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当期应退税额会计分录
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暖暖老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题:
6.49w
引用 @
活泼的电灯胆
发表的提问:
今年十月份申报所属期九月的出口退税,当期留抵税额大于当期免抵退税额,当期应退税额等于当期免抵退税额对吧,当期应退税额不参与之后所属期的计算是吧?
您好,您说的很对的
16楼
2023-03-13 06:55:53
全部回复
答疑苏老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
3.62w
引用 @
木木
发表的提问:
收到当期的房产税退税的会计分录怎么写
你好 借银行存款 贷应交税费 借应交税费 借税金及附加 负数
17楼
2023-03-13 07:46:39
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
12.66w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
当期末留抵税额≥当期免抵退税额时,当期应退税税额=当期免抵退税额,当期免抵税额=0呢?
是的
18楼
2023-03-13 09:11:27
全部回复
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题:
3.84w
引用 @
巴豆
发表的提问:
当期末有留抵税额 借:其他应收款——应收出口退税款(金额等于当期期末留抵税额) 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) (金额等于免抵税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) (金额等于免抵退税额) laosi 老师 这个分录应交税费怎么写分录
没太明白你什么意思,你这个留底税额就直接抵减了你当期的应交税费啊。
19楼
2023-03-13 10:24:06
全部回复
巴豆:
回复
陈诗晗老师
借:其他应收款29 :应交税费一应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)9 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)38 这个分录是不是可以理解成进项是9销项是38啊?
2023-03-13 10:56:59
陈诗晗老师:
回复
巴豆
这一个是总共可以退税本身是38,那么这38里面,其中有9万块钱是抵消了内销应该交的这个税,所以说实际退税金额29。
2023-03-13 11:21:08
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
12.66w
引用 @
yoyo
发表的提问:
当期应交增值税的余额为负数,会计分录是什么样?
你好,不需要做分录的
20楼
2023-03-13 11:40:18
全部回复
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