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审计查账不等于司法会计鉴定
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ wl 发表的提问:
财政部门、审计部门、税务、人民银行等为什么、什么情况下会查企业的会计资料?
这个一般年检报税贷款情况下会要的了
151楼
2023-01-12 07:30:32
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wl:回复袁老师 和他们的厉害关系是?
2023-01-12 07:56:22
wl:回复袁老师 他们是因为什么原因查企业的账?
2023-01-12 08:09:22
wl:回复袁老师 和他们有什么关系?
2023-01-12 08:27:26
袁老师:回复wl这个如果贷款是因为他们比较关注钱能不能还,税局是看你有没有少缴税,审计部门关心是否列报真实
2023-01-12 08:40:17
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 发表的提问:
11.)下列哪项属于内部控制会计记录控制的内容() A.顾客赊销限额的批准权 B.自制凭证要连续编号 C.对财产定期清查 D.采购员不能同时兼任记账、出纳工作 (12) 下列哪项适用于函证法() A.现金  B.存货  C.应收账款  D.实物证据 13. 对大额逾期应收账款如无法获取询证函回函,则注册会计师应( )。 A、审查所审计期间应收账款回收情况 B、了解大额应收账款客户的信用情况 C、审查与销货有关的销售订单、发票、发运凭证等文件 D、提请被审计单位提高坏账准备提取比例 14. 注册会计师实施产品销售收入的截止测试主要目的在于发现( )。 A、销货业务的入账时间是否正确 B、是否存在未核准的销售退回 C、登记入账的销售业务的估价错误 D、是否存在过多的销货折扣 15. 注册会计师认为被审计单位固定资产折旧计提不足的迹象是( )。 A、经常发生大额的固定资产清理损失 B、累计折旧与固定资产原值的比率较大 C、提取折旧的固定资产账面价值庞大 D、固定资产保险额大于账面价值 单选题
你好,这几题的单分别11A 12C13C14A15A
152楼
2023-01-12 07:59:57
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职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
审计调查方法,是什么?
作为一种审计手段,是指审计人员在审计实施过程中,针对账面审计发现的疑点,通过合法程序和手段开展外围调查,以获取审计事项证明材料的活动。
153楼
2023-01-12 08:11:10
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Lyle
职称:注册会计师
4.95
解题: 0.49w
引用 @ 落寞的大树 发表的提问:
B注册会计师决定对甲公司应收账款采用传统变量的抽样方法实施检查。甲公司 2019 年12月31日应收账款账面余额合计为150000000万元,B注册会计师确定的总体规模为 3000个,样本规模为200个,样本账面余额合计为12000000万元,样本审定金额合计 为8000000万元。分别采用均值估计法和比率估计法计算总体错报的金额。
你好 计算答案如图所示
154楼
2023-01-12 08:29:58
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列关于审计计划的说法中,正确的是( )。 A、如果存在未预期事项的影响,但出于成本的考虑,可以不修改审计计划 B、注册会计师在审计过程中对审计计划的重大修改,需要在审计工作底稿中进行适当的记录 C、总体审计策略的核心是确定审计程序的性质、时间安排和范围的决策 D、注册会计师只能够修改具体审计计划,不能修改总体审计策略
B 【答案解析】 选项A,计划审计工作是一个持续的、不断修正的过程,不会因为成本等问题而不进行更新和修改;选项C,确定审计程序的性质、时间安排和范围的决策是具体审计计划的核心;选项D,注册会计师可以在必要时对总体审计策略和具体审计计划作出更新和修改。
155楼
2023-01-27 08:03:41
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 彪壮的面包 发表的提问:
健达药业实业股份有限公司(国有企业)向安徽省审计厅申请对其法定代表人的离任进行审计。安徽省审计厅下达文件:决定由安徽省某会计师事务所对该公司法定代表人进行离任审计 [要求]根据资料说明审计三方关系人。
这里的3方关系 审计公司、被审计单位、法定代表人
156楼
2023-01-27 08:21:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 无言以对就别说不善言谈 发表的提问:
想考注会 先考会计和经济法 还是会计和审计 还是会计和税法 先考那个比较好呢
你好,这个就看个人学习习惯的,没有绝对合适的组合的
157楼
2023-01-27 08:45:47
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五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 蒋蒋 发表的提问:
老师,审计检查对于一般对于政府采购专项资金怎样审查的,审查哪些方面的问题
采购合同,采购方式,采购程序。还有你们资金流,票据,账簿等
158楼
2023-01-27 09:08:35
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蒋蒋:回复五条悟老师 好的
2023-01-27 09:44:42
五条悟老师:回复蒋蒋嗯嗯,不客气,满意麻烦五星好评哈,谢谢!
2023-01-27 10:06:17
程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ A李霞 发表的提问:
老师,谁能给讲解一下学习注会的技巧还有时间安排呢,我是打算用1整年的时间学习四门,会计,审计,税法,经济法
你好,建议你可以这样。 1、先听课程一遍;看教材一遍。 2、把会计学堂安排的习题习题的做一遍。 3、把错题和知识点教材梳理一遍。 这样一轮下来把一科过一遍。 然后你可以两科一起交替着学,不要死磕一科。差不多两科半年的时间一轮,两轮下来留一点时间复习,应该就差不多了。 但是一年考四科压力还是很大的。
159楼
2023-01-27 09:36:00
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A李霞:回复程小峰老师 我学中级了,是有一定基础的,有希望吗
2023-01-27 09:50:23
A李霞:回复程小峰老师 每天安排多长时间学习才有希望
2023-01-27 10:19:06
程小峰老师:回复A李霞你好。中级学了有基础,那稍微轻松些。 一般注会一科学习500个小时左右,就差不多。 你如果日常上班的话,每天有三个小时学习就已经很多了。 如果全职学习的话,建议每天保证八个小时。
2023-01-27 10:40:36
A李霞:回复程小峰老师 我是上班族,唉。好难啊
2023-01-27 10:57:31
程小峰老师:回复A李霞上班族是难阿。我一般早上上班路上听课一个小时,下班学习两个小时,一周下来很累的。
2023-01-27 11:16:53
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 陈思 发表的提问:
根据会计法律制度的规定,下列各项中,不属于企业财务会计报告组成部分的是() A 会计报表附注 B 会计报表 C 财务情况说明书 D 审计报告
企业财务会计报告包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益(或股东权益)变动表以及附注;财务报表附注
160楼
2023-01-28 07:09:20
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陈思:回复紫藤老师 那选D 对么?
2023-01-28 07:31:08
紫藤老师:回复陈思不属于企业财务会计报告组成部分的是D 审计报告
2023-01-28 07:54:39
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
注会,审计,经济法,税法,会计,估计一轮结束还剩60天,剩下的怎么安排呢,感觉太多了,一遍没啥感觉
你好 后面可以看冲刺或者串讲类的课程 有时间要做题
161楼
2023-01-28 07:37:58
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鹰:回复玲老师 是先做题,还是先听串讲的课程呢
2023-01-28 08:08:17
玲老师:回复你好 正常是听完基础班就做题 串讲 是最后听的 ,你要是基础听完没没什么感觉可以先听串讲 再做题 不然你题做不出来会打击信心,
2023-01-28 08:30:44
鹰:回复玲老师 那综合题,和客观题需要分别练习么,现在不会做综合
2023-01-28 08:58:32
玲老师:回复要练习 如果知识点听明白了就开始做题 做题巩固知识点
2023-01-28 09:18:34
玲老师:回复也可以检查知识点是否真的懂了
2023-01-28 09:30:22
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 乘乘爱吃橙子呀 发表的提问:
公司是酒水批发公司,专门进一中品鉴酒用于品鉴会品鉴,进货价200元/瓶,每瓶用于品鉴的酒向经销商报销,按每瓶190元结算,实际付进货款只用付10元/瓶。会计分录怎么做?
你好       意思你收到款是10   :借 银行存款 10     销售费用190   贷主营业务收入  应交税费-应交增值税借主营业务成本贷库存商品   
162楼
2023-01-28 07:59:58
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乘乘爱吃橙子呀:回复meizi老师 不是我是进货 付款 不是收到款
2023-01-28 08:18:10
meizi老师:回复乘乘爱吃橙子呀你好   按10元来入账 :借  库存商品 贷银行存款。 这个   190元 是对方后期要报销给你们 。先 200元的入库  
2023-01-28 08:44:42
胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 学堂用户aj3q9j 发表的提问:
[业务资料]大地会计师所接受杭州华丰有限责任公司委托,对其2019年度的财务报表实施审计。经双方约定相关事项如下 1.本次审计服务收费为人民币30 00要求杭州华丰有限责任公司于本约定书签署之日起30日内预付 50%的审计费用,其余款项于审计报告送达之日起7日内结清。 2.杭州华丰有限责任公司于2020年1月20日前,向大地会计师事务所提供其所要求的全部会计资料和其他相关审计资料,并保证所提供资料的真实性和完整性。 3.大地会计师事务所按照约定时间完成审计工作,于2020年3月15日前具审计报告,审计报告一式五份。 其余条款均遵循中国注册会计师审计准则的相关规定。审计业务约定书签订时间为2020年1月5日,会计师事务所法定代张洪亮。 [实训要求]根据相关业务资料,拟定审计业务约定书。
同学你好,你根据网上的范本或者课本上的范本直接写就可以了 将业务约定内容、双方责任、收费约定分条列示。 详情参考https://wenku.so.com/d/b3ab3f9d374c0445bf0c3a552aa98a7a
163楼
2023-01-29 06:37:14
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阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 雷婷 发表的提问:
融资公司要来投资公司,会请审计部门来查我们的账吗
你好,这个要看融资公司有这方面的要求没有
164楼
2023-01-29 06:55:14
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雷婷:回复阳老师 国企一般是不是都会来查。
2023-01-29 07:25:53
雷婷:回复阳老师 如果来查是提供内账还是外账呢
2023-01-29 07:54:44
阳老师:回复雷婷你好,对,一般公司的话就不会,要审查你们公司合格不
2023-01-29 08:20:35
雷婷:回复阳老师 合格的标准是什么呢,只看外账是吗
2023-01-29 08:36:06
阳老师:回复雷婷你好,你们做内外账的话看外帐给他们看
2023-01-29 08:50:00
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 煎饼侠 发表的提问:
请问公司做内外账违法吗?做内账违法吗?会不会被查到,会计是不是承担法律责任?公司做内外账是说明公司不够好吗?
你好,两套帐是明确规定违法的。会计当然逃不了干系。我国国情
165楼
2023-01-29 07:24:09
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赵海龙老师:回复煎饼侠以及会计制度方面和准则的要求,制作出来的只是为了给税务部门一个交代
2023-01-29 07:52:14
赵海龙老师:回复煎饼侠对于内部管理有时候确实需要另外一套数据来分析,所以也不能完全说内外就是不好
2023-01-29 08:19:52
煎饼侠:回复赵海龙老师 很多企业都是有内外账的,也没有被税务局查到,做内账是合理的吗
2023-01-29 08:38:42
赵海龙老师:回复煎饼侠已经明确说了,内账不合法。但是另外做一套数据是合法的
2023-01-29 08:57:21
煎饼侠:回复赵海龙老师 不太理解,能说详细点吗?我接触过的内账是记录所有发生的业务(包括收据无正规发票,通个个人账户走账的一些业务),但是外账只归集有正规发票的公司公户走账报税用的。这种的是合法的吗?
2023-01-29 09:25:51
赵海龙老师:回复煎饼侠这种的是合法的吗? 不合法 我说的内部数据是为了管理而不是像你上面所说的,那是为了少交税。通过私户往来本来就不合法
2023-01-29 09:49:02

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