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购买电费的会计分录怎么做?
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职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付购买APP地推盒子服务费会计分录怎么做
支付服务费 借主营业务成本-服务费 贷银行存款
151楼
2023-01-27 09:24:36
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.32w
引用 @ 摩登 发表的提问:
请问付外购电力和分配外购电力费用的会计分录怎么写啊
借:制造费用-电力 贷:银行存款 借:生产成本 贷:制造费用--电力
152楼
2023-01-27 09:45:53
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 莉莉 发表的提问:
老师好!请问公司不大,没有食堂,购买电饭锅自己做做饭怎么做会计分录?
您好,您的电饭锅价格为多少呢
153楼
2023-01-27 09:57:00
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莉莉:回复宸宸老师 1758
2023-01-27 10:23:06
宸宸老师:回复莉莉你好,建议直接计入管理费用
2023-01-27 10:36:19
莉莉:回复宸宸老师 办公费可以的哈
2023-01-27 11:00:31
宸宸老师:回复莉莉您好,是的,计入 管理费用——办公费
2023-01-27 11:11:37
莉莉:回复宸宸老师 好的,谢谢
2023-01-27 11:41:25
宸宸老师:回复莉莉不客气的,祝您工作顺利,麻烦五星好评
2023-01-27 12:05:39
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 心晴 发表的提问:
你好,计提电费和收到电费,付电费的会计分录怎么做
您好,这个是 借 管理费用 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款
154楼
2023-01-28 07:27:55
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心晴:回复小锁老师 那这样产生的应交税费差额放哪
2023-01-28 07:55:34
小锁老师:回复心晴哪里有应交税费的差额了?
2023-01-28 08:11:06
心晴:回复小锁老师 发票来了,借 管理费用 借 应交税费 —应交增值税 贷应付账款,付款 借 应付账款 贷 银行存款,那计提 ???
2023-01-28 08:26:33
心晴:回复小锁老师 这关系有点乱
2023-01-28 08:50:12
小锁老师:回复心晴就是说,集体的时候,就把税算进去 借 管理费用(不含税) 应交税费 应交增值税 贷 应付账款,这样的
2023-01-28 09:16:07
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 好好学习,天天向上 发表的提问:
购买集装箱做仓库使用会计分录,这个怎么做会计分录呢
你好!计入固定资产就可以了。
155楼
2023-01-28 07:52:59
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好好学习,天天向上:回复宋生老师 折旧年限一般几年?
2023-01-28 08:06:44
宋生老师:回复好好学习,天天向上你好!按5年就可以了。
2023-01-28 08:32:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 贺文娟 发表的提问:
购买的土地契税的会计分录怎么做
你好,拿地的用途是?
156楼
2023-01-28 08:03:12
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贺文娟:回复邹老师 自行使用
2023-01-28 08:22:16
贺文娟:回复邹老师 盖楼房和生态园
2023-01-28 08:43:51
邹老师:回复贺文娟你好,借;在建工程,贷;银行存款等科目
2023-01-28 09:08:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 木乔 发表的提问:
施工项目购买桩基电缆会计分录怎么写啊
你好,借;工程施工——合同成本,贷;银行存款等科目
157楼
2023-01-28 08:20:58
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木乔:回复邹老师 老师 合同成本下直接材料费 还是其他直接费用
2023-01-28 08:51:08
邹老师:回复木乔你好,可以通过 直接材料费明细科目核算
2023-01-28 09:15:13
木乔:回复邹老师 谢谢老师
2023-01-28 09:27:56
邹老师:回复木乔不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-28 09:53:44
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 张铧尹 发表的提问:
购买支票,怎么做会计分录呀?
借:财务费用——银行手续费 贷:库存现金(或银行存款)
158楼
2023-01-29 07:52:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 2333333 发表的提问:
购买保险柜怎么做会计分录
你好 借;管理费用——办公费 贷;银行存款等科目
159楼
2023-01-29 08:00:56
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2333333:回复邹老师 购买的桌椅,电脑,沙发,打印机记固定资产还是办公用品?
2023-01-29 08:17:29
邹老师:回复2333333你好,如果单价不高,你可以一次性计入办公费核算
2023-01-29 08:32:44
2333333:回复邹老师 我分摊长期待摊费用用写会计凭证吗?拿什么做原始凭证
2023-01-29 08:46:46
邹老师:回复2333333你好 借;管理费用等科目 贷;长期待摊费用 你可以用摊销表格作为附件
2023-01-29 09:10:25
2333333:回复邹老师 登记明细账,最初没有余额,是不是就不用写月初余额了
2023-01-29 09:34:20
邹老师:回复2333333你好,是第一笔业务发生,还是之前已经发生了,只是没有 余额
2023-01-29 10:00:22
2333333:回复邹老师 老师,你看我这个登记格式是不是不太对啊,他是每页那个发生额是不是到最后还得给他弄一下子。然后每页的那个合计还得整。是吗。 有没有就是登记完的那个帐页能就是给我看一眼。
2023-01-29 10:13:35
邹老师:回复2333333你好,,管理费用 月末结转了就没有余额的
2023-01-29 10:26:23
2333333:回复邹老师 转哪里去,本年利润吗
2023-01-29 10:46:03
邹老师:回复2333333你好,是的,月末需要把管理费用结转到本年利润的
2023-01-29 11:12:24
2333333:回复邹老师 费用类和成本类是都结转吗
2023-01-29 11:32:47
邹老师:回复2333333你好,损益类科目都需要结转的
2023-01-29 11:43:58
2333333:回复邹老师 老师您有登记完的账页吗?可以看一下的吗
2023-01-29 12:06:44
邹老师:回复2333333你好,我这边没有现成的账页,不好意思
2023-01-29 12:18:47
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 墨雨 发表的提问:
购买桶装水,怎么做会计分录?
借:管理费用--福利费贷:银行存款
160楼
2023-01-29 08:17:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 劳拉、小时光 发表的提问:
购买私募债怎么做会计分录
借持有至到期投资 贷;银行存款
161楼
2023-01-30 07:05:14
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ L 发表的提问:
购买护士服怎么做会计分录
你好 借 主营业务成本 贷 银行存款
162楼
2023-01-30 07:18:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 九离 发表的提问:
购买宴会厅用品怎么做会计分录
你好,你们是酒店的吗?
163楼
2023-01-30 07:33:28
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九离:回复郭老师 是的
2023-01-30 07:48:03
郭老师:回复九离可以做低值易耗品,领用的时候做销售费用或者是主营业务成本。
2023-01-30 08:13:47
九离:回复郭老师 怎么做会计分录
2023-01-30 08:24:12
郭老师:回复九离借低值易耗品贷银行存款借销售费用贷低值易耗品。
2023-01-30 08:43:01
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 学堂会员08 发表的提问:
买的中秋的购物卡,怎么做会计分录
借:预付账款--购物卡 贷:银行存款
164楼
2023-01-30 08:00:53
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学堂会员08:回复张艳老师 需要分配员工应付职工薪酬吗,没有明细怎么分
2023-01-30 08:26:58
学堂会员08:回复张艳老师 老师,这个是福利吧,给员工买的
2023-01-30 08:48:19
张艳老师:回复学堂会员08如果是发放给职工的话,还需要做 借:管理费用等--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:预付账款--购物卡
2023-01-30 09:11:21
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
购买税盘480怎么做会计分录?
您好,全额抵扣增值税,分录,借;管理费用-服务费,480,贷;现金或者银行存款,480,同时,借;应交税费-应交增值税-减免税,480,借:管理费用-服务费,负数480。
165楼
2023-01-30 08:17:58
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焰:回复王雁鸣老师 为什么最后是贷管理费用负数呢?为什么不是贷正数呢?
2023-01-30 08:47:17
焰:回复王雁鸣老师 老师,是不是如果抵扣在9月就做抵扣分录?还是说等抵扣了后做这笔分录到10月?
2023-01-30 09:13:02
王雁鸣老师:回复您好,因为利润表取费用数据时,是按借方发生额来取数的,为保证利润表取数正确,才做成负数的。一般情况下,不管是否抵扣了,都做抵扣这笔分录的。
2023-01-30 09:29:45

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