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财会知识论坛
帖子
盈亏分析现金流法和会计利润法
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袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
邢
发表的提问:
以前年度盈利计提了法定盈余公积,但是近几年都是亏损,未分配利润已经是负数了,需要将以年年度计提的法定盈余公积冲回来吗?
不用的
91楼
2022-11-21 08:08:57
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
雨漠悠然
发表的提问:
请问老师,本年利润转利润分配;分配法定盈余公积,任意盈余公积,现金股利的分录怎么做啊,
你好 1. 如果是盈利: 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 如果是亏损: 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润 2、 提取法定盈余公积 借:利润分配-提取法定盈余公积 贷:盈余公积-法定盈余公积 3. 提取法定盈余公积 借:利润分配-提取任意盈余公积 贷:盈余公积-任意盈余公积 4. 借利润分配-应付股利 贷应付股利 借应付股利贷银行存款
92楼
2022-11-21 08:19:24
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立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
大气的帽子
发表的提问:
1.某公司所得税率25%,2018年初“利润分配——未分配利润”借方余额为100 000元(为企业上年发生的亏损):(1)本年实现税前利润700 000元。(2)年终,按净利润的10%、20%的比例提取法定盈余公积金、向投资人分配现金股利。要求: 计算所得税、净利润和年终未分配利润的数额;编制计算并结转所得税、结转净利润和年终有关利润分配的会计分录。
同学你好 所得税700000*25%=175000 净利润 =700000-175000 年末未分配利润 =100000加上700000减175000减(700000-175000)*(10%加上20%) 借,所得税费用175000 贷,应交税费一 应交所得税175000 借,本年利润 175000 贷,所得税费用175000 借,本年利润 700000-175000 贷,利润 分配一未分配利润 借,利润 分配一提取法定盈余公积 贷,盈余公积 借,利润分配一应付现金股利 贷,应付股利
93楼
2022-11-21 08:38:07
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
arale08
发表的提问:
老师请问,提取法定盈余公积分录借:利润分配-提取法定盈余公积 袋:盈余公积-法定盈余公积还是:借:利润分配-未分配利润,袋:利润分配-提取盈余公积,借:利润分配-提取盈余公积,袋:盈余公积-法定盈余公积。请问那个对
借:利润分配-提取盈余公积,袋:盈余公积-法定盈余公积
94楼
2022-11-21 08:56:46
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冉老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题:
7.66w
引用 @
Choi
发表的提问:
老师请问,公司以前年度是亏损的,今年度利润表有盈利,请问如何做会计分录结转?需要计提法定盈余公积吗?还是先弥补以前年度亏损
你好。需要计提盈余公积 借利润分配-未分配利润 贷法定盈余公积 借本年利润 贷利润分配-未分配利润
95楼
2022-11-21 09:14:59
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Choi:
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冉老师
就是先从目前的利润里提法定盈余公积,剩余的利润在转到未分配利润里
2022-11-21 09:32:54
冉老师:
回复
Choi
先从目前的利润里提法定盈余公积 本年利润余额结转到未分配利润,跟提取盈余公积没关系
2022-11-21 09:45:35
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
婯婯
发表的提问:
关于利润分配以下的二级科目结转到利润分配-未分配利润中,例如可供分配利润为150万,提取法定20万,分红80万。第一步分配,借:利润分配-提取法定盈余公积20,应付现金股利或利润80,贷:盈余公积-法定盈余公积20万,应付股利80万。第二步结转,借:利润分配-未分配利润50,贷:利润分配-提取法定盈余公积20,应付现金股利或利润80。老师,按这个思路做下来,最后不平啊,但是明明未分配利润是50啊,哪里不对?
有什么问题吗?你总的是150万提出了20万的法定公积,H还有130万的未分配利润分配80万就还有50万啊,这个没问题啊。
96楼
2022-11-22 07:30:14
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婯婯:
回复
陈诗晗老师
但是,最后一步分录怎么做平啊?
2022-11-22 08:04:40
陈诗晗老师:
回复
婯婯
你需要怎么做平啊?你这个余额就是在未分配利润里面呀。如果说你企业留企业没有分配出去的利润,是放在利润分配未分配利润里面。
2022-11-22 08:19:30
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
ZK
发表的提问:
期末有盈利不计提法定盈余公积可以吗?如果计提了,结转至未分配利润的本年利润金额是按税后利润扣除法定盈余公积后的余额结转不
你好,年末根据当年净利润弥补以前年度亏损来计提盈余公积的
97楼
2022-11-22 07:51:31
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潘潘老师
职称:
管理会计师 财税师
4.96
解题:
0.39w
引用 @
健忘的招牌
发表的提问:
利润分配,包括利润分配-提取法定盈余公积,利润分配-应付现金股利,利润分配-未分配利润,盈余公积,应付股利,这些会计科目什么意思?什么时候用。最好说的简单一点,通俗易懂。
.1利润分配就是每年度赚的净利润要分红的金额
98楼
2022-11-22 08:19:26
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潘潘老师:
回复
健忘的招牌
2.提取盈余公积是按一定比列从可以分配的利润金额中提取出来以后可以弥补企业亏损(盈利的时候用和亏损是弥补用) 3.应付现金鼓励就是用钱给股东分红(分红时用)
2022-11-22 09:02:38
文文老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
13.2w
引用 @
610801988
发表的提问:
结转利润分配 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-计提法定盈余公积 利润分配-计提任意盈余公积 利润分配-应付股利 老师法定盈余公积10%(按未分配利润累计计提),任意盈余公积(我可以不提吗?),公司未分配利润只有1万多
任意盈余公积,可以不提
99楼
2022-11-22 08:33:18
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方亮老师
职称:
税务师,会计师
4.98
解题:
1.83w
引用 @
fuuwhb
发表的提问:
如要提法定盈余公积,借:利润分润 末分配利润 贷:盈余公积 法定盈余公积 对吗?
对的。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
100楼
2022-11-22 08:51:59
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fuuwhb:
回复
方亮老师
借:利润分配 提取法定盈余公积 贷:盈余公积
2022-11-22 09:15:50
fuuwhb:
回复
方亮老师
这样可以吗?以哪个为准是对的
2022-11-22 09:38:45
方亮老师:
回复
fuuwhb
这两种处理方法都可以,第一笔分录是简化账务处理,第二笔分录是复杂账务处理,还需要编制如下分录: 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-提取法定盈余公积
2022-11-22 09:55:02
fuuwhb:
回复
方亮老师
好的,谢谢老师
2022-11-22 10:24:06
方亮老师:
回复
fuuwhb
不客气。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2022-11-22 10:46:33
fuuwhb:
回复
方亮老师
企业要注销了,有利润,再提盈余公积吗?
2022-11-22 11:03:10
方亮老师:
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fuuwhb
不用计提。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2022-11-22 11:30:33
fuuwhb:
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方亮老师
注销时,如现金,银行科目有数,且有利润,不用管吗?
2022-11-22 11:54:29
方亮老师:
回复
fuuwhb
货币资金如果偿债后有余额需要分配给股东。
2022-11-22 12:15:20
fuuwhb:
回复
方亮老师
如分给股东就要按最少百分之20交个税,是吗?
2022-11-22 12:28:44
方亮老师:
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fuuwhb
是的,您的理解正确。
2022-11-22 12:54:26
fuuwhb:
回复
方亮老师
好的,谢谢,那么利润分配科目有数,是否也要分给股东?
2022-11-22 13:23:06
方亮老师:
回复
fuuwhb
需要分配给股东。
2022-11-22 13:36:09
fuuwhb:
回复
方亮老师
好的谢谢老师!如果用利润分配给股东,分录怎么做?
2022-11-22 13:59:45
方亮老师:
回复
fuuwhb
借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:银行存款
2022-11-22 14:17:14
fuuwhb:
回复
方亮老师
谢谢,如用现金分配给股东的分录怎么处理?
2022-11-22 14:29:04
方亮老师:
回复
fuuwhb
借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:库存现金
2022-11-22 14:42:11
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.9w
引用 @
舒服的外套
发表的提问:
某企业2002年实现利润8000000元;按10%提取法定盈余公积;按20%提取任意盈余公积金;向投资者分配股利4000000元; 要求:作出有关利润分配的会计分录。
借:利润分配——提取法定盈余公积 800000 利润分配——提取任意盈余公积 1600000 利润分配——分配股利 4000000 贷:盈余公积——法定盈余公积 800000 盈余公积——任意盈余公积 1600000 应付股利 4000000 借:利润分配——未分配利润 64000000 贷:利润分配——提取法定盈余公积 800000 利润分配——提取任意盈余公积 1600000 利润分配——分配股利 4000000
101楼
2022-11-23 06:31:23
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maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
完美的银耳汤
发表的提问:
期末盘点,发现无法查明原因的现金盘亏200元,无法查明原因的原材料盘盈300元。怎么写会计分录啊?
库存现金盘亏。借管理费用贷,待处理财产损溢 原材料盘盈。借待处理财产损溢贷,管理费用。
102楼
2022-11-23 06:59:31
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梦梦老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
0.2w
引用 @
燎原火
发表的提问:
如题8 为什么本年实现的净利润 不用扣除提取的法定和盈余公积?请老师具体分析一下 谢谢
你好 一般都是根据净利润提取盈余公积的,能发下题目看一下么
103楼
2022-11-23 07:24:59
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燎原火:
回复
梦梦老师
就这个第八题
2022-11-23 07:39:57
燎原火:
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梦梦老师
不是描述了 从净利润里面 提取了 盈余公积吗?那剩下的才是 利润呀?
2022-11-23 07:55:17
梦梦老师:
回复
燎原火
你好提取盈余公积 借:未分配利润 20 贷:盈余公积 20 弥补亏损 借:盈余公积 20 贷:未分配利润 20 一抵消都没有了 跟没提一样 -50+200=150
2022-11-23 08:22:34
燎原火:
回复
梦梦老师
弥补亏损 不是50吗?
2022-11-23 08:43:11
燎原火:
回复
梦梦老师
越来越乱了……
2022-11-23 08:55:54
燎原火:
回复
梦梦老师
提取盈余公积 不是 借:盈余公积 贷:未分配利润吗? 老师 你是不是 写反了
2022-11-23 09:17:07
梦梦老师:
回复
燎原火
你好 提取盈余公积 盈余公积增加在贷方啊 只提了20 只有20的金额,只能先补20啊
2022-11-23 09:28:34
燎原火:
回复
梦梦老师
-50亏损补了20 那不就还剩30吗?
2022-11-23 09:44:42
梦梦老师:
回复
燎原火
你好 好好想我写的分录啊 借:未分配利润 20① 贷:盈余公积 20② 弥补亏损 借:盈余公积 20③ 贷:未分配利润 20④ 盈余公积②-③=20-20=0 未分配利润④-①=20-20=0 实现净利润分录 借:本年利润 200 贷:未分配利润 200 ⑤ 盈余公积②-③=20-20=0 未分配利润④-①+⑤=20-20+200=200 加上期初-50 -50+200=150
2022-11-23 10:01:37
燎原火:
回复
梦梦老师
这写的 太乱了……
2022-11-23 10:11:44
燎原火:
回复
梦梦老师
我发现问题就是 那步 弥补亏损
2022-11-23 10:30:56
燎原火:
回复
梦梦老师
题目中没有让我们 用 盈余公积去弥补亏损啊
2022-11-23 10:41:26
燎原火:
回复
梦梦老师
或者说 就没有出现 弥补亏损四个字啊
2022-11-23 10:59:02
梦梦老师:
回复
燎原火
你好 出现亏损了,就要弥补啊,你好好看一下哦,我都一步一步标注好了
2022-11-23 11:20:04
梦梦老师:
回复
燎原火
你好,是要弥补50,但是我现在只有盈余公积20呢,先用这20补了,然后再用200-50补的呢。补后剩余150
2022-11-23 11:33:42
四季老师
职称:
中级会计师
0.00
解题:
0w
引用 @
体贴的睫毛膏
发表的提问:
29,甲公可本车将实现的净利润1000进行分配,按照净利润的10%计提法定盈余 积金;后经企业董事会决定,再按照净利润的8%计提任意盈余公积金,在此之后,公司经 水会讨论后决定,将计提盈余公积后的净利润的80%向股东分派现金股利,要求相关账务
同学你好! 借:未分配利润 836 贷:盈余公积-法定盈余公积 100 盈余公积-任意盈余公积80 应付股利 656
104楼
2022-11-24 06:19:56
全部回复
宸宸老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
1.71w
引用 @
汀兰若芷
发表的提问:
请问老师提取法定盈余公积具体分录是 利润分配-提取法定盈余公积 贷 盈余公积 -法定盈余公积;结转的时候是 借 利润分配-未分配利润 贷 利润分配-提取法定盈余公积 这样对吗
您好,是的,您的分录是对的
105楼
2022-11-24 06:48:06
全部回复
汀兰若芷:
回复
宸宸老师
但是老师为什么账本上面利润分配-提取法定盈余公积 未结转的时候是贷方负数,结转后就平了,这样对吗,
2022-11-24 07:02:29
宸宸老师:
回复
汀兰若芷
您好,您说的是哪个科目 未分配利润吗
2022-11-24 07:28:36
汀兰若芷:
回复
宸宸老师
利润分配下面的二级科目 提取法定盈余公积
2022-11-24 07:57:39
宸宸老师:
回复
汀兰若芷
您好。期初余额应该是个正数,您看下是不是之前的分录错了
2022-11-24 08:13:10
汀兰若芷:
回复
宸宸老师
老师我说的是利润分配下面的二级科目 提取法定盈余公积 ,这个科目在计提完了的时候是贷方负数,结转了就是平的,这样对吗
2022-11-24 08:23:46
宸宸老师:
回复
汀兰若芷
您好,好的,我理解您的意思了,先计提再结转,最终是余额为0,是对的
2022-11-24 08:38:18
汀兰若芷:
回复
宸宸老师
嗯,那老师未结转的时候账页显示贷方负数是对的对吗老师,我对这里比较蒙,我以为错了呢
2022-11-24 09:02:20
宸宸老师:
回复
汀兰若芷
您好,是不是你们当年是亏损的?
2022-11-24 09:15:34
汀兰若芷:
回复
宸宸老师
老师没有
2022-11-24 09:34:06
宸宸老师:
回复
汀兰若芷
您好,如果您是作了第一笔分录 利润分配-提取法定盈余公积金是负数没关系的。后面充掉余额为0即可
2022-11-24 09:59:50
汀兰若芷:
回复
宸宸老师
嗯嗯,分录没错老师,我开始以为错了呢,所以和您请教了,那我就放心了,但是我还是不明白,就是显示贷方负数,我感觉有点懵,只因为它是所有者权益类,所以必须贷方显示吧
2022-11-24 10:17:50
宸宸老师:
回复
汀兰若芷
您好,所有者权益,贷方表示增加,借方表示减少,在余额表会显示为负数
2022-11-24 10:40:56
汀兰若芷:
回复
宸宸老师
非常感谢老师
2022-11-24 11:02:52
宸宸老师:
回复
汀兰若芷
不客气的,祝您工作顺利
2022-11-24 11:30:35
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