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增值税税控设备可抵税会计处理
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 堇色安年 发表的提问:
增值税税控系统专用设备抵减申报可以跨年申报吗
你好,可以,是可以的。
46楼
2022-11-02 10:25:13
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薛老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ . 发表的提问:
小规模纳税人购买税控设备(其税控设备费统一记到“修理费”科目)余额720元,税控局规定可全额抵扣增值税,用银行存款支付。分录怎么做?
你好! 借:管理费用——修理费 720 贷:银行存款 720 同时,借:应交税费——应交增值税 720 贷:管理费用——修理费 720
47楼
2022-11-02 10:53:19
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.:回复薛老师 同时贷方增值税销项税额是30.9,这里借方720,增值税余额是多少啊? 同时小规模纳税人交附加税,在这基础上怎么算啊?借方有余额?
2022-11-02 11:23:17
薛老师:回复.@611*655:这个720元全部可以抵增值税,附加税是根据交的增值税来算的,你没有增值税就不用交附加税。
2022-11-02 11:34:43
.:回复薛老师 那我销售商品时有30.9的销项税,就根据这算附加税吗?
2022-11-02 11:55:28
薛老师:回复.@611*655:销售商品要算的,但是你减免了720,相当于这个月要交的增值税=30.9-720=-689.1,所以不需要交附加税。
2022-11-02 12:18:30
.:回复薛老师 那填写报表时怎么办啊
2022-11-02 12:39:46
.:回复薛老师 三级科目是进项税额吗
2022-11-02 13:08:39
.:回复薛老师 会计分录怎么做啊?
2022-11-02 13:24:43
薛老师:回复.@611*655:小规模纳税人应交税费——应交增值税就可以了,不需要三级科目,上面说的720的分录了,我再说下销售的分录,借:应收账款 1060.9 贷:主营业务收入 1030 应交税费——应交增值税 30.9
2022-11-02 13:45:02
.:回复薛老师 我就不用计提附加税了是吧
2022-11-02 13:59:25
薛老师:回复.@611*655:是的,如果你这个月不需要交增值税,那就不需要计提附加税。
2022-11-02 14:27:15
.:回复薛老师 为什么不计入营业外收入啊
2022-11-02 14:38:37
薛老师:回复.@611*655:因为没发生附加税,并没有导致我们出现利得啊。
2022-11-02 14:53:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ Amy 发表的提问:
税控设备抵减增值税有没有时间限制?
你好,需要在取得之日起12个月以内抵扣
48楼
2022-11-02 11:06:28
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.21w
引用 @ 岳小杰 发表的提问:
老师您好,购买的增值税税控专用设备和技术维护费用抵减增值税额的会计分录怎么写
借管理费用贷银行存款 需要抵扣,借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
49楼
2022-11-02 11:13:42
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岳小杰:回复郭老师 减免的税款还需要往营业外收入里转么
2022-11-02 11:36:19
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
增值税税控系统专用设备费抵减税额吗
是的,可以全额抵减。。。
50楼
2022-11-02 11:36:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 还单身的指甲油 发表的提问:
有税控设备抵扣增值税,附加税计提是税控盘抵扣后金额还是抵扣前金额作为计提基数,谢谢
你好! 以税控盘抵扣后金额作为计提基数(实交金额)
51楼
2022-11-03 10:29:17
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 微笑打败一切 发表的提问:
增值税税控系统设备抵减怎样做分录
 根据《财政部关于印发<营业税改增值税试点有关企业会计处理规定>的通知》(财会[2012]13号)第四条规定:“按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在”应交税费——应交增值税“科目下增设”减免税款“专栏,用于记录该企业按规定递减的增值税应纳税额。   企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付的或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目,同时借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。   企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规 定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。   按税法有关规定,小规模纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定递减的增值税应纳税额账务处理与一般纳税人相同,但不需要设置三级科目。   提示:相关会计分录处理   1、设备   1)购入增值税税控系统专用设备时:   借:固定资产     贷:银行存款/应付账款   2)按规定抵减的增值税应纳税额:   借:应交税费——应交增值税(减免税款)     贷:递延收益   3)按期计提折旧时:   借:管理费用     贷:累计折旧   同时借:递延收益       贷:管理费用   2、技术维护费   1)实际支付或应付的金额   借:管理费用     贷:银行存款   2)按规定抵减的增值税应纳税额   ①一般纳税人   借:应交税费——应交增值税(减免税款)       贷:管理费用   ②小规模纳税人   借:应交税费——应交增值税     贷:管理费用
52楼
2022-11-03 10:42:41
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 在水一方888 发表的提问:
请问老师小规模税控设备抵税的账务处理是借:应交税费,应交增值税,贷主营业务收入吗
你好,小规模税控设备抵税的账务处理是借:应交税费--应交增值税,贷管理费用--税控盘,
53楼
2022-11-03 11:01:09
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在水一方888:回复庄老师 小规模预缴企业所得税怎样做分录,需要计提吗?计提分录是怎样的?
2022-11-03 11:29:07
庄老师:回复在水一方888你好,直接缴交,借应交税费--应交企业所得税,贷银行存款,
2022-11-03 11:43:08
在水一方888:回复庄老师 那利润表 里都看不到哦
2022-11-03 12:00:09
庄老师:回复在水一方888你好,月末才计提,借所得税,贷应交税费--应交企业所得税
2022-11-03 12:11:58
在水一方888:回复庄老师 那是季末计提哦,上个季度忘记计提了,俩个季度一起计提可以吗
2022-11-03 12:22:25
庄老师:回复在水一方888可以的,可以一起计提的,
2022-11-03 12:49:12
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.4w
引用 @ 好好学习,天天向上 发表的提问:
我咨询下如果税控盘网费抵扣增值税之后会计账目处理?
借:管理费用-服务费 贷:银行存款/库存现金 借:应交税费_应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入-税收减免
54楼
2022-11-03 11:10:13
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
小规模纳税人税控设备全额抵扣账务处理
借:管理费用贷:银行存款;借:应交税费贷:管理费用
55楼
2022-11-03 11:25:01
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 淡然 发表的提问:
第一次购买增值税税控专用设备费及技术维护费,专票已认证,现在抵扣怎么处理
你好,认证了就只能按票面税抵扣了
56楼
2022-11-06 11:41:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
税控设备抵减税额已过期,怎样做帐务处理
我地税局规定购买税控设备可全额抵减增值税,但期限只限一年,现已过期,怎样做帐务处理。
57楼
2022-11-06 12:04:00
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邹老师:回复爱笑的流沙不减免就是了
2022-11-06 12:31:22
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 发表的提问:
请问小规模增值税少,税控设备的费用可以分期抵减吗
税控设备的费用可以分期抵减吗 可以
58楼
2022-11-06 12:24:59
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:回复吴少琴老师 老师,那小规模的抵减税控设备的分录怎么写呢?是直接抵减应交增值税,还是另加一个明细呢?
2022-11-06 12:49:03
吴少琴老师:回复应交税费-应交增值税就可以
2022-11-06 13:09:32
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 美丽心情 发表的提问:
现在购买的税控设备可以抵税,是小规模,不可以抵扣,但是这个月发票开超了,要交增值税,这个税控设备是不是可以抵扣了呀!怎么记账啊。
您好,首次购买可以抵减税额。
59楼
2022-11-07 10:38:54
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美丽心情:回复笑笑老师 会计科目怎么处理啊谢谢老师
2022-11-07 10:55:13
笑笑老师:回复美丽心情您好,直接记入管理费用
2022-11-07 11:25:03
美丽心情:回复笑笑老师 税控设备开的专票,设备技术服务费开的普票,都直接记管理费用吗谢谢老师
2022-11-07 11:44:24
笑笑老师:回复美丽心情您好,是的。
2022-11-07 11:58:23
朱老师
职称:,税务师,初级会计师
4.90
解题: 0.1w
引用 @ ~~~ 发表的提问:
一般纳税人,增值税申报表中附表四中有增值税税控设备税额递减,增值税减免税申报明细表也有税控设备抵扣?那么税控盘抵扣我应该填写到哪个附表?
你好,是的。和进项一起抵扣
60楼
2022-11-07 10:52:15
全部回复
~~~:回复朱老师 我的问题是税控盘设备填到哪个附列表里??????
2022-11-07 11:33:36
朱老师:回复~~~@~~~:都要填写啊,都是明细表啊
2022-11-07 11:45:45
~~~:回复朱老师 那这俩明细表有什么区别?
2022-11-07 12:14:12
朱老师:回复~~~@~~~:一个是税额抵减情况,一个是免税明细
2022-11-07 12:27:06

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