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支付财产保险费用的会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 杨小咩 发表的提问:
老师好,财产保险费支出,记入财务费用,对吗
你好 也可以计入管理费用
166楼
2023-02-05 11:09:00
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杨小咩:回复紫藤老师 两个科目随便记?还是分情况
2023-02-05 11:20:06
紫藤老师:回复杨小咩建议是计入管理费用
2023-02-05 11:30:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ elva、默然 发表的提问:
以银行存款预付下半年财产保险费7200元,分录咋做
借;预付账款 贷;银行存款
167楼
2023-02-06 08:04:57
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 顺利的哈密瓜,数据线 发表的提问:
医院购买固定资产后财务会计如何记账,质保金的分录如何做?质保金包含在发票金额里!用银行存款支付!预算会计怎么做分录
您好,财务会计分录,借;固定资产,应交增值税,贷:银行存款,应付账款(质保金),预算会计,借:事业支出,贷;资金结存-银行存款。(质保金暂不做预算分录)
168楼
2023-02-06 08:31:39
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 无心的蛋挞 发表的提问:
你好,事业单位交保险的财务会计分录和预算会计分录如何做?先交保险,后开工资
你好! 借:业务活动费用 贷:银行存款 预算会计做分录 借:事业支出 其他应收款(个人部分) 贷:资金结存…货币资金
169楼
2023-02-06 08:43:38
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蒋飞老师:回复无心的蛋挞借:业务活动费用 其他应收款(个人部分) 贷:银行存款 预算会计做分录 借:事业支出 其他应收款(个人部分) 贷:资金结存…货币资金
2023-02-06 09:20:54
蒋飞老师:回复无心的蛋挞以后面规定为准。
2023-02-06 09:35:05
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 发表的提问:
老师购买汽车支付的交强险还有商业保险会计分录怎么做呢
保险的话,是不计入汽车成本的。是记入管理费用的哦
170楼
2023-02-06 08:51:12
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玲:回复许老师 那么车船税计入哪里呢
2023-02-06 09:11:58
许老师:回复这个的话,是要记入税金及附加的哦
2023-02-06 09:22:50
玲:回复许老师 老师车辆购置税是计入成本的是吗?是直接给税务的还是给4s店代收的呢
2023-02-06 09:34:18
许老师:回复车购税的话,是记入成本的。 是交给税务局的哦
2023-02-06 09:57:22
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 可儿 发表的提问:
支付车辆保险费,收到发票款未付 借管理费用-保险费,贷其他应付款 这样做分录对吗
你好 是的 就这样来挂分录
171楼
2023-02-06 09:17:59
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可儿:回复meizi老师 其他应付款二级要挂什么呢
2023-02-06 09:36:16
meizi老师:回复可儿你好 其他应付款-某公司或者某人
2023-02-06 09:50:19
可儿:回复meizi老师 如果到时从公司账付款呢,借其他应付款,代银行存款对吗
2023-02-06 10:10:21
meizi老师:回复可儿你好 是的就这样来做分录
2023-02-06 10:32:03
可儿:回复meizi老师 除货款以外的付款,都挂其他应付款吗
2023-02-06 10:55:26
meizi老师:回复可儿你好 核算内容 :其他应付款核算企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、长期应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项。
2023-02-06 11:15:54
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 隐居在沙漠 发表的提问:
甲方挂靠我公司转来的工伤保险费用,通过我公司对公支付后的会计分录怎么处理?
你好,是你们先支付工伤保险费还是?
172楼
2023-02-07 08:20:26
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隐居在沙漠:回复阳老师 是甲方发支付工伤保险金的钱转到我公司帐上,通过我公司支付后,以我公司名义办施工许可证
2023-02-07 08:48:14
阳老师:回复隐居在沙漠你好,如果是你们垫付的话入其他应收款
2023-02-07 09:01:24
隐居在沙漠:回复阳老师 不是垫付,是甲方先转款到我公司账上,我公司支付工伤保险费
2023-02-07 09:30:58
阳老师:回复隐居在沙漠你好,先转款的话就计入其他应付款
2023-02-07 09:56:16
隐居在沙漠:回复阳老师 我是收到钱记 借:银行存款 贷:应收账款 支付 借:工程施工_社保 贷:银行存款 不知道对不对?
2023-02-07 10:22:36
阳老师:回复隐居在沙漠你好,借:银行存款 贷:其他应付款 支付时做相反分录
2023-02-07 10:36:50
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
公司帮员工缴纳社保费,公司承担部分,由公司账户划款,个人承担部分,工资里面扣,在计提或支出的时候会计分录里的社保保险费是公司承担的这部分吧?计提时:借:管理费用-职工薪酬 管理费用-社会保险费贷:应付职工薪酬-职工工资 应付职工薪酬-社保险费
公司部分没错,个人部分社保扣款时借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 发工资时借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
173楼
2023-02-07 08:40:00
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凌飞:回复小云老师 老师,个人部分扣款时就是发工资的时候。您上面两个会计分录写的都是一样的?
2023-02-07 08:55:26
小云老师:回复凌飞不一样呀,一个是社保局扣你公司款的时候,一个是你公司扣员工款的时候
2023-02-07 09:08:43
小云老师:回复凌飞哦,对,我写错了一个,第一个是借:其他应收款 贷:银行存款
2023-02-07 09:30:08
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 秋的华丽 发表的提问:
本月支付保险费用和由保险公司代缴的车船税税费。次月保险公司开保险费用发票并备注代收车船税,求分录?
借管理费用 应交税费 贷银行存款
174楼
2023-02-07 09:02:41
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秋的华丽:回复方老师 本月去付了款,没收到票,下次才收到的发票。
2023-02-07 09:21:03
方老师:回复秋的华丽本月做其他应收款 贷银行存款 次月收到发票借管理费用 应交税费 贷其他应收款
2023-02-07 09:33:52
秋的华丽:回复方老师 1、为什么是其他应收?走预付帐款行不行?借:预付帐款-保险公司,贷:银行存款,下月:借:管理费用 应缴税费-车船税 贷:预付帐款-保险公司,可以不? 2、顺便还问一下,车船税要计提吧,是不是这样:借:管理费用-税金 贷:应缴税费-车船税 谢谢!
2023-02-07 09:54:19
方老师:回复秋的华丽预付也可以,一般供应商往来才用应收,应付,预收,预付,其他的都是用其他应收,应付款, 车船税直接记管理费用,如果保险给你开的是增值税专用发票可以抵扣进项,借管理费用-保险费 -车船税 应交税费-应交增值税-进项税额 贷预付账款。
2023-02-07 10:12:24
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 唠叨的电灯胆 发表的提问:
购入一台卖价80000增值税10400另支付运输保险费2000全部款项以存款支付会计分录
借:固定资产80000,应交税费-应交增值税(进项税)10400,贷:银行存款(合计)
175楼
2023-02-07 09:11:59
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 贪玩的流沙 发表的提问:
请问:摊销年初已支付应由本月负担的车间财产保险费用应计入什么科目?
可以计入制造费用
176楼
2023-02-08 08:07:32
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问:
支付保费,会计分录怎么写,
您好,请问这个保费是保险费用还是
177楼
2023-02-08 08:15:27
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优雅的外套:回复思顿乔老师 不是职工交的社保,是财产保险,发票没收到,只是支付了,借什么,贷:银行存款
2023-02-08 08:37:29
思顿乔老师:回复优雅的外套那可以称之为商业保险。 借:预付账款。谢谢
2023-02-08 08:47:54
优雅的外套:回复思顿乔老师 好的,发票收到了怎么入账
2023-02-08 09:13:59
思顿乔老师:回复优雅的外套借:管理费用 贷:预付账款
2023-02-08 09:31:14
思顿乔老师:回复优雅的外套请问还有什么可以帮您的
2023-02-08 09:45:54
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
财产保险的钱付了,发票没到,怎么做分录?
先挂其他应收款,发票到了冲吧
178楼
2023-02-08 08:43:48
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申屠虹旭:回复袁老师 好的,那酒店的房费也可以这样吗?钱收了,发票还没开
2023-02-08 09:03:28
袁老师:回复申屠虹旭都一样
2023-02-08 09:24:34
申屠虹旭:回复袁老师 哦,那么我贷款发生的评估费计入什么会计科目?
2023-02-08 09:49:04
袁老师:回复申屠虹旭管理费用
2023-02-08 10:13:04
申屠虹旭:回复袁老师 不是财务费用?
2023-02-08 10:27:48
袁老师:回复申屠虹旭计入管理费用吧
2023-02-08 10:43:01
糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 洁净的滑板 发表的提问:
分配预付保险费10800元其中车间为6800元,厂部为4000元.的会计分录?
您好,借生产成本6800,借制造费用4000,贷银行存款10800
179楼
2023-02-08 09:05:37
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 紫伊 发表的提问:
2月计提社保,借:管理费用-社会保险 1906.71 贷:应付职工薪酬-社会保险 1906.71。3月退回2月的部分社保,1.退回社保费:借:银行存款 797.72 借:管理费用-社会保险 -797.72 分录对吗?2.同时又如何体现应付职工薪酬-社会保险 减少的部分的?
退回的直接红冲就可以了
180楼
2023-02-08 09:11:59
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紫伊:回复朴老师
2023-02-08 09:26:51
朴老师:回复紫伊直接原分录负数红冲
2023-02-08 09:48:46
紫伊:回复朴老师 这位老师,我写的这么详细,内容这么基础,一看就知道应该是初学者,所以如果按熟手会计的思路去解决的话,我也没必要提问题了。就是因为不熟才有这么基础的提问,为了便于让提问者理解,请按提问者的思路回答好?
2023-02-08 09:59:55
朴老师:回复紫伊借:管理费用-社会保险- 797.72 贷:应付职工薪酬-社会保险 - 797.72 这样负数原分录红冲
2023-02-08 10:19:41
紫伊:回复朴老师 那收到的退款银行存款的分录呢?
2023-02-08 10:32:41
朴老师:回复紫伊借应付职工薪酬-社保 负数 借银行负数
2023-02-08 10:58:21
紫伊:回复朴老师 银行收到钱是负数?
2023-02-08 11:12:07
朴老师:回复紫伊借应付职工薪酬-社保 负数 借银行正数或者贷银行存款负数
2023-02-08 11:29:52

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