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跑业务发生的差旅费会计处理
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 简单 发表的提问:
不是公司的车出去跑的费用可以计入销售费用的差旅费吗?
计入车辆使用费 但是要有租车合同 和代开租车发票
91楼
2022-12-27 10:35:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问:
出差的差旅费补助需要发票吗?账务上面怎么处理
你好!这个可以不用发票,但是要计入工资缴个税。
92楼
2022-12-28 09:15:36
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闫倩老师:回复宋生老师 老师好,是不是可以不需要发票直接放误餐费?
2022-12-28 09:39:35
宋生老师:回复闫倩老师你好!可以的。但是要计入工资缴个税
2022-12-28 09:53:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 奕初 发表的提问:
出差的餐饮票可以做差旅费处理吗,如何账务处理?
你好,可以的 借;管理费用——差旅费 贷;库存现金等科目
93楼
2022-12-28 09:42:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 最初 发表的提问:
非本单位员工在本单位发生差旅费,如何处理?
你好,如果是单位据实负担的 借;管理费用等科目的差旅费 贷;库存现金等科目
94楼
2022-12-28 10:04:57
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ . 发表的提问:
3月15日公司员工小王因公出差,预借差旅费5000元,企业以现金支付,3月22日,出差归来,持有关单据报销4800元,余款交回。根 据上述资料,小王预借差旅费时,做会计处理
您好 借:其他应收款 5000 贷:库存现金 5000 借:管理费用 4800 借:库存现金 200 贷:其他应收款 5000
95楼
2022-12-28 10:32:59
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李良新老师
职称:美国金融经济学博士
4.99
解题: 1.03w
引用 @ 阳光 发表的提问:
员工差旅中产生的餐饮费 算差旅费 还是业务招待费
你好,业务招待费是指企业为生产经营业务活动的需要而合理开支的招待费用,差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
96楼
2022-12-29 10:01:46
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阳光:回复李良新老师 员工差旅中产生的餐饮费 算差旅费 还是业务招待费 你好 请直接回答
2022-12-29 10:31:11
李良新老师:回复阳光员工差旅中产生的餐饮费 算差旅费
2022-12-29 10:44:05
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 阳光 发表的提问:
员工差旅中产生的餐饮费 算差旅费 还是业务招待费
你好,一般是计入业务招待费,如果出差没有补贴而且餐费支出金额小于补贴标准的,可以作为差旅费开支
97楼
2022-12-29 10:11:49
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男神刘老师
职称:上市公司财务经理,注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.03w
引用 @ ? 发表的提问:
老师,公司员工的差旅费补贴怎样账务处理
借:销售费用(管理费用、制造费用)---差旅费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款等科目)
98楼
2022-12-29 10:24:09
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?:回复男神刘老师 老师不是差旅费是员工补贴,不用通过应付职工薪酬核算吗
2022-12-29 10:51:23
男神刘老师:回复?你好同学,一般差旅费补贴是计入费用的,如果是工资性质的补贴才通过应付职工薪酬
2022-12-29 11:11:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ usrrt 发表的提问:
老师请问:非本单位人员为本单位业务服务,发生的火车费,计入管理费用-差旅费 可以吗?
你好,可以计入业务招待费核算
99楼
2022-12-29 10:32:59
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usrrt:回复邹老师 附件中除了车票,还需要作文字说明吗?
2022-12-29 10:53:36
邹老师:回复usrrt你好,填写费用报销单,列明是什么支出就可以了
2022-12-29 11:09:29
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,你好!请问市场部门因联系业务发生的差旅费计入管理费用还是销售费用?
你好,计入销售费用。
100楼
2023-01-03 09:43:00
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 发表的提问:
老师,请教个问题,我们是做检测的公司,我们业务员跑项目会带各个方面的专家做现场鉴定,业务员会来报销差旅费,其中包含专家的交通费,餐费,住宿费等,那么专家的费用该怎么处理
同学你好 专家的费用需要自己去开发票,不能直接报销交通和住宿 票面不显示人名的,可以以单位内部员工名义报销
101楼
2023-01-03 10:09:57
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陆:回复钟存老师 专家的交通费,就是有名字的高铁票可以做招待费入账吗
2023-01-03 10:34:56
钟存老师:回复不可以 不属于招待费的列支范围
2023-01-03 10:46:56
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 木子 发表的提问:
市场部经理出差,自己开车去出差跑市场,油费,过路费,停车费,也做差旅费里面吗,
你好! 可以的。
102楼
2023-01-03 10:20:59
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木子:回复蒋飞老师 我也可以分开做吗?做二级明细停车费,油费,过路费
2023-01-03 10:49:44
蒋飞老师:回复木子你好! 可以分开做 也可以汇总只写差旅费科目
2023-01-03 11:18:52
木子:回复蒋飞老师 好的,谢谢
2023-01-03 11:30:26
蒋飞老师:回复木子您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-01-03 11:55:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ sherry 发表的提问:
去总部开会发生的餐费,是计入会议费还是差旅费呢
你好,可以通过会议费核算
103楼
2023-01-04 09:18:57
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ C。 发表的提问:
请教公司员工在本地发生的宾馆住宿费应计入哪个会计科目? 是管理费用-差旅费?还是管理费用-业务招待费? 还是管理费用-福利费?
你好,本地的计入业务招待费比较合适
104楼
2023-01-04 09:47:00
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ ok棒 发表的提问:
业务部的领导的“差旅费”要放到“ 管理费用-差旅费”,还是“销售费用-差旅费”?
放到销售费用-差旅费
105楼
2023-01-04 09:57:50
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