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帖子
供应商发货的会计分录
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
°青春的尾巴し
发表的提问:
老师,我们支付供应商货款少给零头,怎么做会计分录
你好,支付供应商货款少给零头 借:应付账款 贷:银行存款 财务费用(少给零头)
1楼
2023-03-12 10:19:48
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°青春的尾巴し:
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邹老师
老师,如果是我们少收客户的零头吗
2023-03-12 10:40:40
邹老师:
回复
°青春的尾巴し
你好,少收客户的零头,也一样计入财务费用核算 借:银行存款,财务费用,贷:应收账款
2023-03-12 11:09:04
°青春的尾巴し:
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邹老师
也是入财务费用是吗?谢谢
2023-03-12 11:38:09
邹老师:
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°青春的尾巴し
你好,是的,是这样的
2023-03-12 11:56:21
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.31w
引用 @
404NotFound
发表的提问:
银行收到供应商退货款怎么做会计分录
您好!借银行存款 贷应收账款等。
2楼
2023-03-12 11:48:35
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
夏淋丽影Cindy
发表的提问:
收到开户银行通知,银行已用票据支付前欠供应商F公司的一笔货款16,000.00元 如何写会计分录,谢谢
借;应付账款 贷;银行存款
3楼
2023-03-12 12:42:42
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夏淋丽影Cindy:
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邹老师
用票据支付,不是贷 应付票据吗
2023-03-12 13:10:25
邹老师:
回复
夏淋丽影Cindy
你好,如果是用汇票支付,贷方是应付票据
2023-03-12 13:38:42
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.31w
引用 @
舒服的煎饼
发表的提问:
收到A公司的支票货款,但这张支票背书给了供应商,请问怎样做会计分录
您好!借:应付账款 贷:应收票据。
4楼
2023-03-12 13:43:41
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.31w
引用 @
Aling
发表的提问:
之前多付了供应商的货款,现在供应商退钱到我们公司银行,会计分录?
您好!你多付款的时候怎么做的分录。
5楼
2023-03-12 15:05:41
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
叶群
发表的提问:
客户在公司买东西,然后又支付给供应商货款。如果做会计分录。
你好 销售货物 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 支付货款 借;应付账款 贷银行存款等科目
6楼
2023-03-12 16:00:36
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小惑老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
1.66w
引用 @
陆
发表的提问:
给供应商到期货款付了一张10万元的一个月后到期支票,会计分录该怎么写呢?
你好, 借:应付账款 贷:银行存款
7楼
2023-03-12 17:05:49
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.11w
引用 @
单身的路灯
发表的提问:
我们是供应商,用货物去冲抵店铺的返利,会计分录怎么做
你是支付一方是吧,发票怎么开
8楼
2023-03-12 18:00:11
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会计学堂陈老师
职称:
中级会计
5.00
解题:
0.09w
引用 @
昏睡的枕头
发表的提问:
供应商免费送的货物怎么做会计分录
借 原材料 /库存商品 贷 营业外收入
9楼
2023-03-12 19:04:42
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陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
浅唱、若"相依灬
发表的提问:
老师,我们公司收供应商退税点抵我们的货款,这个会计分录要怎么处理?
你好,同学。 借 应付账款 贷 其他 应收款 退税点之前确认时通过其他应收款核算
10楼
2023-03-12 20:09:53
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浅唱、若"相依灬:
回复
陈诗晗老师
之前的会计弄在借应付账款,贷其他应交款,可以吗?这个退税款不能弄营业外收入吗?
2023-03-12 20:31:16
陈诗晗老师:
回复
浅唱、若"相依灬
也是可以的,需要的,你在确认其他应交款时就确认了营业外收入了
2023-03-12 20:55:35
浅唱、若"相依灬:
回复
陈诗晗老师
如果直接借:应付账款,贷:营业外收入可以吗
2023-03-12 21:24:23
陈诗晗老师:
回复
浅唱、若"相依灬
如果你之前没有做营业外收入的处理也是可以的
2023-03-12 21:51:07
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
蔷薇
发表的提问:
老师我们公司收到甲方一张大额的电子银承120万,给供应商货款60万,供应商又分别返回来面值小额合计60万,会计分录怎么处理
同学你好,收甲方时,借,应收票据,120,贷,应收账款,120。付供应商时,借,预付账款,120,贷,应收票据,120。返回时,借,应收票据,60,贷,预付账款,60。
11楼
2023-03-12 21:36:43
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蔷薇:
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王雁鸣老师
老师应收票据核算客户我还得加供应商单位名称是吗
2023-03-12 22:05:00
王雁鸣老师:
回复
蔷薇
同学你好,是的,要加供应商的单位名称。
2023-03-12 22:24:50
小黎老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.28w
引用 @
undefined
发表的提问:
我司挂靠别的单位接项目,被挂靠公司帮我司付供应商货款,我司的会计分录
同学你好,严格来说你方是只有内帐凭证分录。
12楼
2023-03-12 22:34:08
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undefined:
回复
小黎老师
怎么做呢 我司又不做入库,供应商开票都是挂靠方的名称
2023-03-12 23:17:08
小黎老师:
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undefined
同学你好,这部分供应商的发票内帐中正常入帐作为你们的成本处理,你们外账是不用反应的
2023-03-12 23:45:08
小黎老师:
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undefined
内帐做分录如下 借 原材料 贷 应付账款供应商 被挂靠方付货款时 借应付账款供应商 贷 其他应收款被挂靠方
2023-03-13 00:00:51
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
勤恳的板凳
发表的提问:
你好,超市欠的货款用商品抵给供应商怎么做会计分录
你好,借;应付账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 借;主营业务成本,贷;库存商品
13楼
2023-03-12 23:40:00
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
笨笨的微笑
发表的提问:
7月应付供应商货款8100元,7月供应商在我公司拿货4860元,7月应付供应商货款3240,请问这个会计分录怎么写
你好 借库存商品 8100贷应付账款8100 借应收账款4860贷主营业务收入 应交税费 冲 借应付账款4860 贷应收账款4860
14楼
2023-03-13 00:56:14
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
蔷薇
发表的提问:
老师我们公司收到甲方一张大额的电子银承120万又背书给供应商货款60万,供应商又分别返回电子银承面额小额合计60万,会计分录怎么处理
您好 借:应收票据-甲方 120 贷:应收账款-甲方 120 借:应付账款-供应商 60 贷:应收票据-甲方 60 借:应收票据-供应商 60 贷:应付账款-供应商 60
15楼
2023-03-13 02:25:09
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蔷薇:
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bamboo老师
贷:应收票据怎么会是甲方呢
2023-03-13 02:52:25
蔷薇:
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bamboo老师
老师没明白
2023-03-13 03:16:38
bamboo老师:
回复
蔷薇
甲方给您的票据 您给供应商了啊
2023-03-13 03:27:37
蔷薇:
回复
bamboo老师
老师甲方3月份给一张120万已经记账借:应收票据贷:应收账款5月份又背书给供应商给多余的退回来
2023-03-13 03:43:34
bamboo老师:
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蔷薇
我分三笔写的分录啊 一笔收甲方120 一笔给供应商甲方的60万 收回供应商小额60万
2023-03-13 04:10:26
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