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用银行存款缴纳税金会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 路在脚下 发表的提问:
以银行存款交纳产品销售税金4000,所得税1500元,会计分录
借,应交税费~应交增值税~进账税法4000 应交税费应交所得税1500 贷:银行存款 5500
31楼
2022-12-05 10:14:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
小规模纳税人不计提附加税按照银行存款记账的会计分录是不是借:税金及附加 贷:银行存款
附加税最好先计提,然后缴纳
32楼
2022-12-06 09:01:32
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 随意 发表的提问:
工资和交的税费都没有记提,这月直接用银行存款缴纳,怎么做会计分录~~~
您好,发工资时,借;应付职工薪酬-工资,贷;现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税,其他应付款-社保等科目,再计提,借;管理费用-工资等科目,贷:应付职工薪酬-工资。交税时,借;应交税费-相关税费,贷;现金或者银行存款,再计提时,借;税金及附加等科目,贷;应交税费-相关税费科目。
33楼
2022-12-06 09:14:54
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刘诗
职称:注册会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 王恩惠 发表的提问:
单位缴纳的所得税怎么做分录?用银行存款缴纳的
你好!实际缴纳时,借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
34楼
2022-12-06 09:39:19
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王恩惠:回复刘诗 之前没有计提过
2022-12-06 09:50:55
王恩惠:回复刘诗 是不是在缴纳的时候还得计提一下
2022-12-06 10:13:23
刘诗:回复王恩惠你好!那就是借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 再:借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
2022-12-06 10:30:40
王恩惠:回复刘诗 内账外账都是这么做对吗
2022-12-06 10:41:45
刘诗:回复王恩惠嗯嗯,这个其实主要是外账的,因为你这个所得税肯定是根据外账计算的,然后内帐是包含外账的,所以都这么做。
2022-12-06 11:09:19
王恩惠:回复刘诗 好的 谢谢
2022-12-06 11:21:20
王恩惠:回复刘诗 我用的金蝶单机版的 这个科目只有所得税 我二级科目写上所得税费用就可以了吗
2022-12-06 11:35:19
刘诗:回复王恩惠嗯嗯,可以可以可以,一样的,要是觉得还行,烦请给个五星好评哈。
2022-12-06 11:48:57
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ cfh 发表的提问:
用银行存款缴纳了已经计提的代扣代缴的个税,怎么做分录
借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行
35楼
2022-12-06 10:07:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ blue 发表的提问:
如缴纳税款分录:借:营业税金及附加/水利、印花税等,贷:银行存款。计提税款分录如何写?
您好 借:税基及附加-水利基金 贷:应交税费-水利基金 借:应交税费-水利基金 贷:银行存款
36楼
2022-12-06 10:14:59
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小曲老师
职称:,中级会计师
4.85
解题: 0.02w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
老师,支付银行汇款手续费一笔用现金支付,一笔是银行存款支付,会计分录借:财务费用 20 贷:现金10 银行存款10;还是要分两个会计分录 借:财务费用10 贷:现金10 和 借:财务费用10 贷:银行存款10
您好,您可以和在一起做分录
37楼
2022-12-07 08:58:01
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古风之悦:回复小曲老师 老师,是不是 借:财务费用20 贷:现金10 银行存款10
2022-12-07 09:27:18
小曲老师:回复古风之悦是的,这样做可以的
2022-12-07 09:37:45
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 辛勤的彩虹 发表的提问:
老师您好!请问单位缴纳的工会会计分录可以做成,借:上缴上级费用 贷:银行存款
你好!可以的,你的理解很对
38楼
2022-12-07 09:27:11
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娜娜老师
职称:注册会计师,初级会计师,税务师
4.98
解题: 0.08w
引用 @ 艳红 发表的提问:
申请备用金用于激活结算卡的会计分录怎么写?扣银行卡的钱,是借起: 贷:银行存款 ??
同学:借:其他应收款—备用金 贷:银行存款
39楼
2022-12-07 09:53:00
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艳红:回复娜娜老师 好,还有一个问题,客户赎楼回款怎么做
2022-12-07 10:28:56
娜娜老师:回复艳红同学,不相关的问题请再开一个问题哦
2022-12-07 10:50:07
娜娜老师:回复艳红我看到之后继续给你解答。
2022-12-07 11:05:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ ????“懵”想家•段小楠???? 发表的提问:
小规模纳税人,银行1月份扣款印花税,会计分录是:借,管理费用-印花税 贷,银行存款 还是借营业税金及附加-印花税 贷,银行存款
你好 借营业税金及附加-印花税 贷,银行存款
40楼
2022-12-07 10:09:59
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????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 好的 谢谢老师 , 然后老师我再请问下 印花税的话是季报吧 ?我们是小规模建筑劳务公司
2022-12-07 10:31:39
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,印花税申报期限是由你当地税局审批确定的
2022-12-07 10:55:52
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 好的 老师 老师如果上年度多结转了劳务成本,今年应该怎么调整处理 ,我们是小规模建筑劳务公司,但是所得税没有缴纳的 ,因为是亏损
2022-12-07 11:25:02
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好 借;劳务成本 贷;以前年度损益调整 做这个调整分录
2022-12-07 11:49:02
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 就做这一笔分录就可以吗 那利润表利润总额怎么办,是在今年年度体现吗 差额是230,
2022-12-07 12:03:59
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,还需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润 借;以前年度损益调整 贷;利润分配——未分配利润 是在今年发现的时候做调整
2022-12-07 12:29:27
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 老师 因为这笔劳务费要发放的,劳务费的95%作为劳务成本是要给挂靠在我们这的包工头的,我们收取5%服务费 但是当时按95.5%来算了,然后当时又没结算所以挂着其他应付款这个科目,那这样的话其他应付款这个科目还是依旧是原来的金额,那我要怎么调整
2022-12-07 12:40:44
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,把多计提的劳务费冲销就是了 借;相关科目 贷;劳务成本
2022-12-07 12:52:35
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 老师那或者可不可以和原会计分录一样,然后金额为差额负数
2022-12-07 13:22:29
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,也可以这样做调整的
2022-12-07 13:37:34
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 老师那这样的话成本减少了 上年的利润要怎么办
2022-12-07 14:02:19
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,去年的数据不做调整,而是通过以前年度损益调整科目在今年调整的
2022-12-07 14:15:13
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 那我最终需要的分录是借;劳务成本 负数金额 贷;相关科目 负数金额 然后通过以前年度损益调整科目在今年调整的话要怎么做
2022-12-07 14:31:18
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,你需要把相关科目换成以前年度损益调整科目核算才是的
2022-12-07 14:49:18
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 但是我前面跟您解释了情况 ,上年度计提的劳务成本是要给包工头的 ,本来是分录是主营业务成本--某某工程 贷银行存款 但是没有结算,所以代方科目是其他应付款-未结算工程劳务款 , 由于去年做分录时主营业务成本金额多算了, 如果我通过以前年度损益调整科目的话 就是 1:借;劳务成本 差额负数金额 贷;以前年度损益调整差额负数金额 2: 借;以前年度损益调整 差额正数金额 贷;利润分配——未分配利润差额正数金额 那么我其他应付款科目还是原先的金额 要怎么办
2022-12-07 15:05:35
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,根据你这个描述是错误的把应当计入其他应付款的金额计入了银行存款,不影响主营业务成本啊
2022-12-07 15:27:54
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 不是的 计入其他应付款是因为当时没结算,这个月才结算的 然后主营业务成本金额错误是因为当时按照95.5%来计算了,但是其实是应该按95%来计算的 所以相对应的对方科目计入其他应付款的未结款项也错误了 如果按上述调整的话,我这月银行结算掉这个款,我的其他应付款科目就不平了
2022-12-07 15:49:10
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,你需要把0.5%的差异部分对应的主营业务成本,其他应付款冲销才是的
2022-12-07 16:10:10
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 是这样吗 借 主营业务成本 红字差额 贷 其他应付款 红字差额
2022-12-07 16:23:10
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,把主营业务成本换成以前年度损益调整科目就可以了
2022-12-07 16:33:38
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 借 以前年度损益调整 红字差额 贷 其他应付款 红字差额 老师 做这一笔分录就对了是吗 其他应付款也冲减了 然后上年的数据调整也通过以前年度损益调整冲减了
2022-12-07 16:53:05
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 对了 老师 执行小企业会计准则没有以前年度损益调整科目 那我是借:利润分配-未分配利润吗
2022-12-07 17:13:26
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????你好,是的 借 利润分配-未分配利润 红字差额 贷 其他应付款 红字差额
2022-12-07 17:30:46
????“懵”想家•段小楠????:回复邹老师 嗯嗯好的 谢谢老师
2022-12-07 17:51:33
邹老师:回复????“懵”想家•段小楠????不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-07 18:16:25
曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 害羞的小鸽子 发表的提问:
工会经费扣税,产生滞纳金,银行存款付款会计分录,希望老师回答的是很详细的会计分录
滞纳金计入营业外支出-罚金及滞纳金。 工会经费按正常科目记账。 借:应付职工薪酬-工会经费 借:营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
41楼
2022-12-08 13:28:53
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 考过一科就一科 发表的提问:
职工缴纳工会经费,会计分录:借:银行存款,贷:其他收入,对吗?
如果这是公司账,应当计入“其他应付款”;如果是工会账,可以作为“事业收入”。
42楼
2022-12-08 13:50:05
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ the sunshine、 发表的提问:
公司代其它公司用银行存款去国税局缴纳了1392万的增值税,会计分录如何做?
借:其他应收款贷:应交税费,借:应交税费贷:银行存款
43楼
2022-12-08 14:14:59
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the sunshine、:回复袁老师 应交税费的二级科目直接用应交增值税就可以了还是?发票上面的税种是增值税,品目名称是工程服务
2022-12-08 14:32:29
袁老师:回复the sunshine、是的应交增值税即可
2022-12-08 14:49:16
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.31w
引用 @ 家有小张 发表的提问:
老师我没看懂他这个分录,写的补缴未缴纳税金不应该贷银行存款吗?怎么这么写没看懂
哈哈,他是以进项税抵减以前的欠税,就那样做
44楼
2022-12-09 09:57:51
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家有小张:回复家权老师 他是不应该借以前年度损益在转入利润分配 没有这个科目他就直接用利润分配了 对不?
2022-12-09 10:35:47
家权老师:回复家有小张是的,就是那个意思的哈
2022-12-09 10:56:04
家有小张:回复家权老师 老师我收来进项发票我不想抵扣我就直接全部去费用可以的吧
2022-12-09 11:22:02
家权老师:回复家有小张可以的,但是需要勾选认证,但是不抵扣
2022-12-09 11:33:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 小紫儿 发表的提问:
补缴以前年度所得税和滞纳金会计分录是借:应交税费-企业所得税 财务费用-利息 待:银行存款吗?
小企业会计准则,借利润分配贷应交税费 借应交税费,营业外支出-滞纳金贷银存
45楼
2022-12-09 10:24:10
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小紫儿:回复郭老师 老师,请问借:利润分配 贷:应交税费是什么意思呢,
2022-12-09 10:35:44
郭老师:回复小紫儿跨年补计提所得税
2022-12-09 10:50:02
小紫儿:回复郭老师 是不是借:以前年度损益调整 贷:应交税费 然后又借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这两个分录的合并分录?
2022-12-09 11:19:51
郭老师:回复小紫儿是,小企业会计准则没有以前年度损益调整科目
2022-12-09 11:39:03
小紫儿:回复郭老师 好的,谢谢老师
2022-12-09 11:55:18
郭老师:回复小紫儿不用客气的
2022-12-09 12:11:53

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