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出纳外账和会计账一致可以么
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刘艳红老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 9.66w
引用 @ 尊敬的哈密瓜,数据线 发表的提问:
公司只有一套账 有外账会计给做 我是个出纳 怎么才学到账套的东西
同学,你好,你和会计的关系好点,要他没事教下你就可以了。
121楼
2023-01-05 09:19:36
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尊敬的哈密瓜,数据线:回复刘艳红老师 会计是代账公司的  不在我们公司
2023-01-05 09:33:49
刘艳红老师:回复尊敬的哈密瓜,数据线没事翻下他的账本,再学个实操就差不多了。
2023-01-05 10:01:42
尊敬的哈密瓜,数据线:回复刘艳红老师 奥好的老师
2023-01-05 10:28:41
刘艳红老师:回复尊敬的哈密瓜,数据线不难的,只是你没入行,感觉很难。
2023-01-05 10:54:19
尊敬的哈密瓜,数据线:回复刘艳红老师 账本也不在我们这里  一年才移交一次
2023-01-05 11:17:42
刘艳红老师:回复尊敬的哈密瓜,数据线以前的账本在的呀,你要求他把去年的快点移交过来就是了。
2023-01-05 11:41:16
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ .♪♫.lucky star.✿ 发表的提问:
各位老师晚上好!我刚进一家公司当会计,要做内外账的,另外还有一家合股公司,要我做内账,是批发零业的,出纳这边我也在跟,以前没会计的,这个月才开始建账的,什么都要自己去开始,觉得理不清,麻烦老师指导一下,像这样情况,我应该怎么做才能做得好这几套账呢?一共就是做三套了
那你让业务上按你 的方式去做,先做一套完整的内帐,从内帐中抽出外帐。批发零售业要根据销售单据进编凭证整理帐就行了。
122楼
2023-01-05 09:33:34
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.♪♫.lucky star.✿:回复林老师 哦哦 ,好的!这家公司还有几家连锁店,那备用金怎么分配?要怎么做账呀?就在那一套完整的内账里体现出来吗?
2023-01-05 10:18:00
.♪♫.lucky star.✿:回复林老师 还有 这公司购时库存商品,都是先付款后对方才送货给我司的,当中可能会出现货款方面的差异,比如我先付供应商1万货款,但供应商只送了9千的商品,那1千的预款是先挂着吗?
2023-01-05 10:34:44
林老师:回复.♪♫.lucky star.✿这个要看你是怎么分配了,也可以在 一套完整的内账里体现 1千的预款是先挂着 的。
2023-01-05 11:02:10
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ #简单&生活# 发表的提问:
小规模纳税人可不可以雇一个会计,既做外帐,也做内账?
您好,可以的。但是需要有一个出纳配合。
123楼
2023-01-05 09:41:59
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ .♪♫.lucky star.✿ 发表的提问:
各位老师晚上好!我刚进一家公司当会计,要做内外账的,另外还有一家合股公司,要我做内账,是批发零业的,出纳这边我也在跟,以前没会计的,这个月才开始建账的,什么都要自己去开始,觉得理不清,麻烦老师指导一下,像这样情况,我应该怎么做才能做得好这几套账呢?一共就是做三套了
兼职吗,一家公司和合股公司是什么关系
124楼
2023-01-06 09:00:03
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 菇凉&坚强 发表的提问:
您好,老师,我想问一下,1、报税系统里资产负债表里期末数上个季度得数值和账本不一致,这个季度按账本上写可以么?2、报税系统里利润表本年累计数我想这个季度调成和账本一致,这样的话本月数就会和账本数不一样,可以么?
你好,1.本季需要与上季一致的,2.本月数不一致没有影响,
125楼
2023-01-06 09:09:52
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菇凉&坚强:回复王瑞老师 老师,我是说资产负债表里的期末数,上季度期末数和账本不一致,这个季度想把期末数写成和账本一致,可以么?
2023-01-06 09:54:45
王瑞老师:回复菇凉&坚强你好,这个是可以的,
2023-01-06 10:16:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 诺依 发表的提问:
银行转账填写凭证的日期是和银行回单一致吗?有时候出纳报账会晚一两天
你好,最好是与银行业务发生时间一致
126楼
2023-01-06 09:38:59
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
出纳,会计一直不肯和对账怎么办
厂里当出纳五月了刚开始我要求会计每月都和我对次账目肯只说叫我入好自己账行了核对收入支出时候老板查账时候发现和现金符只查会计账还要查我帐了会计做给我工作增加少负担时间久了金额对上时候要整体复查麻烦我应该处理另外收入单三联有存根联我有第三联只有支出单我每月交给起初肯给我开收据来我和老板说了才答应有点觉得想整我何保障自己被会计伤害我现每天都坚持日清月结核对好余额银行金额才下班种情况查账
127楼
2023-01-08 11:02:42
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李老师2:回复jossonli每月按银行对帐单核对、结存现金做现金银行月报表(式三份自存、会计、老板各)格式百度文库时搜自己做好先找会计核对签字会计签空着用说再找老板签(核对帐目业务少出错财会工作互相牵制工作要求)
收入单第三联财会联按理出纳收款、记帐也要交会计入帐出纳收支单证记帐整理好交会计时有些交给会计了;有些单位出纳搞单证移交签收本列明单据张数、金额会计核对无误接收签收(出纳也做收支会计凭证则列明凭证号多少号至多少好、总金额)
2023-01-08 11:19:59
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问:
初级考证的第一章 手工帐下,出纳登记的事银行存款日记账和库存现金日记账,会计登记的是银行存款的明细账和总账,库存现金的明细账和总账吗?刚刚问会计问老师说的不一致?
您好!是的,出纳只是登记银行存款日记账和库存现金日记账,其他的账是会计登记的。
128楼
2023-01-08 11:27:23
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纯真的大地:回复韦老师 请问,企业有银行存款明细账和现金明细账吗
2023-01-08 11:56:26
韦老师:回复纯真的大地企业有银行存款明细账和现金明细账的
2023-01-08 12:12:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 清子 发表的提问:
请问各位老师有4S店出纳和会计的学习模块吗?谢谢
你好处那有学习的 但是这个不是分行业的,你可以在实训系统里面找出纳就行。
129楼
2023-01-08 11:37:10
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郭老师:回复清子4S店这里有一个真账实操,商贸行业里面有一个4S店。
2023-01-08 12:03:29
清子:回复郭老师 老师,有现金日记账和银行日记账嘛?
2023-01-08 12:22:58
郭老师:回复清子你好,那你得看一下手工账的课程
2023-01-08 12:47:40
清子:回复郭老师 已经学完了,但是没有4S店
2023-01-08 13:11:37
郭老师:回复清子你好,这个不用针对4S店的,你学一个就明白。
2023-01-08 13:27:53
郭老师:回复清子你学一下原理就可以的 日记账登记的时候都是根据会计做的凭证来的。
2023-01-08 13:40:50
清子:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-01-08 14:00:57
郭老师:回复清子不用客气,工作愉快。
2023-01-08 14:23:58
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 木子丽 发表的提问:
别的公司从我们公司过下账,出纳和会计有风险不
你好,是不是只是银行过账下,之后转出这个对会计和出纳不影响,不是虚开发票可以
130楼
2023-01-08 11:50:59
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木子丽:回复maize老师 收到款又转出去了,金额比较大,上千万的金额也没影响吗
2023-01-08 12:21:39
maize老师:回复木子丽这个对公司有影响对会计和出纳没有影响
2023-01-08 12:49:46
木子丽:回复maize老师 为什么呢?
2023-01-08 13:15:12
maize老师:回复木子丽这个过账没有这个说对出纳和会计有影响文件啊,还要为啥,对公司查到是有罚款,你去银行开户 那个有写,出借银行账户罚款多少 ,你们这个是对公过账,不是过你们自己私户
2023-01-08 13:34:59
木子丽:回复maize老师 但钱是由公司出纳和会计转出去的
2023-01-08 14:04:04
maize老师:回复木子丽这个是对应公司查到是公司罚款,没有看到说法人和出纳有影响
2023-01-08 14:15:30
maize老师:回复木子丽这个是对应公司查到是公司罚款,没有看到说会计和出纳有  影响,不好意思打错字上面
2023-01-08 14:45:16
木子丽:回复maize老师 好的,谢谢
2023-01-08 15:11:58
maize老师:回复木子丽好的我先回复别的学员了
2023-01-08 15:34:15
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 星空 发表的提问:
会计科目与账户两者核算内容一致,性质相同 会计科目不存在结构,账户则具有一定的格式和结构 会计科目可以记录经济业务的增减变化及其结果 名称一致,反映的经济内容一致 对以上不太理解
他是这个样子的,银行存款,库存现金,这些就称之为叫科目,它就是一个名称,你发生了某些经济业务,你对应的放到这个名称里面就行了。但是会计账户就不一样,会计账户里面,比方说你库存现金这个账户里面,它会显示你库存现金的发生额和余额。
131楼
2023-01-09 08:27:52
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
发票金额和实付金额不一致时?出纳会计该怎么做?
出纳和会计按实际付款的金额来做账付款
132楼
2023-01-09 08:40:45
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 光亮的水杯 发表的提问:
老师,出纳的基本流程是那些,要做些什么,和会计的是一样吗
你好,出纳的主要工作是:  一、办理银行存款和现金领取。  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。  三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。  四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)  1、员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。  2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。  五、员工工资的发放。
133楼
2023-01-09 09:06:33
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ???? 发表的提问:
出纳的现金和会计的账对不上怎么查对?
您好,常见的差错查找方法有以下几种:   1、差数法   差数法是按照错账的差数查找错账的方法。如会计凭证上记录的是:   借:应交税费——营业税           5 250     ——城市维护建设税    367.5     ——个人所得税           500     其他应交款—教育费附加     157.5       贷:银行存款                        6 275   若会计人员在记账时漏记了城市维护建设税367.5元,那么在进行应交税费总账和明细账核对时,就会出现总账借方余额比明细账借方余额多367.5元的现象。对于类似差错,应由会计人员通过回忆相关金额的记账凭证进行查找。   2、尾数法   对于发生的角、分的差错可以只查找小数部分,以提高查错的效率。如只差0.06元,只需看一下尾数有“0.06”的金额,看是否已将其登记入账。   3、 除2法   当账账、账证或账实不符,且差数为偶数时,应首先检查记账方向是否发生错误。在记账时,有时由于会计人员疏忽,错将借方金额登记到贷方或将贷方金额登记到了借方,这必然会出现一方合计数增多,而另一方合计数减少的情况,其差额恰是记错方向数字的1倍,且差数是偶数。对于这种错误的检查,可用差错数除以2,得出的商数就是账中记账方向的反方向数字,然后再到账目中去寻找差错的数字就有了一定的目标。如:   借:其他应收款——总务科  500    贷:库存现金             500   登记明细账时,错把其他应收款登记入贷方,总账与明细账核对时,就会出现总账借方余额大于明细账借方余额1 000元,将1 000元除以2,正好是贷方记错的500元。   4、除9法   除9法是指用对账差额除以9来查找差错的一种方法,主要适用于下列两种错误的查找:   (1)数字错位。在查找错误时,如果差错的数额较大,就应该检查一下是否在记账时发生了数字错位。在登记账目时,会计人员有时会把位数看错,把十位数看成百位数,百位数看成了千位数,把小数看大了;也可能把百位看成十位,千位看成百位数,把大数看小了。这种情况下,差错数额一般比较大,可以用除9法进行检查。如将70元看成了700元并登记入账,此时在对账时就会出现余额差700-70=630(元),用630元除以9,商为70元,70元就是应该记录的正确的数额。又如收入现金800元,误记为80元,对账结果会出现800-80=720(元)差值,用720元除以9,商为80元,商数即为差错数。   (2)相邻数字颠倒错误的查找。在记账时,有时易将相邻的两位数或三位数的数字登记颠倒了,如将86记成68,315记成了513,它们的差值分别是18和198,都可以被9整除,这样知道错误问题之后,进一步判断错在哪一笔业务上就可以了。 5、一笔一笔的核对方法。
134楼
2023-01-09 09:26:06
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????:回复王雁鸣老师 老师,我们的账没有这么复杂,没有交税金,也没有对公账户,就是现金账,从5月的单据错了一笔,7月单据错了一笔,8月的单据有一笔计入7月了,我把他踢出来,因为是兼职,每个月单据都是出纳收入和支出汇总给我结出余额,然后昨天我去拿8月的账我登记的结余数金额和我账就是错的这三笔数,
2023-01-09 10:20:45
王雁鸣老师:回复????您好,哦,查到了错了,再调整过来即可。
2023-01-09 10:46:15
????:回复王雁鸣老师 但是出纳不承认呀,他非说他手里现金少了3800
2023-01-09 11:12:50
王雁鸣老师:回复????您好,那需要汇报给老板处理了。因为您和出纳已经解决不了问题了。
2023-01-09 11:38:15
????:回复王雁鸣老师 老板说拿凭证和现金日记账对,但我不知道出纳登没有登记?
2023-01-09 11:54:02
王雁鸣老师:回复????您好,先核对之后,再把实际情况汇报给老板
2023-01-09 12:14:48
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 轻松的月饼 发表的提问:
我想招出纳和会计人员
同学你好 在你们当地发布招聘
135楼
2023-01-09 09:32:59
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