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会计出纳工作流程的运行说明
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 小肉肉减肥中 发表的提问:
刚刚接手了新成立的农民专业合作社的会计工作,帐务处理流程是怎样的。
你好,根据原始单据做分录,然后登记账簿,编制报表
271楼
2023-03-06 07:48:40
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小肉肉减肥中:回复邹老师 那我做的第一笔账应该就是借:实收资本 贷:库存现金或者是银行存款等等
2023-03-06 08:12:47
邹老师:回复小肉肉减肥中你好,实收资本增加是计入贷方,而不是借方的
2023-03-06 08:26:56
小肉肉减肥中:回复邹老师 是的,我搞错了
2023-03-06 08:53:58
邹老师:回复小肉肉减肥中祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-06 09:10:35
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 醉袖 发表的提问:
我们公司是一般纳税人,财务只有2个人,一个会计,一个出纳,没有完整的内账,所以平时都是会计和出纳都记往来账,每个月核对一次,但最近新来的出纳总是说记往来账是会计的工作,不是出纳的工作,请老师给一下意见,我作为会计应该怎么做?
您好!这个确实是会计的工作啊。 出纳只管钱和现金银行存款日记账
272楼
2023-03-06 08:17:59
全部回复
醉袖:回复宋生老师 但我们公司人手少,出纳不应该配合么?
2023-03-06 08:46:38
宋生老师:回复醉袖你好!这个就看公司自己安排了。
2023-03-06 09:00:20
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ amamdapai 发表的提问:
财务报销流程是什么?出纳会计如何衔接
您好,财务报销流程如下,出纳与会计应该是出纳把单据交给会计,列出清单,让会计在清单上签字,单据由会计保管了,或者出纳编制好会计凭证,交会计审核处理。 一、采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等); 2、采购完成后采购员应在一周内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条将不予受理,采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注:若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力),交回财务部,以便财务做账。 二、借款报销流程 1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。 2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字,部门经理需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字审批。 3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实,并由财务总监签字审批,总经理签字后视为财务部可以支付该款项。 4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,方可付款。如有一项签批手续不全,出纳员不予支付。 5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清,对于异地出差人员补充借款应填写借款单,并以传真的方式发回公司,但必须注明:原件与传真件同具法律效力,同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司,否则不予报销并承担经济责任,另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行,如需延长时限,应提前通知财务部,无理由的延期还款,财务部有权按每逾期1天,扣除报销总额的5%,超2天10%,依次类推。结算方式:以现金归还或报销单抵扣。 三、日常费用报销流程 1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核同意后方可采购; 2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批,并由总经理签字同意,方可向出纳支取款项。 3、出差人员回公司后,出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。 4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据,以便会计审核,报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4:00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核,财务经理复核,由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。 5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核,财务经理签字落实,并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。 6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后,填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符,且费用报销单表面不得涂抹。 7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核,部门经理应确认各项费用为应该发生,方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。 8、部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。 扩展资料: 1、报销费用的填制要求 a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。 b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。 c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。 d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。 e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。 f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。 2、报销单据的审核 a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。 b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。 c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。 3、费用的给付 a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。 b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。 c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。 d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。 4、费用报销单据的保管 a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。 b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存
273楼
2023-03-07 07:51:15
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amamdapai:回复王雁鸣老师 原材料进货单于每月和供应商结算,会计,出纳,采购,供应商,几方应当如何运作货款结算?
2023-03-07 08:10:43
王雁鸣老师:回复amamdapai您好,一般情况下,采购拿票据,包括供应商的发货单,或者结算单,发票,本公司的入库单,交给会计来入账,采购提交给供应商的付款申请,会计审核,老板审批后,给出纳来付款处理,一段时间之后,会计出具对账表,交采购去与供应商核对,并加盖供应商的财务章交会计对账的。
2023-03-07 08:29:24
amamdapai:回复王雁鸣老师 采购拿票据给财务算合计数,算好后给采购拿去供应商那里核对金额,然后呢?
2023-03-07 08:48:39
王雁鸣老师:回复amamdapai您好,然后核对好了,采购可以提交付款申请单,会计审核,老板审批后,给出纳来付款处理。
2023-03-07 09:11:05
amamdapai:回复王雁鸣老师 所以,计算供应商单据总计金额是财务需要做的咯?
2023-03-07 09:38:40
王雁鸣老师:回复amamdapai您好,也可以这样理解,但是采购也应该先算出数据来,与财务核算是最好的。
2023-03-07 10:04:45
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
一般纳税人,销售行业,物流行业,工程行业,服务行业,他们在账务处理上都会出现什么不同的问题啊?
同学您好,这不好泛指,最好是根据实际情况遇到的具体问题具体咨询的
274楼
2023-03-07 08:01:54
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欢喜的钢铁侠 发表的提问:
餐饮业会计工作流程是哪些呀?成本会计需要核算些什么呢
你好 ;   主要内容涉及; 1、负责编制餐饮业汇总报表及财务分析工作; 2、负责餐饮业总账的登记工作,并保证在次月规定时间前核对无误; 3、考核各实体日常上报餐饮业财务的各项工作的完成时间及效果; 4、督促各实体与餐饮业往来账会计对账; 5、配合财务经理调度餐饮业货币资金; 6、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核,保证原始凭证真实、合法、完整,会计科目使用正确无误; 7、负责餐饮业签订合同的保管工作; 8、在财务经理安排下办好外部协调工作;
275楼
2023-03-07 08:14:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ zsy 发表的提问:
别人出船出人运自己的货,自己公司也有船人运输,是属于物流运输行业吗,税率说9个点?
你好, 属于物流的
276楼
2023-03-08 07:24:40
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zsy:回复蒋飞老师 几个点的税率?
2023-03-08 07:38:18
蒋飞老师:回复zsy税率是9%(小规模是3%)
2023-03-08 07:54:52
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 腼腆的月饼 发表的提问:
打算去一个运输物流公司。。。应聘会计,需要给她公司之前的会计交接什么工作呢?
报表,账本,凭证,具体到年度和本数(电子和纸质的) 报税钥匙和账号密码,纳税申报表 财务软件密码钥匙及备份数据 各年审计报告和汇算报告 其它涉及资料,交接要越详细越好
277楼
2023-03-08 07:45:04
全部回复
腼腆的月饼:回复淑女老师 @张淑丽老师:老师是内账。
2023-03-08 08:24:49
淑女老师:回复腼腆的月饼一该岗位的硬件,软件设备清单;二公司的证照正、副本(或者复印件)三与外帐会计的联系方式,相关资料四 外帐各系统账号及密码 1,国税及地税申报账号及密码,2,出口系统申报号码及密码 3,国税系统里面的出口系统账号和密码,U盘考4,地税,个人所得税申报系统的用户名和密码5,工伤社保申报系统的用户名和密码五 各种外帐发票,凭证存根 开出去的发票存根(出口销售发票,增值税票)凭证,发票的抵扣联六公司各种租赁,财务、借款等等合同(包括其他应收账款)七资产负债表及利润表八 科目明细表余额 1,现金 2,银行 3,应收账款 4 应付账款5,库存 6,固定资产清单/折旧
2023-03-08 08:40:05
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
一般纳税人,销售行业,物流行业,工程行业,服务行业,他们在账务处理上都会出现什么不同的问题啊?
你好,你这个范围太广了,不是一下子能说清楚的东西,每个公司情况都不一样
278楼
2023-03-08 08:06:11
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 血色玫瑰 发表的提问:
公司是一般纳税人 外账收支明细做完了,税务那块操作流程是什么 不会
这个参照税务实操课程系统学习吧
279楼
2023-03-08 08:15:00
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 习惯学习21天 发表的提问:
老师,请问出口退运具体流程是怎样的?需要退运那票的出口退税已经收到。是先补交税再去海关办理退运手续吗?还是先退运后,再去补交退税款?哪位老师能给说下具体流程,包括报关和财务一系列流程
退运货物报关业务流程 (一)申请直接退运: 1、进出口货物收发货人或其代理人(以下简称“申请人”)向现场海关递交《直接退运申请书》及有关申请材料; 2、经审核,对符合有关规定的,海关做出准予直接退运的决定; 3、申请人持批准书按照先申报出口后申报进口的顺序向现场海关申报。 (二)责令直接退运: 1、海关做出责令直接退运的决定或意见; 2、企业到现场海关申请办理直接退运申报手续; 3、现场海关经初步审核,同意企业办理报关手续; 4、企业按照先申报出口后申报进口的顺序向现场海关申报。 二、退运货物报关需要提交的单证 (一)申请直接退运: 1、《直接退运申请书》及有关情况说明; 2、直接退运协议及相关证明材料; 3、报关单手填联、报关委托书、代为办理直接退运手续的委托书,以及合同、装箱单、发票、提单、提货单等; 4、入境货物通关单、检验检疫证书(包括境外商检机构验证)及其他进口环节应提交的监管证件,如不具备,应说明原因; 5、其他海关认为有必要提供的单证。 (二)责令退运: 1、责令直接退运的决定或意见及有关情况说明; 2、其他材料同上述第3、4、5项。 三、退运货物报关海关工作时限 自受理申请之日起20日(特殊情况可延长10日)做出准予或不准予直接退运的决定。 四、退运货物报关其它说明 对确属由于承运人的责任造成的错发、误卸货物,在申报进口前可允许由原运输工具负责人申请直接退运。鉴于运输工具负责人不具备填制报关单的资格,由原运输工具负责人申请直接退运获准的,可免于填制报关单
280楼
2023-03-09 07:21:26
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习惯学习21天:回复朴老师 老师,财务方面是不是等退运的货到中国海关后,再去税局补交退税款?还是货还没退回来时就可以去补交?
2023-03-09 07:52:02
朴老师:回复习惯学习21天是的,到海关后去税局补交就可以了
2023-03-09 08:02:10
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 发表的提问:
成本会计具体工作是啥,具体工作流程是啥,都很那些部门打交道?
你好,成本会计顾名思义就是核算成本的,一般根据各部分提交的原始凭证就行核算成本。跟生产部,销售部都有联系
281楼
2023-03-09 07:47:59
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靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 爱笑的哈密瓜 发表的提问:
出口退税怎么操作,工作流程是什么?
1、报关单向海关购买取得,出口货物纸质报关单为一式六联,分别是:海关作业联、海关留存联、企业留存联、海关核销联、证明联(出口结汇用)、证明联(出口退税用)。报关并经海关签证后退回出口企业两联—出口结汇联(白色)和退税证明联(黄色)。 报关单须在90天内申报出口退税,否则会计账务上按出口转内销处理 出口退税的操作明细流程? 我来答 热心网友 2018-09-29 1、报关单向海关购买取得,出口货物纸质报关单为一式六联,分别是:海关作业联、海关留存联、企业留存联、海关核销联、证明联(出口结汇用)、证明联(出口退税用)。报关并经海关签证后退回出口企业两联—出口结汇联(白色)和退税证明联(黄色)。 报关单须在90天内申报出口退税,否则会计账务上按出口转内销处理。 2、核销单向外汇管理局取得,“出口收汇核销单”指由国家外汇管理局制发,核销单为一张三联式,核销单左第一联存根外汇管理局存,中第二联核销后企业留存,右第三联核销后撕下来做出口退税联报税务局使用。出口单位和受托行及解付行填写,海关凭此受理报关,外汇管理部门凭此核销收汇的有顺序编号的凭证(核销单附有存根)。 先进入出口收汇/核销单申领,申领成功后,去外管局领取纸质核销单。领完核销单进入出口收汇/口岸备案中进行口岸备案,备案成功后去海关报关,货物出口海关打印出报关单后进入出口收汇/企业交单中输入核销单号码查找出该核销单及对应的报关单,然后进行交单,交单成功后5天左右去外管局核销,交单同时也可以进入出口退税/数据报送中做报送,报送成功后5天左右可以去国税办退税。 (附:1. 进入中国电子口岸,点击出口收汇,选择企业交单,输入核销单号,选择交单,报送到外管局, 退出界面。2. 进入出口退税,选择数据报送,输入相应的报关单号,选择要报送的数据,报送到国税局。 这是一般出口在电子口岸基本的操作流程)。 出口收付汇核销单规定“核销日期”一般不超过出口货物报关单(出口退税专用)上注明的“出口日期”180天(远期结汇除外) 3、出口货物退税的流程,出口货物的退税申请。出口货物在报关出口并在财务上做销售处理以及经过退税机关的退税鉴定的基础上,出口企业按退税期限,可按照“出口退税申报系统”的要求生成《出口货物退税进货凭证申报表》、《出口货物退税申报明细表》、并填写《出口货物退税汇总申报表》,连同有关退税凭证及申报数据,向税务机关提出申请退税
282楼
2023-03-09 07:57:40
全部回复
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 乐百氏° 发表的提问:
老师,出口退税申报操作流程可以跟我说下吗
1.生产企业 在出口退税申报系统录入报关信息及当期增值税申报表信息(退税向导按步骤操作) 2.外贸企业 在出口退税申报系统录入报关单信息及进项发票信息(退税向导按步骤操作)
283楼
2023-03-09 08:11:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ ????mr.『展豪』 发表的提问:
请问有工会、学校审计一般进行流程吗
同学你好 (1) 制定年度审计工作计划; (2 )组成审计小组; (3 )下发被审计单位审计通知书; (4) 提供审计资料
284楼
2023-03-10 09:43:37
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
银行缴款单能作为纳税证明吗还是说一定是税局开出的才算?
你好,不可以,需要取得税局的完税证明才可以
285楼
2023-03-10 10:13:19
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