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专项应付款购原材料会计分录
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何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 发表的提问:
购买原材料已入库后,应收账款金额己确定,在我们付款时少收了1000,怎么做分录,借应付账款,贷哪个会计分录?
是应付账款已确定,不是应收
76楼
2022-12-20 09:03:31
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何老师:回复你好,可以贷营业外收入科目
2022-12-20 09:17:32
易:回复何老师 这与收入无关呀?我们是购货,是不是要冲减费用?
2022-12-20 09:33:08
何老师:回复可以这样理解,这1000元你付给了客户,客户把这1000元又给你了,作为一项返利收入。
2022-12-20 09:57:06
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ Rachel 发表的提问:
老师请问一下,如果在计划材购里, 1.货到单未到 借:原材料 贷:应付账款--暂估入帐 2.单到了,冲红转回 借:应付账款--暂估入帐 贷:原材料 借:材料采购 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 借:原材料 贷:材料采购 材料成本差异 这样做分录对吗?
同学,你的分录是对的,没有问题
77楼
2022-12-20 09:32:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 长风 发表的提问:
公司的部分材料需到外进行喷漆加工,委外出库和委外加工入库的会计分录我是这样做的,是否可行,有没有风险委外出库: 借:委托加工物资 贷:原材料委外收回入库: 借:原材料 贷:委托加工物资 应付帐款给加工商付款 借:应付帐款
您好!可以的。 是对的。
78楼
2022-12-21 08:52:27
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长风:回复宋生老师 这样子的话,我委托加工物资科目借方与贷方均是反应我物资的材料价格,没有体现加工费这块,这样也是可以的吗?
2022-12-21 09:13:58
宋生老师:回复长风您好!委托加工的账务处理   1.转材料到加工单位   借:委托加工物资     贷:原材料   2. 计算支付加工费   借:委托加工物资     应交税费——应交增值税(进项税)     应交税费——应交消费税(如果加工收回后用于连续生产)     贷:应付账款   3.收回加工完成产品   借:库存商品     贷:委托加工物资(包括材料及加工费)
2022-12-21 09:43:39
长风:回复宋生老师 我知道吖,我意思是我现在的做法委托加工物资科目借方与贷方都未体现加工费这块,这样的做法行不行?
2022-12-21 10:00:43
宋生老师:回复长风您好!不可以。内账你可以。
2022-12-21 10:12:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ DORIS 发表的提问:
1月进货原材料,未付款。2月专票来,仍未付款。3月付款。请问1月2月3月的会计分录如何做
你好 1月进货原材料,未付款 借;原材料,贷;应付账款——暂估 2月专票来,仍未付款 借;应付账款——暂估,贷; 原材料 借;原材料,贷;应付账款 3月付款 借;应付账款,贷;银行存款等科目
79楼
2022-12-21 09:15:55
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DORIS:回复邹老师 这个不会影响正常属于本月原材料结转成本的金额吧?
2022-12-21 09:30:57
邹老师:回复DORIS你好,不影响正常的成本结转的
2022-12-21 09:49:44
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 欣慰的向日葵 发表的提问:
进原材料没有付款,货已到仓库,怎么做会计分录
借:原材料 贷:应付账款-暂估
80楼
2022-12-21 09:32:59
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欣慰的向日葵:回复文文老师 那付款付了一半,怎么做会计分录
2022-12-21 09:46:06
文文老师:回复欣慰的向日葵发票是否有收到了?
2022-12-21 10:02:13
欣慰的向日葵:回复文文老师 没有,而且进的一批原材料,领导没说多少钱?这笔账一直没做,只是现在付了一小部分,领导说是预付,怎么做账。而且付的账,对方打了一张条子,上面写今借到原材料货款。怎么做账
2022-12-21 10:17:23
文文老师:回复欣慰的向日葵新供应商还是经常合作的供应商?
2022-12-21 10:43:35
欣慰的向日葵:回复文文老师 新的
2022-12-21 10:59:21
文文老师:回复欣慰的向日葵借:应付账款-供应商名称 贷:银行存款 来票后,再 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商名称
2022-12-21 11:15:41
欣慰的向日葵:回复文文老师 那金额怎么填?不知道不填了,先做分录?
2022-12-21 11:44:44
文文老师:回复欣慰的向日葵如果不知道金额没法做,需要问下领导多少钱
2022-12-21 11:56:44
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 坚强的水蜜桃 发表的提问:
你好,购买原材料金额是147939,付款金额是147940,多付了一元怎么做会计分录
您好,这个您可以计入财务费用的
81楼
2022-12-22 08:39:36
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坚强的水蜜桃:回复小锁老师 借库存商品147939 贷银行存款147940 财务费用-1这样做吗
2022-12-22 09:06:24
小锁老师:回复坚强的水蜜桃对的,是这个意思的
2022-12-22 09:26:33
坚强的水蜜桃:回复小锁老师 等月末结转的时候那又怎么做分录呢
2022-12-22 09:36:47
小锁老师:回复坚强的水蜜桃结转什么啊?结转成本还是费用
2022-12-22 09:48:33
坚强的水蜜桃:回复小锁老师 结转费用的分录
2022-12-22 10:04:53
坚强的水蜜桃:回复小锁老师 财务费用放在借方可以吗
2022-12-22 10:20:54
小锁老师:回复坚强的水蜜桃借 财务费用 1  贷 本年利润1
2022-12-22 10:39:01
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 生动的墨镜 发表的提问:
2x19年10月份,美辰公司购入一批原材料,增值税专用发票上注明材料价款为40000元,增值税税额 为5200元。(原材料按照实际成本核算) 要求:按照下列不同情况,分别编制美辰公司购入原材料的会计分录: (1)原材料已验收入库,款项也已支付。 (2)款项已经支付,但材料尚在运输途中。 ①10月18日,支付款项。 ②10月25日,材料运抵企业并验收入库。
一、借:原材料40000 借:应交税费——应交增值税(进项税额)5200 贷:银行存款45200 二、1、10月18日支付款项时的分录是: 借:预付账款45200 贷:银行存款45200 2、材料在途中的分录是: 借:在途物资40000 借:应交税费——应交增值税(进项税额)5200 贷:预付账款45200 3、入库时的分录是: 借:原材料40000 贷:在途物资40000
82楼
2022-12-22 08:51:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 2489406490 发表的提问:
应付原材料款这个分录怎么做就是原材料已付款和未付款的分录
借;原材料 贷;银行存款等科目 借;原材料 贷;应付账款
83楼
2022-12-22 08:57:20
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 午时若有风 发表的提问:
这个会计分录是不是借:原材料,应交税费。贷:应付账款
你好!可以这样处理,购入做什么用的?
84楼
2022-12-22 09:17:32
全部回复
午时若有风:回复晓海老师 作为印刷原材料
2022-12-22 09:50:22
晓海老师:回复午时若有风你好,那就在原材料科目下核算。
2022-12-22 10:18:23
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 聆听 发表的提问:
一般纳税人公司购买原材料是预付款的形式,原材料收到后暂时不想要对方开票,怎么做会计分录?收到票后怎么做分录?借:预付账款 贷:银行存款,收到原材料后,正常是借:原材料 借:应交增值税进项 贷:预付账款,可是现在暂时不开发票怎么做
暂估先按不含税金额暂估入账,借原材料,贷预付账款。收到发票后,暂估入账凭证红冲,然后按发票正常入账。
85楼
2022-12-22 09:29:59
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聆听:回复牛老师 老师,还有一种就是收到发票后,这个月不想认证,是做到待认证进项税额里吗
2022-12-22 09:58:55
牛老师:回复聆听是的,可以先计入这个科目,认证的月份再转入进项税额。
2022-12-22 10:21:44
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 稳重的蜗牛 发表的提问:
采购原材料。有合同,银行回单,入库单,付款申请单和增值税专用发票的会计分录更具哪张写分录。会计分录怎么写
您好,根据合同、入库单、发票即可编制采购入库分录。借原材料应交税费应交增值税(进项税额)贷应付账款。
86楼
2022-12-23 07:49:05
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稳重的蜗牛:回复小林老师 已经付款,为什么还是应付账款
2022-12-23 08:21:13
小林老师:回复稳重的蜗牛您好,一般企业把入库和付款当做两个流程。付款时,借应付账款贷银行存款。
2022-12-23 08:40:25
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 蓝精灵 发表的提问:
购入原材料,未开票也没付款,借:原材料贷:应付帐款一暂估,那付款了票没到,怎做分录
你好,付款了发票没到 借:预付账款 贷:银行存款 这笔暂估下个月需要冲回
87楼
2022-12-23 08:17:23
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蓝精灵:回复月月老师 本月票到了怎做
2022-12-23 08:38:18
月月老师:回复蓝精灵你好 借:原材料 贷:预付账款 暂估的冲掉。
2022-12-23 09:04:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 家和万事兴 发表的提问:
一般纳税人企业采购原材料时,货到款已付,增值税专票未到,如何做会计分录?
你好 借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估
88楼
2022-12-23 08:47:05
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 要减肥的大地 发表的提问:
购买原材料3000,增值税480,货款未付,材料已验收入库,增值税的会计分录?
你好,借;原材料 3000,应交税费——应交增值税(进项税额)480,贷;应付账款 3480
89楼
2022-12-23 09:15:38
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 能干的红牛 发表的提问:
老师,单位的采购原材,会计分录是不是借 原材料应交税费进账贷现金 , 还需要应付账款科目吗,还是必须有应付这步,有的话,会计分录和这有什么区别
你好,直接支付了,不用通过应付账款。
90楼
2022-12-23 09:26:59
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郭老师:回复能干的红牛他们有的通过应付账款是为了核对和供应商的对账。
2022-12-23 09:52:09
能干的红牛:回复郭老师 那我们会计说,不用应付,以后对不了账,怎么回事
2022-12-23 10:02:19
能干的红牛:回复郭老师 他的意思是,借原材料贷应付xxx
2022-12-23 10:16:20
能干的红牛:回复郭老师 那我这种不用,怎么核对和供应商的账呢
2022-12-23 10:30:44
郭老师:回复能干的红牛你把所有的应付账款拉出来,这个明细,所有的业务都有购买的货物,什么时间入库的?什么时间支付的。
2022-12-23 10:53:50
郭老师:回复能干的红牛库存商品的话,只能找之前做的所有的发票的明细。
2022-12-23 11:07:26
能干的红牛:回复郭老师 没听懂老师,能细说下不
2022-12-23 11:33:05
能干的红牛:回复郭老师 老师,你说的是应付账款没有2级明细哪个公司的,库存按照来的发票靠吗
2022-12-23 11:54:12
郭老师:回复能干的红牛借库存商品贷银行存款。
2022-12-23 12:16:17
郭老师:回复能干的红牛你根本看不出这个是哪个供应商来。所以你也不知道这个是支付给谁的,从这个科目里面。
2022-12-23 12:41:36
能干的红牛:回复郭老师 那就靠入库日期确认是谁的吗?
2022-12-23 13:09:48
郭老师:回复能干的红牛那你挨个查凭证不是麻烦吗?你用应付账款写上对方公司的名字不就方便了。
2022-12-23 13:33:32
能干的红牛:回复郭老师 不通过的应付是不是就是都得依靠发票,见票付款
2022-12-23 14:02:04
郭老师:回复能干的红牛这么说你根本看不懂,你可以自己实际操作一下,你拿出其中的一个供应商来,你别用应付账款过渡,直接用银行存款或者是库存现金做一下,你看一下核对到时方便不?
2022-12-23 14:15:51
能干的红牛:回复郭老师 那要是核对方便的话,我直接付款时做借  原材料贷应付账款 xx 再做个借应付xx贷现金吗?
2022-12-23 14:33:33
郭老师:回复能干的红牛你好 核对方便 借原材料贷现金不是吗 不方便做你的那个
2022-12-23 14:57:40

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