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财务会计出纳记错怎么写借贷
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 哆啦哆啦A梦 发表的提问:
请问在新会计制度下行政会计怎样更改错账,2020年要冲销2018年一笔借记经费支出,贷记财政拨款收入,但是2020年新会计制度下已经没有该科目,怎么办?
你好, 跨年了,经费支出(费用)、财政拨款收入(收入)当年末已经结转为零了。没有办法跨年更改的。(只有反结账更改)
16楼
2022-12-05 09:33:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 懂你~ 发表的提问:
汽车维修配件公司,出纳收配件款按原始凭证直接登记的借:现金 贷:主营业务收入 会计的记帐凭证上记的是借:主营业务成本 贷:库存商品 现在会计换成了代理记帐会计,他说让我写凭证,我是出纳,我收到的配件款是按借:现金 贷:主营业务收入记帐,还是按之前会计的账借:主营业务成本 贷:库存商品
你好,你作为出纳只需要写 借:现金 贷:主营业务收入 应交税费 如果是会计需要把结转成本的分录补上的
17楼
2022-12-05 10:44:51
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懂你~:回复邹老师 老师,配件出库不开发票的话,还要记应交税费吗?结转成本的分录是?
2022-12-05 11:01:44
邹老师:回复懂你~你好,是的,有实现收入就需要做应交税费的 结转成本分录就是 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-12-05 11:16:25
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 沉静的星星 发表的提问:
政府会计因职工出差借出现金,财务会计做账借:其他应收款贷:库存现金;预算会计怎么做账,出差回来报销,退回多余现金财务会计借:业务活动费用 库存现金 贷:其他应收款,预算会计怎么做?
预算会计是 借:事业支出 贷:资金结存 预算会计是收付实现制,收回款项计相关收入。
18楼
2022-12-05 12:12:04
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小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ rainbow 发表的提问:
老师,请问政府会计制度 以前年度其他应付款记错了,应该是财政拨款和利息收入错记到其他应付款里了,如何把其他应付款里错的钱调出来,财务会计和预算会计分录怎么写?
同学您好,如果需要计入到当年的收入,财务会计分录, 借:其他应付款 贷:财政拨款收入 利息收入 借:资金结存-货币资金 贷:财政拨款预算收入 其他预算收入
19楼
2022-12-05 13:27:11
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小奇老师:回复rainbow如果是调整以前年度收入, 借:其他应付款 贷:以前年度盈余调整 借:资金结存-货币资金 贷:财政拨款结转-期初余额调整 其他结余-期初余额调整
2022-12-05 14:23:34
杨一老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ Hjh 发表的提问:
打错了 行政单位员工借款财务会计做借:其他应收贷:零余颃 预算会计借:行政支出贷:资金结存一零余额请问老师还回借款财务,预笄如何做分录
同学你好,还回借款预算会计分录为借:资金结存-零余额 贷:行政支出
20楼
2022-12-05 14:26:58
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 欣喜的外套 发表的提问:
事业单位多扣了职工个人医保,现在应缴纳数为负数,预算会计和财务会计该如何记账?在扣款时,财务会计借:应付职工薪酬,贷:其他应付款,借:银行存款,贷:财政拨款收入。预算会计借:资金结存,贷:财政拨款收入,现在缴纳是负数如何记账?
您好,在扣款时,财务会计借:应付职工薪酬,贷:其他应付款,借:银行存款,贷:财政拨款收入。预算会计借:资金结存,贷:财政拨款收入,现在缴纳是负数,借:资金结存,贷:财政拨款预算收入。负数下次计算工资时,再少扣一些,冲平就行了。
21楼
2022-12-05 14:57:32
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欣喜的外套:回复王雁鸣老师 这已经是12月了,本年不处理就跨年了,不处理可以吗?
2022-12-05 15:45:08
王雁鸣老师:回复欣喜的外套您好,不处理是可以的。
2022-12-05 15:58:51
欣喜的外套:回复王雁鸣老师 那我现在做缴纳医保的凭证该怎么做?医保核定是用他的负数冲抵了其他人的应交数,比如现在总共应该缴纳100,其他人总共应该交120,他多扣了20所以冲抵了20,那现在这100该怎么记账
2022-12-05 16:11:14
王雁鸣老师:回复欣喜的外套您好,现在做缴纳医保的凭证,您是指的预算会计分录,还是财务会计分录。如果是预算会计分录,直接做,借:行政支出等科目,100,贷:资金结存,100,这样就行了。
2022-12-05 16:37:25
欣喜的外套:回复王雁鸣老师 因为这个多扣的人是一个退休职工,我们现在退休和在职还要分开,所以我现在不清楚预算会计这边记事业支出在职和退休要写什么数,是在职按120,退休按-20记吗吗?
2022-12-05 17:02:23
王雁鸣老师:回复欣喜的外套您好,是在职按120,退休按-20记就行了。
2022-12-05 17:29:03
欣喜的外套:回复王雁鸣老师 好的,谢谢了
2022-12-05 17:57:37
王雁鸣老师:回复欣喜的外套您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2022-12-05 18:16:05
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.39w
引用 @ 雨花石 发表的提问:
生产工人上班的餐费怎么做会计科目财务处理?借记什么?贷记什么?老师
同学,你好 借:生产成本 贷:应付职工薪酬
22楼
2022-12-05 15:13:05
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
针对A公司财务人员在编制赊销业务的会计分录时误将“应收账款”写成“银行存款”的错误,在注册会计师列式的审计调整分录中,应要求A公司( ) A借记信用减值损失 B借记应收账款 C贷记银行存款 D贷记应收账款
23楼
2022-12-05 15:29:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
分录记错科目了,应该是借:应付帐款,贷:银行 记成了 摘要:XX项目预付款 借:预付,贷:银行, 借:财务-手续费,贷:银行 现在查明原因了: 1、分录可不可以写成下面的分录? 借:应付-XX公司 贷:预付-XX公司 2、摘要怎么写?
你好 可以这样更正,摘要写订正某月某笔凭证
24楼
2022-12-06 11:46:39
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 大意的小蝴蝶 发表的提问:
你好,我在97年学习财务会计时,课程和教师讲多借多贷是严重错误,怎么现在会计基础操作规范说可以多借多贷?
您好,这是目前财政部后规定的,我们上学时,都是不让多借多贷的,现在已经可以了,同学。
25楼
2022-12-06 12:08:24
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 红山果果 发表的提问:
财务费用的手续费的会计分录的贷方要怎么写?红字计入借方?
是的,如果是负数,就借方红字显示
26楼
2022-12-06 12:24:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 岸芷汀兰 发表的提问:
利息支出计入财务费用借方,利息收入记财务费用贷方还是用红字记借方?
借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数)
27楼
2022-12-07 11:41:06
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 宋春丽 发表的提问:
出会计报表的时候弄错了。财务费用和现金多240。因为一借一贷,当初没发现。下个月怎么弄啊
您好!红字冲减之前错误的,然后做正确的。
28楼
2022-12-07 12:11:01
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宋春丽:回复宋生老师 我会计分录上没写,,因为我们手工账,财务费用和现金,丁字账弄重复了
2022-12-07 12:40:33
宋生老师:回复宋春丽您好!没有写就行了啊。你是没有写,但是报表上面写了是吗? 那你下个月调过来就行了。
2022-12-07 12:56:23
宋春丽:回复宋生老师 怎么调,老师,能不能明细告诉我
2022-12-07 13:15:47
宋生老师:回复宋春丽您好!我是说你下个月把表调过来就可以了。
2022-12-07 13:35:43
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 臭石头 发表的提问:
手工银行日记账借贷方向写错了怎么办?
你好,作废一页,另起一页就可以了。
29楼
2022-12-07 12:19:59
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臭石头:回复汪晨老师 不划线更正?
2022-12-07 12:35:48
汪晨老师:回复臭石头你好,另起一页即可。
2022-12-07 12:56:21
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 冰雕 发表的提问:
12月科目错误 借:财务费用-利息支出 贷:银行存款 今年更正: 借:财务费用-利息支出 红字 贷:银行存款 红字 借:应付利息 贷:银行存款 小企业会计准则没有以前年度损益调整科目,怎么调整损益,直接做借:财务费用-利息支出,贷:利润分配-未分配利润正确吗?
你好,不用以前年度损益调整科目; 今年更正: 借:财务费用-利息支出 红字 贷:银行存款 红字 借:应付利息 贷:银行存款 这样做就可以了
30楼
2022-12-08 15:21:40
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冰雕:回复思顿乔老师 去年费用多计提了。所得税汇算清缴直接调增相应金额就行了吗
2022-12-08 15:36:59
冰雕:回复思顿乔老师 因为12月科目错误,导致财务费用多计提了,汇算清缴的时候不需要调增吗
2022-12-08 15:57:55
思顿乔老师:回复冰雕你好,建议放在今年比较好
2022-12-08 16:18:07

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