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帖子
增值税进项税会计分录
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
41.41w
引用 @
Shirley
发表的提问:
增值税留底退税会计分录及进项转出会计分录
借银行存款,贷应交税费、应交增值税进项转出。
1楼
2023-03-13 14:26:52
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牛老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题:
0.36w
引用 @
深情的灰狼
发表的提问:
增值税进项税额高于增值税销项税时怎么做会计分录?
你好,可以暂不做结转处理也可以转入应交税费-未交增值税的借方。借应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税。
2楼
2023-03-13 15:21:37
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maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
会计学堂辅导老师-韩老师
发表的提问:
增值税进项税,销项税怎么会计处理分录
按下面这个做账结转
3楼
2023-03-13 16:20:54
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.71w
引用 @
糟糕的紫菜
发表的提问:
增值税进项税额转岀的会计分录
你好 你需要说下业务 判断你借方科目是什么 ? 之前分录怎么做账的
4楼
2023-03-13 17:11:44
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
41.41w
引用 @
时尚的大叔
发表的提问:
增值税进项税额加计扣除的会计分录
计提借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 抵扣,借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
5楼
2023-03-13 18:08:36
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题:
5.32w
引用 @
生动的背包
发表的提问:
你好,增值税销项税减进项税后递减10%增值税的会计分录
您好 实际抵减的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 贷:银行存款
6楼
2023-03-13 19:21:22
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赵海龙老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
1.25w
引用 @
HG
发表的提问:
编制增值税进项税核算的会计分录。
借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
7楼
2023-03-13 20:21:12
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HG:
回复
赵海龙老师
2023-03-13 20:38:57
赵海龙老师:
回复
HG
借:应交税费-应交增值税-进项税额30 贷:应付账款 30 借:原材料10 应交税费-应交增值税-进项税额0.9 贷:应付账款 10.9 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额2.2 贷:应付账款
2023-03-13 20:55:13
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
0.54w
引用 @
陆
发表的提问:
增值税进项税加计抵减会计分录怎么做
借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:营业外收入——减免税费
8楼
2023-03-13 21:25:09
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立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
Qiu tianyun
发表的提问:
增值税的会计分录?销项进项以及结转?
同学你好 购入时 借,原材料等 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款等 销售 借,银行存款等 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增一销项 期末 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;
9楼
2023-03-13 22:50:40
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李老师A
职称:
中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题:
0.65w
引用 @
Qiu tianyun
发表的提问:
增值税的会计分录?销项进项以及结转?
结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
10楼
2023-03-13 23:44:31
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Qiu tianyun:
回复
李老师A
销项和进项月尾都要结转吗?
2023-03-14 00:05:52
李老师A:
回复
Qiu tianyun
你好,同学,是这个意思呀。
2023-03-14 00:23:32
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.71w
引用 @
汪莲
发表的提问:
年末怎么做结转增值税未交增值税与增值税销项进项等会计分录
你好 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
11楼
2023-03-14 00:39:49
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题:
5.32w
引用 @
李江南
发表的提问:
请问增值税进项税和销项税相互抵扣的会计分录怎样做,月末增值税还用结转吗,结转的会计分录
您好 如果进项大于销项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交税费——转出未交增值税 如果销项大于进项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借: 应交税费——应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
12楼
2023-03-14 01:40:58
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小菲老师
职称:
中级会计师,税务师
4.96
解题:
9.14w
引用 @
刚刚好
发表的提问:
老师您好!商业的一般纳税人,进项和销项的会计分录怎么会计分录。上个月的进项就做的增值税(进项税)销项做的增值税(销项税)差额是这个月交的增值税。我是不是少做了一步分录呀!这个月在做已交增值税分录时,进项和销项还是显示上个月的数,
同学,你好 你看一下,这是完整的分录 1、结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进项税额与销项税额的差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 4、实际交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
13楼
2023-03-14 03:00:55
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刚刚好:
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小菲老师
老师您好!转出未交增值税是指的抵扣的部分是吧
2023-03-14 03:20:59
小菲老师:
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刚刚好
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-03-14 03:37:13
刚刚好:
回复
小菲老师
谢谢老师
2023-03-14 03:57:30
小菲老师:
回复
刚刚好
不客气,满意请5星好评,谢谢!
2023-03-14 04:22:20
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
会计学堂学员
发表的提问:
增值税进项税额转出怎么做会计分录?
借:主营业务成本贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
14楼
2023-03-14 04:06:14
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会计学堂学员:
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袁老师
现在还没有生产,还在筹建期也是这样做分录吗?
2023-03-14 04:18:43
袁老师:
回复
会计学堂学员
那就用管理费用科目即可的
2023-03-14 04:41:12
会计学堂学员:
回复
袁老师
是一台用于员工宿舍的洗衣机,是不是借:管理费用-福利费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)?
2023-03-14 04:54:55
会计学堂学员:
回复
袁老师
那应交税费--应交增值税(进项税额转出)最后要转到哪个科目呢?
2023-03-14 05:13:47
袁老师:
回复
会计学堂学员
这个是转入管理费用-福利费
2023-03-14 05:28:37
会计学堂学员:
回复
袁老师
那应交税费--应交增值税(进项税额转出)最后要转到哪个科目呢?这个科目期末是不是最好不要有余额?
2023-03-14 05:40:46
袁老师:
回复
会计学堂学员
这个转入应交税费--未交增值税即可的
2023-03-14 05:57:27
会计学堂学员:
回复
袁老师
现在不用交增值税,是不是可以就放在应交税费--应交增值税(进项税额转出)这个科目上,等到以后有税要交的时候再转入未交增值税?
2023-03-14 06:09:33
袁老师:
回复
会计学堂学员
是的,可以这样做的了
2023-03-14 06:38:55
小鹿老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题:
0.1w
引用 @
沉浮
发表的提问:
老师好,增值税销项和进项税额,月底结转的会计分录和缴纳增值税的会计分录,帮忙提供,谢谢!
当你发生销售有销项时候 借:应收账款等 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 当你购买东西发生进项时候 借: 借:原材料(或固定资产等) 应交税费——一应交增值税(销项税额) 贷:银行存款 月份终了,企业计算当月应交未交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
15楼
2023-03-14 05:19:17
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