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外加工损耗会计分录如何处理
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 事在人为 发表的提问:
老师,您好,社保减免后的会计分录如何处理,需要走营业外收入吗?
你好 正常计提 ,减免的转到营业外收入
136楼
2023-01-12 08:43:45
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事在人为:回复玲老师 计提的都是个人部分的。个人部分也不减免
2023-01-12 09:07:02
事在人为:回复玲老师 社保不是直接进管理费用吗?
2023-01-12 09:35:20
玲老师:回复事在人为个人部分不减免,企业部分正常计提交纳时,把减免了转到营业外收入
2023-01-12 10:00:23
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.48w
引用 @ k1 发表的提问:
7月,公司支付133万元(含税)采购了特种弯钢200吨,预计合理耗1%实际损耗5% 借:应付账款-其他应收款-营业外支出5.32 贷:原材料4.71 应交税费一应交增值税(进项税额转出)0.61 不合理损耗部分的进项税如何处理? 不合理损耗是否有必要区分具体原因?
你好,不合理损耗的进项需要转出处理的
137楼
2023-01-12 08:52:57
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k1:回复暖暖老师 那如何转出处理呢
2023-01-12 09:46:00
暖暖老师:回复k1借管理费用 贷应交税费-进项税额转出
2023-01-12 10:00:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
国税局查征补录后会计分录如何处理?
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
138楼
2023-01-12 09:13:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
国税局查征补录后会计分录如何处理?
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
139楼
2023-01-12 09:42:00
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 老实的洋葱 发表的提问:
我们工会银行账户注销,账户里面的钱转给了另外一个工会(也是总工会),这笔分录如何处理
您好,在银行存款科目下增加一个新的账号
140楼
2023-01-27 10:25:38
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.09w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
老师,我委外加工入库材料数量是22000pcs,实际损耗100pcs,问了采购说材料进了仓库这100pcs以后不会再回来了,请问这种情况算不算合理损耗?100pcs损耗的比例会不会超过了合理损耗的范围区间?我能把它当成合理损耗委外核销时核销全部的数量吗?
同学你好 超出了就不是合理损耗了,无专门规定,具体损耗量由各个企业根据日常盘点确定,不考虑非正常损耗,正常损耗你们自己规定
141楼
2023-01-27 10:33:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ A懒人 发表的提问:
请问一下老师:专业合作社委托第三方代管,年终四六分红的会计分录如何处理。及预收第二年分红的会计分录如何又是如何处理
你好,同学。 借 利润分配 贷 应付股利 借 应付股利 贷 银行存款
142楼
2023-01-27 10:48:00
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A懒人:回复陈诗晗老师 专业合作社前期投资后委托第三方托管,第三方年终给我们付利息
2023-01-27 11:28:58
陈诗晗老师:回复A懒人如果你是收方那就是 借 应收股利 贷 投资收益 借 银行存款 贷 应收股利
2023-01-27 11:56:16
A懒人:回复陈诗晗老师 专业合作社前期投资后委托第三方托管,第三方年终给我们利润分红
2023-01-27 12:10:44
陈诗晗老师:回复A懒人你如果收分红就是按上面的分录处理。 不管是委托还是自营,自营当然就不存在给你分红了,你这就是你的利润。 你如果其他方经营给你分红,要看这主体是谁,如果你是作为投资方就是投资收益。 如果是上交营业管理费是收入处理
2023-01-27 12:35:42
A懒人:回复陈诗晗老师 如果是预收利润分红也是一样的处理吗?委托第三方托管前期成本应该是不要云处理的吗
2023-01-27 13:00:00
陈诗晗老师:回复A懒人这要看你们协议如何约定了的。 成本 看你承担还是对方 承担。
2023-01-27 13:24:49
A懒人:回复陈诗晗老师 如果有一部分是我们承担的应该怎么办,
2023-01-27 13:36:48
陈诗晗老师:回复A懒人那就属于你的营业成本处理了
2023-01-27 13:48:07
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
对外投资,收回时,亏损.如何做会计分录,涉及哪些科目?
借 银行存款 投资收入 贷 金融资产或长期股权投资
143楼
2023-01-28 08:33:54
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小智老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.21w
引用 @ 友好的保温杯 发表的提问:
我们给加工户的材料,超过损耗部分,我们扣他款,这部分整体业务处理,财务处理
您好, (1)收到受托加工的物资材料时,不需做账,不需在账簿中确认,只需要在备查簿中备查登记。 (2)在加工过程中: 对于发生的相关费用及人工成本,做如下分录: 借:生产成本 贷:原材料        应付职工薪酬等 (3)加工完成后,交付给委托方时,做如下分录: ①确认加工劳务收入 借:银行存款/应收账款   贷:主营业务收入/其他业务收入           应交税费-应交增值税-销项税额 ②结转加工过程中发生的成本: 借:主营业务成本/其他业务成本   贷:生产成本 (4)将原来备查登记的受托加工物资注销。
144楼
2023-01-28 08:58:33
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友好的保温杯:回复小智老师 我是委托方,受托方加工过程,用我提供的物料,她超过损耗了,我扣了他的加工费……业务流程,财务处理……你这怎么加工劳务收入……
2023-01-28 09:41:50
小智老师:回复友好的保温杯您好,看错字了,看成了加工材料,那您支付加工费的时候,让对方按照扣除后金额给贵司开票,您再支付。其实多耗损的材料与少支付的加工费抵消,加工的成本还是没变。
2023-01-28 10:10:52
友好的保温杯:回复小智老师 我是说,那部分损耗,他不是赔款了吗,那这部分损耗我在金蝶业务系统,财务系统都怎么处理这个赔款,业务系统做盘亏?还是什么
2023-01-28 10:40:01
小智老师:回复友好的保温杯您好,可以计入委托加工物资,金额等于后面支付加工费的扣除的金额。
2023-01-28 10:59:22
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.09w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
老师,我委外加工入库材料数量是22000pcs,实际损耗100pcs,问了采购说材料进了仓库这100pcs以后不会再回来了,请问这种情况算不算合理损耗?100pcs损耗的比例会不会超过了合理损耗的范围区间?我能把它当成合理损耗委外核销时核销全部的数量吗?
同学你好 这个合理损耗是你们根据实际情况自己定的,
145楼
2023-01-28 09:11:58
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.48w
引用 @ 自然的彩虹 发表的提问:
煤炭在储存中的合理损耗比例,如何做税务处理
您好,合理的损耗计入成本核算
146楼
2023-01-29 07:34:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
加工费如何暂估入库会计分录
借;制造费用等科目 贷;应付账款-暂估应付账款
147楼
2023-01-29 07:54:34
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.09w
引用 @ 漫步 发表的提问:
老师,我们有个外协厂,从我们公司拉原料,辅料等回去自己加工成品,然后我们回收成品。 我们公司的会计处理方式是把原辅料视同销售给他们,然后再回收成品,这个是怎么理解老师,我有点不明白。分录怎么写?
这个算是委托加工,他加工完之后给你开的发票是成品还是加工费的
148楼
2023-01-29 08:15:41
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漫步:回复朴老师 内账,没开发票。 我举例说明一下老师 外协领用原材老60000元,我们回收成品的费用是90000元,那需要付给他的代工费是30000元,我们一直是这样结算的 财务算成本的时候,成本不包括发给外协的原辅料金额我(把付给外协的原辅料视同销售),只是把付的30000元代工费计入成本, 这样处理我不明白老师,麻烦讲解一下
2023-01-29 08:35:22
朴老师:回复漫步那这个就是做的委托加工了 1、采购时:借:原材料 贷:银行存款 2、发料时:借:委托外加工物资 贷原材料 3、结算时:借:委托外加工物资 应交税金 贷:银行存款 4、收回外加工物质入库时:借:库存商品 贷 :委托外加工物资
2023-01-29 08:45:38
漫步:回复朴老师 老师您看看我上面说的
2023-01-29 08:59:56
漫步:回复朴老师
2023-01-29 09:24:58
朴老师:回复漫步委托加工按我给你的来做
2023-01-29 09:45:10
漫步:回复朴老师 是的老师,但是您能帮我解释一下他们的做法怎么理解么?
2023-01-29 10:12:15
漫步:回复朴老师 现在的问题是他们那边做帐,我这边只能按他们的做法去理解,但问题是我现在也不理解。所以拜托老师
2023-01-29 10:38:40
朴老师:回复漫步他们的这个是不对的,不是很正确,应该要转入库存里面的
2023-01-29 11:00:37
漫步:回复朴老师 那个要转入库存里面
2023-01-29 11:23:38
朴老师:回复漫步就是你们委托加工之后收回来的
2023-01-29 11:35:21
漫步:回复朴老师 是进了库存了,库存商品
2023-01-29 11:46:36
朴老师:回复漫步你上面的分录并没有体现出来的哦
2023-01-29 12:02:46
漫步:回复朴老师 第四笔结算 借库存商品30 袋应收账款20 袋其他应付10
2023-01-29 12:18:17
朴老师:回复漫步原材料不用这样做的,不清楚他们这样做的目的,我给你的是标准的做法
2023-01-29 12:48:12
漫步:回复朴老师 老师能帮帮我么
2023-01-29 13:15:55
朴老师:回复漫步他们这样做不标准,我给你的是正确的
2023-01-29 13:45:37
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 彪壮的小刺猬 发表的提问:
烘干损耗和杂质如何作凭证分录
这个不用做分录,全部领用的材料计入生产成本——直接材料
149楼
2023-01-29 08:42:58
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 紫雪心 发表的提问:
建筑工程挂账的会计分录如何处理,比如挂账应收账款100万
你好,是向业主开具发票或工程结算了,但还没有收到钱吧。如果按开具发票核算,借应收账款,贷工程结算-建安收入,应交税费-应交增值税-销项税额。如果按结算金额,借应收账款,贷工程结算-建安收入。
150楼
2023-01-29 09:09:00
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紫雪心:回复牛老师 那收到工程款时,如何做会计分录,主营业务收入如何体现
2023-01-29 09:32:26
紫雪心:回复牛老师 那收到工程款后,如何做会计分录,主营业务收入如何确认
2023-01-29 09:49:28
牛老师:回复紫雪心收到工程款时,借银行存款,贷应收账款。主营业务收入在开具发票或者工程结算时已经确认了
2023-01-29 10:06:29
紫雪心:回复牛老师 不是说应该收到工程款时才应该确定收入吗?
2023-01-29 10:26:06
牛老师:回复紫雪心不是的,资金收付和收入成本确认是不同的概念。收入成本确认是按照权责发生制来的。当然,如果你想简化也可以收到工程款时再确认收入,就是有点不规范
2023-01-29 10:53:09

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