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进项税金转出会计分录
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
用于进项税转出的会计分录如何处理?就是买台微波炉给员工们,现金支付298.79元。金额:255.38 ,税额:43.41,合计:298.79元
1、借:管理费用-福利费 255.38 借:应交税费-应交增值税-进项税额 43.41 贷:应付职工薪酬-福利费 298.79 2、借:应付职工薪酬-福利费 298.79 贷:银行存款 298.79 3、借:管理费用-福利费 43.41 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 43.41
1楼
2023-03-13 18:52:32
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会计学堂辅导老师:回复方亮老师 我3月份有个补缴增值税,后来按照下面这个分录改了凭证,资产负债表中间有两个科目的数据不一样,但是最后的总计是跟之前一致的,我就想问我可以在同和上改资产负债表么? 借;应交税费——未交增值税 50000 营业外支出 1800 贷;银行存款 补交增值税,滞纳金做这个分录
2023-03-13 19:07:56
方亮老师:回复会计学堂辅导老师老师没有完全理解您说的意思,请您重新描述一下。
2023-03-13 19:19:14
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 阿金 发表的提问:
进项税额转出金额2000元,会计分录怎么做?转出的进项税2000元而且加计抵扣了10%,加计的10%会计分录怎么做?
借费用或者成本 贷进项税额转出
2楼
2023-03-13 19:58:29
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佟老师:回复阿金这个加计抵减不用做分录
2023-03-13 20:09:16
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 白羊 发表的提问:
购买的金税盘480块钱做进项税转出的会计分录怎么做
您好,购买的时候,借管理费用——办公费贷银行存款 实际需要抵减税款的时候,借应交税费——应交增值税(减免税款)借管理费用——办公费负数,月末结转减免税款,借应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费——应交增值税(减免税款)
3楼
2023-03-13 21:26:23
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白羊:回复文老师 不是我已经认证了,那怎么做会计分录?要进项税转出吗?然后抵扣的时候还是冲管理费用吗
2023-03-13 21:49:24
文老师:回复白羊可以的,那进项税额转出吧
2023-03-13 22:10:54
白羊:回复文老师 我意思分录咋写
2023-03-13 22:29:39
文老师:回复白羊借管理费用——办公费贷应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2023-03-13 22:44:32
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Bing^_^Ling 发表的提问:
我有10元钱的进项税要转出,怎么做会计分录
你是费用发票吗,借:XX费用 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
4楼
2023-03-13 22:47:49
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.91w
引用 @ 殷勤的歌曲 发表的提问:
你好我们单位半截车是2018年1月花13.7万买的,现在出售,进项税得转出吗,会计分录的怎么做,谢谢
不需要进项转出的,你只需要交销项就可以。
5楼
2023-03-14 00:10:55
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郭老师:回复殷勤的歌曲借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
2023-03-14 00:32:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.11w
引用 @ 温暖诉说 发表的提问:
进项用于福利,进项税额转出的会计分录?认证-转出的会计分录都列示一下
你好!这个不需要认证。你如果认证过了的,借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
6楼
2023-03-14 01:38:10
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温暖诉说:回复宋生老师 不走应付职工薪酬这个科目吗
2023-03-14 01:49:16
宋生老师:回复温暖诉说你好!你那是计提的时候用的。现在是做转出。
2023-03-14 02:14:44
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.79w
引用 @ 曾经的麦片 发表的提问:
进项税留底会计分录怎么做,下期转出分录又该怎么做
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
7楼
2023-03-14 02:51:48
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曾经的麦片:回复朴老师 会计分录这么多?现在上个月已经有留底了,我这月该怎么做呢
2023-03-14 03:07:32
朴老师:回复曾经的麦片同学你好 应交税费应交增值税转出未交增值税借方余额就是留抵
2023-03-14 03:19:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 周晶 发表的提问:
进项税额转出及滞纳金如何做会计分录?
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 营业外支出 贷;银行存款
8楼
2023-03-14 03:59:31
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ ◎Y/※/D★ 发表的提问:
公司食堂领用白糖会计分录和转出进项税时会计分录
一、借:生产成本 贷:原材料 二、借:原材料 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)
9楼
2023-03-14 05:19:45
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 方陈许 发表的提问:
请问进项税额转出的会计分录该怎么入呢?进项税额转出后税务局补扣了税款和滞纳金又该怎么做会计分录呢?
您好 请问当时收到发票怎么写的分录
10楼
2023-03-14 06:10:13
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方陈许:回复bamboo老师 是用系统的,收到发票时没有分录,只有进货时借库存商品、进项税额 贷:银行存款/应付货款
2023-03-14 06:24:00
bamboo老师:回复方陈许借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 营业外支出 贷:银行存款
2023-03-14 06:46:54
方陈许:回复bamboo老师 我们收到发票时已经货早就发给客户了,商品的成本是由系统自动核算的,供货商那边后面降低我们其它商品的采购价以做补偿,不另外退税,请问这样借方库存商品可以换成其它科目吗?
2023-03-14 07:12:15
bamboo老师:回复方陈许可以用主营业务成本科目代替
2023-03-14 07:41:57
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 雨滴? 发表的提问:
进项税额转出会计分录
借:相关成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
11楼
2023-03-14 07:21:59
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雨滴?:回复晓宇老师 申报表怎么填
2023-03-14 07:51:11
晓宇老师:回复雨滴?在增值税申报表附表二“进项税额转出”填报的是本期(即当月所认证)进项税额中需要转出的部分即可。
2023-03-14 08:20:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 小桥 发表的提问:
进项税转出的会计分录
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
12楼
2023-03-14 08:31:30
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小桥:回复邹老师 借:应付职工薪酬1820.39 应交税费_进项税 54.61 贷:银行存款 1875进项税做转出
2023-03-14 08:48:41
邹老师:回复小桥你好,是用于职工福利的转出就这样做分录的 借;管理费用 贷;应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-03-14 09:08:22
小桥:回复邹老师 应交税费_进项税就没动,等于没转出呀
2023-03-14 09:29:37
小桥:回复邹老师 老师,你能不能用我的分录给我转出来
2023-03-14 09:46:38
小桥:回复邹老师 借:应付职工薪酬1820.39 应交税费_进项税 54.61 贷:银行存款 1875进项税做转出
2023-03-14 10:10:19
邹老师:回复小桥你好,有转出啊,只是转出之后税款又缴纳了而已 借;管理费用 贷;应付职工薪酬—福利费 54.61 借:应付职工薪酬—福利费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)54.61 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税54.61 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款54.61
2023-03-14 10:33:53
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问:
进项税额转出,会计分录
同学你好,是什么原因要转出呢;
13楼
2023-03-14 09:55:00
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优雅的外套:回复立红老师 个人开进来的住宿费
2023-03-14 10:14:45
立红老师:回复优雅的外套同学你好,如果公司员工出差发生的是可以抵扣的;
2023-03-14 10:35:02
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ JOAN 发表的提问:
进项税转出的会计分录
借:原材料(或库存商品、主营业务成本) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 借方前两个科目是国内采购不能抵扣进项,后一个科目是出口业务不能抵扣的退税的数据
14楼
2023-03-14 11:03:03
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 初学者 发表的提问:
进项税额转出会计分录
你好,如果是费用发放票,借管理费用等,贷应交税费――应交增值税――进项税额转出
15楼
2023-03-14 12:19:37
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初学者:回复徐阿富老师 那不是怎么做
2023-03-14 12:34:06
初学者:回复徐阿富老师 期末结转的时候怎么结转
2023-03-14 12:59:31
徐阿富老师:回复初学者你好,如果是原材料就借原材料,月末和应交增值税的其他子目一起转到应交税费――应交增值税――未交增值税科目里
2023-03-14 13:21:13
初学者:回复徐阿富老师 不对啊,那是进项税额不转出的情况啊
2023-03-14 13:48:22
初学者:回复徐阿富老师 我说的是进项税额已经认证,已经做账,现在要将这部分进项税已认证已做账的转出,怎么做账
2023-03-14 14:13:02
徐阿富老师:回复初学者你好,看我上面的:如果是费用发放票,借管理费用等,贷应交税费――应交增值税――进项税额转出。然后如果是材料或库存商品发票,那么就是借原材料或者库存商品 应交税费――应交增值税――进项税额转出。这样就是进项税额转出了
2023-03-14 14:30:09
初学者:回复徐阿富老师 这只用转出税额,原材料的成本是不是就不用转
2023-03-14 14:54:15
徐阿富老师:回复初学者你好,进项税额转出是增加原材料成本。如果是正常的真实的材料采购不用转出成本
2023-03-14 15:05:52

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