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会计跟出纳能混在一起工作吗
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 星期八 发表的提问:
出纳编制的收付款凭证是要单独装订还是要跟会计人员编制的转账凭证一起装订
您好!放在一起就可以了。
196楼
2023-02-06 07:07:23
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 搞怪的项链 发表的提问:
老师,去应聘工作面试官说财务部是在一个单独出来地址办公,跟其他部门跟工厂都不在同一个地址,属于正常现象吗,会不会存在违法或者虚开发票的情况
您好,只有去了实际才知道会不会虚开发票
197楼
2023-02-06 07:29:59
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思顿乔老师:回复搞怪的项链您好 这种情况不在一个地方办公是可以的
2023-02-06 07:52:44
搞怪的项链:回复思顿乔老师 他说财务人员也是住在一起办公地址的,也算正常吗?
2023-02-06 08:03:24
思顿乔老师:回复搞怪的项链您好,是正常的。施工单位有大量存在这种情况
2023-02-06 08:15:25
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ ? 发表的提问:
公司开户,账户里没钱,我存了100进去。现在要走把钱报出来,我填了报销单。会计说这是两笔业务,不能混在一起,应该填支付审批单。为什么呢?我不太懂原理。
你填一个支出报销单就可以了。来报销你支付的费用
198楼
2023-02-07 06:05:00
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?:回复佟老师 会计说的这是两笔业务不能混谈,是什么意思?
2023-02-07 06:20:59
佟老师:回复?一个是往账户里存钱,一个是你报销这笔费用
2023-02-07 06:36:03
?:回复佟老师 存钱时,银行柜台有回单,我不用填任何单据吧?
2023-02-07 06:51:14
佟老师:回复?回款做账即可,不用填单据
2023-02-07 07:13:41
?:回复佟老师 老师,这个问题的根本原因我是错在哪了呢?有点混乱。
2023-02-07 07:34:23
佟老师:回复?你给对公账户填存款,借:银行 贷:其他应付款
2023-02-07 07:50:41
?:回复佟老师 现金缴款单是放在那一笔业务后面呢?
2023-02-07 08:11:06
佟老师:回复?就放在我刚写的这笔业务上
2023-02-07 08:40:31
?:回复佟老师 报销的分离怎么写呢?
2023-02-07 08:51:40
佟老师:回复?借:其他应付款 贷:现金
2023-02-07 09:03:29
?:回复佟老师 贷银行存款呢?
2023-02-07 09:21:49
佟老师:回复?你给对公账户填存款,借:银行存款 贷:其他应付款 银行存款上笔分录已经反映
2023-02-07 09:40:30
?:回复佟老师 报销时是网银转账,不是写银行存款?为什么是现金?
2023-02-07 09:51:06
佟老师:回复?对,网银转账就是银行存款
2023-02-07 10:17:12
?:回复佟老师 谢谢老师!
2023-02-07 10:29:09
佟老师:回复?客气,以后有问题再来学堂
2023-02-07 10:50:17
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ~ 发表的提问:
这个我能跟机票一起抵扣吗
这是机票款?看得不是特别清楚。 如果是机票款,可以抵扣
199楼
2023-02-07 06:24:37
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~:回复陈诗晗老师 36元,好像是去哪网的手续费啊,是个普票
2023-02-07 07:12:35
陈诗晗老师:回复~不能抵扣,同学。只有机票票款可以抵扣
2023-02-07 07:35:49
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 高大的纸鹤 发表的提问:
作废的发票单独存放好就可以吗?需要跟凭证装订在一起吗?
你好 这个单独存放就可以的。我们存放10年,就销毁的
200楼
2023-02-07 06:47:02
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高大的纸鹤:回复王超老师 好的,我们采购没有成本票,所以没有做账。那我们销售出去的取得的收入还能结转成本吗
2023-02-07 07:05:55
王超老师:回复高大的纸鹤你作废的发票就不能用了阿
2023-02-07 07:18:24
高大的纸鹤:回复王超老师 我现在问的跟作废的没有关系
2023-02-07 07:38:46
王超老师:回复高大的纸鹤你好,其他问题需要重新提问的
2023-02-07 08:04:57
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 蝶恋花 发表的提问:
老师,第一份会计工作能做500个员工的会计吗?
您好,这个如果没有经验的话可能做不了把
201楼
2023-02-07 07:09:51
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蝶恋花:回复东老师 老师,是这样子的,我去培训机构学过89个行业的实操
2023-02-07 07:36:01
东老师:回复蝶恋花哦,如果您有一定实操经验的话还行,500人也不是小企业了
2023-02-07 08:03:50
蝶恋花:回复东老师 我也觉得可能公司太大了,我做不了
2023-02-07 08:25:45
东老师:回复蝶恋花嗯,我觉得可以先找个小公司做做,慢慢熟悉了再换大公司
2023-02-07 08:35:47
蝶恋花:回复东老师 那要找多少个人的公司比较好呢老师?
2023-02-07 08:56:03
东老师:回复蝶恋花这个不好说需要看公司 看行业 如果这家公司用您 您也可以做试试
2023-02-07 09:08:40
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 不可复制的阳光 发表的提问:
航天开出来的财税工作平台(跟增值税税控盘一起初次购买的)可以全额抵扣增值税吗
只有增值税税控盘的费用和技术服务费是可以全额抵扣增值税,其他费用是不可以的
202楼
2023-02-07 07:27:00
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人的公司开发票是会计的工作还是出纳的工作呢?
开发票一般也没有严格的区分是会计的工作还是出纳的工作,建议如果出纳事情不多,可以由出纳负责开具发票,会计或者税务岗负责审核和盖具发票专用章。只要空白发票,税控盘,发票专用章能够分开保管,税务开票能够相互复核核对就可以了。
203楼
2023-02-08 06:08:20
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 白开水8 发表的提问:
你好我这边需要申报一职工工资,是一退休人员,工资会不会跟退休工资一起合并缴纳增值税
您好!这个工资跟增值税没关系的了。
204楼
2023-02-08 06:24:21
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白开水8:回复宋生老师 错了,不是增值税,是个人所得税
2023-02-08 06:46:47
宋生老师:回复白开水8您好!退休人员的退休工资是不用交个税的。
2023-02-08 07:13:31
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问:
老师,现在会计所有报表财务软件都能自动作出对吗?什么不能作出
您好,是的,一般情况下,纳税申报表不能自动做出来的。
205楼
2023-02-08 06:41:18
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 必有我师 发表的提问:
请问老师,财务经理、会计,可兼任出纳工作吗? 目前所在公司有财务经理和会计兼任出纳的情况。
你好 出纳是管钱不管账,会计是 不能兼职出纳的
206楼
2023-02-08 07:10:18
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 梨萌鱼。 发表的提问:
注销人员的社保需要跟工资一起计提吗?
您说的这个注销人员,指的是离职人员吗?还是?
207楼
2023-02-08 07:26:59
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梨萌鱼。:回复张艳老师 已经离职了人员,当月交了社保,当月又注销了,需要计提吗?还是直接做欠费注销,到时候再做抵减呢
2023-02-08 07:52:06
张艳老师:回复梨萌鱼。这个还是要做计提分录的。
2023-02-08 08:12:42
梨萌鱼。:回复张艳老师 但是工资表中,并没有扣她社保的费用
2023-02-08 08:30:36
张艳老师:回复梨萌鱼。为什么没有扣个人负担的社保费呢?是这个最后的工资是离职补偿金吗?还是?
2023-02-08 08:49:36
梨萌鱼。:回复张艳老师 因为我们7工资表中扣的8月社保,这个员工7月已经离职了,把她交的社保办了欠费注销,隔月这笔钱会返到公司来,
2023-02-08 09:05:02
张艳老师:回复梨萌鱼。这样的话,是要做计提的,等这笔钱返到公司后,再做红冲。
2023-02-08 09:28:54
梨萌鱼。:回复张艳老师 我现在是把她注销的社保全额,在下月做发放工资时,单独计借方:其他应付款,等退公司时,全额冲其他应付款贷方,就是没有做计提,这个有问题吗?
2023-02-08 09:57:34
张艳老师:回复梨萌鱼。这样处理也可以,和咱们上面讨论的思路是一致的嘛。
2023-02-08 10:13:11
梨萌鱼。:回复张艳老师 是对的是吧
2023-02-08 10:36:11
张艳老师:回复梨萌鱼。是的,思路是一样的。
2023-02-08 10:53:02
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 微蓝 发表的提问:
在反登账操作时显示起始时间超出本会计期间范围 是不是10月的现在不能反登账
您好!如果您要修改10月份的凭证,需要先反结账,反过账才行。
208楼
2023-02-09 06:01:26
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微蓝:回复宋生老师 请问反结账,反过账怎样操作?
2023-02-09 06:20:43
宋生老师:回复微蓝您好!不同的软件不同。金蝶我就知道,点期末结账,然后选择反结账。
2023-02-09 06:39:57
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 满意的发卡 发表的提问:
2019会计人员继续在教育,到底是和会计证所在地一起还是当前工作地点一起。因为目前我两个地方是同省不同市
你好,应该是是和会计证所在地
209楼
2023-02-09 06:21:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 秋茴 发表的提问:
出纳是否能跟会计一样只做一种记账凭证,不做银收,银付,现收,现付
你好,可以的,很多企业都不分收付转,而是直接用记账凭证
210楼
2023-02-09 06:50:27
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秋茴:回复邹老师 我们出纳不做记账凭证,会计分录。是通过费用报销单来做账这样可以吗
2023-02-09 07:01:02
邹老师:回复秋茴你好,你可以根据相关的现金,银行的收付凭证登记日记账
2023-02-09 07:30:10

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