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采购员采购费怎么做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 青峰 发表的提问:
老师,你好!请问公司可以公账转给采购员吗?等采购员发票拿回再抵销
你好,是费用发票,还是采购货物的发票?
241楼
2023-02-21 07:18:00
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青峰:回复邹老师 货物发票
2023-02-21 07:46:16
邹老师:回复青峰你好,采购货物的发票款项需要转账到对方公司,而不是给采购员转账的
2023-02-21 08:11:25
青峰:回复邹老师 那费用发票呢
2023-02-21 08:34:58
邹老师:回复青峰你好,如果是采购人员的费用,可以先借支,然后回来报销
2023-02-21 08:56:55
青峰:回复邹老师 可以公账先转他,再用费用票抵,对吧
2023-02-21 09:08:33
邹老师:回复青峰你好,是的,可以这样处理的
2023-02-21 09:19:05
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学堂用户b86ijr 发表的提问:
A公司快递公司的唯一贸易商,A公司向B公司购买某项产品,订单200只时,厂家报价为200元/只,订单800只时,厂家报价为190元/只,当采购员实际下达订单500只时,厂家报价为195元/只,请问厂家报价是否合理
那么,关于这个报价肯定是那个采购的数量越多,单价越低,那他这里的报价没什么不合理啊,你觉得是哪里有问题。
242楼
2023-02-22 06:32:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 花痴的向日葵 发表的提问:
“采购员出差归来实际报销差旅费1800,余款退回现金”会计分录
出差时前面有借款吗
243楼
2023-02-22 06:50:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
15日,采购员张红出差回来报销差旅费1680元,前预支款项尚余120元收回现金。写出会计分录
借;管理费用 1680 库存现金120 贷;其他应收款 1800
244楼
2023-02-22 07:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 成就的路灯 发表的提问:
3月18日,采购员出差回来,报销差旅费3000元,并交回现金1000元。该如何写会计分录
你好 借;管理费用——差旅费3000,库存现金 1000,贷;其他应收款 4000
245楼
2023-02-23 06:54:24
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
采购员李平出差归来报销差旅费2670元,余额交回用会计分录怎么表示
借销售费用 库存现金 贷其他应收款
246楼
2023-02-23 07:00:20
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李老师:回复爱笑的流沙借销售费用 库存现金 贷其他应收款
2023-02-23 07:20:28
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 体贴的巨人 发表的提问:
12月2日采购员出差回来报销差旅费交回现金余款,但是是上个月预支了差旅费,这个月的会计分录怎么做呀
你好! 借:销售费用-差旅费 贷:其他应收款 银行存款/库存现金
247楼
2023-02-23 07:14:59
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体贴的巨人:回复韦老师 这个月还剩下了钱,为什么库存现金要写在贷方呢
2023-02-23 07:40:29
韦老师:回复体贴的巨人他把多余现金还给你们对吧 借:销售费用-差旅费       库存现金 贷:其他应收款
2023-02-23 07:52:50
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 奥利给 发表的提问:
公司采购员有时候从个人那里购买的没有发票的怎么处理啊,因为采购员自己买东西的时候已经付钱了,现在来报销怎么办
没有发票可以正常入账,不能税前扣除
248楼
2023-02-24 06:36:16
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奥利给:回复玲老师 要别人开收据,但是没章,盖手印可以吗?
2023-02-24 07:01:04
玲老师:回复奥利给可以的,按手印签名都是可以的
2023-02-24 07:11:16
奥利给:回复玲老师 可以税前抵扣吗
2023-02-24 07:32:33
玲老师:回复奥利给个人发生的业务,如果不能开发票的,500元以下的可以收据入账税前扣除,
2023-02-24 08:02:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 金垚岩 发表的提问:
老师:公司采购职工用劳保用品后直接发放给员工,这会计分录怎么做?
借xx费用劳保 贷银行存款
249楼
2023-02-24 07:02:38
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金垚岩:回复郭老师 不用体现入库出库吗?应付职工薪酬?
2023-02-24 07:21:27
郭老师:回复金垚岩你好 劳保不通过应付职工薪酬 直接发给职工了不是吗 没有说入库
2023-02-24 07:46:31
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
15日,采购员李静到财务科预支差旅费1000元,求会计分录,并且请说出它的对方科目
15日,采购员李静到财务科预支差旅费1000元,求会计分录,并且请说出它的对方科目
250楼
2023-02-24 07:11:59
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李老师:回复爱笑的流沙借其他应收款1000贷银行存款1000
2023-02-24 07:26:22
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 柠檬 发表的提问:
11日采购员李宁出差回来报销差旅费2500元,余款500元交回,怎么写会计分录
您好,借银行存款500管理费用2000贷其他应收款2500
251楼
2023-02-26 16:06:35
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 美丽的水杯 发表的提问:
你好,我们是贸易公司,采购员用备用金买了各式各样的的材料物品种类很多,不好分类,大大小小的东西都有,现在拿发票冲备用金,请问怎么做分录?
你好, 借库存商品等 贷其他应收款
252楼
2023-02-26 16:29:11
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美丽的水杯:回复玲老师 那其中的一些库存商品要计入企业成本的话,分录就必须要详细是么?采购员买的东西太多了,大大小小的有几百件了,这个怎么解决?
2023-02-26 16:46:06
玲老师:回复美丽的水杯你好, 就按具体商品明细录入库存商品,
2023-02-26 16:59:59
美丽的水杯:回复玲老师 那老师 ,我们是卖方,七月买的库存商品,当月卖给了对方,但是款是八月份给的,请问怎么做账,应该哪个月转成本?
2023-02-26 17:21:01
玲老师:回复美丽的水杯你好, 七月份您就确认收入结转对应的成本, 没收到钱记应收账款 八月份 借银行存款 贷应收账款
2023-02-26 17:31:25
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
收到安装服务费发票6千;员工报销采购招待预付卡3000元,这两个怎么做会计分录啊 ?
您好,是属于成本还是管理费用还是销售费用?
253楼
2023-02-26 16:38:43
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
15日,采购员李静到财务科预支差旅费1000元,求会计分录
15日,采购员李静到财务科预支差旅费1000元,求会计分录
254楼
2023-02-26 16:45:31
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李老师:回复爱笑的流沙借其他应收款1000贷银行存款1000
2023-02-26 17:12:46
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户w8pagv 发表的提问:
12月4日,采购员王强报销差旅费1020元,余款收回现金。会计分录怎么写
借:管理费用-差旅费1020,库存现金,贷:其他应收款
255楼
2023-02-26 16:59:59
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