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已付款货没到会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ zzcat201 发表的提问:
款已付,货到了,发票没有到怎么做会计分录?1.已付款,收到了货怎么做会计分录?2.之后开来发票又怎么做会计分录?
款已付,货到了,发票没有到 借;库存商品等科目 贷;应付账款-暂估 1,2与你前面的描述是一个分录
1楼
2023-03-12 16:24:05
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
货款已付,货已到,但发票没到的情况怎样做会计分录
借 库存商品-待估入库 贷 银行存款
2楼
2023-03-12 17:51:57
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 圆圆 发表的提问:
已付款,已收货,没有收到发票会计分录如何写?
一、付款时的分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 二、暂估入库 借:库存商品(或原材料) 贷:预付账款
3楼
2023-03-12 18:45:21
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 阳光 发表的提问:
货款已付,但发票还没收到会计分录怎么做?
借;预付账款贷:银行存款
4楼
2023-03-12 19:50:48
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阳光:回复袁老师 那要是收到发票了呢?
2023-03-12 20:03:06
袁老师:回复阳光借:库存商品贷:预付账款
2023-03-12 20:29:25
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.1w
引用 @ 小太阳? 发表的提问:
本月付款采购货物,货已到,款已付,票未到,会计分录怎么做
当货到发票未百到且未付款,按双方协商价或合同价 借:库存商品(不含税价) 贷:应付账款度---xx单位估价应付款 发票到达后整笔冲回做相反的会计分录。 当货到发票未到且已付部分货款,付款后分录 借:预付账款--XX单位 贷:银行存款(现金) 货到时 借:库存商问品-XX商品 应付账款--XX单位估价应付款 直到货收完,发票答来后,做冲账分录并将预付账款和库存商品对转。 发票已到,货物未到的情回况,作“在途物资”核算,根据发票金额: 借:在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额)答 贷:相关科目 物资到时: 借:原材料(或库存商品) 贷:在途物资
5楼
2023-03-12 21:08:42
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
搅拌站购入柴油,已付款货已到发票没到会计分录怎么做
暂估原材料处理,计入原材料
6楼
2023-03-12 22:10:32
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ ?兰博基尼 发表的提问:
购货已入库,款已付,但没收到发票,,需怎么做会计分录?
同学你好, 货已到,而发票未到的业务 : 1、货已到,发票未到,暂估入库: 借:库存商品---暂估 10000 贷:应付账款 10000 2、下月初,红冲暂估 借:库存商品 -10000 贷:应付账款 -10000 注意:所做的会计凭证是“红冲” 3、收到发票 借:库存商品 10000 应交税金--应交增值税--进项税额1600 贷:银行存款(或应付账款)11600
7楼
2023-03-12 23:10:25
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?兰博基尼:回复彩丽老师 货到到,用银行账户付款,
2023-03-12 23:39:33
彩丽老师:回复?兰博基尼付款了,就先做 借:预付账款 贷:银行存款 后期收到发票的时候 借:应付账款 贷:预付账款
2023-03-13 00:01:49
?兰博基尼:回复彩丽老师 借:原材料 贷:银行存款 等下月发票来了,红冲,或是发票来普票放的凭证里,专票红冲。
2023-03-13 00:29:35
彩丽老师:回复?兰博基尼1、货已到,发票未到,暂估入库: 借:原材料-暂估 10000 贷:应付账款 10000 银行已付款 借:预付账款 贷:银行存款 2、下月初,红冲暂估 借:原材料 -10000 贷:应付账款 -10000 注意:所做的会计凭证是“红冲” 3、收到发票 借:原材料 10000 应交税金--应交增值税--进项税额1600 贷:应付账款11600 预付冲应付 借:应付账款 贷:预付账款
2023-03-13 00:51:12
?兰博基尼:回复彩丽老师 明白了,谢谢
2023-03-13 01:18:21
彩丽老师:回复?兰博基尼不客气,祝你生活愉快!如果你对解答满意请给五星好评,谢谢!
2023-03-13 01:41:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 画笔 发表的提问:
货已到,款已付,发票未到会计分录如何做
你好 借;预付账款 贷;银行存款 借;库存商品等科目 贷;应付账款——暂估
8楼
2023-03-13 00:21:02
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画笔:回复邹老师 老师是含税价,还是不含税
2023-03-13 00:37:01
画笔:回复邹老师 收到发票是的分录:借:应付账款-暂估 贷:预付账款对不对
2023-03-13 01:04:46
邹老师:回复画笔你好,这个是不含税价款 收到发票 借;应付账款——暂估 贷;库存商品等科目 借;库存商品等科目 贷;预付账款
2023-03-13 01:19:38
画笔:回复邹老师 老师,如果工程款确定收不回来,民工工资都是由法人个人代付的,这种业务怎么处理,需要哪些附件
2023-03-13 01:45:26
邹老师:回复画笔你好,收不回来需要做坏账处理,需要对方发生财务困难的证明 民工工资法人代表个人支付 借;工程施工 贷;其他应付款,需要有法人代表个人账户付款回单
2023-03-13 01:56:08
画笔:回复邹老师 我这,法人挂了垫支190多万的个人往来,现在要注销这个公司,我不知道要怎么弄
2023-03-13 02:14:12
邹老师:回复画笔你好,需要偿还或转为实收资本核算
2023-03-13 02:30:43
画笔:回复邹老师 转成实收资本的话,公司银行存款就多了,公司没有这么多的银行存款
2023-03-13 02:49:42
邹老师:回复画笔你好,转为实收资本分录是 借;其他应付款 贷;实收资本。这个不影响银行存款变动啊
2023-03-13 03:08:11
画笔:回复邹老师 我现在法人的余额是这个数,
2023-03-13 03:35:05
画笔:回复邹老师 就直接按这个分录做可以吗?然后,就就申报印花税
2023-03-13 03:49:28
画笔:回复邹老师 还需要哪些步骤吧这笔业务处理掉
2023-03-13 04:02:09
邹老师:回复画笔你好,法人垫支的应当通过其他应付款核算,怎么你单位通过其他应收款核算呢?
2023-03-13 04:14:23
画笔:回复邹老师 这是历史问题
2023-03-13 04:24:30
画笔:回复邹老师 哦,这个公司是分公司
2023-03-13 04:52:09
邹老师:回复画笔你好,垫支对于公司来说应当通过其他应付款核算才是的
2023-03-13 05:07:19
画笔:回复邹老师 是的但我现在要怎么处理?就直接按这个分录做可以吗?然后,就就申报印花税。还需要哪些步骤吧这笔业务处理掉。老师看一下之前的问题
2023-03-13 05:29:27
邹老师:回复画笔你好,把之前的分录冲销,然后做一笔正确的分录
2023-03-13 05:51:54
画笔:回复邹老师 做成,实收资本吗
2023-03-13 06:11:07
邹老师:回复画笔你好,是的,冲销之前错误的,然后按实收资本入账
2023-03-13 06:32:00
画笔:回复邹老师 直接这样可以不?还需不需要转个其他应付款,再转实收资本
2023-03-13 07:00:49
邹老师:回复画笔你好,第二笔分录借方应当是其他应付款才是的
2023-03-13 07:29:22
画笔:回复邹老师 对吗?
2023-03-13 07:50:23
邹老师:回复画笔你好,是的,是这样处理
2023-03-13 08:10:43
画笔:回复邹老师 这笔,预付账款
2023-03-13 08:21:58
画笔:回复邹老师 老师,这样操作对吗?5000的这笔是够原材料 的,没有开发票,现在也开不了发票
2023-03-13 08:32:31
邹老师:回复画笔你好,确定开具不了发票,你可以这样处理 借;原材料等科目 贷;预付账款
2023-03-13 08:54:37
画笔:回复邹老师 我主要是要把余额处理掉,
2023-03-13 09:20:35
邹老师:回复画笔你好,做了上面的分录,预付账款这个公司就没有余额了啊
2023-03-13 09:42:54
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.86w
引用 @ 欣慰的向日葵 发表的提问:
进原材料没有付款,货已到仓库,怎么做会计分录
借:原材料 贷:应付账款-暂估
9楼
2023-03-13 01:21:20
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欣慰的向日葵:回复文文老师 那付款付了一半,怎么做会计分录
2023-03-13 01:44:20
文文老师:回复欣慰的向日葵发票是否有收到了?
2023-03-13 01:59:33
欣慰的向日葵:回复文文老师 没有,而且进的一批原材料,领导没说多少钱?这笔账一直没做,只是现在付了一小部分,领导说是预付,怎么做账。而且付的账,对方打了一张条子,上面写今借到原材料货款。怎么做账
2023-03-13 02:09:36
文文老师:回复欣慰的向日葵新供应商还是经常合作的供应商?
2023-03-13 02:20:54
欣慰的向日葵:回复文文老师 新的
2023-03-13 02:44:36
文文老师:回复欣慰的向日葵借:应付账款-供应商名称 贷:银行存款 来票后,再 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商名称
2023-03-13 03:11:34
欣慰的向日葵:回复文文老师 那金额怎么填?不知道不填了,先做分录?
2023-03-13 03:27:16
文文老师:回复欣慰的向日葵如果不知道金额没法做,需要问下领导多少钱
2023-03-13 03:53:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 金玖 发表的提问:
款已付 货到 货物已领用 发票到 的会计分录怎么
你好 借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;预付账款 借;生产成本 贷;原材料
10楼
2023-03-13 02:24:47
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金玖:回复邹老师 老师,那如果,钱已付,货到,货已用,但发票未到怎么做
2023-03-13 02:50:33
邹老师:回复金玖你好 借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估 借;生产成本 贷;原材料
2023-03-13 03:12:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 甜蜜的月光 发表的提问:
购进一批货 款已付 货到了 发票没到 发票5天后到 会计分录怎么写
你好,购进一批货 款已付 货到了 发票没到 借:预付账款,贷:银行存款 借:库存商品或原材料 ,   贷:应付账款-暂估
11楼
2023-03-13 03:28:56
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甜蜜的月光:回复邹老师 发票到了怎么写呢
2023-03-13 03:51:16
邹老师:回复甜蜜的月光你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 
2023-03-13 04:14:52
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 天道酬勤 发表的提问:
货到票未到,已付款,会计分录如何做?
你好! 付款时:借应付账款 贷银行存款 到货时:借原材料 贷应付账款-应付暂估 到票时:借原材料(红字) 贷应付账款-应付暂估(红字) 借原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款
12楼
2023-03-13 04:19:51
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 甜蜜的月光 发表的提问:
购进一批货 款已付 货到了 发票没到 发票5天后到 会计分录怎么写
你好同学,你可以直接先不入账,发票来了再入
13楼
2023-03-13 05:20:30
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ ZYY 发表的提问:
款已付,货已到,票未收到,这个会计分录怎么做?
您好 借:应付账款(预付账款) 贷:银行存款 借:库存商品 不含可抵扣进项税额u 贷:应付账款-暂估
14楼
2023-03-13 06:39:42
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ZYY:回复bamboo老师 收到发票之后呢
2023-03-13 07:09:38
ZYY:回复bamboo老师 收到发票之后呢?怎么做分录
2023-03-13 07:25:27
bamboo老师:回复ZYY借:应付账款-暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2023-03-13 07:49:30
ZYY:回复bamboo老师 好的,谢谢
2023-03-13 08:03:52
bamboo老师:回复ZYY不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-03-13 08:31:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 端庄的香氛 发表的提问:
老师,货款价值100万,货已收到,货款只付50万,会计分录
你好 借;库存商品100万,贷;银行存款 50万,应付账款 50万
15楼
2023-03-13 07:31:08
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