习,工资1000-3000不等,那这个工资会计分录是怎么做,跟平常员工的一样结算嘛?
同学,跟平常计提工资一样就可以
6楼
2023-03-12 00:38:54
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辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
篼篼潴
发表的提问:
当期员工离职结算工资会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资
7楼
2023-03-12 01:46:10
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篼篼潴:
回复
辜老师
11月份工资也是这么做会计分录的对吧
2023-03-12 01:59:11
辜老师:
回复
篼篼潴
是的,也是这样账务处理的
2023-03-12 02:18:38
小锁老师
职称:
注册会计师,税务师
4.98
解题:
10.28w
引用 @
小周姓周
发表的提问:
“管理部门预定了当年的行业月刊,共支付订阅费用600元,月底结算当期杂志费用。”的会计分录
您好,这个分录是 借 管理费用 贷 银行存款
8楼
2023-03-12 02:51:30
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
Αγ
发表的提问:
支付雇员薪金的会计分录 结转9月应付职工工资费用的会计分录
你好 支付雇员薪金的会计分录,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 你所指的结转是什么意思,工资只有计提,支付啊
9楼
2023-03-12 03:52:16
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QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
Haru?
发表的提问:
汽车租赁行业在营业中发生的人工费怎么结算(例如:司机今天去给客户开车会结算他这一天人工费,与基本底薪月工资无关,当天出车当天结算),怎么做会计分录
你好,司机在你们那交社保吗?是你们的职工吗?可以直接计入应付职工薪酬贷银行存款或现金。
10楼
2023-03-12 05:16:27
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
AA会计学堂-希老师
发表的提问:
老师还有一题 结转上个月的应付职工工资费用688元 怎么做会计分录
您好 借:管理费用 688 贷:应付职工薪酬 688
11楼
2023-03-12 06:28:41
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AA会计学堂-希老师:
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bamboo老师
麻烦问一下,专票的销项名称必须和进项的名称一字不差吗?
2023-03-12 06:52:16
bamboo老师:
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AA会计学堂-希老师
请问您是购进就销售么 这个产品只有唯一名称么
2023-03-12 07:11:14
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
篼篼潴
发表的提问:
辞职员工结算工资怎么做会计分录?5月实发工资4000元,6月实发工资2000
您好 跟平时一样的做计提跟发放就好了
12楼
2023-03-12 07:25:23
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篼篼潴:
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bamboo老师
6月工资也要先做计提工资再做发放工资?
2023-03-12 07:52:09
bamboo老师:
回复
篼篼潴
6月工资也要先做计提工资再做发放工资 是的
2023-03-12 08:18:06
篼篼潴:
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bamboo老师
要不要分开区分做?还是做6000?
2023-03-12 08:43:00
bamboo老师:
回复
篼篼潴
分两笔分录写比较清晰
2023-03-12 08:53:03
篼篼潴:
回复
bamboo老师
但是5月月末计提应付工资我做多了2000了会计分录怎么写呢
2023-03-12 09:15:34
bamboo老师:
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篼篼潴
计提应付工资多了2000 那本月可以少计提2000啊
2023-03-12 09:44:42
篼篼潴:
回复
bamboo老师
分录是什么呢
2023-03-12 10:04:55
bamboo老师:
回复
篼篼潴
借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 跟平时一样计提写分录就好了
2023-03-12 10:23:49
篼篼潴:
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bamboo老师
不是要红冲么
2023-03-12 10:51:19
bamboo老师:
回复
篼篼潴
您下个月少计提2000的金额就好了 不需要冲回了
2023-03-12 11:15:49
篼篼潴:
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bamboo老师
就是说6月月末计提工资时候少计提2000元对么
2023-03-12 11:35:17
bamboo老师:
回复
篼篼潴
6月月末计提工资时候少计提2000元 是的
2023-03-12 11:54:15
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
可爱的萝莉
发表的提问:
计算并结转本月的制造费用按照生产工人的工资为标准进行分配会计分录
同学你好,借:生产成本-制造费用,贷:制造费用。
13楼
2023-03-12 08:43:44
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
无情的期待
发表的提问:
分配工资费用的会计分录怎么算
你好,具体是需要计算什么呢?
14楼
2023-03-12 09:43:50
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赵俊鸽老师
职称:
,中级会计师,初级会计师
0.00
解题:
0w
引用 @
smile
发表的提问:
制造费用-工资结转月末结转成本,怎么做会计分录呢
借 生产成本 贷制造费用
15楼
2023-03-12 10:39:12
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