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装修无发票如何进行会计处理
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 勤劳的苗条 发表的提问:
1.购买材料时,对方开的增值税专用发票中写了材料费500,开模费3000,问如何进行会计处理?2.开模费10万,如何进行账务处理?
一、直接计入材料的成本中 二、开模费用10万元,先计入长期待摊费用——开模费,再按受益期摊销计入产品的成本
121楼
2023-01-06 09:35:47
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 京京 发表的提问:
请问新租赁准则下租入的办公室装修费怎么进行会计处理
学员你好,计入长期待摊费用摊销
122楼
2023-01-06 09:58:46
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京京:回复悠然老师01 新租赁准则下也是这样处理吗?
2023-01-06 10:09:58
悠然老师01:回复京京是的,新租赁准则未来付款额现值计入使用权资产
2023-01-06 10:23:46
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ jossonli 发表的提问:
购进无运输工具承运业务的纳税人如何会计处理
您好!你有发票就入吧。没发票就算了。
123楼
2023-01-06 10:17:59
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答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
购进无运输工具承运业务的纳税人如何会计处理
借银行 贷主营业务收入 应缴税费-销项 你支付的承运人费用 借主营业务成本 应缴税费-进项 贷银行
124楼
2023-01-08 11:52:01
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洪老师
职称:助理会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 李同学 发表的提问:
客户扣款(已开具发票)如何进行会计处理?需要附哪些原始单据?
销售商品时 借应收账款一客户 贷主营业务收入 贷应交税费一销项 后面附上合同,发票,收到客户款,借银行存款 贷应收账款一客户,后面附上银行单回执
125楼
2023-01-08 12:07:39
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问:
2016年1月开具的“建筑业统一发票(电子)”应该如何进行会计处理
一张结算项目是“工程款”,一张是具体的项目名称
126楼
2023-01-08 12:23:28
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QQ老师:回复爱吃蘑菇的小菇凉你好!跨年了?工程你们是按什么处理的?
2023-01-08 12:53:08
爱吃蘑菇的小菇凉:回复QQ老师 不是跨年,我新到一家公司,在补做16年的账
2023-01-08 13:14:23
QQ老师:回复爱吃蘑菇的小菇凉你好!计入你们的在建工程完工转入固定资产就可以
2023-01-08 13:28:24
爱吃蘑菇的小菇凉:回复QQ老师 不是,是我们在税局代开的发票,要向别人收款的,是收入 是不是借:应收账款,贷:工程结算
2023-01-08 13:40:06
QQ老师:回复爱吃蘑菇的小菇凉你好!建筑业可以这样操作
2023-01-08 14:06:16
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 赵卿 发表的提问:
客户扣款(已开具发票)如何进行会计处理?需要附哪些原始单据?
请问你们因为啥扣客户的款?你们开具的什么发票。
127楼
2023-01-08 12:29:59
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赵卿:回复罗老师 产品有点的瑕疵,客户要求扣款
2023-01-08 12:58:46
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ^_^ 发表的提问:
客户扣款(已开具发票)如何进行会计处理?需要附哪些原始单据
开红字发票吗?需要有扣款说明这个,借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数,借应收账款,贷银行
128楼
2023-01-09 09:45:11
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^_^:回复maize老师 不是红字发票,直接凭发票入账吗
2023-01-09 10:14:02
maize老师:回复^_^不是扣款吗?那这个扣啥款?
2023-01-09 10:34:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 曼曼 发表的提问:
一般纳税人当月收入开票,增值税4260.03元。金税盘抵扣480元,无进项税额可以抵扣~这个未交增值税如何计提?减免的480如何处理?如何进行会计分录?
你好 开具发票 , 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 金税盘,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 未交增值税结转 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 4260.03 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税4260.03 减免税额抵扣,借;应交税费-未交增值税 贷;应交税费——应交增值税(减免税款)480
129楼
2023-01-09 09:55:13
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曼曼:回复邹老师 我次月缴纳增值税的之后,分录如何做?
2023-01-09 10:33:48
邹老师:回复曼曼你好,缴纳增值税税款这样做分录 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 4260.03-480
2023-01-09 10:55:53
系统风控
职称:注册会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.06w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
购进无运输工具承运业务的纳税人如何会计处理
您好!你有发票就入吧。没发票就算了。
130楼
2023-01-09 10:11:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 寂寞的小白菜 发表的提问:
进项税享受加计抵减政策如何进行会计处理?
你好!可以做会计分录 借:应交税费-应交增值税(进项税额加计抵减额) 贷:其他收益或者营业外收入
131楼
2023-01-10 09:02:08
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 静若繁花~mageline~ 发表的提问:
公司购买的二手设备没有发票,可安装时又取得了安装劳务发票,如何进行帐务处理。
你好,记在建工程,设备以后有发票吗?
132楼
2023-01-10 09:20:59
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静若繁花~mageline~:回复郭老师 没有发票
2023-01-10 09:42:03
郭老师:回复静若繁花~mageline~你好,设备也计在建工程,完工之后转固定资产,折旧没有发票的不能税前扣除
2023-01-10 09:58:29
静若繁花~mageline~:回复郭老师 那就是折旧费要调增波
2023-01-10 10:17:19
郭老师:回复静若繁花~mageline~
2023-01-10 10:38:06
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 夏末 发表的提问:
请问老师:成本发票后面进来,我先本月预提成本的话,如何 会计处理?等隔月发票进来 ,又如何处理?
先暂估计提,收到发票在冲减暂估,按发票金额入账
133楼
2023-01-10 09:44:41
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夏末:回复辜老师 那暂估的时候,会计科目 跟 正常一样做,摘要里 写暂估。。。。然后,等发票来时,再把暂估 的那笔会计分录,负数冲减掉,再记一笔据实的成本 分录,。。。是这样吗?老师
2023-01-10 10:09:03
辜老师:回复夏末是的,你的理解是对的
2023-01-10 10:37:07
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 月月 发表的提问:
客户扣款已开具发票,如何进行会计处理,需要附哪些原始单据
您好,客户扣款部分作为财务费用处理,但税费按开票金额计算和缴纳,原始单据至少要客户扣款的收据或扣款证明资料,实际收款单据。
134楼
2023-01-10 10:11:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 龙廷菊 发表的提问:
装修设计公司,小规模纳税人,2017年有一装修工程,总价68000,2017年已开票10000,预收账款38000,年底按工程进度已把38000确认为当年的收入并按无票收入交纳了增值税,2018年2月份工程完工,收尾款20000时一起开了58000的发票,2月份的发票如何处理?去年已交的增值税又如何处理
冲销年底按无票确认的38000元收入,同时冲销38000元对结转的成本,按58000元的发票,确认收入,同时结转剩余的成本,就可以了。实际上只确认了20000元的收入,同时在2018年2月结转了20000元对应的成本
135楼
2023-01-11 09:32:54
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龙廷菊:回复江老师 老师,我是装修设计公司,小规模纳税人,2017年有一装修工程,总价68000,2017年已开票10000,预收账款38000,年底按工程进度已把38000确认为当年的收入并按无票收入交纳了增值税,2018年2月份工程完工,收尾款20000时一起开了58000的发票,请问:2月份的发票如何处理?去年已交的增值税又如何处理?急!急!!急!!!
2023-01-11 10:10:39
江老师:回复龙廷菊去年已交的增值税不用管,今年只会交20000元的增值税处理了
2023-01-11 10:36:08
龙廷菊:回复江老师 那相关的增值税又如何处理呢?
2023-01-11 10:52:59
江老师:回复龙廷菊冲销了38000元的收入的同时,就冲销了38000元的增值税,再做58000元的收入,就相当于确认了58000元的增值税,一正一负,实际上只确认了20000元的收入的增值税 就是-38000+58000=20000的收入
2023-01-11 11:20:34

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