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年末未交税金会计分录
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许老师
职称:
注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题:
3.72w
引用 @
咸蛋超人
发表的提问:
年末已交的增值税如何结转做会计分录?
借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
16楼
2023-03-13 05:22:43
全部回复
佟老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
3.68w
引用 @
YEQINGSONG
发表的提问:
去年多结转了增值税金额 ,今年会计分录怎么调整 比如 2019年 正确分录应该是 借:应交税费-转出未交增值税100 贷:应交税费-未交增值税100 做成错误分录 借:应交税费-转出未交增值税10 贷:应交税费-未交增值税10
你好,你这上面反映是结转90?
17楼
2023-03-13 06:31:50
全部回复
YEQINGSONG:
回复
佟老师
嗯 2019年多结转了90元 那我2020年怎么调整
2023-03-13 06:48:26
佟老师:
回复
YEQINGSONG
那你就 借:应交税费-未交增值税90 贷::应交税费-转出未交增值税90
2023-03-13 07:06:04
YEQINGSONG:
回复
佟老师
提问写错了 是本来应该结转10元 错误结转成100元 去年多结转了90 2020 年怎么调整分录
2023-03-13 07:20:51
佟老师:
回复
YEQINGSONG
借:应交税费-未交增值税90 贷::应交税费-转出未交增值税90
2023-03-13 07:40:31
YEQINGSONG:
回复
佟老师
不涉及利润分配科目吗 跨年调整的时候
2023-03-13 08:06:48
佟老师:
回复
YEQINGSONG
不涉及的,你这个科目不影响损益的
2023-03-13 08:36:01
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
温柔的书包
发表的提问:
月末时应交税金-应交增值税-进项税额 的金额假如是100,应交税金-应交增值税-销项税额是200,月末结转时要做分录:借 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 100,贷 应交税金-未交增值税 100. 如果,月末时应交税金-应交增值税-进项税额 的金额假如是200,应交税金-应交增值税-销项税额是100,需要做会计分录吗?
您好,需要的。分录是,借 应交税金-未交增值税 100,贷 . 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 100
18楼
2023-03-13 07:31:24
全部回复
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
秋茴
发表的提问:
老师你好,我们上个月的期末留抵税额为27598.90元,然后这个月呢销项税额为2949.58元,本月没有进项票,那么我这个月只做这样的会计分录,借:应交税金—应交增值税—销项税额2949.58,贷:应交税金--应交增值税—转出未交增值税2949.58,这样可以吗?
这个月月末仍然形成留抵税额的情况,是不需要做结转增值税的分录的。继续留抵以后期间。
19楼
2023-03-13 09:00:52
全部回复
秋茴:
回复
张艳老师
意思是这个分录也不用做了吗?
2023-03-13 09:30:36
张艳老师:
回复
秋茴
是的,月末形成留抵税额的情况,是不需要做分录的。
2023-03-13 09:53:35
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
2333333
发表的提问:
我上年末多计提了折旧,由于亏损,就未计提税金,汇算时调整交了所得税,这几笔分录如何做未计提所得税
你好,冲销多计提 借;累计折旧 贷以前年度损益调整 补交企业所得税 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
20楼
2023-03-13 09:57:58
全部回复
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齐红老师
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官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
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