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给别人开出商业汇票会计分录
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 二姐 发表的提问:
小规模纳税人开具专用发票和普通发票给购货方,会计分录分别要怎么做?
借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费
181楼
2023-02-08 08:23:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 既来之,则安之 发表的提问:
借公司内部的银行承兑汇票,付款给商家,会计分录怎么写
您好!借应付账款 贷应付票据
182楼
2023-02-09 07:20:18
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既来之,则安之:回复宋生老师 这是借来的汇票分录
2023-02-09 07:36:00
既来之,则安之:回复宋生老师 不是我公司直接出禁票 我们是从结算中心借的
2023-02-09 07:55:46
宋生老师:回复既来之,则安之你好!没明白你意思,对于公司来说,只有付出去了才做分录。
2023-02-09 08:25:35
既来之,则安之:回复宋生老师 我琢磨一下,你看这样子对不对
2023-02-09 08:54:13
宋生老师:回复既来之,则安之你好!如果都是自己公司的,也没有必要入应收票据 不过你理解的倒是问题不大
2023-02-09 09:23:33
既来之,则安之:回复宋生老师 是不是可以直接写银行存款
2023-02-09 09:38:09
宋生老师:回复既来之,则安之你好!你最终肯定是要贷方计入银行存款
2023-02-09 09:50:13
既来之,则安之:回复宋生老师 贷方计入银行存款科目吗?
2023-02-09 10:13:03
宋生老师:回复既来之,则安之你好!是的。实际支付的时候借应付票据 贷银行存款。
2023-02-09 10:25:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
商业承兑汇票到期办理托收的会计分录怎么做
你好 借;银行存款 贷;应收票据
183楼
2023-02-09 07:26:34
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
商业承兑汇票到期办理托收的会计分录怎么做
办理托收时: 借:应收账款 贷:应收票据 收到时: 借:银行存款 贷:应收账款
184楼
2023-02-09 07:56:13
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ID 发表的提问:
我给别人开发票,商品编码这部分总是不会,这个怎么开吗?
你好!这个本身也没有规定必须选哪个,基本上大类不错,然后税率没问题就好了
185楼
2023-02-09 08:12:15
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ID:回复宋生老师 那含税标志,是 还是 否?
2023-02-09 08:37:18
宋生老师:回复ID你好!这个都没关系。
2023-02-09 08:52:15
ID:回复宋生老师 开石子是按吨还是方?单位
2023-02-09 09:12:18
宋生老师:回复ID你好!这个每个公司不同,2个都有可能。你按实际来
2023-02-09 09:32:37
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 阳光灿烂 发表的提问:
接收了商业承兑汇票,现在可以背书给别人
您好,接收到承兑汇票,可以背书给下一家
186楼
2023-02-09 08:23:59
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阳光灿烂:回复微微老师 商业承兑,不是银行承兑,也可以?
2023-02-09 08:42:50
微微老师:回复阳光灿烂您好。也是可以的。只要有人愿意接收您的承兑,都可以转出去的
2023-02-09 09:05:43
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 燕韵 发表的提问:
租入一栋商业楼后再向外出租,这个业务租入和租出时应该分别怎么制做会计分录?
你好!你租入的时候,借主营业务成本 贷应付账款 租出的时候,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
187楼
2023-02-10 07:09:19
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燕韵:回复宋生老师 租入时是一次交付一年的租金,租出时也是一次收一年的租金,月末结转收入和成本时要分摊到每个月,具体如何做分录?
2023-02-10 07:38:43
宋生老师:回复燕韵您好!你支付的时候,借预付账款 贷银行存款 然后每个月街主营业务成本 贷预付账款 收入也是一样,先借银行存款 贷预收账款。然后每个月,借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-02-10 07:49:16
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱群 发表的提问:
别人开给转帐支票,再背书付给我的供应商,要怎么做分录的?
对转账支票进行复印做为凭证附件 借:应付账款——XX客户 贷:应收票据
188楼
2023-02-10 07:30:50
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爱群:回复李爱文老师 跟承兑做法一样。收到的时候:借:应收票据 贷:应收帐款 背书的时候,借:应付帐款 贷:应收票据
2023-02-10 07:58:23
李爱文老师:回复爱群是这样操作的,上述分录是正确的
2023-02-10 08:26:11
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ metoo 发表的提问:
供货方按商品类别开折让税票,如何做会计分录
您好 请问前面收到蓝字发票的时候分录怎么写的
189楼
2023-02-10 07:58:44
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
给员工买的商业保险会计分录,专票
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
190楼
2023-02-10 08:12:06
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杨妞儿:回复紫藤老师 进项税呢
2023-02-10 08:23:17
紫藤老师:回复杨妞儿进项税不可以抵扣的
2023-02-10 08:36:48
杨妞儿:回复紫藤老师 我这边现在认证了
2023-02-10 08:51:22
紫藤老师:回复杨妞儿那你就做进项税额转出
2023-02-10 09:16:39
杨妞儿:回复紫藤老师 怎么做啊
2023-02-10 09:31:30
紫藤老师:回复杨妞儿借 管理费用-福利费 贷 应交税费
2023-02-10 09:53:38
杨妞儿:回复紫藤老师 完整的分录,谢谢
2023-02-10 10:15:50
紫藤老师:回复杨妞儿你好,借 管理费用-福利费 应交税费 -应交增值税(进项税额) 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 借 管理费用-福利费 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023-02-10 10:42:18
杨妞儿:回复紫藤老师 好的,谢谢
2023-02-10 10:58:01
紫藤老师:回复杨妞儿不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-02-10 11:18:00
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 77 发表的提问:
工程装修公司把工程分包一部分给别人做,该怎么做会计分录,付工程款给分包商,又该怎么做分录
您好,分包是您购买服务,借主营业务成本,贷应付账款
191楼
2023-02-10 08:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 雪萍 发表的提问:
老师,我6月份支付给供应商118100元设备款,8月收到供应商开来的发票,我应该分别怎样做会计分录?
借;预付账款 贷;银行存款 借;固定资产等科目 贷;预付账款
192楼
2023-02-12 08:37:42
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雪萍:回复邹老师 老师,请问什么时候应该用在建工程和工程施工?
2023-02-12 09:05:02
邹老师:回复雪萍你好,在建工程一般是企业自行建造建筑物等 工程施工一般是指施工单位对外提供施工劳务
2023-02-12 09:26:39
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 111 发表的提问:
有一笔业务,开出发票,对方给开了两张承兑汇票,其中一张,付给供应商,另外一张,我转让给别人,别人再套现给我们公司,转到我们公司,但是,我们与这家公司无业务,只是因为在银行贴现利息高了,把汇票转给别人,被人把钱给我们,利息少点,这种情况,如何做账
您好 收到汇票 借:应收票据 贷:应收账款 转出 借:其他应收款 贷:应收票据
193楼
2023-02-12 08:56:26
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111:回复bamboo老师 那汇票转出去以什么名义呢?借款名义出去 后期,这个钱一样要还到公司账户,那怎么处理呀
2023-02-12 09:20:11
bamboo老师:回复111只能以往来名义转出 借:银行存款 贷:其他应收款
2023-02-12 09:32:53
111:回复bamboo老师 老师,现在以往来名义转出,后期还是要把这笔往来转到公司庄户,那后期这个钱怎么处理呢
2023-02-12 09:49:25
bamboo老师:回复111借:银行存款 贷:其他应收款 这个钱就是您公司收到的货款啊
2023-02-12 10:08:02
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
给员工买的商业保险,专票会计分录
答:根据《企业所得税法实施条例》第三十六条除企业依照国家有关规定为特殊工种职工支付的人身安全保险费和国务院财政、税务主管部门规定可以扣除的其他商业保险费外,企业为投资者或者职工支付的商业保险费,不得扣除. 若企业为员工购买商业保险属于法定可税前列支项目,会计分录为 借:生产成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 若企业为员工购买的商业保险法定不可扣除项目,会计入账可以分为两种: 第一种是并入员工个人工资收入,此时需要纳入员工工资薪金所得缴纳个人所得税,会计分录为: 借:其他应收款-代付商业保险费 贷:银行存款等 第二种是企业负担这笔费用,这种情况下在所得税汇算清缴时需要纳税调整,会计分录为: 借:生产成本/制作费用/管理费用等 贷:银行存款等 为员工购买的商业保险会计分录 单位给职工购买商业保险可以报销吗 经研究.企业实际发生的不属于上述五项预提基金或经费开支范围内的其他职工福利类支出,可按实际发生数在当年度税前扣除.但当年度税前扣除的此类费用,不得超过企业全年职工税前列支工资总额的14%. 综上所述,该商业保险只要公司同意报销,即可入账: 据反映,应在企业向保险公司缴付时(即该保险落到被保险人的保险账户)并入员工当期的工资收入,按工资,计提职工教育经费,工会经费,则企业所得税税前不得扣除; 如你公司为外资企业,则只要在全年职工税前列支工资总额的14%内,允许扣除、薪金所得项目计征个人所得税,税款由企业负责代扣代缴. 公司为员工购买人身意外保险不属于社会保险,而属于商业保险.应该在应付福利费或管理费用-福利费科目列支.并按照工资总额的14%之内的可以在税前列支来控制,超过部分不可以列支.
194楼
2023-02-12 09:23:31
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 谭超 发表的提问:
请问老师,我销售商品货已经发出,钱也收了,但是没有开票,那如果我后期会补发票给别人怎么做分录每一步骤,如果后期就不用开发票了又怎么做分录?
你好 ,先做预收账款,前期要确认好是否开具发票,不开发票就不要走公帐,不在外帐体现。
195楼
2023-02-12 09:46:56
全部回复
谭超:回复黄老师 那如果不开票后期,但是现在钱已经通过银行账户打进来了,外账肯定要体现,如果不开票那我正常交税呢,怎么做分录
2023-02-12 09:59:14
黄老师:回复谭超可以申报不开票收入,按申报的入收入就可以了
2023-02-12 10:16:48

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