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购进原材料月底结账会计分录
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Seven????柒柒 发表的提问:
老师,1、请问当月没有购进原材料,有销售收入,哪几笔会计分录不用做?2、当月没有销售,哪几笔会计分录可以不用做?
您好,有确认收入,就是需要结转对应的成本,没有购进原材料,就不需要做借原材料贷应付账款的分录,当月没有销售,就不用做结转成本的分录
256楼
2023-03-01 06:17:01
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Seven????柒柒:回复文老师 当月有销售,可是没有制造费用,没有工资,没有材料,怎么结转成本
2023-03-01 06:40:50
文老师:回复Seven????柒柒您其他都没有,说明您原来有库存商品在家里,要不然什么都没有发生,您卖什么呢
2023-03-01 06:52:07
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Ll 发表的提问:
请问老师 上个月材料估计入账借:原材料 贷:应付账款,这个月红冲怎么做会计分录,谢谢!
您好,就做这个分录的负数分录
257楼
2023-03-01 06:42:21
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Ll:回复文老师 请问具体会计分录怎么做
2023-03-01 06:57:43
Ll:回复文老师 假如估计是1000元
2023-03-01 07:16:33
文老师:回复Ll借原材料-1000贷应付账款-1000
2023-03-01 07:40:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 优雅的吐司 发表的提问:
采购原材料,货款200万,结算方式:供方发货后,需方以银汉承兑汇票结算100万,余款在信用期限内支付。请问如何做会计分录。
你好 借;原材料 200万,贷;应付票据 100万,应付账款100万
258楼
2023-03-01 07:06:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 英勇的小兔子 发表的提问:
月结原材料明细账后 发现没有将月底的材料费用填写 应该怎么改
你好,也就是你领用的没有做分录吗?
259楼
2023-03-02 05:53:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ xl蔓 发表的提问:
工业企业购进原材料,对方未开具发票和发票,怎么写会计分录
你好,未开具发票 借;原材料 贷;应付账款——暂估 取得发票 借;原材料 贷;应付账款等科目
260楼
2023-03-02 06:22:44
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xl蔓:回复邹老师 两个业务是平行业务啊
2023-03-02 06:45:43
邹老师:回复xl蔓你好,是平行业务 购进材料没有取得发票,贷方计入应付账款——暂估核算 而取得发票如果没有付款,就通过应付账款——某某公司核算
2023-03-02 07:11:09
xl蔓:回复邹老师 谢谢老师
2023-03-02 07:39:32
邹老师:回复xl蔓不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-02 07:49:36
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 知性的诺言 发表的提问:
(一)某公司为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本核算,2017年5月1日,结存原材料的计划成本为84 400元,材料成本差异为贷方余额3 800元。5月8日,以银行存款购入一批原材料,取得的增值税专用发票注明的价款510 000元,增值税额为86 700元;5月20日,原材料验收入库,计划成本为518 200元;本月领用原材料的计划成本为520 000元,其中,产品生产领用490 000,车间一般耗用23 000元,管理部门耗用4 000元,专设销售机构领用3 000元。 【要求】 (1)编制原材料购入、验收入库的会计分录; (2)编制按计划成本领用原材料的会计分录; (3)计算本月材料成本差异率; (4)编制本月发出材料分摊材料成本差异的会计分录; (5) 计算月末结存原材料的实际成本。
你好,需要计算,做好了发给你
261楼
2023-03-02 06:36:11
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ oぃSomnu┌.| 发表的提问:
老师,您好请问下购买原材料的会计分录是:借:原材料 贷:银行存款/库存现金/其他应收款,之后的结转成本分录该怎么做啊?
这个的话 使用原材料 借:生产成本 贷:原材料
262楼
2023-03-02 06:56:40
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oぃSomnu┌.|:回复许老师 之前购买的时候是那样写的吗?
2023-03-02 07:12:53
许老师:回复oぃSomnu┌.|嗯嗯 是这样写的哦
2023-03-02 07:35:24
oぃSomnu┌.|:回复许老师 结转成本的时候就是您刚说的那样对吧,还有就是请问下人工装卸费用我该怎么写分录与结转成本
2023-03-02 07:49:44
许老师:回复oぃSomnu┌.|卸装的东西 如果是原材料的话 就并入原材料成本的
2023-03-02 08:08:30
oぃSomnu┌.|:回复许老师 没明白,比如购买原材料是100,装卸费用是40,是怎么处理呢?
2023-03-02 08:27:01
许老师:回复oぃSomnu┌.|借:原材料 100 贷:银行存款 100 借:原材料 40 贷:银行存款 40 包括运输费用等 都是这样处理的
2023-03-02 08:40:06
oぃSomnu┌.|:回复许老师 结转成本也就是一样的
2023-03-02 08:50:37
oぃSomnu┌.|:回复许老师 借:生产成本 贷:原材料
2023-03-02 09:19:08
许老师:回复oぃSomnu┌.|一样的哦 先是原材料合计数 一起结转的
2023-03-02 09:33:50
oぃSomnu┌.|:回复许老师 嗯,好久没做了,有点搞不清楚了,谢谢老师
2023-03-02 09:49:00
许老师:回复oぃSomnu┌.|不客气,祝工作顺利哦。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-03-02 10:17:22
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ L. 发表的提问:
请问一下结转本月入库材料实际采购成本咋记会计分录
你是想结转实际成本。是在计划成本下核算吗?
263楼
2023-03-02 07:05:59
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 丫丫 发表的提问:
建筑工程购买原材料进来怎么做分录,我想结转为成本怎么做分录呀?
您好,借,原材料,应交税费,应交增值税,进项税额,贷银行存款,借,主营业务成本,贷原材料
264楼
2023-03-05 08:17:18
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 仔头领 发表的提问:
老师,公司是制作相册相框的,服务于影楼的后期制作处理,做的也是内账,购进材料时直接借记的原材料,老板讲购进多少材料就做多少成本,请问老师月底结转时原材料怎么结转呢?直接结转成主营业务成本吗?还是要经过生产成本再结转?
不是的,你购入的,销售出去了才是成本 这个需要制作,制作完成你在做库存商品
265楼
2023-03-05 08:28:23
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仔头领:回复郭老师 购买的例如相册框条,封面之类的,意思是还要转成库存商品吗?
2023-03-05 08:43:37
仔头领:回复郭老师 再做结转?
2023-03-05 08:56:47
郭老师:回复仔头领你这个是需要制作的是的
2023-03-05 09:09:04
仔头领:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-03-05 09:35:08
郭老师:回复仔头领不用客气的,
2023-03-05 10:03:05
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户3rb3wa 发表的提问:
某企业为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本核算。 (1)2019 年 3 月 31 日 ,购入原材料一批,材料运到,并验收入库,但发票等结算凭证未到,货款尚未支付,该批材料的计划成本为 35000 元。 (2)4 月 5 日 企业收到了有关结算凭证,以银行存款支付原材料价款 36000 元(不含增值税),增值税税率为 13%。 【实训要求】:(1)编制月末暂估价入账及下月初冲销的有关会计分录(以计划成本作为暂估价); (2)编制收到结算凭证付款时的会计分录; (3)编制结转入库材料成本及材料成本差异的会计分录。
同学你好 (1)编制月末暂估价入账及下月初冲销的有关会计分录(以计划成本作为暂估价); 借,原材料一暂估35000 贷,应付账款一暂估35000 借,应付账款一暂估35000 贷,原材料一暂估35000 (2)编制收到结算凭证付款时的会计分录; 借,原材料36000 借,应交税费一应增一进项4680 贷,银行存款40680 (3)编制结转入库材料成本及材料成本差异的会计分录。 借,原材料35000 贷,材料采购35000 借,材料成本差异1000 贷,材料采购1000
266楼
2023-03-05 08:57:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 能干的红牛 发表的提问:
老师,单位的采购原材,会计分录是不是借 原材料应交税费进账贷现金 , 还需要应付账款科目吗,还是必须有应付这步,有的话,会计分录和这有什么区别
你好,直接支付了,不用通过应付账款。
267楼
2023-03-06 06:23:49
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郭老师:回复能干的红牛他们有的通过应付账款是为了核对和供应商的对账。
2023-03-06 06:51:10
能干的红牛:回复郭老师 那我们会计说,不用应付,以后对不了账,怎么回事
2023-03-06 07:01:46
能干的红牛:回复郭老师 他的意思是,借原材料贷应付xxx
2023-03-06 07:28:30
能干的红牛:回复郭老师 那我这种不用,怎么核对和供应商的账呢
2023-03-06 07:55:45
郭老师:回复能干的红牛你把所有的应付账款拉出来,这个明细,所有的业务都有购买的货物,什么时间入库的?什么时间支付的。
2023-03-06 08:10:44
郭老师:回复能干的红牛库存商品的话,只能找之前做的所有的发票的明细。
2023-03-06 08:38:45
能干的红牛:回复郭老师 没听懂老师,能细说下不
2023-03-06 08:49:49
能干的红牛:回复郭老师 老师,你说的是应付账款没有2级明细哪个公司的,库存按照来的发票靠吗
2023-03-06 09:07:58
郭老师:回复能干的红牛借库存商品贷银行存款。
2023-03-06 09:18:16
郭老师:回复能干的红牛你根本看不出这个是哪个供应商来。所以你也不知道这个是支付给谁的,从这个科目里面。
2023-03-06 09:45:25
能干的红牛:回复郭老师 那就靠入库日期确认是谁的吗?
2023-03-06 10:01:31
郭老师:回复能干的红牛那你挨个查凭证不是麻烦吗?你用应付账款写上对方公司的名字不就方便了。
2023-03-06 10:13:58
能干的红牛:回复郭老师 不通过的应付是不是就是都得依靠发票,见票付款
2023-03-06 10:29:56
郭老师:回复能干的红牛这么说你根本看不懂,你可以自己实际操作一下,你拿出其中的一个供应商来,你别用应付账款过渡,直接用银行存款或者是库存现金做一下,你看一下核对到时方便不?
2023-03-06 10:59:55
能干的红牛:回复郭老师 那要是核对方便的话,我直接付款时做借  原材料贷应付账款 xx 再做个借应付xx贷现金吗?
2023-03-06 11:11:11
郭老师:回复能干的红牛你好 核对方便 借原材料贷现金不是吗 不方便做你的那个
2023-03-06 11:31:22
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ CQF 发表的提问:
老师,写这一块分录的目的是什么?上面不是已经交代清楚了整个购进原材料过程了吗
你好,要结转入库存材料的计划成本,同时结转材料成本差异
268楼
2023-03-06 06:47:39
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CQF:回复庄老师 这个是不是上面按照实际成本法做的分录,下面按照计划成本法做的分录?
2023-03-06 07:27:08
庄老师:回复CQF你好,是的,下面要调整成计划成本,
2023-03-06 07:41:21
CQF:回复庄老师 那在做账时,是两种方法都写上吗?还是只写其中一种
2023-03-06 07:53:19
庄老师:回复CQF你好,做账时这两个分录都写上
2023-03-06 08:16:16
CQF:回复庄老师 两个都写上去的话,不会重复吗?
2023-03-06 08:38:10
庄老师:回复CQF你好,不会的,一个是材料采购,一个是原材料,最后那个200000是成本差异
2023-03-06 09:03:38
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 学堂用户u57ini 发表的提问:
26.[计算题]假设甲公司为增值税一般纳税企业,增值税率为13%。原材料采用计划成本计价核算,原材料月初计划成本为126000元,材料成本差异借方20000元,原材料单位计划成本为22元,本月发生如下业务: (1)15日,购入原材料2000千克,增值税专用发票上不含税价款为40000元,另支付装卸费1000元,款项均用银行存款支付,编制购入原材料相关会计分录。 (2)16日验收入库上述该批原材料,编制相关会计分录。 (3)25日,根据本月“ 发料凭证汇总表”车间生产产品耗用原材料计划成本60000元,车间一-般耗用原材料计划成本45000元,编制耗用原材料相关会计分录; (4)计算本月发出原材料的实际成本和月末结存原材料的实际成本。
1.借材料采购41000  应交税费   贷:银行存款 2.借原材料40000 材料成本差异1000 贷材料采购41000 3.借生产成本60000 制造费用45000 贷原材料105000 4.本月发出原材料的实际成本=(20000%2B1000)/(126000%2B40000)*105000,月末结存原材料的实际成本=(20000%2B1000)/(126000%2B40000)*(126000%2B40000-105000)
269楼
2023-03-06 06:56:59
全部回复
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小李 发表的提问:
餐饮业购进原材料时借:原材料 应交税费~应交增值税(进项) 贷:应付账款当领用时是直接计入借:主营业务成本 贷:原材料还是等月末在结转成本
你好,餐饮行业一般领用就可以转成本了。
270楼
2023-03-07 05:28:25
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