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电汇开立采购分录的会计分录
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ abc 发表的提问:
采购口罩,列入劳保用品,需要发票吧,可以抵扣吗,怎么写会计分录
需要发票,进入福利费不能抵扣
241楼
2023-02-23 06:48:28
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abc:回复文老师 不能抵扣是什么意思,能报销吧,不能抵扣是指税额不能抵扣?这笔金额是要计入工资算个税的吧,但疫情期间好像要免这个个税?????
2023-02-23 07:15:58
文老师:回复abc是的,可以入账,就是记入福利费是进项税额不可以抵扣的
2023-02-23 07:38:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 鑫儿 发表的提问:
老师,汽车维修公司以现金采购修车用工具,货到马上被车间领用,请问会计分录如何写?
借;低值易耗品 贷;库存现金 借;制造费用等科目 贷;低值易耗品
242楼
2023-02-23 07:16:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ Alice 发表的提问:
百分之六采购商品的发票如何做账如何做会计分录
借;库存商品 应交税费 贷;银行存款 怎么会有6%税率的商品发票
243楼
2023-02-23 07:36:00
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Alice:回复邹老师 你好,是航天信息税控系统技术维护费,百分之六的税额
2023-02-23 07:57:19
邹老师:回复Alice你好,这个可以全额抵扣的 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2023-02-23 08:24:54
明烨老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.16w
引用 @ 怕孤独的山水 发表的提问:
采购商品直接在采购货款扣减的费用怎么做会计分录
学员您好: 直接冲减采购成本即可。 如购买原材料100(不考虑税费),扣减10元费用,分录为借:原材料90 贷:应付账款90即可 满意麻烦5星评价,谢谢!
244楼
2023-02-24 06:39:47
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 小太阳? 发表的提问:
本月收到之前月份付款采购的发票,会计分录怎么做
如果以前计入成本费用了 发票附在原凭证后面
245楼
2023-02-24 06:46:05
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小太阳?:回复轶尘老师 小规模都是全额入成本的
2023-02-24 07:02:13
轶尘老师:回复小太阳?如果以前计入成本费用了 发票附在原凭证后面
2023-02-24 07:13:39
小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 烂漫的镜子 发表的提问:
请问:购买方退还以前购买,已经结账的部分货物给我公司,我公司采购人员已经把货款退给购买方,采购人员填单到财务报账,会计分录应该怎么做,谢谢
同学你好!将以前 收入和成本冲销掉即可。借主营业务收入,贷银行存款。借库存商品,贷主营业务成本。
246楼
2023-02-24 06:55:28
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 闪闪的水壶 发表的提问:
取得采购合同的会计分录怎么写
关于签订采购合同会计分录要怎么做的回答如下: 如果付款和收货及发票都在不同时发生,则分录如下: 付款 借:预付账款-X公司 贷:银行存款 收货(未取到发票) 借:原材料(你是做为原始材料的,如果是做一般的模具使用,应该用周转材料科目) 贷:预付账款 货收全(收到发票) 借:原材料(按前面收货分录汇总后与发票的差价入账) 借:应交税费-应交增值税-进项(如果不能抵扣,则此金额计入原材料科目) 贷:预付账款
247楼
2023-02-24 07:13:31
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闪闪的水壶:回复龙枫老师 取得采购合同,采购增值税专用发票,仓库验收入库单,全额付款单据的会计分录怎么详细写
2023-02-24 07:33:08
龙枫老师:回复闪闪的水壶亲,刚才那个就是详细的账目的,如果还有不懂的可以看一下学堂的采购部分的做账视频的
2023-02-24 08:01:18
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小太阳? 发表的提问:
1.采购货物发生退货,退货9000元没有退款 会计分录怎么做? 2.本次购货4200元,从之前的退货款冲抵,会计分录怎么做?
借库存商品 -9000贷应付账款-9000 2 借库存商品4200 贷应付账款4200 这个相抵,看应付账款余额就可以
248楼
2023-02-24 07:35:59
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少校老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 从容的小土豆 发表的提问:
采购的材料只有部分入库怎么写会计分录
同学你好,部分入库的意思是?没入库的那部分是还在路上吗 借:原材料(入库的部分)       在途物资(未入库的部分) 贷:银行存款
249楼
2023-02-26 16:25:42
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Jilian 发表的提问:
有公司采购一批商品,现在发票已开,预付了一笔钱,但是货要三个月后提货,到时可能价格有折扣,还有部分要退货,这个会计分录怎么做
收入和库存 ,成本 怎么确认
250楼
2023-02-26 16:39:40
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QQ老师:回复Jilian你好!按发票计入在途物资或材料采购,三个月后提货,到时可能价格有折扣,还有部分要退货,要根据发票来做相应的账务处理
2023-02-26 16:52:07
Jilian:回复QQ老师 我们是销售方,票已开 ,收到一笔预付款,收入 库存 和成本怎么做分录
2023-02-26 17:03:02
QQ老师:回复Jilian你好!发票已开款已收,就是未发货是吧!那就按正常销售处理,他们只是暂放,货物已经不属于你们了
2023-02-26 17:31:04
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
外购面粉10000千克验收入库 实际采购成本50000元,如何编制会计分录
借原材料50000贷材料采购5000
251楼
2023-02-26 17:06:49
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 小太阳? 发表的提问:
本月付款采购货物,货已到,款已付,票未到,会计分录怎么做
当货到发票未百到且未付款,按双方协商价或合同价 借:库存商品(不含税价) 贷:应付账款度---xx单位估价应付款 发票到达后整笔冲回做相反的会计分录。 当货到发票未到且已付部分货款,付款后分录 借:预付账款--XX单位 贷:银行存款(现金) 货到时 借:库存商问品-XX商品 应付账款--XX单位估价应付款 直到货收完,发票答来后,做冲账分录并将预付账款和库存商品对转。 发票已到,货物未到的情回况,作“在途物资”核算,根据发票金额: 借:在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额)答 贷:相关科目 物资到时: 借:原材料(或库存商品) 贷:在途物资
252楼
2023-02-26 17:23:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 兔子先森 发表的提问:
采购成本72万,售价22万,低于成本销售购进材料怎么做会计分录?
您好,为什么会这样处理,不合理的
253楼
2023-02-27 06:23:46
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兔子先森:回复文老师 别家公司发生的,买进72万,转手卖给了自己的关联企业22万,如何处理呢
2023-02-27 06:54:40
文老师:回复兔子先森不可以这样操作的,无正当理由的
2023-02-27 07:24:24
兔子先森:回复文老师 那怎么让其有个正当理由,合理的处理呢
2023-02-27 07:42:18
文老师:回复兔子先森证明这有质量问题,可以的话,需要三方证明
2023-02-27 08:05:55
兔子先森:回复文老师 那会计分录应该怎么写呢
2023-02-27 08:34:18
文老师:回复兔子先森正常确认收入结转成本,或者在结转成本之前先做减值损失
2023-02-27 08:54:33
兔子先森:回复文老师 如果他们的货物是从关联方买进72万,又卖给了关联方22,这又是什么情况呢
2023-02-27 09:16:58
文老师:回复兔子先森不管是否关联方,这应该来说是不合理的,
2023-02-27 09:44:46
兔子先森:回复文老师 确认收入 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借 资产减值准备 贷 存货跌价准备 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 对吗
2023-02-27 09:59:14
文老师:回复兔子先森是的,分录是可以这些的
2023-02-27 10:27:57
兔子先森:回复文老师 那正规的怎么做
2023-02-27 10:52:15
文老师:回复兔子先森也就是这些的样的,就是最后把资产减值损失转本年利润,存货跌价准备转库存商品,借本年利润贷资产减值损失,借存货跌价准备贷库存商品
2023-02-27 11:17:08
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 发嗲的小蝴蝶 发表的提问:
收到采购部交来的现金3000元,用于归还上月个人借款的会计分录
你好  借:库存现金 贷 其他应收款-xx个人 
254楼
2023-02-27 06:51:32
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ do it! 发表的提问:
公司幼儿园9.1已经开业了,那9月份食堂开始采购了,但是要三个月以后才按照孩子实际吃的合计收餐费,这个怎么做会计分录
每月做收入,每天做收入处理,挂账,收款后再冲应收账款
255楼
2023-02-27 07:06:32
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