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帖子
增值税为负数的会计分
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姜老师
职称:
高级会计师
4.98
解题:
0.48w
引用 @
幽默的皮带
发表的提问:
增值税为负数如何做会计分录
你是小规模还是一般纳税人?
1楼
2023-03-12 12:06:17
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幽默的皮带:
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姜老师
一般纳税人
2023-03-12 12:29:05
姜老师:
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幽默的皮带
留在以后抵扣销项税额就可以了。不用做账务处理。
2023-03-12 12:48:16
幽默的皮带:
回复
姜老师
但我们财务账上的增值税会显示负数,当期不交的话不是0吗
2023-03-12 13:17:05
姜老师:
回复
幽默的皮带
当期不交也不一定是0,看你当月的认证进项税额和销售税额计算而定。
2023-03-12 13:33:28
幽默的皮带:
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姜老师
销项税额-进项税额 <0,所以老师我应该怎么做这部分增值税呢
2023-03-12 13:47:01
姜老师:
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幽默的皮带
你不用做账务处理,销项税额就在应交税费—应交增值税(销项税额)科目,进项税额就在进项税额科目就可以。
2023-03-12 14:04:52
幽默的皮带:
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姜老师
可是我的 未交增值税 科目还是会有这笔负值
2023-03-12 14:18:27
姜老师:
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幽默的皮带
以后有交增值税时可以抵扣,换句话说就是你交多了,但是税务局一般不给退回。在以后期间可以抵扣销项税额。
2023-03-12 14:37:09
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.31w
引用 @
涵涵
发表的提问:
请问老师:本月增值税为负数,结转时的会计分录?
你好!你是说有留底的金额是吗
2楼
2023-03-12 13:33:27
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涵涵:
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宋生老师
是的
2023-03-12 14:04:07
宋生老师:
回复
涵涵
你好!这个不需要单独做分录。
2023-03-12 14:18:36
涵涵:
回复
宋生老师
留低进项税如何反应呢?
2023-03-12 14:46:38
宋生老师:
回复
涵涵
你好!不需要单独做分录,在申报表反应
2023-03-12 14:57:09
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
yoyo
发表的提问:
当期应交增值税的余额为负数,会计分录是什么样?
你好,不需要做分录的
3楼
2023-03-12 14:35:28
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
拉长的白羊
发表的提问:
减免增值税会计分录是做负数吗
你好;你具体是什么业务发生的;这样才好判断 ; 怎么做金额的
4楼
2023-03-12 15:42:48
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小林老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题:
6.83w
引用 @
????????典妞妞????
发表的提问:
增值税是负数,现在需要缴纳增值税,冲回会计分录
您好,增值税是负数,不需要缴纳增值税。您的冲回是什么意思?
5楼
2023-03-12 16:50:13
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????????典妞妞????:
回复
小林老师
本期需要缴纳增值税了。
2023-03-12 17:15:51
小林老师:
回复
????????典妞妞????
您好,明白了,那您不需要冲回负数,只是确认计提的增值税正数即可,然后根据需要缴纳的增值税做分录,借应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费-未交增值税。
2023-03-12 17:27:58
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
诺
发表的提问:
如果当月应缴增值税额为负数或为0,月末结转应交未交增值税时,会计分录如何写
您好 当月应缴增值税额为负数或为0 进项税额大于销项税额 或者等于销项税额 不用做账务处理 进项税额大于销项税额 进项税留底 留待下期继续抵扣
6楼
2023-03-12 18:14:36
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月月老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.11w
引用 @
小雨
发表的提问:
本月增值税为负数,还用计提流转税的负数吗?
你好,进项大于销项不需要缴纳的。
7楼
2023-03-12 19:06:53
全部回复
小雨:
回复
月月老师
当月账上用计提负数吗?
2023-03-12 19:26:40
月月老师:
回复
小雨
你好,是不需要计提的,不需要做任何处理的。
2023-03-12 19:52:43
小雨:
回复
月月老师
好的。谢谢
2023-03-12 20:19:25
月月老师:
回复
小雨
不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-03-12 20:30:49
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.06w
引用 @
孟柏秀
发表的提问:
请问老师,交过增值税还要做什么会计分录,让未交增值税平账,还是贷方一直为负数
一般纳税人吗? 贷方负数是多交的,留底的,你们有这种情况吗
8楼
2023-03-12 20:36:15
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孟柏秀:
回复
郭老师
不是,我交增值税时候,就直接做账,借:未交增值税100,贷银行存款,这样会计软件上就直接显示贷方为-100。我交增值税会计分录对不?要做什么分录让她平吗?
2023-03-12 21:04:41
孟柏秀:
回复
郭老师
知道了,交之前是要先结转增值税为未交增值税到贷方,这样借方未交增值税就平了
2023-03-12 21:15:49
孟柏秀:
回复
郭老师
是不是老师
2023-03-12 21:45:16
郭老师:
回复
孟柏秀
是的,需要结转,借转出未交增值税贷未交增值税
2023-03-12 22:06:33
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
高兴的大神
发表的提问:
企业支付增值税的会计分录怎么做? 1、支付增值税时内账会计分录是: 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 我这样做了,不对,那个负责资产表仍然有应交税费是负数在上面。这个增值税是做年报表时必须交的增值税,已交了。但不知道为什么会显示负数?
您好,做了第1步,再做一步,借;税金及附加,贷:应交税费-应交增值税-已交税金,就行了。
9楼
2023-03-12 21:37:30
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董老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.99
解题:
0.61w
引用 @
爱听歌的心锁
发表的提问:
增值税申报表里,期末未缴税额(多缴为负数)”里的金额退税了,会计分录怎么写
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税 借应交税费-应交增值税-进项税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应收退税款 贷 应交税费-应交增值税(留抵税额退税) 借 银行存款 贷应收退税款
10楼
2023-03-12 23:04:14
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易 老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题:
11.29w
引用 @
欢喜的银耳汤
发表的提问:
增值税为负数为什么要重分类
因为往来科目不允许出现负数,出现负数了需要重分类一下, 不重分类报表上都是负数,而且如果你的往来科目付出比较大的资产,容易出现负数合击。
11楼
2023-03-13 00:14:21
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王瑞老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.96
解题:
0.94w
引用 @
海阔天空99
发表的提问:
这个期末多缴款25行为负数,是什么意思?企业以前预存的款在银行里面吗?多缴纳的吗?那24是当月的税款。那么27。30行是缴纳上个月的税款吗?怎么感觉32算错了?这是之前会计做的。
您好,是多交的税,27 30是缴纳的上月的税款,32行有表间勾稽关系得出一般不会错
12楼
2023-03-13 01:32:09
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海阔天空99:
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王瑞老师
多交的可以抵上月税款了。怎么还是银行交款
2023-03-13 02:04:30
王瑞老师:
回复
海阔天空99
您好,这个要看应交税费明细及做的账务处理,看是什么原因
2023-03-13 02:25:48
庄老师
职称:
高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
4.78w
引用 @
帆
发表的提问:
应交税费-应交增值税-进项税额 需要提前计提吗?为什么会计分录显示是负数呢?
你好,不用提前计提,进项税额是负数,在贷方转出
13楼
2023-03-13 02:39:46
全部回复
帆:
回复
庄老师
老师 怎么进项转出 我的进项发票已经认证完了
2023-03-13 03:05:55
庄老师:
回复
帆
你好,你在科目设置时,应交税费设为贷方余额,借方进项税额会显示红字
2023-03-13 03:21:49
东老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
18.18w
引用 @
爱米
发表的提问:
收到已抵扣的增值税销项负数专票,怎么做会计分录?
你好,你们是销售方还是购买方?
14楼
2023-03-13 03:30:38
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爱米:
回复
东老师
我们是购买方00
2023-03-13 03:46:52
东老师:
回复
爱米
借库存商品负数 贷银行存款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2023-03-13 04:01:50
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
悦耳的大神
发表的提问:
科目余额表未交增值税和留抵税额为贷方负数,我需要做怎样的会计分录调整
您好,一般情况下,科目余额表未交增值税和留抵税额为贷方负数,不需要做会计分录调整,只是填写资产负债表的时候,填写到其他流动资产项目里就行了。
15楼
2023-03-13 04:24:38
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