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企业内部会计控制的主要内容
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 巴布豆 发表的提问:
建筑施工企业一般成本(主材辅材、劳务)控制在什么比例内呢
主材辅材一般在60%左右,劳务在35%左右,5%左右的其他费用
271楼
2023-03-06 07:07:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 她是光芒 发表的提问:
老师,内帐的主要工作内容是什么
你好 内帐的主要工作内容是:做记账凭证,登记账簿,编制报表,盘点,核算工资等
272楼
2023-03-06 07:14:59
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 含糊的项链 发表的提问:
单位内部会计监督就是会计机构和会计人员对于单位经济活动的监督。这句话哪里错了,解析不理解
是对会计制度建立和执行的监督,而不是经营活动:
273楼
2023-03-07 06:32:28
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 格格公主 发表的提问:
老师,对于一个新手会计,主要学电子表格的哪些内容?
你可以去看看表格的课程 里面都是讲解会计工作内容的基本操作
274楼
2023-03-07 06:47:29
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 大风起兮 发表的提问:
二级帐会计的工作内容主要是什么?涉及做账报税吗?
你好!应该是你们单位自己的称呼吧,应该负责部分二级科目的核算
275楼
2023-03-07 06:52:52
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 四季蛋黄馅月饼 发表的提问:
老师,每个月出纳和会计对账,对账的主要内容是什么?
你好,主要对现金及银行日记账余额对不对得上。
276楼
2023-03-07 07:12:00
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Lyle
职称:注册会计师
4.95
解题: 0.49w
引用 @ 流云 发表的提问:
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
就是一般情况下,你只需要沟通值得关注的内部控制缺陷 但是当CPA觉得内部控制的监督无效的时候,你就要沟通所有了
277楼
2023-03-08 06:00:18
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流云:回复Lyle 审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷 是什么意思呢?怎么理解?
2023-03-08 06:35:22
Lyle:回复流云就是你觉得所有有问题的地方都要沟通
2023-03-08 06:59:51
流云:回复Lyle 就是注册会计师自己认为需要沟通的内部控制缺陷吗?
2023-03-08 07:10:25
Lyle:回复流云对啊 就是你发现的所有就沟通
2023-03-08 07:22:56
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 雨田 发表的提问:
如何控制内账无发票的业务不要太多?业务部门以为有内账就都不开发票回来。
您好,还是需要给业务部门说,全部业务都要提供发票来报销的,以此来控制内账无发票的业务不要太多。
278楼
2023-03-08 06:29:02
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朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 安静的蛋挞 发表的提问:
下列哪项不属于内部控制设计的步骤
同学你好 你的选项在哪里
279楼
2023-03-08 06:49:10
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问:
税务师能在企业担任什么岗位?会和会计主管一样要和企业内部各个部门和企业外部税务局工商局等打交道吗
税务经理或税务总监,需要与税务机关打交道。
280楼
2023-03-08 07:11:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ white 发表的提问:
请问,客户开给企业普通发票,发票内容是其他食品 . 食品,无标明明细内容,附件销货清单不是税控盘开出的,是自制的,这种发票,有效吗?
你好,你的理解很对 违反规定了,是无效发票
281楼
2023-03-09 05:55:35
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 薄薄 发表的提问:
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
内部控制和注会审计在目标上有很多是相似的
282楼
2023-03-09 06:21:05
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小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ SUPERNOVA 发表的提问:
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
这主要是风险导向审计的要求,了解了内部控制就知道哪里可能发生错误,做到有的放矢。
283楼
2023-03-09 06:44:22
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朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 我要学会计 发表的提问:
老师,外贸企业合同签订的内容有没有哪些要注意的,退税时合同里会影响的内容
增值税发票和报关单提单一致就行了
284楼
2023-03-09 06:51:47
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ “琴妹儿" 发表的提问:
企业内控制度应该由谁来制定?
企业内控制度应该由董事会制定
285楼
2023-03-09 07:08:59
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“琴妹儿":回复庄老师 我们融资需要提供内控制度,老板说是会计的工作
2023-03-09 07:34:35
庄老师:回复“琴妹儿"不单单是会计的工作。 企业内控制度是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,旨在实现控制目标的过程。企业内控制度是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,旨在实现控制目标的过程。这个定义反映了一些基本概念: 1、企业内部控制的本质:是一个过程,是实现目的的手段,而绝不是目的的本身。 2、企业内部控制的途径:是依靠人员来实施的。 3、企业内部控制的目标:只为企业提供合理的保证。 4、企业内部控制的特点:可实现一个或多个彼此独立又相互交叉的目标。 5、企业内部控制的意义:是企业对员工的生产安全、信息安全等方面的合理控制。 6、企业内部控制的权限:需要一把手管理者代表的职能授予。
2023-03-09 08:00:35
“琴妹儿":回复庄老师 一说要这些东西,老板就认为是财务的工作,最终还是落到我们头上
2023-03-09 08:29:33
庄老师:回复“琴妹儿"你好,内部控制涉及到各个部门方方面面,全员参与
2023-03-09 08:57:46
“琴妹儿":回复庄老师 有的人说需要外部机构来协助完成,要出几万块钱的费用,有这个必要吗?
2023-03-09 09:16:36
庄老师:回复“琴妹儿"你好,会计师事务所比较专业,有这个必要
2023-03-09 09:27:38
“琴妹儿":回复庄老师 做个内控制度都要几万啊??
2023-03-09 09:49:34
庄老师:回复“琴妹儿"你好,那你们自己做,能达到目的
2023-03-09 10:09:23

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职称:注册会计师,税务师

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