咨询
电汇开立采购分录的会计分录
分享
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 靓丽的歌曲 发表的提问:
9月2日,杨峰出差广州采购箱包,累计花费差旅费660元。这个怎么分那个会计分录呀
这个人是那个部门的,借管理费用/销售费用 差旅费,660 贷库存现金,
256楼
2023-02-27 07:29:59
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.43w
引用 @ 动人的香氛 发表的提问:
采购退货业务(ERP) 2018 年 9 月 30 日,嘉豪仓清点物品时,发现 9 月 25 日入库的 嘉豪男装有 50 件存在质量问题,要求退回,该批服装已于本月 30 日办理采购结算。与北京嘉豪服装厂协商,对方同意存在质量问题 的 50 件嘉豪男装退货。并于当日办理退货.要求写出所有会计分录和业务处理流程。
你好,题目怎么没有数字呢?
257楼
2023-02-28 06:15:41
全部回复
动人的香氛:回复暖暖老师 普通采购业务(ERP) 2018 年 9 月 26 日,向北京嘉豪服装厂订购嘉豪男装 800 件,单 价 250 元;要求本月 30 日到货。本月 30 日,收到北京嘉豪服装厂 的专用发票,发票号码 ZY6688 发票载明嘉豪男装 800 件,单价 250 元,增值税率 17%。全部验收入库,财务部门确认该笔存货成本, 货款已付(以转账支票支付,票号 ZZ1234)。数字在这里。
2023-02-28 07:03:13
暖暖老师:回复动人的香氛借库存商品200000 应交税费进项税额34000 贷银行存款234000
2023-02-28 07:16:04
动人的香氛:回复暖暖老师 你错了,我说的是用第二个框的数字去处理第一道题哈
2023-02-28 07:35:46
动人的香氛:回复暖暖老师 这笔业务一共要做两个凭证,一个是存货的一个是库存的,所以分录如何处理
2023-02-28 07:49:34
暖暖老师:回复动人的香氛借主营业务成本  贷库存商品
2023-02-28 08:11:38
动人的香氛:回复暖暖老师 难道不应该是借库存商品贷材料采购;然后借材料采购 应交税费 贷银行存款这样吗
2023-02-28 08:22:15
动人的香氛:回复暖暖老师 我的意思是把你的分录拆分成两笔,其中包括采购这个环节您懂吗
2023-02-28 08:47:41
动人的香氛:回复暖暖老师 你把我搞糊涂了
2023-02-28 09:16:06
暖暖老师:回复动人的香氛你们也没说采用计划成本
2023-02-28 09:28:50
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发发发发发 发表的提问:
采购种子一批,已银行汇款,种子已入库,但是发票还没收到。怎么做会计分录
你好!你借库存商品-暂估 贷银行存款。
258楼
2023-02-28 06:44:22
全部回复
发发发发发:回复宋生老师 收到发票时在做分录,是什么
2023-02-28 06:57:04
宋生老师:回复发发发发发你好!是红字冲减这个暂估的。然后借借库存商品 贷银行存款
2023-02-28 07:20:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 2489406490 发表的提问:
上月签发的银行汇票存款3000元,因未能采购到所需物资申请退款,银行同意退款,转入结算帐户存款的会计分录
借;银行存款 贷;其他货币资金——银行汇票存款
259楼
2023-02-28 07:10:12
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 22年初级超值精品006班吴春英 发表的提问:
您好老师,我公司采购中药材加工后批发销售,请问采购,销售,入库,成本,完整的会计分录应该怎么做?谢谢
你好, 1、采购时,会计分录如下: 借:在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2、出入库时,会计分录如下: 借:库存商品 贷:在途物资 3、销售时,会计分录如下: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 4、结转时,会计分录如下: 借:主营业务成本 贷:库存商品
260楼
2023-02-28 07:27:00
全部回复
22年初级超值精品006班吴春英:回复庄老师 您好老师,在途物资就是我的原材料对吗?出入库时的库存商品和主营业务成本是一个吗?
2023-02-28 07:41:56
庄老师:回复22年初级超值精品006班吴春英你好,不是的,原材料是入库了,
2023-02-28 08:01:08
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 迷人的钢笔 发表的提问:
12日,本期采购的A、B两种材料均已验收入库 会计分录怎么做
你好 借 原材料 贷 银行存款或应付账款
261楼
2023-03-01 06:28:02
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 岁月会将你我两清 发表的提问:
电影院卖品购买可乐杯,吸管等会计分录是啥
您好,记入营业费用-物料消耗。
262楼
2023-03-01 06:44:16
全部回复
肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 娜 娜 发表的提问:
有无采购的会计分录汇总资料?比如付款了货没到,货到了再付款,发票没到,等等的分录
货款已支付,发票已到,材料已入库 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)等 贷:应付账款、应付票据等 货款未付,材料已入库 发票账单已到 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)等 贷:应付账款、应付票据等 发票账单未到 借:原材料 贷:应付账款-暂估应付账款 货款已付,发票已到,材料未入库 借:在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额)等 贷:银行存款 入库后:借:原材料 贷:在途物资 预付方式购入 预付款项时:借:预付账款 贷:银行存款 企业收到所购物资时:借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)等 贷:预付账款
263楼
2023-03-01 07:07:47
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 槑 宝 发表的提问:
老师,请教一个问题,我10月份进了一批材料,总价是5000元,我入库了然后出库了,这个月采购跟我说这批材料价钱错了,实际是4500元,那出库的时候会计分录怎么做?
你好,需要按4500对入库的分录做调整的 出库实际是多少就登记多少
264楼
2023-03-01 07:26:59
全部回复
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.32w
引用 @ 苹果学姐 发表的提问:
工商银行上海分行采购专户余额已转回 应该怎么做会计分录
借:银行存款-基本户 贷:银行存款-工商银行上海分行采购专户
265楼
2023-03-02 06:58:47
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 儒雅的麦片 发表的提问:
本月采购商品已入库,隔月收到发票会计分录?摘要是什么
你好,红冲暂估入库,借应付账款贷库存商品, 然后再做发票的某某产品入库,借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。
266楼
2023-03-02 07:07:18
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 空手道断水流大师兄 发表的提问:
(1)可以从供应单位、外部运输机构等收回的物资短缺或其他赔款,应冲减物资的采购成本。 请问这句话是什么意思?能否举一个会计分录的例子?
比如你购买商品100万,运输中发生了部分损失,保险公司赔你20万,这个20万抵扣产品成本
267楼
2023-03-02 07:23:59
全部回复
空手道断水流大师兄:回复陈诗晗老师 你好老师,这个业务能不能请您列一下分录呢?
2023-03-02 07:46:57
陈诗晗老师:回复空手道断水流大师兄借,库存商品100 贷,应付账款 借,银行存款20 贷,库存商品20
2023-03-02 08:13:17
空手道断水流大师兄:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师
2023-03-02 08:36:41
陈诗晗老师:回复空手道断水流大师兄不客气,祝你工作愉快,平安健康。
2023-03-02 08:57:02
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
采购部报销货物会计分录怎么做啊?行政部报销菜钱,怎么写分录
您好 借:库存商品 贷:银行存款等 借:管理费用——福利费等 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款等
268楼
2023-03-05 08:15:29
全部回复
优雅的柚子:回复bamboo老师 老师。您这里是指的报销菜钱嘛?如果这样的话。那么这个福利费在应付职工薪酬中。是不是也要交个税呢
2023-03-05 08:43:01
bamboo老师:回复优雅的柚子是指的报销菜钱 这个不要交个税
2023-03-05 09:01:21
优雅的柚子:回复bamboo老师 谢谢老师,我想问问。好多企业都有自己的餐厅。餐厅的费用。我们是不是也需要通过应付职工薪酬---福利费来核算呢
2023-03-05 09:15:59
bamboo老师:回复优雅的柚子自己的餐厅 提供员工就餐 餐厅的费用 是需要通过应付职工薪酬---福利费来核算
2023-03-05 09:26:56
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 调皮的钢铁侠 发表的提问:
1月计提的工资需要向采购和销售一样在2月先冲销1月计提再做2月实际发放,然后再计提2月工资吗?请问详细工资会计分录。谢谢
计提工资是因为企业会计核算采用权责发生制的原则。由于企业工资是下发放,也就是先工作到下月才发工资,这就要将本月已经产生的工资费用先计提到本月的损益。 计提时: 借:管理费用--工资(管理人员的工资) 借:销售费用--工资(销售人员的工资) 借:生产成本--工资(生产人员的工资) 借:制造费用--工资(车间管理人员的工资) 贷:应付工资 下月发放时 借:应付工资 贷:应交税金--个人所得税 贷:现金 不含五险一金
269楼
2023-03-05 08:30:37
全部回复
调皮的钢铁侠:回复晓海老师 计提工资时五险一金需要计提吗?
2023-03-05 09:10:44
晓海老师:回复调皮的钢铁侠你好!是的,一般是一起计提的
2023-03-05 09:29:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 小草 发表的提问:
到银行购买现金支票、转账支票而扣除费用怎么写会计分录,另外电汇收取的费用怎么写会计分录
购买支票的费用 借;管理费用——支票工本费 贷;库存现金等科目 电汇收费 借;财务费用——手续费 贷;银行才能看等科目
270楼
2023-03-05 08:43:31
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×