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企业内部会计控制的主要内容
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朱老师
职称:,税务师,初级会计师
4.90
解题: 0.1w
引用 @ 王珊???? 发表的提问:
老师您好,在一般的企业里,总账会计主要的工作内容是哪些?从来没有做过总账,去应聘,难度会不会很大?
你好。总账一般是审核当月所有凭证,做结转,出报表之类的,掌握财务记账的大的方向,一般总帐需要有经验的才可以胜任
256楼
2023-03-01 06:06:23
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ jingjing金 发表的提问:
老师,企业内部控制基本规范是规章还是规范性文件
《企业内部控制基本规范》是属于规范性文件。
257楼
2023-03-01 06:26:31
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朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ YONEY 发表的提问:
资产评估专业人员完成评估报告编制后,资产评估机构会对资产评估报告进行必要的内部审核,请问内部审核一般包括哪些方面和内容?
组织必须编制内部审核程序。在该程序文件中一般应规定: (1)审核方案的策划,包括确定审核的频次、目的、范围、方法、依据等; (2)审核的职责,包括最高管理者、管理者代表、主管部门、审核组组长、审核员的职责; (3)审核员的资格条件及聘任(授权); (4)审核计划的编制与发放; (5)审核组的组成及审核的实施; (6)记录审核结果,发出不符合项报告; (7)对不符合项纠正效果进行验证; (8)向管理者和受审核方报告审核结果; (9)对不符合项的纠正措施进行跟踪及编制纠正措施效果验证报告; (10)记录的要求。 在内部审核程序中,还要对现场审核的注意事项作出明确规定,包括应如何执行审核计划、掌握审核进度、营造适宜的审核气氛、正确抽样、搜集客观证据、避免先入为主或主观臆断、做好记录等项。
258楼
2023-03-01 06:36:59
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列各项中,体现注册会计师在信息化环境下面临的挑战的有( )。 A、对业务流程开展和内部控制运作的理解 B、对信息系统相关审计风险的认识 C、审计范围的确定 D、审计内容的变化
abcd 注册会计师在信息化环境下面临的挑战 1.对业务流程开展和内部控制运作的理解。 2.对信息系统相关审计风险的认识。 3.审计范围的确定。可能受困于信息系统的复杂性和专业性。 4.审计内容的变化。审计内容很可能包括对自动控制的测试。 5.审计线索的隐性化。信息系统封装了信息处理的过程,处理和运算独立于系统的用户。 6.审计技术改进的必要性。传统的抽样方法难以覆盖海量数据。 7.有待优化的知识结构。必须掌握信息技术、熟悉信息技术的运用、信息系统的风险及控制。 8.与专业团队的充分协同工作。审计各个阶段都应积极引进专业人员并与其协同工作。
259楼
2023-03-01 07:01:58
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
260楼
2023-03-01 07:24:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 玉白菜 发表的提问:
开票内容流量控制器设计加工属于服务还是货物?
你好,属于服务
261楼
2023-03-02 06:48:37
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玉白菜:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-02 07:11:04
邹老师:回复玉白菜不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-03-02 07:21:57
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 幸福恋人 发表的提问:
18. (1)A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。答案是恰当。了解内控不是必须程序,测试内控根据需要来测吗
您好: 题目已经说的很清楚了,“注册会计师并不打算信赖控制”,这种情况下,已经不需要进行控制测试了。
262楼
2023-03-02 06:58:41
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刘艳红老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 9.64w
引用 @ 美好的乌冬面 发表的提问:
企业日常收支的管理与核对,主要是些什么工作内容?
同学,你好,一般就是费用的审核,对账呀,基本就是这些工作吧
263楼
2023-03-02 07:12:29
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
264楼
2023-03-02 07:23:59
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小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ Mis 发表的提问:
老师,所得税年报中企业会计制度附注内容披露这张表必须填吗?
您好, 没有让必须填哈。
265楼
2023-03-05 08:32:51
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娜娜老师
职称:注册会计师,初级会计师,税务师
4.98
解题: 0.08w
引用 @ 儒雅的鸵鸟 发表的提问:
怎样把复制粘贴过来的内容,控制在Excel表格A-M列。
同学,光标留在A1,点击粘贴,默认就是A1为起始粘贴内容。
266楼
2023-03-05 08:57:34
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儒雅的鸵鸟:回复娜娜老师 我是放在A1,但是都到了Au列,不方便看,我现在先把这张表的内容控制在,方便查的A-M列,怎么操作
2023-03-05 09:29:42
娜娜老师:回复儒雅的鸵鸟同学,看不全的话,把比例缩小,这样的话显示的就多一点。
2023-03-05 09:44:43
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 粗暴的大侠 发表的提问:
企业采购部内审主要审什么
你好,主要审核发票是否准确、完整和合同是否对应。
267楼
2023-03-05 09:15:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 荒岛晴空 发表的提问:
采油厂外包会计是啥意思,主要工作内容是什么?
你好,主要是根据业务发生情况做分录,根据分录登记账簿,出具报表 纳税申报等
268楼
2023-03-06 05:55:15
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荒岛晴空:回复邹老师 外包会计是不是相当于财务公司,这种公司咋样,有啥好的建议
2023-03-06 06:21:41
邹老师:回复荒岛晴空你好,是的 这种公司主要是可以学到纳税申报,外账的处理 但是接触不到企业的真实业务,对做真账方面是没有什么帮助的
2023-03-06 06:47:10
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )。 A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证 B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计 C、特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关 D、在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险
ACD 【答案解析】 选项B不恰当。了解内部控制不仅包括了解内部控制的设计,还包括确定已设计的内部控制是否得到执行。
269楼
2023-03-06 06:21:57
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 雨田 发表的提问:
如何控制内账无发票的业务不要太多?业务部门以为有内账就都不开发票回来。
让老板开会告诉各个部门,发生经济业务时必须取得发票才能报销即可。
270楼
2023-03-06 06:37:59
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