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增值税税控设备可抵税会计处理
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.4w
引用 @ 惘然 发表的提问:
6月份购买了税控设备,上个月我全额抵减增值税,这个账务怎么处理
你好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,然后,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
16楼
2022-10-23 05:15:32
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惘然:回复宋生老师 我6月份购买的时候只做了借:管理费用,贷:银行存款,那我现在抵扣了是要做借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入这笔分录了吗?
2022-10-23 05:45:54
宋生老师:回复惘然你好!是的。就是做后面这个
2022-10-23 06:09:42
惘然:回复宋生老师 @宋老师:那我这个月要交2000的增值税,我是不是应该在做一笔借:应交税费-增值税2000 贷:应交税费-应交增值税(减免税额)820 银行存款1180
2022-10-23 06:32:21
宋生老师:回复惘然你好!你是小规模还是一般纳税人?
2022-10-23 06:51:18
惘然:回复宋生老师 @宋老师:我们是一般纳税人,
2022-10-23 07:11:21
宋生老师:回复惘然你好!一般纳税人你还是按上面的借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入,然后看最终需要缴纳的税金借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2022-10-23 07:24:38
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小乐 发表的提问:
小规模纳税人购买税控设备可以抵减增值税吗
您好,可以的,全额抵减增值税。
17楼
2022-10-23 06:28:52
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小乐:回复王雁鸣老师 假如我开票5万,那我要交增值税额=5万/1.03*0.03-280元(税控设备服务费+税控设备款) 老师如果我一直是季度9万呢,那这个抵扣要什么时候用呢,填在哪栏里呢,跨年度用也没问题吧
2022-10-23 06:57:53
王雁鸣老师:回复小乐您好,是的,如果一直免增值税,那就留着抵减,填写申报表时,不抵扣不填写。
2022-10-23 07:25:52
小乐:回复王雁鸣老师 老师这个发票跨年度抵减可以吗
2022-10-23 07:53:16
小乐:回复王雁鸣老师 还是我得先把它填在表里呢
2022-10-23 08:17:59
王雁鸣老师:回复小乐您好,跨年度抵减没问题的,不抵减不需要填表的。
2022-10-23 08:39:23
小乐:回复王雁鸣老师 老师那不是涉及到费用跨年度入账不是得走以前年度损益调整吗,就进不了费用里了,即便进费用里了也得调增啊
2022-10-23 08:57:14
王雁鸣老师:回复小乐您好,取得税控设备发票先入账,等抵扣时,再填表,记入应交税费-应交增值税-减免税,不存在费用跨年的问题。
2022-10-23 09:21:42
小乐:回复王雁鸣老师 拿到发票借管理费用 应交税费-应交增值税-减免税, 贷现金 是吗
2022-10-23 09:37:12
王雁鸣老师:回复小乐您好,税控设备是全额抵扣的,不用借管理费用,可以直接,借,应交税费-应交增值税-减免税,贷,现金。
2022-10-23 09:50:46
小乐:回复王雁鸣老师 哦对,但是也得先走一下管理费用 贷现金 借应交税费-应交增值税-减免税 贷营业外收入吧 如果照您那样的分录就不存在走管理费用了也行是吧,那哪个年度入账都没问题了,如果我在2019年度入这张2018年度开的发票也行了是吧
2022-10-23 10:19:58
王雁鸣老师:回复小乐您好,可以的,也可以,借,管理费用,贷,现金。再借,应交税费,借,管理费用,负数。
2022-10-23 10:39:27
王雁鸣老师:回复小乐您好,我那样分录也可以。是的,但是最好是哪年的发票入哪年。
2022-10-23 11:00:22
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 美好时光 发表的提问:
税控设备款抵减简易征收发生的增值税税款的会计分录怎么做?
税控设备、维护费增值税抵减会计处理: 自2011年12月1日起,增值税纳税人购买(初次)增值税税控系统专用设备支付的费用及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减。会计处理:   1、购买增值税税控系统专用设备(电脑+打印机+税金卡)5000元(含税价)   借:固定资产(或管理费用等) 5000元    贷:银行存款          5000元    借:应交税费--应交增值税 5000元    贷:营业外收入         5000元   2、支付税控系统技术维护费400元   借:管理费用        400元    贷:银行存款          400元   借:应交税费--应交增值税 400元    贷:营业外收入         400元
18楼
2022-10-23 07:25:15
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美好时光:回复晓海老师 老师我是想问,我购买税控设备及维护费共820,本月简易征收产生税款707,要用设备款抵这707的分录怎么做
2022-10-23 07:43:03
晓海老师:回复美好时光你好!不用,进项大于销项不用做账务处理
2022-10-23 08:11:13
美好时光:回复晓海老师 税局说简易征收的应纳税额直接做到未交增值税里,不能用进项税抵扣,只能用税控设备款抵,税控设备款属于应纳税额减征额
2022-10-23 08:36:54
晓海老师:回复美好时光你好!那是申报时专门有这个报表
2022-10-23 09:02:52
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 成就的羽毛 发表的提问:
税控盘设备费和维护费超期未抵扣税款,税务机关说已超期不能抵扣。请问会计账上怎么处理超期未抵扣的税控盘设备费和维护费?
借:管理费用 贷:库存现金/银行存款 不能抵扣就做这个分录就行
19楼
2022-10-23 08:28:19
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成就的羽毛:回复彩丽老师 支付设备费和维护费的时候已经减少了银行存款, 不是冲销应交税费-减免税款吗?
2022-10-23 08:58:43
彩丽老师:回复成就的羽毛你之前做了哪些会计分录,我的意思是从支付开始就只做支付这一笔会计分录,你另外多做了的会计分录全部红冲。
2022-10-23 09:22:30
成就的羽毛:回复彩丽老师 那我明白了,谢谢
2022-10-23 09:46:35
彩丽老师:回复成就的羽毛不用谢,希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-10-23 10:13:10
彩丽老师:回复成就的羽毛如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!
2022-10-23 10:35:53
水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 高高的小鸭子 发表的提问:
新版小规模纳税人本月刚办理了税控设备 但是本月没有销售没有产生增值税,税控设备全额抵扣的增值税可以等企业产生了增值税再抵扣吗?要去税务局备案吗? 本月怎么写分录?
税控设备全额抵扣的增值税可以等企业产生了增值税再抵扣,不需要去税务局备案 本月的会计分录 借:固定资产 贷:银行存款/库存现金
20楼
2022-10-23 09:42:00
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高高的小鸭子:回复水本无色 必须记固定资产吗?直接记管理费用不行吗?
2022-10-23 10:33:31
水本无色:回复高高的小鸭子一般税控设备使用期限会超过1年,应该计入固定资产
2022-10-23 10:44:37
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Cinderella 发表的提问:
税控设备全额抵扣账务处理
借:管理费用贷:现金;借:应交税费贷:管理费用
21楼
2022-10-23 14:58:43
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 美美韶华 发表的提问:
增值税税控设备维护费普票 可以全额抵减么
你好,普通发票也是可以全额抵扣的。
22楼
2022-10-23 15:07:13
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美美韶华:回复汪晨老师 老师是不是 借 管理费280 贷 银行存款 同时 借 应交税费-应交增值税(减免税额)贷 管理费用
2022-10-23 15:35:04
汪晨老师:回复美美韶华你好,是的,分录正确的。
2022-10-23 15:57:03
美美韶华:回复汪晨老师 好的 谢谢老师
2022-10-23 16:20:52
汪晨老师:回复美美韶华不客气,满意请给与五星好怕怕!
2022-10-23 16:44:25
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ Naby 发表的提问:
老师,税控设备服务费的抵减,年终的时候没有抵减,要做怎样的处理,把应交增值税--减免税额怎么处理呢
你好,这个这么挂账就可以。
23楼
2022-10-23 15:32:02
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.21w
引用 @ 奋斗在路上 发表的提问:
税控盘的维护费抵了增值税,附加税是按照增值税-税控设备维护费来计提么?
对的 按减免之后的计提
24楼
2022-10-23 15:41:55
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.1w
引用 @ 认真的汉堡 发表的提问:
增值税计提附加税时计税依据可以是税控设备费用抵扣后的金额吗
同学你好 这个就是抵扣后的金额
25楼
2022-10-23 15:58:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 小科 发表的提问:
购买税控专用设备和技术维护费用抵减增值税额的会计处理,是营业外收入。看中华的处理是递延收益,到底是哪个对错呢
增值税一般纳税人支付的技术维护费税务政策及账务处理 企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 小规模纳税人支付的技术维护费税务政策及账务处理 企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
26楼
2022-10-24 15:24:31
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.21w
引用 @ 西红柿 发表的提问:
税控设备可的全额抵扣增值税, 这个税控设备仅仅是指金税盘吗?如果公司刚成立,装的税控打印机,和电脑这种算税控设备吗?
税控设备是金税盘,这个可以全额抵扣的,打印机和电脑,一般纳税人收到专票认证之后抵扣税额
27楼
2022-10-24 15:33:09
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
税控普通发票抵扣购买增值税防伪税控专用设备普通发票可以抵扣吗
可以全额抵减的 抵减 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
28楼
2022-10-24 15:57:59
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
税控系统技术维护费用抵减增值税额的会计处理
2015年2月份产生了一笔税控系统技术维护费用,600块钱。当时只做了1笔分录: 借:管理费用-办公费 600; 贷:银行存款 600; 同时在小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”(本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”)。 现在需要补做一笔分录: ”借:应交税费-应交增值税 ; 贷:管理费用-办公费;“么? 谢谢!
29楼
2022-10-25 15:21:22
全部回复
林老师:回复爱笑的流沙不用 做
2022-10-25 15:44:12
刘之寒老师
职称:税务师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ 朴实的酸奶 发表的提问:
请问下 比如 税控设备280 本月增值税150 是固定资产清理产生的增值税和附加税 怎么做抵消分录 计提的附加税怎么处理
1、税控设备及技术维护费: 借:应交税费-应交增值税(减免税款)或应交税费-应交增值税(小规模) 贷:管理费用 2、本月实际不缴纳增值税,附加税应冲回,同时调整固定资产清理及结转净损益的处理。
30楼
2022-10-25 15:43:16
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朴实的酸奶:回复刘之寒老师 获取税盘维护费时怎么做,这个第一个分录是次月抵消的分录吗,也就是抵消的150,?
2022-10-25 16:20:06
刘之寒老师:回复朴实的酸奶1、支付技术维护费时: 借:管理费用 贷:银行存款 2、第一个分录是结转至减免税款,也就是抵减增值税的处理,可以在当月,也可以在以后期间。如果抵本月的150,就需在本月进行账务处理。
2022-10-25 16:42:51
朴实的酸奶:回复刘之寒老师 好的,谢谢老师,我明白了!
2022-10-25 17:06:40
刘之寒老师:回复朴实的酸奶不客气,如有问题可再次咨询。
2022-10-25 17:34:49

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