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关于固定资产清理的会计分录
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
关于固定资产清理,如果累计折旧已计提完,怎么做账务处理??
累计折旧已计提完,固定资产如果继续使用,可以放在账上不用处理。
166楼
2023-01-30 07:41:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 小敏 发表的提问:
报废固定资产残料出售收到现金1040元 填送款单存入银行 添置固定资产清理结转表结转固定资产清理净收入80元 会计分录怎么做
你好!报废固定资产残料出售收入借:银行存款 贷:固定资产清理 结转固定资产清理净收入借:固定资产清理 贷:营业外收入
167楼
2023-01-31 06:31:08
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 学徒 发表的提问:
1、固定资产转入清理借:固定资产清理(固定资产净值)累计折旧贷:固定资产2、出售收入借:银行存款/库存现金贷:固定资产清理应交税费-应交增值税3、结转固定资产处置损益 借:固定资产清理 贷:营业外收入固定资产清理这个分录对吗
您好 根据最新会计准则 最后一笔分录这么写 借:固定资产清理 贷:资产处置损益
168楼
2023-01-31 06:57:31
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董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 韦园园 发表的提问:
23. 关于固定资产的处置,下列各项表述中,正确的有( )。 A.固定资产用于对外投资时,直接按照固定资产科目余额进行结转即可,不需要通过“固定资产清理”科目核算 B.企业在固定资产清理过程中发生的相关清理费用,记入“固定资产清理”科目 C.固定资产清理完成后,属于生产经营期间正常的处理损失,应该记入“资产处置损益”科目 请问下C选项为什么是错?
您好,c选项是正确的。
169楼
2023-01-31 07:20:54
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韦园园:回复董老师 为什么
2023-01-31 07:35:51
董老师:回复韦园园就是正常的分录啊,现在固定资产清理的净损失或者收益只能通过资产处置损益来处理。
2023-01-31 07:48:56
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 九宫格 发表的提问:
对于确实无法使用,未提完折旧,需要提前报废的固定资产,未进行变卖,账务处理 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 结转时:借:营业外支出 贷:固定资产清理 老师分录对吗,谢谢
是的!你的分录是正确的!
170楼
2023-01-31 07:36:29
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 晴空 发表的提问:
老师,填写资产负债表的时候,固定资产合计等于固定资产净值加上固定资产清理啊还是减去固定资产清理啊
你好,这个固定资产合计=固定资产净值+固定资产清理,
171楼
2023-01-31 07:41:59
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晴空:回复小洪老师 老师,我这资产负债表不平该在哪找原因呢,科目汇总表是平的啊
2023-01-31 08:08:18
小洪老师:回复晴空你好,资产负债表不平去找存货,应收和固定资产,还有其他三栏式列支的科目因为这些科目不是单独列支,容易出现错误
2023-01-31 08:36:25
晴空:回复小洪老师 我总账和明细账都对上啊
2023-01-31 08:55:26
晴空:回复小洪老师 根据总账出这个资产负债表怎么就不平呢
2023-01-31 09:23:00
小洪老师:回复晴空这个未分配利润这里出问题了
2023-01-31 09:52:07
晴空:回复小洪老师 没有啊
2023-01-31 10:18:05
晴空:回复小洪老师 现在就是因为这个固定资产清理不平,资产这边多这个数
2023-01-31 10:29:18
晴空:回复小洪老师 这是怎么回事呢
2023-01-31 10:50:21
小洪老师:回复晴空固定资产以净值列支
2023-01-31 11:07:34
小洪老师:回复晴空你要编报表这个固定资产只能列支净值
2023-01-31 11:21:33
晴空:回复小洪老师 老师,能在说详细点吗?不太懂呢,固定资产这一项应该是怎么个写法啊
2023-01-31 11:39:15
晴空:回复小洪老师
2023-01-31 12:08:35
晴空:回复小洪老师 我现在这个表上固定资产这是这么写的,不应该在家固定资产清理了吗
2023-01-31 12:30:03
小洪老师:回复晴空固定资产以第二行这个数字列支就可以了
2023-01-31 12:53:30
小洪老师:回复晴空这个数字才是编制固定资产的标准20栏那个
2023-01-31 13:16:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
对于确实无法使用,未提完折旧,需要提前报废的固定资产,未进行变卖,账务处理 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 结转时:借:营业外支出 贷:固定资产清理 老师分录对吗
你好,分录可以这么做的。
172楼
2023-02-01 06:47:48
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 跳跃的悟空 发表的提问:
老师好,想问下,上个月我们变卖了一批固定资产家具,金额算500吧,然后我会计分录做成了借银行存款,贷营业外收入,上个月没有进行清理,现在清理发现好像不太对,正常情况下,清理后的分录是借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产,然后再借银行存款 贷固定资产清理,可是我在上个月已经做了分录 只是分录做的是贷营业外收入 而且固定资产清理的金额是大于卖掉的金额的,现在要怎么进行修改处理啊?
你好 你分录处理的不对 你要去改分录 把上月分录冲掉 然后按我刚刚给你写的分录来写
173楼
2023-02-01 07:09:52
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跳跃的悟空:回复meizi老师 那固定资产清理的差额是在月末的时候直接结转损益就可以了 是吗? 分录修改是先借银行存款负数 贷营业外支出负数,然后再借正确的库存现金 贷固定资产清理吗? 卖出的金额小于清理的金额,需要交税吗?
2023-02-01 07:26:29
meizi老师:回复跳跃的悟空你好 计入资产处置损益科目去 月末结转到本年利润去的。 要缴纳税费的 你上面不是说你计入营业外收入去了吗 怎么又是冲营业外支出负数哦
2023-02-01 07:40:53
跳跃的悟空:回复meizi老师 不是说要把上月分录冲掉吗
2023-02-01 08:09:12
meizi老师:回复跳跃的悟空你好 那你看看你上面说的是计入营业外收入 。 你应该对应冲个营业外收入 不是冲营业外支出的哦
2023-02-01 08:25:36
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 李欣镁 发表的提问:
购买的固定资产一年内分期付清,不涉及利息,会计分录怎么处理
您好,借固定资产进项税额贷银行存款(首付)其他应付款或应付账款, 还款的时候,借应付账款或其他应收付款贷银行存款
174楼
2023-02-01 07:38:59
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李欣镁:回复文老师 发票也是分期开的,进项税额怎么算,是直接按总的购买价款一次入账?
2023-02-01 08:06:01
文老师:回复李欣镁不是,按分期的发票的进项税额
2023-02-01 08:23:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 无私的热狗 发表的提问:
老师好,一般纳税人固定资产清理如何做会计分录,谢谢
你好 固定资产转为清理,借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产 发生清理支出,借;固定资产清理,贷;银行存款等科目 取得清理收入,借;银行存款 ,贷;固定资产清理 , 应交税费 结转清理净损益,借;资产处置收益 , 贷;固定资产清理(或相反分录)
175楼
2023-02-02 06:16:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
企业注销,有10万元固定资产,怎么清理,会计分录是什么
你好,是报废了,还是对外销售了? 
176楼
2023-02-02 06:35:57
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岁禾:回复邹老师 营业外收入,就是清理掉就行
2023-02-02 07:01:12
邹老师:回复岁禾你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理
2023-02-02 07:28:43
岁禾:回复邹老师 直接借营业外支出,贷固定资产,不行吗
2023-02-02 07:49:35
邹老师:回复岁禾你好,不可以直接计入营业外支出处理的 
2023-02-02 08:13:04
岁禾:回复邹老师 其他应付款60万,可以计入营业外支出吗
2023-02-02 08:36:32
邹老师:回复岁禾你好,是其他应付款的款项不需要支付了吗? 
2023-02-02 08:58:37
岁禾:回复邹老师 不需要,都是乱账,平了注销就行
2023-02-02 09:13:09
邹老师:回复岁禾你好 是其他应付款的款项不需要支付了,账务处理是 借:其他应付款,贷:营业外收入
2023-02-02 09:23:50
岁禾:回复邹老师 实收资本10万用作处理吗?还有未分配利润-7万
2023-02-02 09:49:54
邹老师:回复岁禾你好,实收资本需要分配给股东 
2023-02-02 10:12:09
岁禾:回复邹老师 会计科目是什么
2023-02-02 10:22:09
岁禾:回复邹老师 其他应付款就是欠股东的钱
2023-02-02 10:39:40
邹老师:回复岁禾你好,实收资本需要分配给股东 ,账务处理是 借:实收资本,贷:银行存款等科目 
2023-02-02 10:55:21
岁禾:回复邹老师 银行存款不够...
2023-02-02 11:18:04
邹老师:回复岁禾你好,那就把剩余不够的部分,作为股东承担的亏损处理 
2023-02-02 11:46:54
岁禾:回复邹老师 现在报表所有科目都平了,就剩个其他应付款-法人 70万,这个直接挂着行吗,还是必须营业外收入,要是营业外收入,得交多少税款啊
2023-02-02 12:02:25
邹老师:回复岁禾你好,其他应付款-法人 70万,如果无法偿还,是需要转为营业外收入核算的 
2023-02-02 12:25:56
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ CHEN 发表的提问:
老师,您好,刚接手的公司,固定资产好久没做计提折旧了,就剩余一千多了,原值是四万多,我想补几个月的折旧,然后做固定资产清理,如果这些东西还在用,我需要做固定资产清理嘛,需要的话我的会计分录要怎么做呢
你好   可以的。 那你就先补折旧 。 和这个是折旧跨年了吗  
177楼
2023-02-02 07:02:44
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CHEN:回复meizi老师 我也在查多久没计提折旧了,有点乱,我补完之后清理的分录要怎么做呢,就是一些电脑打印机之类的,应该还在用
2023-02-02 07:21:28
meizi老师:回复CHEN 你好   那你就做 :借管理费用-折旧费 贷累计折旧。 清理 借 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产。 变卖:借银行存款贷固定资产清理   应交税费-应交增值税 结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去  
2023-02-02 07:45:57
CHEN:回复meizi老师 不变卖接着用呢
2023-02-02 08:06:49
meizi老师:回复CHEN 那就 补计提分录就行了。 后面清理分录不做  
2023-02-02 08:33:05
CHEN:回复meizi老师 那剩下的残值就留着吗?
2023-02-02 08:51:34
meizi老师:回复CHEN是的挂在账上。  等着你变卖或者报废的时候在处理分录 
2023-02-02 09:14:52
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 杨红芳 佳佳 发表的提问:
你好。请教个问题,关于固定资产清理的交税
你好,按照出售价格缴纳增值税
178楼
2023-02-02 07:25:56
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杨红芳 佳佳:回复佟老师 固定资产清理是20893.82,应交的税费是多少。另外附加税是多少
2023-02-02 07:47:34
杨红芳 佳佳:回复佟老师 是小企业准则小规模纳税人
2023-02-02 08:17:24
佟老师:回复杨红芳 佳佳固定资产清理是20893.82,这个是出售价格吗?
2023-02-02 08:28:12
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ @ 发表的提问:
固定资产清理的全套分录
您好,第一、将要处置的固定资产转入清理 分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 第二:发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 第三、处置的收入 借:银行存款 等相关科目 贷:固定资产清理,应交税费-应交增值税 第四, 清理净损益 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
179楼
2023-02-02 07:36:00
全部回复
@:回复王雁鸣老师 感恩,谢谢老师
2023-02-02 07:57:23
王雁鸣老师:回复@您好,不客气 。
2023-02-02 08:21:24
羽飞老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
使用民办非企业的会计准则,固定资产清理核销的会计分录怎么编制呢
第四十条 民间非营利组织由于出售、报废或者毁损等原因而发生的固定资产清理净损益,应当计入当期收入或者费用。 第四十一条 用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作长期或者永久保存的典藏等,作为固定资产核算,但不必计提折旧。在资产负债表中,应当单列"文物文化资产"项目予以反映。 第四十二条 民间非营利组织对固定资产应当定期或者至少每年实地盘点一次。对盘盈、盘亏的固定资产,应当及时查明原因,写出书面报告,并根据管理权限经董事会、理事会或类似权力机构批准后,在期末结账前处理完毕。盘盈的固定资产应当按照其公允价值入账,并计入当期收入;盘亏的固定资产在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后计入当期费用。 第四十三条 民间非营利组织对固定资产的购建、出售、清理、报废和内部转移等都应当办理会计手续,并应当设置固定资产明细账(或者固定资产卡片)进行明细核算。
180楼
2023-02-05 08:49:08
全部回复
羽飞老师:回复天青色等烟雨借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)
2023-02-05 09:21:34

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