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资产原值增加会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 穿靴子的猫 发表的提问:
固定资产原值增加,会计分录
你好,是什么原因导致的固定资产原值增加呢 
1楼
2023-03-12 13:37:05
全部回复
穿靴子的猫:回复邹老师 在建工程,其中一部分达到使用状态,估了价值转固,现在竣工决算,需要调整
2023-03-12 14:02:51
邹老师:回复穿靴子的猫你好,在建工程,一部分达到使用状态,分录是 借:固定资产,贷:在建工程 
2023-03-12 14:31:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 严雨 发表的提问:
无形资产如何追加原值会计分录
借;无形资产 贷;银行存款等科目
2楼
2023-03-12 15:06:38
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严雨:回复邹老师 那不是又增加了一个无形资产
2023-03-12 15:23:40
邹老师:回复严雨你好,这个是增加入账价值,而不是再增加一个明细
2023-03-12 15:35:13
严雨:回复邹老师 老师折旧以前年度不用管,从当月重新按加原值后的金额计提折旧,对吗?使用期限需要变更吗
2023-03-12 16:01:40
邹老师:回复严雨你好,按增加之后的金额计提摊销 年限需要根据情况确定是否需要变更,通常是不做变更的
2023-03-12 16:21:22
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 无聊的指甲油 发表的提问:
公立医院固定资产原值增加后会计分录与累计折旧分录按照2019年会计制度怎么写
你好,借固定资产 借非基建累计盈余 贷财政补助预算收入
3楼
2023-03-12 16:03:45
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紫藤老师:回复无聊的指甲油折旧的分录是 借 费用类 贷累计折旧
2023-03-12 16:42:51
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 动人的网络 发表的提问:
因在做固定资产增加时将原值录入了含税金额,已计提一个月的折旧了,现将原值减少,原值减少的会计分录怎么做
借应交税费应交增值税 贷固定资产。
4楼
2023-03-12 17:24:45
全部回复
动人的网络:回复陈诗晗老师 我增加时做的分录是正确的
2023-03-12 18:03:02
陈诗晗老师:回复动人的网络你现在就是把那个少的部分,直接贷固定资产就行呀。
2023-03-12 18:20:23
动人的网络:回复陈诗晗老师 那借方呢
2023-03-12 18:42:13
陈诗晗老师:回复动人的网络借方就是你增值税的进项税。
2023-03-12 18:54:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 聪慧的星月 发表的提问:
补增以前年度固定资产原值如此做会计分录
你好,补增以前年度固定资产原值 借:固定资产,贷:银行存款等科目 
5楼
2023-03-12 18:52:22
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 左右逢源 发表的提问:
资产原值减少会计分录?
你好 因为什么原因减少的
6楼
2023-03-12 20:21:50
全部回复
左右逢源:回复玲老师 老师贷款买车发票比入帐时少开了
2023-03-12 20:42:21
左右逢源:回复玲老师 我把原值改了
2023-03-12 21:06:10
左右逢源:回复玲老师 固定资产结账不平
2023-03-12 21:28:04
玲老师:回复左右逢源是发票开错了,还是原来的帐做错了,如果是发票开错了,退票重开,如果原来的帐做错了,把原来的红冲,按发票金额入账
2023-03-12 21:47:03
左右逢源:回复玲老师 已经两年了
2023-03-12 22:07:19
玲老师:回复左右逢源做错的也可以,更正,就是麻烦
2023-03-12 22:18:55
左右逢源:回复玲老师 老师我怎么调也不平,所以想问问具体分录
2023-03-12 22:35:52
玲老师:回复左右逢源你原来咋写的分录
2023-03-12 23:05:01
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 单身的缘分 发表的提问:
投资者以设备增加投资,设备原值18万,已计提折旧9500元,净值126000元,怎么写增资会计分录
您好,以净值增资 借:固定资产 贷:实收资本
7楼
2023-03-12 21:32:26
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.65w
引用 @ 单身的缘分 发表的提问:
投资者以设备增加投资,设备原值18万,已计提折旧9500元,净值126000元,怎么写增资会计分录
发票是怎么开的呢?开的是含税价126000吗
8楼
2023-03-12 22:50:55
全部回复
单身的缘分:回复朴老师 没有说到发票是怎么开的
2023-03-12 23:11:17
朴老师:回复单身的缘分借固定资产借进项贷实收资本126000
2023-03-12 23:25:56
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 燕子 发表的提问:
老师:请教一下,自形开的无形资产会计分录是按原值入账吗?再纳税加计75%。无形资产入账,及加计75%摊销如何做会计分录?
你好! 老师:请教一下,自形开的无形资产会计分录是按原值入账吗? …对的
9楼
2023-03-12 23:52:38
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蒋飞老师:回复燕子加计扣除不用做账的,是税务规定(加计75%),会计不做账的
2023-03-13 00:22:05
燕子:回复蒋飞老师 摊销额加计75%,平时不做账。纳税时享受是吗?平时只推销原值
2023-03-13 00:33:32
蒋飞老师:回复燕子你好! 是的。
2023-03-13 00:49:20
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @  Nov. 发表的提问:
无形资产增加会计分录
借无形资产 贷其他应付款
10楼
2023-03-13 01:21:15
全部回复
 Nov.:回复maize老师 为什么挂在其他应付款里面呢,这不是一笔资产吗?
2023-03-13 01:36:18
maize老师:回复 Nov.这个要是没有付款就做其他应付款,不是主营所以做应付账款 ,要是主营需要做应付账款,你要是付款可以直接做贷银行
2023-03-13 01:59:27
 Nov.:回复maize老师 老师,要是我这个其他应付款不用付了,应该调到啥子科目
2023-03-13 02:12:51
maize老师:回复 Nov.做营业外收入这个需要
2023-03-13 02:40:59
 Nov.:回复maize老师 老师,你帮我看一下,我们5万块钱买了这家公司溢价没有
2023-03-13 02:55:19
maize老师:回复 Nov.我没处理过这样业务,你在会计问问下处理过老师们哈,谢谢合作
2023-03-13 03:25:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
增加固定资产原值怎么做分录?旧的车床加个数控
你好 改建 借;在建工程 累计折旧 贷;固定资产 发生改建支出 借;在建工程 贷;银行存款等科目 完工 借;固定资产 贷;在建工程
11楼
2023-03-13 02:31:46
全部回复
春暖花开:回复邹老师 老师,在旧的车床增加数控,不是换配件,请问分录怎么写?
2023-03-13 03:00:27
邹老师:回复春暖花开你好,符合资本化条件吗?
2023-03-13 03:19:19
春暖花开:回复邹老师 老师,买的数控直接装在旧的车床就能使用了,不知道符合资本化?
2023-03-13 03:37:22
邹老师:回复春暖花开你好,这个支出有 占之前车床入账价值50%以上,有延长使用寿命超过2年吗
2023-03-13 04:05:04
春暖花开:回复邹老师 老师,是的
2023-03-13 04:26:09
邹老师:回复春暖花开你好,那就是按之前回复那样处理的 改建 借;在建工程 累计折旧 贷;固定资产 发生改建支出 借;在建工程 贷;银行存款等科目 完工 借;固定资产 贷;在建工程
2023-03-13 04:44:53
春暖花开:回复邹老师 老师,买回来拼上,就直接使用了,还是做这个分录么?老师还有个问题问一下借在建工程,累计折旧贷固定资产这个数字怎么得来?
2023-03-13 05:07:55
邹老师:回复春暖花开你好,是的 借;在建工程(之前车床账面净值) 累计折旧(计提的折旧总额 ) 贷;固定资产(之前车床的入账金额)
2023-03-13 05:35:04
春暖花开:回复邹老师 老师,还是在问一下,发生改建支出借在建工程贷银行存款,这个数据又是怎么来的?完工请问老师是不是直接使用叫做完工?借固定资产贷在建工程这个数据怎么来的?因为我不懂,麻烦老师给我解释一下好么?拜托了
2023-03-13 05:58:30
邹老师:回复春暖花开你好, 借在建工程 贷银行存款,这个是发生的相关改建支出金额 完工就是达到预定可以使用状态 借;固定资产 贷在建工程,这个是之前两个分录在建工程借方发生合计金额
2023-03-13 06:12:50
春暖花开:回复邹老师 老师,借在建工程 贷银行存款 发生相关改建支出金额,这个数据怎么得来的?老师在说明一下,在旧的车床加个数控是29000元。请老师解释一下好么?
2023-03-13 06:33:15
邹老师:回复春暖花开你好,就是你购买数控的支出,比如你举例的29000
2023-03-13 06:52:07
春暖花开:回复邹老师 老师,有3个问题请教一下,1是买回来安装已经使用了属于不属于完工呢?2是如果属于完工就做借固定资产贷在建工程是么?3是符合资本化具有什么条件?
2023-03-13 07:09:14
邹老师:回复春暖花开你好 1属于 2,是的 3,支出占之前固定资产入账价值50%以上,有延长使用寿命超过2年
2023-03-13 07:28:16
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 一片云 发表的提问:
老师,请问下原有固定资产改扩建后,原有固定资产及新增部分价值要怎么做会计分录?
同学你好,原来的固定资产的账面价需要转入在建工程 借,累计折旧 借,在建工程 贷,固定资产 新增部分 借,在建 工程 贷,应付职工薪酬等;
12楼
2023-03-13 03:41:41
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 一片云 发表的提问:
老师,请问下原有固定资产改扩建后,原有固定资产及新增部分价值要怎么做会计分录?
同学你好,原有固定资产的账面价值和新增部分都是通过在建工程核算 ,然后再形成新的固定资产 借,累计折旧 借,在建 工程 贷,固定资产 借,在建工程 贷,应付职工薪酬等 借,固定资产 贷,在建工程;
13楼
2023-03-13 04:32:42
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 牛老师 发表的提问:
有关固定资产淸理会计分录,是这样的:单位固定资产账面原值80万,已提折旧(累计)75万,账面净值5万,现在以5万的价值(增值税另加)出售这些资产,不发生其它费用,会计分录应该如何做?
借;固定资产清理5 累计折旧75 贷;固定资产80 借;银行存款 贷;固定资产清理5 应交税费
14楼
2023-03-13 05:51:36
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.66w
引用 @ 怡然的红酒 发表的提问:
计提增值税和附加税会计分录,缴纳增值税和附加税会计分录
你好,是一般纳税人的吗?
15楼
2023-03-13 07:15:13
全部回复
怡然的红酒:回复郭老师 我都想问,
2023-03-13 07:45:06
郭老师:回复怡然的红酒借税金及附加贷、应交税费。
2023-03-13 07:55:47
郭老师:回复怡然的红酒这个是附加税的一般纳税人,和小规模都是一样的,缴纳借应交税费,贷银行存款。
2023-03-13 08:14:56
郭老师:回复怡然的红酒一般纳税人增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 缴纳 借应交税费未交增值税贷银行。
2023-03-13 08:31:45
郭老师:回复怡然的红酒小规模的借应交税费应交增值税,贷银行存款不需要具体。
2023-03-13 08:45:32
怡然的红酒:回复郭老师 小规模不计提吗
2023-03-13 08:57:49
郭老师:回复怡然的红酒是的,小规模的,不需要计提
2023-03-13 09:18:02
怡然的红酒:回复郭老师 小规模直接缴纳吗
2023-03-13 09:29:56
郭老师:回复怡然的红酒对的是的是这么做的,是这么理解的。
2023-03-13 09:46:33
怡然的红酒:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-03-13 10:06:27
郭老师:回复怡然的红酒不用客气,工作愉快
2023-03-13 10:20:08

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