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会计与老板的怎样相处才长久
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 芳草 发表的提问:
政府补助 分 与收益相关的补助和与资产相关的补助,分别如何做会计账务处理
1.①实际收到政府补助时 借:银行存款   贷:递延收益 ②取得资产时 借:固定资产   贷:银行存款 ③取得的资产按期计提折旧,同时分配递延收益 借:管理费用等   贷:累计折旧 借:递延收益   贷:其他收益【日常活动】     营业外收入【非日常活动】 2.借银行存款贷递延收益 借递延收益 贷营业外收入
91楼
2022-12-27 09:05:09
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芳草:回复meizi老师 你这个指的与资产有关的不征税收入,那与收益相关的账务处理呢
2022-12-27 09:22:24
meizi老师:回复芳草你好 1.用于补偿企业已发生的相关费用或损失的 借:银行存款   贷:其他收益(日常活动)     营业外收入(非日常活动) 2.用于补偿以后期间的相关费用或损失的 (1)收到补偿资金时 借:银行存款 贷: 递延收益 (2)实际按规定用途使用补助资金时   借:递延收益     贷:其他收益/管理费用(日常活动)       营业外收入/营业外支出(非日常活动)
2022-12-27 09:34:34
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 虫儿飞 发表的提问:
老板让用公户老板娘打款,这样可以吗
你好,可以的,做借款处理
92楼
2022-12-27 09:29:30
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虫儿飞:回复佟老师 有金额限制吗
2022-12-27 09:43:25
佟老师:回复虫儿飞是没有金额限制的
2022-12-27 09:54:43
虫儿飞:回复佟老师 如果是老板娘垫付的费用款是15万,也可以用公户打给她15吗,以后不会有麻烦吧
2022-12-27 10:13:59
佟老师:回复虫儿飞之前垫付款做15万其他应付款处理了吗
2022-12-27 10:29:27
虫儿飞:回复佟老师 嗯,做其他应付账款处理了
2022-12-27 10:45:32
佟老师:回复虫儿飞那就没有问题的,正常处理就可以了
2022-12-27 11:13:40
虫儿飞:回复佟老师 之前不是说金税三期银行日累计数不能超过多少,超过了会预警吗
2022-12-27 11:29:49
佟老师:回复虫儿飞?正常的账务处理,没有关系的,。本身你欠款,现在还款
2022-12-27 11:52:00
虫儿飞:回复佟老师 法人账户出钱有什么限制吗
2022-12-27 12:16:44
佟老师:回复虫儿飞目前来说没有任何文件对对公账户有规定
2022-12-27 12:36:27
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 包容的玉米 发表的提问:
出口样品未收汇会计处理
样品或赠品视同销售 借:销售费用 贷:库存商品 应交税金--应交增值税(销项税额)--按同类商品的销售价格计算
93楼
2022-12-27 09:57:55
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 1OO 发表的提问:
这些是购车相关发票,正确的会计处理是怎样的?
您好!借固定资产-车价/购置税 管理费用/预付账款-保险/车船税等 贷现金等。
94楼
2022-12-27 10:11:59
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1OO:回复宋生老师 把具体详细分录写一下
2022-12-27 10:33:36
宋生老师:回复1OO您好!借固定资产-车价/购置税 管理费用/预付账款-保险/车船税等 贷现金等。
2022-12-27 10:54:22
1OO:回复宋生老师 车款进项税不做的吗?全部计入固定资产??
2022-12-27 11:12:04
1OO:回复宋生老师 借:固定资产-车价/购置税 借:应交税费-应交增值税(进项) 借:管理费用/预付账款-保险/车船税等 贷:现金等。这样对吗?? 并且我们现在是小规模,而且现在是做内账,是不是内账和外账的做法是不同的呢?
2022-12-27 11:26:38
宋生老师:回复1OO您好!您是小规模所以不用做进项,都计入固定资产。做法是一样的。
2022-12-27 11:54:49
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 溪溪 发表的提问:
初级管理会计师一节课时长多久?
你是问面授课程吗,同学
95楼
2022-12-28 09:13:55
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 会计 发表的提问:
公司免费送出的样品,如何会计处理
借:销售费用贷:库存商品,应交税费
96楼
2022-12-28 09:38:51
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会计:回复袁老师 这个视同销售,增值税纳税申报表中表一(本期销售情况明细)中的未开具发票览中的销售额如何填写 老师,可不可以这样处理:借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税费 然后,再进行结转。借:者应业务成本 贷:库存商品
2022-12-28 09:58:18
袁老师:回复会计可以,这样处理的
2022-12-28 10:21:14
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.09w
引用 @ 开心就好 发表的提问:
销售入账金额与实际结账金额不相等,会计怎么处理?
你好,多收的计入营业外收入 少收的计入营业外支出
97楼
2022-12-28 09:46:53
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开心就好:回复朴老师 能不能做坏账处理?
2022-12-28 10:04:54
朴老师:回复开心就好你好,也可以的,都行,反正都得交税
2022-12-28 10:25:30
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 疯狂的荔枝 发表的提问:
每个月老板都想从公户转点钱出来到私户,那会计分录怎样做才好点
您好,一般情况下,借:其他应收款-老板姓名,贷;银行存款。
98楼
2022-12-28 09:54:51
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 秋水伊人 发表的提问:
像垃圾处理的公司是属于什么行业的,会计处理会与哪个行业相似
这个是工业行业,环保工业处理
99楼
2022-12-28 10:08:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.09w
引用 @ 李晴 发表的提问:
老板老板娘买了一部手机能入公账吗,怎么做会计分录?
是你们的员工吗?是的话走福利费
100楼
2022-12-29 09:23:48
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小陈
职称:初级会计师,中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问:
以前年度损益怎样调整,才能让负债表与利润表相等
什么意思?你的资产负债表和利润表的勾稽关系不平是吗?
101楼
2022-12-29 09:45:40
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云淡风轻:回复小陈 因为有以前年度损益科目
2022-12-29 10:20:12
小陈:回复云淡风轻那是正常的,如果今年你做凭证的时候涉及以前的利润表科目,都走了以前年度损益调整了,自然会导致报表不平了,这是正常的,你只要知道原因,并且合理就行了
2022-12-29 10:48:21
云淡风轻:回复小陈 谢谢
2022-12-29 11:10:24
小陈:回复云淡风轻不用谢,麻烦给我评价一下,谢谢啦
2022-12-29 11:35:40
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 忧郁的树叶 发表的提问:
12月份的票,明年6月到期后,才开利息发票,怎样才能兼顾会计与税前扣除?
你好 那你企业所得税要求是20年5月之前就要税前扣除的 ; 如果你6月才开票的话 是需要调增处理的。 这个税前扣除不了的
102楼
2022-12-29 10:08:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.09w
引用 @ H·Y 发表的提问:
您好,老师,我在一家制造业企业做会计,现在老板要求少交增值税,怎样才能做到?
那你要有足够的进项,再就是不开发票的收入别入公户
103楼
2023-01-03 08:47:41
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H·Y:回复朴老师 现在就是没那么多进项,没开票收入也没入公户,每月还要交几十万的增值税,老板要求控制在5万以内,我看之前的会计就虚做了一笔成本,这样可行吗?
2023-01-03 09:18:01
朴老师:回复H·Y不能虚做,你就算虚做你也要在汇算清缴之前来成本票
2023-01-03 09:46:37
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Li 发表的提问:
企业处置采用权益法核算的长期股权投资时,应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,对相关的其他综合收益进行会计处理 这句话的分录是什么 谢谢
借,长期股权投资 贷,其他综合收益
104楼
2023-01-03 09:07:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 圣哈塔尼奥 发表的提问:
老师好。我们公司的数据很多是带小数点的四舍五入。我做会计账时候都是用的整数。因为老板要求整数。这样导致我算出来的利润总是与统计表格里相差1左右。请问这差额该怎么处理?
你好,不能所有数据都四舍五入的,这样就会导致报表与你统计不一致的 我国目前是保留到分位
105楼
2023-01-03 09:30:40
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圣哈塔尼奥:回复邹老师 老师。如果就保留整数,有什么方法可以做平吗?
2023-01-03 10:07:34
邹老师:回复圣哈塔尼奥你好,那你统计表也需要做到保留整数才是的
2023-01-03 10:23:59
圣哈塔尼奥:回复邹老师 统计表格都是四舍五入的整数。所以最后总是有1左右的差额。我做的账比表格上的少1。可以冲账做吗这1。请问怎么做。老板就这样要求。哎
2023-01-03 10:50:51
邹老师:回复圣哈塔尼奥你好,你需要把所有数据录入整数,而不是录入本来数据,然后用表格的四舍五入取整 这样就不会有误差的
2023-01-03 11:07:38
圣哈塔尼奥:回复邹老师 谢谢
2023-01-03 11:19:36
邹老师:回复圣哈塔尼奥不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-03 11:41:59

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