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公司员工入股会计账该怎么做
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 知性的音响 发表的提问:
公司内部开设了厨房供员工用餐,厨房开支我计入的是管理费用-福利费,但公司会收取员工3员的餐费,收到这个餐费该如何做账
您好 公司会收取员工3员的餐费冲减管理费用-福利费
241楼
2023-02-23 07:37:53
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知性的音响:回复bamboo老师 是借 库存现金,贷管理费用-福利费吗? 管理费用在贷方有没有问题
2023-02-23 08:07:05
bamboo老师:回复知性的音响借:管理费用-福利费 借方红字 借:库存现金 借方蓝字
2023-02-23 08:18:59
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 9.11w
引用 @ 女王国际-英英即Lucy 发表的提问:
公司租赁员工车辆供员工使用,应该计入什么会计科目?有哪些涉税风险?
同学,你好 让员工开发票,计入管理费用-租赁费
242楼
2023-02-23 07:43:22
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女王国际-英英即Lucy:回复小菲老师 为何不计入职工福利呢?
2023-02-23 08:10:45
小菲老师:回复女王国际-英英即Lucy同学,你好 如果你做职工福利,相当于给员工工资,就不是租赁员工的车了
2023-02-23 08:38:27
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 木子丽 发表的提问:
餐饮公司会员卡充值由母公司代收怎么做账
你好!借预付账款或其他应收款 贷其他应付款
243楼
2023-02-23 08:06:00
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木子丽:回复QQ老师 母公司怎么做账,没明白
2023-02-23 08:21:47
QQ老师:回复木子丽你好!借其他应收款-子公司 贷银行存款
2023-02-23 08:40:12
木子丽:回复QQ老师 是母公司收到餐饮公司的会员卡充值,应借:银行存款   贷:?
2023-02-23 08:58:24
木子丽:回复QQ老师 借:银行存款 贷:其他应付款-子公司(会员充值),,,会员卡消费的又该怎么做
2023-02-23 09:27:49
QQ老师:回复木子丽你好!贷方计入其他应付款-子公司,会员卡消费子公司确认收入
2023-02-23 09:55:34
木子丽:回复QQ老师 那会员卡消费母公司怎么做账
2023-02-23 10:09:11
QQ老师:回复木子丽你好,你们的充值卡通用吗?
2023-02-23 10:32:34
木子丽:回复QQ老师 只能是在餐厅消费啊?你指的通用没明白
2023-02-23 10:54:04
QQ老师:回复木子丽你好!消费卡消费不影响总公司账务
2023-02-23 11:12:00
木子丽:回复QQ老师 这不影响,但是消费了的不做账务处理的话,就会影响我的其他应付款 
2023-02-23 11:23:01
木子丽:回复QQ老师 而且消费了的要母公司要冲其他应付款-子公司这笔分录 
2023-02-23 11:33:37
QQ老师:回复木子丽你好!你们子公司提供餐饮服务,其他单位充值母公司母公司对吧?这时候母公司做借银行存款贷其他应付款,子公司做借其他应收款贷预收账款,实际消费子公司做借预收账款贷主营业务收入 应交税费就可以
2023-02-23 11:47:35
木子丽:回复QQ老师 母公司代收用什么做附件,子公司又用什么做附件
2023-02-23 12:14:37
QQ老师:回复木子丽你好!母公司时银行收款单据或现金收据,子公司按充值卡申请单
2023-02-23 12:42:56
木子丽:回复QQ老师 是不是母公司就用银行收款回单做附件,充值小票,结算单小票全部用子公司做附件
2023-02-23 13:09:29
QQ老师:回复木子丽你好!是的,可以这样处理的
2023-02-23 13:24:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ Melody 发表的提问:
生育款返还到公司公户,这笔款是否应该退还给员工本人,会计分录应该怎么做
你好 借;银行存款 贷;其他应付款
244楼
2023-02-24 07:29:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问:
你好,老师! 如果员工的社保全部由公司来承担,会计应该怎么记账
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—社保 借;应付职工薪酬—社保, 贷;银行存款
245楼
2023-02-24 07:49:30
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 1097542691 发表的提问:
老师,你好!我们公司付给本公司或者不是本公司员工的劳务费,应该怎么做会计分录?
你好 自己员工 是做工资 计提和发放的。 公司以外的做借管理费用-劳务费或者成本-劳务费 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 这个是需要有发票的 代扣代缴个税的
246楼
2023-02-24 08:05:59
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1097542691:回复meizi老师 这个劳务费如果做汇算清缴的时候,需要调增吗?有扣除比例吗?
2023-02-24 08:34:59
meizi老师:回复1097542691你好 有发票代扣代缴个税了 是可以据实扣除的
2023-02-24 08:56:59
1097542691:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-02-24 09:14:38
meizi老师:回复1097542691不客气 帮到你就好
2023-02-24 09:31:32
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 吴晓珊 发表的提问:
离职员工报销机票的费用,应该计入什么会计科目?怎么做分录?
您好,借:管理费用-福利费 贷:现金
247楼
2023-02-26 16:39:47
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吴晓珊:回复吴月柳 谢谢
2023-02-26 16:57:02
吴月柳:回复吴晓珊不客气,祝工作顺利
2023-02-26 17:16:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.46w
引用 @ 雨夜葬花魂 发表的提问:
年底计算税前扣除,公司的员工工资做成两部分,有社保的是正式员工,暂时没交社保的做成临时工。公司主营工程造价咨询,账是给代理记账公司做的,平时她把临时工工资计入人工成本。最近几个月公司没有开具发票,做账的会计说没有销售收入就不能计算临时工的工资。这确实是公司付出去的钱,该怎么处理呢?
你好,这部分成本对应的收入还没确定是吧,可以先做劳务成本,等着收入确认了把它结转到主营业务成本
248楼
2023-02-26 17:02:04
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雨夜葬花魂:回复郭老师 老师,做账的会计是这样说的
2023-02-26 17:18:55
雨夜葬花魂:回复郭老师 老师,做账的会计是这样说的
2023-02-26 17:38:57
郭老师:回复雨夜葬花魂你好,正在接单的不可以吗?只不过没有完工,正在做着的,可以不用确认收入的
2023-02-26 18:07:01
雨夜葬花魂:回复郭老师 老师,做账的会计说没有发票,一般税务局是不认的
2023-02-26 18:29:19
雨夜葬花魂:回复郭老师 有些老师说可以算做劳务报酬,老师可以吗?
2023-02-26 18:49:50
郭老师:回复雨夜葬花魂你好,没有发票汇算清缴调增,只要你实际业务可以做
2023-02-26 19:14:17
郭老师:回复雨夜葬花魂你好,没有发票汇算清缴调增,只要你实际业务可以做
2023-02-26 19:33:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 体贴的蜜粉 发表的提问:
公司收到员工筹资款怎么做会计分录
你好,借;银行存款,贷;实收资本
249楼
2023-02-26 17:19:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
公司捐款给员工800元,怎么做会计分录
新年好 公司捐款给员工800元,借:营业外支出,贷:库存现金等科目 
250楼
2023-02-26 17:35:58
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琴琴:回复邹老师 谢谢老师,新年好
2023-02-26 17:56:21
邹老师:回复琴琴不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-02-26 18:22:08
Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 小五妹妹 发表的提问:
老师好!公司员工体检,会计分录怎么做
计提时会计分录:借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-福利费 支付时会计分录: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金或者银行存款
251楼
2023-02-26 17:53:59
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小五妹妹:回复Kim 这个要做两个分录吗
2023-02-26 18:20:28
Kim:回复小五妹妹是的,一个是计提,一个是支付时的
2023-02-26 18:44:27
小五妹妹:回复Kim 那凭证后面计提的要附什么依据呢,支付时凭证后面附发票
2023-02-26 19:08:12
Kim:回复小五妹妹你们发生和支付的时间差很远吗?如果当月发生当月支付你这两个分录做一个凭证就可以的
2023-02-26 19:22:30
小五妹妹:回复Kim 在当月发生的,那分录做一个凭证怎么做呢
2023-02-26 19:40:08
Kim:回复小五妹妹分录还是上面 的分录啊,两个分录一个凭证这没问题啊,你附件就是那个发票和银行回单啊
2023-02-26 19:59:14
小五妹妹:回复Kim 好的,谢谢老师
2023-02-26 20:25:16
Kim:回复小五妹妹不用客气,祝工作顺利!
2023-02-26 20:51:16
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.46w
引用 @ 佘佘呀? 发表的提问:
公司交了员工宿舍房租,但发票还没收到,应该做预付账款还是长期待摊费用,怎么做会计分录
你好,如果交了一年以内的,借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊,就可以按你的受益期来反贪,不管有没有发票都可以做,借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬借应付职工薪酬福利费贷预付账款。
252楼
2023-02-27 06:58:38
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ *燕* 发表的提问:
您好老师,公司不是给每个员工承担个税,而是给个别一两个员工由承担个税,那这部分该怎么做账?计入福利费么?
这个做营业外支出下面,
253楼
2023-02-27 07:17:52
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.83w
引用 @ 花开向日葵???? 发表的提问:
投资人用其他人的户名转入公户,备注投资股金,会计该怎么记账做分录
您好,对方不是股东,应当挂账其他应付款
254楼
2023-02-27 07:29:54
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花开向日葵????:回复小林老师 是做其他应付款,还是借款比较好
2023-02-27 07:55:24
小林老师:回复花开向日葵????您好,一般情况下是其他应付款,麻烦不要催
2023-02-27 08:08:37
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 简单就好 发表的提问:
老师你好,公司员工网络运营培训费,应计入什么会计科目,分录怎么做
这个是给员工培训?那就做职工教育经费
255楼
2023-02-27 07:47:11
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简单就好:回复maize老师 是给员工培训,。借。管理费用,职工教育经费,贷,钱。对吗
2023-02-27 08:15:54
maize老师:回复简单就好借管理费用 职工教育经费 贷应付职工薪酬 职工教育经费
2023-02-27 08:38:29
简单就好:回复maize老师 钱已经付了
2023-02-27 08:56:43
maize老师:回复简单就好借应付职工薪酬 职工教育经费 贷银行
2023-02-27 09:23:29
简单就好:回复maize老师 老师你好,我是做内账的,分录可以这样做吗,借,管理费用,贷银行
2023-02-27 09:40:10
简单就好:回复maize老师 有影响吗
2023-02-27 09:54:53
maize老师:回复简单就好可以的,你这个可以直接做就可以
2023-02-27 10:05:35
简单就好:回复maize老师
2023-02-27 10:26:42
简单就好:回复maize老师 好的谢谢老师解答
2023-02-27 10:52:04
maize老师:回复简单就好你这个截图是啥?你这个做啥?
2023-02-27 11:03:08

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