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外加工损耗会计分录如何处理
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 秀丽的音响 发表的提问:
外购材料100000元,增值税16000,材料运输入库时发现短缺10000元的材料,查明原因20%为合理损耗,40%由运输机构赔偿,40%属于非常损失,其中保险公司理赔3000元。 我想问一下那个在查明原因的会计分录,短缺10000元材料费税费如何处理
短缺合理损耗是正常进项抵扣 非正常损失是进转出处理。
271楼
2023-03-09 07:51:37
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 沉默的橘子 发表的提问:
购入存货时发生的合理损耗如何处理?对购入的存货成本有何影响?
合理损耗的话,不用单独的会计处理。不过,这个的话,是影响存货单位成本的,不影响总成本
272楼
2023-03-09 07:56:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 黄振南 发表的提问:
老师好,新设备试机损耗的原材料如何做账务处理
借:在建工程 20万 贷:原材料 20万
273楼
2023-03-10 09:04:38
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 咸鱼要翻身 发表的提问:
老师好,请问建安行业,发生工伤事故的赔款,会计分录如何处理
你好!计入你们的管理费用
274楼
2023-03-10 09:21:04
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朱立老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 燎原火 发表的提问:
这题 非合理损耗应该如何计算 数量?
非合理损耗的情况下 实际收到的仍旧是990kg  但是实际成本是21000/1000*990=20790
275楼
2023-03-10 09:45:57
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 优雅~转身 发表的提问:
你好,请问运输超耗之前已做借:待处理财产损溢 贷:库存商品 贷:进项转出。现在和运输方协商结果为各承担一半损耗,运输方以扣减运费的方式开票给我们,请问这样的情况如何做会计分录
分别确认。借营业外支出 贷待处理财产损溢 借原材料-运输费 贷银行 相当于暗里返你。
276楼
2023-03-10 09:57:38
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优雅~转身:回复季老师 营业外支出是自己承担的部分,可运输方扣减的那部分如何将待处理财产损溢核销掉呢
2023-03-10 10:41:17
季老师:回复优雅~转身暗补就不核销了,降低了你的存货的入账成本。如果要体现建议要求对方以现金付你,但要全额开票。
2023-03-10 11:07:45
优雅~转身:回复季老师 我可以把这部分做借:库存商品 贷:待处理财产损溢核销掉吗,可行吗
2023-03-10 11:18:36
优雅~转身:回复季老师 或者把超耗都做入营业外支出,来核销待处理财产损溢?
2023-03-10 11:42:15
季老师:回复优雅~转身不建议如此处理,按你处理是体现出了暗补业务,但按规定对方是要全额开票的。最好的方法是对方全额开票,你差额付款,借库存 贷银行 其他应收款-待处理部分
2023-03-10 11:55:56
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 花之心 发表的提问:
老师这个企业,这种发票如何做会计处理。分录如何写,谢谢
您好 请问是您单位为外单位提供提供建筑服务收到的发票么
277楼
2023-03-10 10:09:00
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花之心:回复bamboo老师 这是一张购进票
2023-03-10 10:34:41
bamboo老师:回复花之心请问是自己单位购进设备安装么?
2023-03-10 11:02:43
花之心:回复bamboo老师 老师这是朋友的,不是我的。发票上写的是建筑服务设备安装
2023-03-10 11:18:47
花之心:回复bamboo老师 他们好像也会购进设备进行安装
2023-03-10 11:29:41
花之心:回复bamboo老师 如果假设购进的是服务应该怎样处理
2023-03-10 11:58:34
bamboo老师:回复花之心要看购进的服务是用于什么项目 如果自己单位设备安装计入在建工程 如果是建筑单位为其他单位提供建筑服务收到 计入工程施工
2023-03-10 12:28:18
花之心:回复bamboo老师 他们不属于建筑公司
2023-03-10 12:42:54
bamboo老师:回复花之心那是自己单位购入设备 然后安装么
2023-03-10 13:10:12
花之心:回复bamboo老师 老师,刚才问了他们说是其实是人工费?那么可以计入成本吗?
2023-03-10 13:24:36
bamboo老师:回复花之心人工费的话 可以计入成本
2023-03-10 13:43:08
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 靓丽的电话 发表的提问:
新开火锅店低易耗品该如何做会计分录
购买借低值易耗品贷银存, 领用一次摊销借费用贷低值易耗品
278楼
2023-03-12 09:44:06
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 做最好的me 发表的提问:
老师好!公司欠外雇人员调半夏工资,如何做会计分录,如何计提
借,管理费用等 贷,应付职工薪酬
279楼
2023-03-12 09:51:41
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做最好的me:回复陈诗晗老师 如何挂欠款人员的往来,公司以后才发
2023-03-12 10:20:11
陈诗晗老师:回复做最好的me你就是应付职工薪酬分开核算,支付时 借,应付职工薪酬 贷,银行存款
2023-03-12 10:37:47
做最好的me:回复陈诗晗老师 比如欠张三500元,李四400元,欠工资如何挂往来
2023-03-12 10:59:53
陈诗晗老师:回复做最好的me借,管理费用 贷,应付职工薪酬~章三 应付职工薪酬~计四
2023-03-12 11:15:06
做最好的me:回复陈诗晗老师 还想请假老师问题,我公司是一般纳税人,能给对方开普通发票吗
2023-03-12 11:38:06
陈诗晗老师:回复做最好的me可以的,这个不影响
2023-03-12 12:05:21
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 纸鸳 发表的提问:
固定资产原电脑主机损坏,现更换新的主机,金额不到两千,会计上如何处理?具体分录?
可以作为修理费用。 借:管理费用 贷:银行存款
280楼
2023-03-12 10:00:00
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ ..ꫛꫀ娜? 发表的提问:
老师,待处理财产损益-原材料在现金流量附表中选哪个?会计分录:借:营业外支出 贷:待处理损益
你好,转帐凭证不需要指定现金流量。
281楼
2023-03-13 07:12:51
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ xiaoyutou 发表的提问:
老师,请问建筑业,外地预缴的个人所得税如何账务处理,分录?如何计提?
你好,借其他应收款--个人所得税,贷应交税费--应交个人所得税,借应交税费--应交个人所得税,贷银行存款
282楼
2023-03-13 07:38:05
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xiaoyutou:回复庄老师 怎么冲这 其它应收款-个人所得税 呢 不太明白
2023-03-13 08:08:32
庄老师:回复xiaoyutou你好,发工次时代扣,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其它应收款-个人所得税
2023-03-13 08:23:12
xiaoyutou:回复庄老师 老师,个人工资申报时不是还会产生个税
2023-03-13 08:37:08
庄老师:回复xiaoyutou个人工资申报时产生个税可以抵税
2023-03-13 09:01:48
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 无聊的手机 发表的提问:
回来的的原材料发出去加工后成半成品,在继续发另外一个工厂加工回来本公司继续生产,途中会有损耗,这分录怎么做
这个损耗是正常的损耗吗
283楼
2023-03-13 07:53:58
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 翟金萍 发表的提问:
公外地分部取消了,没有摊销完的装修费如何进行账务处理,还有固定资产一次性计入损失,账务如何处理,急,求助
你好! 一次转入管理费用…装修费
284楼
2023-03-14 06:55:01
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翟金萍:回复蒋飞老师 还有固定资产呢,是不是计入营业外损失
2023-03-14 07:08:25
翟金萍:回复蒋飞老师 分录如何做
2023-03-14 07:20:59
蒋飞老师:回复翟金萍借:营业外支出 累计折旧 贷:固定资产
2023-03-14 07:41:32
翟金萍:回复蒋飞老师 装修费的会计分录是不是 借:管理费用-装修费 贷:长期待摊费用-装修费
2023-03-14 08:03:45
蒋飞老师:回复翟金萍你好! 对的。
2023-03-14 08:22:23
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣慰的水池 发表的提问:
请问我以前年度漏付工资如何处理会计分录。还有我之前是当月付上个月工资,后来就当月付当月,应付应酬有个余额,如何做会计处理
你好 你应该是有没有计提导致了余额 你去年漏付的 现在支付了 去年计提分录没有
285楼
2023-03-14 07:23:23
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欣慰的水池:回复meizi老师 14年计提了,其中一个月没有付工资
2023-03-14 08:04:56
欣慰的水池:回复meizi老师 还有18年年底付工资就当月付当月了,
2023-03-14 08:28:08
欣慰的水池:回复meizi老师 那个应付职工薪酬余额越留越大
2023-03-14 08:44:10
meizi老师:回复欣慰的水池你好 你们正常计提了 一般次月发放就会平的 当然会累计 因为你发放的时候当月又要做计提
2023-03-14 08:57:47
欣慰的水池:回复meizi老师 13年漏发一个月
2023-03-14 09:08:19
欣慰的水池:回复meizi老师 然后18年当月发上月的时候,到年尾就变成当月发当月,那如何冲平啊?
2023-03-14 09:20:55
meizi老师:回复欣慰的水池你好 13年漏发了 你计提没有 没计提就走一笔 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借未分配利润贷以前年度损益调整; 你实际没有发 是应付职工薪酬会余额的 你去查下18年你发放完没有
2023-03-14 09:41:41
欣慰的水池:回复meizi老师 13年计提了,就是没有发工资
2023-03-14 09:58:06
meizi老师:回复欣慰的水池你好 没发的这部分就挂在应付职工薪酬贷方放着 你发放了才会平 , 你现在就去检查你计提了多少金额 发放了多少金额 中间挂在应付职工薪酬贷方的金额 就是截止目前没有发放的额
2023-03-14 10:23:45

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