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专项拨款用于研发的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 畅游 发表的提问:
事业单位会计,现在业务有收到了上级授权支付的拨款,一部分是用于基建,一部分用于行政运行,怎么做分录?
借;银行存款等科目 贷;零余额账户用款额度
196楼
2023-02-09 07:29:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 流年 发表的提问:
老师,请问确定的高新补贴,我进了专项应付款,然后用专项应付款支付研发工资时,分录怎么做呢?
你好,借;应付职工薪酬,贷;银行存款 然后把专项应付款摊销计入其他收益科目核算
197楼
2023-02-09 07:56:59
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流年:回复邹老师 老师,能再详细些吗?把专项应付款摊销计入其他收益科目核算这个分录怎么做?
2023-02-09 08:25:13
邹老师:回复流年你好 用专项应付款支付研发工资时 借;应付职工薪酬,贷;银行存款 然后把专项应付款摊销计入其他收益科目核算 借;专项应付款,贷;其他收益
2023-02-09 08:44:13
流年:回复邹老师 谢谢老师的耐心解答!
2023-02-09 09:04:03
邹老师:回复流年不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-09 09:16:57
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 萌恬-琛也 发表的提问:
请问老师,有个国 拨科研项目,这个应该进研发费用吧?国拨的钱买的研发设备500万以下可以一次性进研发费?
国拨的钱买的研发设备500万以下可以一次性进研发费
198楼
2023-02-10 06:35:56
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Candy 发表的提问:
政府全额拨款的科研单位,收到款:借:银行存款 贷:递延收益,递延收益需要分摊吗?后面的会计分录应该怎么做??
你好 分摊时的分录 借:递延收益  贷:营业外收入
199楼
2023-02-10 06:46:50
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Candy:回复老江老师 按年摊还是按月摊
2023-02-10 07:02:02
老江老师:回复Candy这个看具体情况,一般按月
2023-02-10 07:15:39
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Jessica 发表的提问:
自己公司研发的专利的会计分录是怎么做的
 你好;     比如 1、资本化支出 (1)发生支出 借:研发支出——资本化支出  贷:原材料/银行存款/应付职工薪酬 (2)达到预定用途时结转 借:无形资产  贷:研发支出——资本化支出 2、费用化支出 (1)发生支出 借:研发支出——费用化支出  贷:原材料/银行存款/应付职工薪酬 (2)每期期末结转 借:管理费用  贷:研发支出——费用化支出 研发支出
200楼
2023-02-10 07:03:35
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 怡然的皮带 发表的提问:
股东以持有的专利技术入股的话,是否代表企业有了无形资产?在股东持有的专利技术上继续进行研发投入的资金算研发费用吗? 专利技术入股的会计分录是什么?在此专利上继续研发的会计分录是什么?
一般来说 能入股的技术说明其是有价值的 符合无形资产的定义 直接计入无形资产 按照约定的金额计入实收资本 继续的研发可以计入研发支出 符合资本化的计入无形资产成本
201楼
2023-02-10 07:25:11
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蒙蒙
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ Destiny 发表的提问:
公司收到财政局拨款,此款我放入了其他应付款-专项应付款里啦,之前产生的费用都是借管理费用,贷其他应付款-某某,当用这笔专项应付款还某某钱时,怎么做会计分录呢
你好,还某某钱时分录是: 借:其他应付款 贷:银行存款
202楼
2023-02-10 07:53:59
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Destiny:回复蒙蒙 老师,我们公司是中标单位,中标就是免费给失业人员提供创业服务,我们拿着服务成果去人社局申请补贴,财政局给拨款,前期费用都是公司垫付,等补贴下来再给公司,您说我应该怎么做账呢
2023-02-10 08:30:40
蒙蒙:回复Destiny你好,前期发生的费用可以入“管理费用”,后来收到补贴,可以入“其他收益”。
2023-02-10 08:59:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 是奶思啊~ 发表的提问:
2017年10月1日,上述专利技术的研发开发项目达到预定用途,以银行存款支付注册费等12000元,企业预计该专利技术的使用寿命为十年 。(会计分录怎么写
你好 借:无形资产,贷:研发支出—资本化,银行存款 
203楼
2023-02-12 08:47:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
我们是小规模,收到财政拨款用于研发基金怎么记账
你好 借;银行存款 贷;营业外收入
204楼
2023-02-12 08:52:43
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娜娜:回复邹老师 这个可以在税前扣除吗
2023-02-12 09:11:07
邹老师:回复娜娜你好,发生的相关支出可以扣除,这个营业外收入需要计入应纳说所得额
2023-02-12 09:23:56
孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 要减肥的寒风 发表的提问:
请问老师:我们是新注册的分公司,负责研发,所有费用需要总公司拨款,请问我收到拨款应该如何做分录,记哪些科目?
借:银行存款 贷:其他应付款 总公司 或者借:银行存款 贷:共同存款 这个科目金蝶K3会用到
205楼
2023-02-12 09:08:08
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ? 发表的提问:
老师你好,上级单位工会组织拨给我们一笔疫情专项资金,用于买口罩消毒用品,我应该怎么做分录?
你好,借 银行存款 贷 专项应付款
206楼
2023-02-12 09:29:27
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?:回复紫藤老师 那如果需要报销购买的口罩用这笔专项资金要怎么做分录?
2023-02-12 09:56:02
紫藤老师:回复?借 专项应付款 贷 银行存款
2023-02-12 10:11:49
?:回复紫藤老师 专项应付款的客商怎么填写?
2023-02-12 10:35:16
紫藤老师:回复?可以在摘要那里写
2023-02-12 10:46:55
?:回复紫藤老师 因为收到的时候填写的客商是上级公司公会
2023-02-12 10:58:20
紫藤老师:回复?可以在摘要那里写上级公司公会
2023-02-12 11:23:40
紫藤老师:回复?或者你作为往来,其他应付款
2023-02-12 11:40:42
?:回复紫藤老师 能不能把借 专项资金 贷 其他应付款 工会经费 然后 报销时候借其他应付款工会经费 贷银行存款
2023-02-12 11:54:57
紫藤老师:回复?借 银行存款 贷 其他应付款-专项应付款-上级公司公会
2023-02-12 12:14:03
?:回复紫藤老师 把专项资金调整放在其他应付款代交代扣工会经费里
2023-02-12 12:29:45
紫藤老师:回复?其他应付款-专项应付款-上级公司公会
2023-02-12 12:47:43
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 老迟到的手机 发表的提问:
财政补贴10万做研发费用专款专用怎么做分录
你好 借 银行存款 贷 专项应付款
207楼
2023-02-12 09:36:00
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老迟到的手机:回复答疑苏老师 需要转入研发费用里面吗
2023-02-12 09:51:07
答疑苏老师:回复老迟到的手机你好 再做研发费用的时候 借 研发费用 贷 银行存款 借 专项应付款 贷资本公积
2023-02-12 10:20:06
老迟到的手机:回复答疑苏老师 1.收到财政专用款借银行存款10万 贷专项应付款10万 2.转入研发费用 借研发费用10万 贷银行存款10万 借专项应付款10万 贷资本公积10万 老师是这样做分录吗
2023-02-12 10:34:26
老迟到的手机:回复答疑苏老师 那有说专款专用做研发费用,说要按比例分配,材料多少,人员多少怎么做分录?
2023-02-12 10:45:03
答疑苏老师:回复老迟到的手机你好 这个按你们实际就可以了 没有专门的比例
2023-02-12 11:09:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 天真的大船 发表的提问:
老师好!企业用财政拨付专项资金付工程款,分录如何做?
你好 收到财政拨付专项资金,借;银行存款,贷;专项应付款 支付工程款, 借;在建工程等科目,贷;银行存款
208楼
2023-02-13 07:03:28
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天真的大船:回复邹老师 不用结转专项应付款
2023-02-13 07:26:36
邹老师:回复天真的大船你好,专项应付款需要随着固定资产计提折旧而同比例结转
2023-02-13 07:43:11
天真的大船:回复邹老师 能不能这样写: 支付时: 借:专项应付款,贷:银行存款
2023-02-13 08:03:35
邹老师:回复天真的大船你好,不可以,支付增加的是在建工程款项,专项应付款并没有因为你支付而减少的
2023-02-13 08:28:46
天真的大船:回复邹老师 好谢谢!请问老师那期末专项应付款怎样结转?
2023-02-13 08:54:46
邹老师:回复天真的大船你好 固定资产计提折旧,借;管理费用等科目,贷;累计折旧 同时摊销,借;专项应付款,贷;其他收益
2023-02-13 09:14:41
天真的大船:回复邹老师 老师好!是要等工程完工转做固定资产摊销时结转专项应付款吗?那两年内没有完工结算,就不用做专项应付款的分录吗?
2023-02-13 09:43:10
邹老师:回复天真的大船你好,是等工程完工计入固定资产,固定资产计提折旧的同时结转专项应付款到其他收益,没有计提折旧就不需要结转专项应付款到其他收益的
2023-02-13 10:11:41
天真的大船:回复邹老师 哦!好的。谢谢老师!
2023-02-13 10:33:12
邹老师:回复天真的大船不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-13 10:58:01
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
上级拨款用于发工资,收到,发放时,核销怎么做分录
如果是行政事业单位的话,借 银行存款 贷 上级拨款收入 借 事业支出/ 财政拨款收入——基本支出 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
209楼
2023-02-13 07:33:08
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 勤劳的音响 发表的提问:
我们公司的进项属于研发费用,怎么做分录呢
借研发支出 进项 贷银行存款
210楼
2023-02-13 07:47:59
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勤劳的音响:回复玲老师 老师,我把这些库存商品做了一笔这个购进,要是想改账怎么改呢
2023-02-13 08:11:51
勤劳的音响:回复玲老师 把这些库存商品转到研发费用里吗
2023-02-13 08:30:25
玲老师:回复勤劳的音响您好,领用时记研发费用就可以了
2023-02-13 08:47:21
玲老师:回复勤劳的音响在多做一步领用的分录
2023-02-13 09:14:26
勤劳的音响:回复玲老师 具体怎么写分录呢老师
2023-02-13 09:33:37
勤劳的音响:回复玲老师 还有围绕研发费用相关的吃饭,办公费可以计入研发费用吗
2023-02-13 09:45:21
玲老师:回复勤劳的音响借研发支出贷库存商品 借研发支出贷库存商品
2023-02-13 10:04:35
勤劳的音响:回复玲老师 老师,这个数写含税还是不含税的呢
2023-02-13 10:30:21
玲老师:回复勤劳的音响就是按库存商品的金额
2023-02-13 10:52:29
玲老师:回复勤劳的音响商品你账上不是有金额吗?就是那个金额
2023-02-13 11:06:54
勤劳的音响:回复玲老师 这样写对吗
2023-02-13 11:28:40
玲老师:回复勤劳的音响是的 就是这个分录 借研发支出 贷库存商品
2023-02-13 11:40:42

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