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跑业务发生的差旅费会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ sherry 发表的提问:
总经办发生的差旅费是计入销售费用,还是管理费用呢
你好,通常是计入管理费用核算的
166楼
2023-02-05 10:07:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 胡大大 发表的提问:
养猪企业发生到其他地方收购猪的差旅费计入制造费用还是管理费用?
你好,计入管理费用
167楼
2023-02-05 10:25:59
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小杜杜老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 泡末 发表的提问:
发生的差旅费计入什么科目
同学你好呀~ 差旅费可以计入管理费用里面
168楼
2023-02-05 10:46:41
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
去外地跑业务 招待费 和自己的食宿费是不是要分开记 一个是销售费用 差旅费 一个是 销售费用 业务招待费
你你好!是的。是要分开记录。
169楼
2023-02-05 11:12:00
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嘟:回复宋生老师 老师 一种产品但是多种型号(重量上的区别) 我是用 用这个月所有出库的原材料的吨数加制造费用加直接人工算出的成本 现在老板要成本分配表 怎么列呢老师
2023-02-05 11:24:00
宋生老师:回复您好!你要知道每个型号所用到的这些费用的比例,然后按比例分配才行。
2023-02-05 11:37:01
嘟:回复宋生老师 @宋老师: 老师 怎么分比例呀 因为不管啥型号都是在一个机子上做的 直接到到混料口 一个模具同时出各种型号 每种型号用的原材料数量都没有记录 只有月底 盘库 看看除了多少原材料 这样 所以我就只能用这个月所有出库的原材料的吨数加制造费用加直接人工算出的成本
2023-02-05 11:58:45
宋生老师:回复你好!如果你没有记录,确实是分不了。只能有总的金额。 除非你知道每种货物使用了多少材料,人工这些
2023-02-05 12:20:31
嘟:回复宋生老师 @宋老师: 老师那我能直接给老板一个这个月所有出库的原材料的吨数加制造费用加直接人工除以生产出来的吨位 算出一吨的价钱这样给老板看吗 因为人工没办法分配 所有的生产都是在一个机子上
2023-02-05 12:39:44
宋生老师:回复您好!可以是可以,只是不太准确
2023-02-05 12:55:49
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 钟灵毓秀 发表的提问:
老师,您好,请问敢关于业务招待费,单位员工出差的餐费记到差旅费,因为做业务宣传活动而发生的餐费记到销售费用-业务宣传费,董事会召开会议发生的餐费记到管理费用-会议费,这个是合理的对吗?这个有文件规定吗?税务局也是这样规定的吗?
您好,合理的呢,根据会计准则入账核算的呢
170楼
2023-02-06 08:56:31
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 沉鳞竞跃 发表的提问:
报销差旅费时做的会计分录是借:管理费用-差旅费 贷:银行存款,等到抵扣差旅费(火车票)时,应该怎样做会计分录?
你好, 借,管理费用 负数 借,应交税费——应增进 正数
171楼
2023-02-06 09:10:12
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沉鳞竞跃:回复立红老师 没有贷方?
2023-02-06 09:40:24
立红老师:回复沉鳞竞跃你好,是的,也可以将管理费用放在贷方,用正数
2023-02-06 10:02:42
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 婷婷 发表的提问:
出差考察陶的情况,出差的差旅费计入哪里,我们生产陶
你好,这个可以进入到管理费用,差旅费。
172楼
2023-02-06 09:20:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 忐忑的果汁 发表的提问:
老师请问一下,发生差旅费是不是不一定要计入管理费用。可以根据具体的业务具体分析?
同学你好 是销售部的计入销售费用
173楼
2023-02-07 08:38:06
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
请问老师,员工出差发生的餐费能不能进差旅费
可以,出差过程中发餐费住宿 车费这个都算差旅费
174楼
2023-02-07 08:59:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ ╭⊙ǒ⊙╮ 发表的提问:
出差中,发生的餐费是不是也应做差旅费
是的,也是属于差旅费的哦
175楼
2023-02-07 09:06:36
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 李思甜 发表的提问:
老师,我想问一下,我们有个员工去西安,在西安发生的费用做差旅费、可是他从北京打车去北京站怎么做费用
计入管理费用交通费
176楼
2023-02-07 09:12:28
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 轻松的樱桃 发表的提问:
出差期间发生的餐费可以做差旅费吗
您好 出差期间发生的餐费可以做差旅费
177楼
2023-02-07 09:17:59
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轻松的樱桃:回复bamboo老师 1500左右可以吗
2023-02-07 09:52:19
bamboo老师:回复轻松的樱桃几个人出差多少次啊
2023-02-07 10:06:00
轻松的樱桃:回复bamboo老师 一个人,出差5天
2023-02-07 10:21:55
bamboo老师:回复轻松的樱桃您单位出差伙食每天有标准吗
2023-02-07 10:51:07
轻松的樱桃:回复bamboo老师 之前没有
2023-02-07 11:09:13
bamboo老师:回复轻松的樱桃那到什么地区出差的? 根据地区不同 补贴也有不同
2023-02-07 11:35:01
轻松的樱桃:回复bamboo老师 飞机票电子普通发票可以计算抵扣增值税吗
2023-02-07 12:00:06
轻松的樱桃:回复bamboo老师 这种发票,可以吗
2023-02-07 12:28:22
bamboo老师:回复轻松的樱桃旅行社开具的不可以
2023-02-07 12:45:32
金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 蓉儿 发表的提问:
差旅费发生的餐费往哪里填写呢?
您好,学员,如果是拿票实报实销的可以写到‘其他费用-其他’中。
178楼
2023-02-08 07:52:06
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蓉儿:回复金子老师 好的,谢谢。如果不是实报实销呢
2023-02-08 08:18:13
金子老师:回复蓉儿学员,不是实报实销的,企业一般是定额发补贴,记到出差补贴中。
2023-02-08 08:37:21
蓉儿:回复金子老师 好的,谢谢
2023-02-08 08:59:24
蓉儿:回复金子老师 意思就是说,公司餐补是100,发票是80,也可以把80发票贴后面,补贴那填100吗
2023-02-08 09:10:02
金子老师:回复蓉儿对的学员,可以这样。
2023-02-08 09:30:05
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ Ponyo 发表的提问:
认证发票的流程一般是怎么样的。最近遇到一个疑惑,例如9月收到报销差旅费,开具有专票,我在10月初认证了报销中的专票,但是9月却因为资金紧缺的原因,未支付该笔报销费用。这样会不会导致账务处理起来很麻烦?对此情况,望老师有好的建议!
你好 ,不会的,你可以认证的 借:管理费用—差旅费 应交税金—增值税(进项税额) 贷:其他应付款 这样做账就可以。
179楼
2023-02-08 08:12:21
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Ponyo:回复月月老师 那财务老师根据抵扣联记账吗,因为记账联贴在报销单上了。但是报销未支付,就没有把报销单交接给记账同事
2023-02-08 08:35:27
月月老师:回复Ponyo你好,需要记账联做账的。抵扣联是需要留存的。
2023-02-08 09:02:52
Ponyo:回复月月老师 可是我没有把报销单交接给记账同事,只给了抵扣联,是不是处理起来就很尴尬了。最好是不是应该在支付的当月认证才对呢。
2023-02-08 09:18:29
月月老师:回复Ponyo你好,不是的,有抵扣联就可以认证的。不一定是报销后认证的。
2023-02-08 09:30:03
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 哈你 发表的提问:
如果的软件事业部,是开发一个软件,在这期间可能会发生一些图书的费用,然后发生一些差旅的费用,这些差旅的费用和读书费用发生期间,可以把它计入到无形资产吗?
你好,可以计入到无形资产的成本里面的
180楼
2023-02-08 08:35:25
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哈你:回复王晶老师 老师达到预定可使用状态或可销售状态时,才能够进入到无形资产,可是现在并没有达到预定可使用状态,我怎么可以进入到无形资产呢?
2023-02-08 08:58:46
王晶老师:回复哈你先计入研发支出,资本化支出科目,等到达到预定使用状态,结转为无形资产
2023-02-08 09:10:04

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